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文档简介

1、泓域咨询 /东莞关于成立汽车线束公司可行性报告东莞关于成立汽车线束公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息7一、 公司名称7二、 注册资本7三、 注册地址7四、 主要经营范围7五、 主要股东7六、 项目概况10第二章 公司筹建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度23第三章 市场预测26一、 智能制造行业概况26二、 智能制造行业概况29三、 汽车线束行业竞争格局和进入壁垒33第四章 项目背景、必要性38一、 我国汽车行业概况38二、 全球汽车

2、工业概况43三、 项目实施的必要性45第五章 发展规划分析46一、 公司发展规划46二、 保障措施52第六章 法人治理结构55一、 股东权利及义务55二、 董事58三、 高级管理人员62四、 监事65第七章 项目选址68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 创新驱动发展71四、 社会经济发展目标74五、 产业发展方向75六、 项目选址综合评价79第八章 项目环境保护80一、 编制依据80二、 环境影响合理性分析81三、 建设期大气环境影响分析83四、 建设期水环境影响分析84五、 建设期固体废弃物环境影响分析84六、 建设期声环境影响分析85七、 建设期生态环境影响分析85八、

3、营运期环境影响86九、 清洁生产88十、 环境管理分析89十一、 环境影响结论91十二、 环境影响建议92第九章 风险防范93一、 项目风险分析93二、 项目风险对策95第十章 经济效益及财务分析98一、 基本假设及基础参数选取98二、 经济评价财务测算98三、 项目盈利能力分析102四、 财务生存能力分析105五、 偿债能力分析105六、 经济评价结论107第十一章 进度实施计划108一、 项目进度安排108二、 项目实施保障措施109第十二章 投资计划方案110一、 投资估算的编制说明110二、 建设投资估算110三、 建设期利息112四、 流动资金113五、 项目总投资115六、 资金筹

4、措与投资计划116第十三章 项目综合评价118第十四章 附表附件119报告说明xxx集团有限公司主要由xx(集团)有限公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资450.00万元,占xxx集团有限公司75%股份;xxx(集团)有限公司出资150万元,占xxx集团有限公司25%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资10109.48万元,其中:建设投资8307.34万元,占项目总投资的82.17%;建设期利息105.43万元,占项目总投资的1.04%;流动资金1696.71万元,占项目总投资的16.78%。项目正常运营每年营业收入18400.00万元,综合总成本费用1504

5、8.23万元,净利润2446.60万元,财务内部收益率18.13%,财务净现值2184.91万元,全部投资回收期5.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。乘用车是拉动我国汽车行业发展的主要力量,2019年销量为2,144.42万辆。分车型来看,轿车在乘用车销量中市场份额最高,但近年来销量放缓,2019年销量为1,030.76万辆,较2017年下降10.58%;SUV是过去几年乘用车市场销量增长的主要动力,销量、市场份额快速提升。2019年SUV销量为935.33万辆,较2018年销量减少64.14万辆,同比下降6.42%;MPV及交叉型乘用车市场需求长期处于

6、较低水平,2019年分别销售138.37万辆、39.95万辆,分别下滑20.23%、11.72%,市场销量进一步下滑。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本600万元三、 注册地址东莞xxx四、 主要经营范围经营范围:从事汽车线束相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx集团有限公

7、司主要由xx(集团)有限公司和xxx(集团)有限公司发起成立。(一)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的

8、人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4149.503319.603112.13负债总额1480.131184.101110.10股东权益合计2669.372135.502002.03表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10786.268629.018089.69营业利润2524.252019.401893.19利润总额2247.211797.771685.41净利润1685.411314.621213.50归

9、属于母公司所有者的净利润1685.411314.621213.50(二)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,

10、努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4149.503319.603112.13负债总额1480.131184.101110.10股东权益合计2669.372135.502002.03表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10786.268629.018089.69营业利润2524.252019.401893.19利润总额2247.211797.771685.41净利润1685.411314.621213.50归属于母公司所有者的净利润16

11、85.411314.621213.50六、 项目概况(一)投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立汽车线束公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由国际汽车厂商在多年发展过程中往往都拥有具备良好合作关系且合作相对稳定的零部件供应商体系,这些外资品牌的汽车厂商在国内设立合资企业后,通常也会优先在原有的供应商体系内选择进口相应汽车零部件,或者更倾向于直接从外资零部件供应商在国内设立的生产企业采购,尤其是日系汽车生产商,封闭的供应商体系更为明显,本土零部件厂商较难进入其供应商名单。随着我国汽车工业发展及本土线束企业配套经验的丰富,我国企业生产的汽车线束已经在产品质量、服务水平上有较高提升,部分

