生产过程控制程序_第1页
生产过程控制程序_第2页
生产过程控制程序_第3页
生产过程控制程序_第4页
生产过程控制程序_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、深圳市欧辰自动化系统有限公司生产过程控制程序文件编号:SK-QP-12版 本:S1. 0生效日期:2010-08-01批准审核编制文件修订履历版次修订内容简述生效日期修订部门修订者S1.0新版发行2010-08-01生产部常晓伟文件发放范围及数量部 门行政人事部商务部研发部生产部采购部品管部文控部财务部有VVVV份 数1111111目为使本公司装备生产产能安排有所依据,满足客户订单品质及交货期要求,以保证本公 司生产有履行合约能力,降低库存、成本、提高生产效率。2适用范围适用于公司产品生产全过程质量控制。3定义3.1 【过程】将输入转化为输出一组彼此相关资源和活动。3.2 【生产过程】由生产管

2、理人员组织作业人员,按产品技术文件、工艺文件以及其它规 定要求,将原材料、半成品加工成产品过程。3.3 【重要工序】本公司是指对产品质量形成过程有重要影响,如老化前测试、成品测试 等。4、职责4.1 生产部4.1.1 生产部主管a)策划并确定生产资源,组织、协调、指导生产部门人员照章生产;b)协调部门内部以及及其它部门关系,确保生产计划能保质保量完成。c)按照市场预测、销售订单及生产能力情况,做出主生产计划。d)半成品和成品管理,原材料进、出管理以及库存分析和控制。4.1.2 组长a)按计划及有关技术文件组织生产;a)指导、控制部门内生产活动,协调部门内部关系以及及他部门关系;b)工装、仪器设

3、备日常维护管理;b)重点关注作业质量改善,及时反馈生产过程中问题到相关部门,并协助处理;跟进 物料上线使用情况并处理制造过程反馈物料问题。4.2 研发部a)协助生产流程安排,进行必要现场操作指导和过程质量控制;b)编制生产质量标准和作业指导书;c)现场工艺管理,分析、解决生产过程中质量问题。d)负责检验、测量和试验设备校验、维修和控制。4.3 品质部a)按规定对生产物料、半成品、成品实施检验或试验,对验证和确认产品质量负责。b)负责检验、测量和试验设备校验、维修和控制。4.4 采购部a),参及并执行采购计划,对采购物料及时性,配套率,和质量负责。4.5 5仓库a)负责物料发放和保存。5内容5.

4、1 生产计划a)在主生产计划做成后,再根据市场、生产实际情况,制定车间详细作业计戈IJ,释放 车间离散任务及装配任务。b)按照计划要求安排生产进度,并根据生产条件和生产情况调整生产进度,实施生产 计划动态维护。c)采购部根据生产计划中外协加工部分内容,释放相应外加工任务d)采购部接到外加工任务后,根据领料单通知外协厂点料加工。5.2 生产准备a)确保人员数目、技能满足对应岗位要求。b)确保生产所要求仪器、设备、工具都已配套齐备,并处于合格使用状态。c)接收生产部发出生产计划表和领料表。d)上线生产前,应保证作业指导书等有效工艺技术文件都已到位(或很容易获得)。e)确保生产环境满足工艺要求,对生

5、产区域按照6s要求进行整理。5.3 生产备料a)仓库根据生产生产人员跟据当天生产计划凭生产领料单到仓库领料,领料时需 核对规格、型号、数量无误后在领料栏签名。b)生产人员需对所领物料进行标识区分,并放置于指定位置,避免错用混用.在制物料 使用在制品标签区分不同生产单号、规格、状态、日期等。c) 新生产一个批次产品需将上一批次物料清离生产现场,生产现场不能存放两个不同 批次物料,如上一批次未生产完,需将物料放入周转箱贴好标签,放置在指定货架上,避免不 同产品物料混用造成品质问题。5.5 工序控制a)生产管理人员按有效工艺、技术文件组织生产,物料员、作业员按对应岗位作业指 导书或操作规范作业。b)

6、在生产过程中,作业员应及时按照产品可追溯性作业,明确标识产品所处状态。c)对不同状态产品作好分区、隔离或标识。d)经检验合格产品要及时转入下一工序或入库。e)及时将生产进展状况及其过程中出现问题报告主管部门,确保生产过程受控。f)生产过程中出现问题,应及时报告上一级领导,由其通知相关部门解决。g)现场生产工艺、仪器设备、物料问题等问题由技术工程相关人员解决。h)工序质量问题由生产工程师负责处理,解决不了问题,则召集相关部门协商处理、解决。5.6 工序检测a)产品投入正式生产前,其每个不同型号、规格产品关键物料须由组长进行检查,确认 无误后,才能正式生产,b)作业人员生产过程中要进行自检及互检,

7、减少在线不合格品发生。c)根据产品工艺要求,进行规定生产工序检测、老化、调试、维修。5.7 成品检验a)车间将完成生产之成品放入成品待检区,开成品送检单送品质部进行检验。b)检验员依据相关检查作业指导书、生产计划单对成品进行检查,结果记录在“检验报 告书”上,并经品检科主管审批后存档。c)检验合格,由检验员在检查产品上标识或盖章,经品质部主管审批后通知车间入库。d)检验不合格,由检验员记录入“送检单”后,经品检科主管审批后,通知生产车间主 管安排操作工进行返工。e)返工后成品需经检验员重新检验及记录,合格后方可入库,检验程序按本程序a-d进 行。5.8 入库a)成品检测合格后,返还生产部,生产

8、部由相应人员根据可入库数量开具入库单交成品 仓管员。b)成品入库时,需附带批次品质检测报告交成品仓管核对,确认无误后方可签字确认入成品仓。6相关文件作业指导书7相关记录7. 1生产部1)生产计划SK-QP-12-001A2)领料单SK-QP-12-002A3)生产日报SK-QP-12-003A8流程图8.1产品生产管理流程图(附件一)8 / 10附件一:运控生产管理流程图附表生产计划表表生产计划生产部门生产车间生产日期完成日期联系人联系电话生产任务品质要求产品名称规格型号单位数量备注合计编号:SK-QP-12-001A编制:审核:批准:材料半成品成品附表二 领料单编号物料编码规格单位需求数量量实发数 量备注SK-QP-12-002A客户名称:制造单号:日期:一联生产部二联生管课核准:领料员:开单:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论