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文档简介
1、饭店财产管理制度12020年5月29日文档仅供参考政策及执行程序档案名称:生效日期:政策号码:修改日期:部门:财务部批准:总经理主题:*饭店财产管理制度政策:建立健全财产的进货预算、审批及日常管理,保证帐物相符、帐卡相符。明确谁使用谁管理的原则,把财产管理工作真正落到实处。目的:为了加强*饭店各项财产物资的管理,保证物尽其用,防止发生物资积压、浪 费、丢失,避免占压资金。程序:一、财产种类的划分:根据外商投资企业财务制度规定,企业财产可划分为固定资产和流动资 产,流动资产主要包括低值易耗品、物料用品、维修材料等。(一)固定资产:固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运 输工具
2、以及其它与生产经营有关的设备、器皿、工具等。不属于生产经 营主要设备的物品,单位价值在 元以上的,而且使用期限超过两年的,也应 要做为固定资产。单位价值虽然低于规定标准,但为饭店营业的主要财产,也应视为固定资产。(二)低值易耗品 :低值易耗品是指使用年限较短,单位价值达不到固定资产标准的各种用具、物品。它在性质上属劳动资料,一般能够多次参与周转而不改变其原有实物形态,使用过程中需要进行维修,报废时也有一定残值。有些物品价值虽达到低值易耗品标准,如易碎的餐具、瓷器、炊具、茶具等,但不列入低值易耗品中。(三)物料用品 :物料用品是指为企业生产经营中所必须的单位价值低于低值易耗品标准的一次性消耗用品
3、。(四)维修材料:为各种设备维修用配件,一次性使用的各类材料。(五 )废旧物资:为企业已经报废的各类财产 ,所有入废旧物资帐的物品,均为经领导批准同意报废的物品 ,这类物品不论是售出或是领用,还是报废,都需要经财务部及总经理的批准。(六)其它物品 :主要指无价保管品 ,客人赠送的礼品、客人丢失无法归还的物品 ,此类物品一律交库房验收并保管,开列清单 ,并予以登帐。对此类物品进行处理 ,必须报财务经理及总经理批准。二、各类财产的管理办法:(一)固定资产、低值易耗品的管理:1 、编制购置计划 :在年底前各部门应根据实际需要编制本部门下一年度的固定资产及低值易耗品的购置计划。编制完毕交财务部复核,并
4、由财务部汇总,编制出饭店的固定资产购置计划 ,请饭店行政部门审议,审议经过后由总经理签字确认,上报业主批准。业主批准后由财务部安排具体执行计划。2 、固定资产、低值易耗品的购入、验收、领用手续:(1)购入 :饭店所有的采购工作均由采购部办理,采购部须按照经饭店批准的预算进行采购 ,临时追加计划的要由使用部门写报告,报送总经理批准方可执行。使用部门不得自行购置。任何物品无购置计划或未经财务部同意采购的财产物资,库房应拒绝验收 ,财务部不予报销 ,如使用部门在品种规格上有特殊要求,可派人与采购部人员共同选购 ,或由使用部门自行采购 ,但也要由采购部办理入库、报销手续。(2)验收 :收货部接到采购员
5、购进财产,要根据定单和原始发票,检查规格、质量、数量等,验收合格后需填制收货报告。收货报告要列明财产的品名、牌号、规格、数量、价格金额等内容,收货报告一式五份,如发现购进的物品与批准购进合同所要求的标准不符 ,或与原始发票不符者能够拒收,并报请经理处理。(3)领用 :收货部验收合格后 ,通知使用部门领用 ,使用部门在收货单上签字。购进财产入库需填写入库单,由仓库保管员办理入库手续。部门领走后,财务保管组应予以登记,并建立一式两份物品卡,一卡自留 ,一卡给使用部门。3、在库及在用物品的管理:(1)职责分工 :饭店在库在用固定资产及低值易耗品由财务部成本设置专职会计负责统一管理。在库财产由仓库保管