12、优质线束厂商已经进入汽车整车制造厂商的全球采购体系。但若要完全打破外资汽车厂商封闭的供应体系,与外资零部件供应商充分竞争,仍需较长的发展过程。当前全球新科技革命和产业变革不断取得新突破,国际经济贸易格局、产业分工格局、能源资源版图等正在发生重大变化,预计“十三五”时期,以新一代信息技术、生物技术、新能源等新兴产业为代表的新生产力发展格局将初步形成,新兴产业将成为国际贸易的主导力量。在我国经济社会发展的重要战略机遇期,国家、省将继续实施加快培育和发展战略性新兴产业的决策方针,抓住新常态下的发展机遇,把握国际竞争主动权,打造经济发展的新活力、新引擎。改革开放以来,我市经济社会建设取得优异成绩,凭借

13、先进的制造业基础,经济总量始终位列省经济发展前列。但随着国际经济复苏缓慢,外需拉动效应明显减弱,而国家工业化城镇化进程加速,国内资源环境约束达到上限,以传统外向型、粗放式发展为主的东莞面临巨大压力,亟需经济发展方式转变及产业结构转型升级。在经济社会三期叠加的关键期,东莞应抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇,坚持以推进经济结构战略性调整为主攻方向,加快培育发展知识技术密集、物质资源消耗少,成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业,充分发挥创新引领作用,在更高起点上形成新的经济增长点,真正走向创新驱动的发展之路。(三)项目选址项目选址位于xx(待定),占地面积约25.00亩。项目拟定建设区域地理

14、位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx千米汽车线束的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积27644.83,其中:生产工程18979.50,仓储工程3529.93,行政办公及生活服务设施2886.49,公共工程2248.91。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资10109.48万元,其中:建设投资8307.34万元,占项目总投资的82.17%;建设期利息105.43万元,占项目总投资的1.04%;流动资金1696.71万元,占项目总投资的16.78%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):1

15、8400.00万元。2、综合总成本费用(TC):15048.23万元。3、净利润(NP):2446.60万元。4、全部投资回收期(Pt):5.91年。5、财务内部收益率:18.13%。6、财务净现值:2184.91万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产

16、品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏

17、观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车线束行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx(集团)有限公司和xxx(集团)有限公司共同出

18、资成立。其中:xx(集团)有限公司出资450.00万元,占xxx集团有限公司75%股份;xxx(集团)有限公司出资150万元,占xxx集团有限公司25%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的

19、重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控

20、制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收

21、款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投

22、资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按

23、产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效

24、管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、朱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、崔xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问

25、;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、宋xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、邱xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、秦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11

26、月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、雷xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、杨xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、周xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2

27、003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后

28、利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25

29、%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。(2)利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下,公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配,但在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。(3)现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下,如无重

30、大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时,应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为:公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留

31、存公司的用途,独立董事应该对此发表明确意见。第三章 市场预测一、 智能制造行业概况1、智能制造简介随着德国“工业4.0”、美国“工业互联网”以及“中国制造2025”等国家战略的不断推进,全球制造业逐渐走向数字化、互联化、智能化的发展道路。以深化信息技术与互联网技术对制造业的全面升级和深度结合为目的的智能制造已经引发了全球性的新一轮工业革命,智能制造成为制造业转型升级的重要途径和核心动力。智能制造是基于新一代信息技术,贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。智能制造以产品、生产、管理与服务等产品全生命

32、周期的智能化为标志,涉及机器人、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术领域,包含智能装备、智能研发、智能工厂、智能服务等先进发展理念,具有以智能工厂为载体,以网络互联为支撑,以制造智能化为核心等特点。2、智能制造成为我国传统制造业转型升级的必然趋势(1)制造业工资水平逐年上涨,企业人力成本压力显著提升劳动密集型企业严重依赖人口红利,人口红利的消失使得低成本劳动力成为稀缺资源,传统制造业正在面临人力成本日益提升的难题。目前,我国非私营单位制造业人均年平均工资已经从2010年的3.09万元快速提升至2018年的近7.21万元,人力成本的快速提升已经成为制约我国制造业发展的重要因素。(2)新一代信息

