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文档简介
1、JN 大型物流公司固定资产管理制度第 1 节总则第 1 条为了加强固定资产的管理, 合理配置和使用固定资产, 落 实管理责任,保证固定资产的安全、完整,特制定本制度。第 2 条固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、 建筑物、 机 器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具 等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值(包括套)在 2000 元以上或使用年限超过一年的,也应当作为固定资产。第 2 节固定资产分类第 3 条固定资产分类如下:类型设备名称类型设备名称类型设备名称A类办公设备F类办公家具K类商铺B类电脑G类软件L类电子设备C类交通运输工H类房屋建筑物M类附属管理中D类
2、厨房用具I类康体设备Z类其他E类宿舍用具J类机器、机械设注:上述分类按财务部入账划分)第 4 条固定资产分类折旧年限分别为:设备名称折旧年限类型房屋、建筑物20 年H、类机器机械、其他设备10 年J、L 类运输工具、器具、工具、家具5年C、D、I、E、F类电子设备3年A、B、G、K第 3 节固定资产管理体制第 5 条公司行政部、财务部负责对固定资产实行统一管理、 调配, 对固定资产的增加、减少、调拨、转移、报损、报废、出售等进行审 核并提出部门意见,对原有固定资产进行二次分配使用。第 6 条行政部应分部门登记固定资产清单 (见附件 37),固 定资产清单由各部门负责人签名确认; 固定资产清单应
3、包括以 下内容:使用部门、固定资产编号、品名、型号规格、单位、数量、 使用人、责任人等。第 7 条各部门的负责人应对所属固定资产实物的安全性、 完整性 负责;各部门应配备兼职资产管理员一名, 负责对本部门的固定资产 等进行保管,并且每月向行政部固定资产管理员报告固定资产的增、 减变化;各部门对于已登记的固定资产, 未经行政部许可, 不得调出、 转出到其他公司或部门。第 8 条各部门对现有使用的固定资产实施日常管理, 根据固定资 产预算计划申购本部门固定资产, 并参与固定资产的验收, 对固定资 产的保管、维护尽责,对固定资产的处置提出意见。第 9 条行政部固定资产管理员负责对所有固定资产进行编号
4、并制作固定资产卡片和标签,必须一物一卡,标签内容包括:固定资产编号、名称、规格型号、部门、使用人、责任人及购买日期;编号应 科学、合理、保持连贯性 ,并且易于识别,固定资产编号是固定资产 的唯一识别号码,并在固定资产上粘贴标签。第 10 条行政部固定资产管理员应将新增固定资产的基本信息及 时报财务部,信息内容应包括:供应商、固定资产类别、固定资产编 号、品名、品牌、规格型号、数量、单位、单价、使用部门、开始使 用日期等。第 11 条每月月末,财务部固定资产核算员与行政部固定资产管 理员需进行当月固定资产增、 减变动核对, 对存在的差异及时查找原 因并进行调整, 以保持账面数与实际管理数一致,
5、财务部对行政部固 定资产的日常管理工作进行检查、指导。第 4 节固定资产的财务核算第 12 条财务部负责对固定资产进行日常会计核算,并定期参与 行政部组织的固定资产盘点工作。第 13 条财务部按照国家规定的会计制度进行固定资产的总账核 算、明细分类账核算;对固定资产的分类方法一经确定不得随意变更。第 14 条财务部应按照会计制度的要求进行固定资产计价核算、 计提折旧核算、大修理核算等。第 5 节固定资产的增加第 15 条固定资产的增加主要是指购置、建造、改良、受赠、调拨和划转等活动所引起的固定资产数量和价值量的增加第 16 条各部门增加固定资产,在年度预算内的,填写固定资 产购置申请单(见附件
6、 38),由申请部门负责人、专业部门(购专 业设备时)、行政部、公司执行总经理审核批准,金额超过贰仟元以 上的固定资产需公司总经理审批。第 17 条在年度预算外增加固定资产,需由使用部门进行预算申 请,填写固定资产购置申请单 ,经公司董事长或总经理审批同意 后方可购置。第 18 条固定资产的采购工作由行政部负责,任何部门不得自行 购置固定资产; 对于专业设备的购置, 行政部需与相关部门的专业人 员共同完成。第 19 条建筑类固定资产的建设、 改良增加,由工程部负责完成; 调拨和划转固定资产,由行政部负责完成。第 20 条购置的固定资产必须办理入库手续, 经行政部验收合格, 开具入库单,专业设备