6、员负责分管。在用财产由使用部门指定专。人 (或兼职 )负责管理。(2)成本组负责管理全饭店财产 ,各类财产按规定分类,并按品名、规格、数量、单价、在用和在库地点,分别独立立帐,控制库房的进、销存数量。凭入库、领物、调拨单据等凭证及时登记财产帐。并设置帐卡。帐卡一式两份 ,成本小组一份,使用部门一份。要与使用部门经常核对帐卡。每年清点核对一次,如发现帐物不符情况,必须及时查明原因 ,按照规定审批手续调整帐卡,以保障帐物相符。(3)使用部门财产的管理:各使用部门在用财产由部门经理负责,指定一人为部门保管员,具体保管和登记帐卡工作。部门保管帐卡,应按财务部保管总帐分类、编号。根据领交调拨等单据及时登
7、记,部门经理要定期组织人员对部门资产进行核对 ,发现帐物不符要及时查明原因,按照审批规定办理手续,调整帐卡, 以保证帐物相符。部门保管员不宜经常调动。如有变动 ,要事先通知财务部财产管理小组,并由财产管理小组监督在部门内办清移交手续 ,方可离开。4、调拨、报废、租借手续:( 1) 调拨 :部门之间的调拨需经主管部门同意并一律经过财产管理小组办理手续 ,调入、调出单位将帐卡联同财产调拨单到保管组调整帐卡。(2)报废:凡因使用日久损坏,经工程部检修确已无法修复需报废的财产,需由使用部门填报损单,使用部门经理签字、工程部经理签字、财务经理签字、总经理批准。批准后由使用部门主管帐卡之人员与财务管理小组
8、将帐卡调整并上报财务会计取消此笔财产。由使用部门将报废固定资产放置到指定地点 ,由财产管理小组统一处理。未交废品实物的部门不准领用新物品。(3)租借:凡向外单位租入、借入、租出、借出的财产一律由财务部财产管理小组办理手续。个人不准借用公家财产,如属特殊需要经总经理批准到保管组借用 ,不得由部门直接借出 ,未经批准办理手续者一律不得带出单位。对外租借物品要拟定收费标准和损坏赔偿制度。(二)原材料物料用品、维修材料的管理:1、申购、验收、入库:(1) 申购:各部门于上月末根据本部门实际需要,编制下月的物料用品及维修材料请购计划,并报经财务部审核,总经理确认,业主批准后,方能按计划填制采购申请单由采
9、购部办理进货事宜。(2)验收:收货部接到采购员购进的财产和物资,要与经批准的采购申请单与实物进行核对,核正确主要内容包括物品的品种、规格、数量、质量等,验收合格后 ,按本企业的财产名称填制收货报告,在收货过程中,对不同种类物品分别按不同要求进行收货。1)收冷冻肉类、鱼类,首先用直观法查看颜色,有无发霉和鲜度不够。在不能确认时,抽样解冻。看里边有无掺水,同时看看出成。如果没有把握请收货部门厨师协助确认,严格把关确保质量。2)收熟食制品。要看食品的颜色,用鼻子闻闻有无馊味和其它异味,在必要情况下能够品尝食品有无变质。3)收蔬菜,水果时按各厨房的标准规格收货。4)收罐头食品、酒水、饮料要看有无商标、品牌、生产日期及有效期,观察罐头有无变质,进口罐头不但要看商标、品牌、生产日期和有效期 ,还须要看有无食品检疫标签和中文标签。5)物品收货主要检查质量和数量,遇到专业性较强的让专业人员协助确认,收货员必须严把质量关,价格关,在验货过程中对与采购单上注明的某项有出入的,对不符合要求的,如食品已过期、外观严重破损、质量不合格、数量价格不符、应及时与有关部门联系,予以解决。对解决不了的及时将情况报告主管经理。6) 收货人员每日做好收货日报, 汇总后交给成本控制及财务部应付帐。7)收货员月末与供应商对帐,配合采购部结帐。(3)入库 :收货部验收合格
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