33、技术快速发展,与制造业深度融合成为可能物联网、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的不断突破为传统制造业的转型升级创造发展契机,信息技术与先进自动化技术、传感技术、数字制造等技术融合,通过对数据的全面深度感知和大数据分析相结合进行合理决策,实现智能控制、优化运营,推动制造业逐步走向自动化、信息化、互联化,并最终实现高度智能化。3、我国智能制造行业发展现状(1)政策密集出台,推动智能制造切实落地2015年国务院发布中国制造2025,部署全面推进制造强国战略,强调通过政府引导、整合资源,重点推进国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程的建设;2016年工

34、信部印发智能制造发展规划(2016-2020年),为“十三五”期间我国智能制造的发展明确具体方向,旨在加快形成全面推进制造业智能转型的工作格局。智能制造相关政策的不断出台,有力推动制造业走向智能制造升级之路。(2)智能制造区域发展水平差异较大东部地区经济发达,制造业转型升级起步较早,进度较快,整体智能制造水平相对较高,部分企业拥有先进的自动化设备及强大的系统分析软件,已经实现产品仿真设计、生产智能排程、物料自动配送、信息实时交互、质量在线监测等智能化生产。根据工信部发布的2018年智能制造试点示范项目名单显示,在全国99家智能制造试点示范企业中,位于山东省、浙江省、江苏省、河北省、广东省、福建

35、省的企业合计达到40家,占据全国智能制造试点示范企业近一半,较中西部地区而言优势显著。(3)底层自动化设备与上层软件系统的互联化有待提高在我国制造业推进智能制造的进程中,部分企业简单将智能工厂等同于机器换人,过于注重购买高端自动化的设备,却忽略匹配相应的软件系统,形成大量的信息化孤岛和自动化孤岛,进而无法有效监测并传递实时数据,难以准确追溯并优化生产流程。4、智能制造在汽车线束行业中尚未普及汽车线束行业属于汽车零部件行业的细分领域,是典型的劳动密集型产业,人力成本已成为制约企业扩大产能、实现规模化效应的主要因素之一。与此同时,面临下游整车厂商日益提升的产品质量标准以及严格精确的供货服务要求,汽

36、车线束企业要想能够从同行业中脱颖而出,不仅需要通过提升同步研发能力,持续优化产品设计来获取更多的客户资源,同时更要注重加速智能制造转型升级,实现生产车间由自动化、信息化向互联化、智能化的转变,进而加强质量管控、提高生产效率并降低用工成本。然而纵观全球汽车线束生产企业,大多汽车线束厂商仍然停留在依靠局部的先进设备来完成部分加工环节的自动化生产阶段,车间生产依然需要使用大量员工来维持日常的仓储、配送、生产及监测,尚未实现真正的智能制造,能够贯穿设计、生产、仓储、物流、管理及服务等全流程智能化制造的汽车线束企业在行业中并不多见。二、 智能制造行业概况1、智能制造简介随着德国“工业4.0”、美国“工业

37、互联网”以及“中国制造2025”等国家战略的不断推进,全球制造业逐渐走向数字化、互联化、智能化的发展道路。以深化信息技术与互联网技术对制造业的全面升级和深度结合为目的的智能制造已经引发了全球性的新一轮工业革命,智能制造成为制造业转型升级的重要途径和核心动力。智能制造是基于新一代信息技术,贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。智能制造以产品、生产、管理与服务等产品全生命周期的智能化为标志,涉及机器人、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术领域,包含智能装备、智能研发、智能工厂、智能服务等先进发展理念

38、,具有以智能工厂为载体,以网络互联为支撑,以制造智能化为核心等特点。2、智能制造成为我国传统制造业转型升级的必然趋势(1)制造业工资水平逐年上涨,企业人力成本压力显著提升劳动密集型企业严重依赖人口红利,人口红利的消失使得低成本劳动力成为稀缺资源,传统制造业正在面临人力成本日益提升的难题。目前,我国非私营单位制造业人均年平均工资已经从2010年的3.09万元快速提升至2018年的近7.21万元,人力成本的快速提升已经成为制约我国制造业发展的重要因素。(2)新一代信息技术快速发展,与制造业深度融合成为可能物联网、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的不断突破为传统制造业的转型升级创造发展契机,

39、信息技术与先进自动化技术、传感技术、数字制造等技术融合,通过对数据的全面深度感知和大数据分析相结合进行合理决策,实现智能控制、优化运营,推动制造业逐步走向自动化、信息化、互联化,并最终实现高度智能化。3、我国智能制造行业发展现状(1)政策密集出台,推动智能制造切实落地2015年国务院发布中国制造2025,部署全面推进制造强国战略,强调通过政府引导、整合资源,重点推进国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程的建设;2016年工信部印发智能制造发展规划(2016-2020年),为“十三五”期间我国智能制造的发展明确具体方向,旨在加快形成全面推进制造业智能转型