7、还须专业人员参与验收;领用已入库的固 定资产,则需由部门申请,经批准后由行政部开具出库单。第 21 条行政部固定资产管理员对新增固定资产编号,制作固定 资产卡片、标签,并在固定资产上粘贴标签, 同时更新固定资产台账, 登记新增固定资产的使用责任人。第 6 节 固定资产的调拨、转移第 22 条固定资产的调拨是指集团内部各公司间固定资产的调入、 调出;调拨固定资产应按要求填写 固定资产调拨单(见附件 39), 固定资产调拨单 审批完毕后交行政部, 由行政部负责对固定资产 进行调拨。第 23 条特殊情况下需紧急调拨固定资产的,可先调拨或转移, 但应在二日内补填固定资产调拨单并签批完毕后交行政部。第
8、24 条固定资产调拨工作完成, 行政部应将固定资产调拨单 复印三份,二份交调入单位,一份交调出单位财务部,原件留存行政 部。第 25 条固定资产的转移是指公司内部固定资产在部门与部门之 间的转入、转出;转移固定资产需按要求填写 固定资产转移申请单 (见附件 40);固定资产转移申请单签批完毕后交行政部,由 行政部负责对固定资产安排转移。第 26 条固定资产转移工作完成,行政部应将固定资产转移申 请单复印三份,分发给调入部门、调出部门、财务部各一份,原件 留存行政部。第 27 条集团内公司与公司之间调拨的固定资产,调入单位对新 调进固定资产可根据需要重新编号, 原编号保留备查; 公司内部部门 与
9、部门之间的固定资产转移, 不得更改固定资产编号, 但固定资产管 理员应及时更新台账。第 28 条财务部负责对调拨、转移的固定资产进行账务处理,调 入、转入固定资产部门负责人对新增固定资产的安全性、 完整性负责。 第 7 节 固定资产的维修第 29 条固定资产如有故障和损坏,应及时修理,由使用部门填 写固定资产维修申请单(见附件 41)并交行政部;行政部根据 固定资产的类别、性质等统筹安排,具体组织实施维修工作。第 30 条电脑设备、复印机、打字机、传真机等电子设备的一般 性故障或损坏,由使用部门联系行政部, 再由行政部安排维修事宜等。第 31 条外发维修的固定资产,已经审批并办理的,行政部应督
10、 促、检查维修工作,登记备查账,反映固定资产外发维修状况。第 32 条外发维修收回的固定资产,由专业人员、使用部门、行 政部等验收,验收完毕后交付使用部门;固定资产维修费用报销时, 报销人须附上已审批的固定资产维修申请单复印件。第 8 节 固定资产的处置第 33 条固定资产的处置主要是指固定资产的出售、 报废、报损。第 34 条固定资产处置按以下程序:(1)使用部门填写固定资产处置申请单(见附件42),将已填写的申请单交行政部;(2)行政部组织有关专业人员对需处置的固定资产进行技术 鉴定;(3)行政部对需处置的固定资产提出处理意见,然后交财务 部签署意见;(4)财务部补充表中待处置固定资产的原
11、价及已提折旧,提 出部门处理意见并上报公司执行总经理并交回行政部;(5)处置金额在贰仟元以上的固定资产需报执行总经理审批;(6)固定资产处置申请单由部门及公司领导审批后交行 政部,行政部按照审批意见组织相关部门实施处置、清理;行政部在 固定资产处置完毕后将固定资产处置申请单复印二份,财务部、 申请处置部门各一份,原件留存行政部。第 35 条对造成固定资产损坏、丢失的直接责任人,应追究其经 济责任,并对责任人所在部门的负责人追究连带责任。第 36 条财务部根据固定资产处置申请单及固定资产实际处 理结果进行账务处理; 行政部固定资产管理员负责对处置的固定资产 进行销卡、台账更新。第 9 节 固定资
12、产的盘点制度第 37 条固定资产每年进行二次定期盘点,盘点时间分别在 6 月 底、12 月底,盘点工作要求如下:(1)定期盘点由行政部组织实施,财务部派一名员工参与;(2)盘点前一周,行政部应发出书面盘点通知,告之公司各 部门盘点时间及需各部门配合的事项; 同时行政部须打印一份 固定 资产盘点表 (见附件 43),盘点表的内容应包括固定资产的类别、 编号、品名、型号规格、单位、数量、使用部门、使用状况、存放地 点等;(3)盘点开始前,行政部应组织参加盘点人员召开盘点会议, 确定盘点人员分工、时间安排、盘点方式、盘点资料整理等;(4)公司固定资产须逐一盘点,盘点人需在固定资产盘点 表上签名,盘点表由行政部负责人审核完毕,复印壹份交财务部, 原件留存行政部;(5)财务部根据固定资产盘点表与财务账核对,确认公司财 产的安全、完整,对存在的差异及时督促有关部门核查。第 38 条定期盘点工作结束,财务部须形成固定资产盘点报告, 对盘点中发
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