40、的工作格局。智能制造相关政策的不断出台,有力推动制造业走向智能制造升级之路。(2)智能制造区域发展水平差异较大东部地区经济发达,制造业转型升级起步较早,进度较快,整体智能制造水平相对较高,部分企业拥有先进的自动化设备及强大的系统分析软件,已经实现产品仿真设计、生产智能排程、物料自动配送、信息实时交互、质量在线监测等智能化生产。根据工信部发布的2018年智能制造试点示范项目名单显示,在全国99家智能制造试点示范企业中,位于山东省、浙江省、江苏省、河北省、广东省、福建省的企业合计达到40家,占据全国智能制造试点示范企业近一半,较中西部地区而言优势显著。(3)底层自动化设备与上层软件系统的互联化有待

41、提高在我国制造业推进智能制造的进程中,部分企业简单将智能工厂等同于机器换人,过于注重购买高端自动化的设备,却忽略匹配相应的软件系统,形成大量的信息化孤岛和自动化孤岛,进而无法有效监测并传递实时数据,难以准确追溯并优化生产流程。4、智能制造在汽车线束行业中尚未普及汽车线束行业属于汽车零部件行业的细分领域,是典型的劳动密集型产业,人力成本已成为制约企业扩大产能、实现规模化效应的主要因素之一。与此同时,面临下游整车厂商日益提升的产品质量标准以及严格精确的供货服务要求,汽车线束企业要想能够从同行业中脱颖而出,不仅需要通过提升同步研发能力,持续优化产品设计来获取更多的客户资源,同时更要注重加速智能制造转

42、型升级,实现生产车间由自动化、信息化向互联化、智能化的转变,进而加强质量管控、提高生产效率并降低用工成本。然而纵观全球汽车线束生产企业,大多汽车线束厂商仍然停留在依靠局部的先进设备来完成部分加工环节的自动化生产阶段,车间生产依然需要使用大量员工来维持日常的仓储、配送、生产及监测,尚未实现真正的智能制造,能够贯穿设计、生产、仓储、物流、管理及服务等全流程智能化制造的汽车线束企业在行业中并不多见。三、 汽车线束行业竞争格局和进入壁垒1、汽车线束行业竞争格局(1)市场化竞争程度呈现一定的区域化格局汽车整车厂和零部件供应商在汽车工业的发展过程中建立了科学的专业分工与协作体系,主要的合作模式包括以欧美系

43、汽车企业为代表的平行配套模式、以日韩系汽车企业为代表的塔式发展模式以及以中国部分大型国有整车企业为代表的纵向一体化模式。平行配套模式下汽车零部件企业和整车企业均面向社会,实现全球采购市场化运作;塔式发展模式是以汽车整车厂商为核心,以零部件供应商为支撑的金字塔形多层级配套供应体系,该模式下汽车零部件企业和整车企业有着更紧密合作关系;纵向一体化模式即整车企业既生产整车又生产一定数量的汽车零部件。目前,全球汽车工业行业正逐步向生产精益化、非核心业务外部化、产业链配置全球化、管理机构精简化的方向演化发展。受此影响,国内整车厂商正逐渐由纵向一体化模式向平行配套模式和塔式发展模式转变。(2)汽车线束行业主

44、要由外资及合资厂商垄断汽车厂商尤其是全球汽车品牌通常实行高标准、严要求的供应商管理,供应商体系较为封闭。少数外资及合资汽车线束企业长时间占据了绝大部分的市场份额,形成了汽车线束行业寡头竞争的局面,主要以德国的莱尼、德科斯米尔、科络普,日本的矢崎、住友电气以及美国的李尔、安波福等知名汽车零部件企业及其合资厂商为代表。目前我国汽车线束行业竞争情况较为分散,没有绝对占据垄断地位的汽车线束企业。同时,汽车整车厂商基本实施严格的供应商管理制度,进入壁垒较高,供应体系相对封闭、合作相对稳定。因此,依靠和合资汽车厂商的密切合作,外资线束品牌厂商占据了大量的市场份额,而国内自主线束厂商通常为国产汽车进行供货,

45、只有包括昆山沪光在内的少部分汽车线束生产商能够进入到合资汽车品牌的供应商体系。2、汽车线束行业主要进入壁垒(1)供应商资质壁垒整车厂商往往对汽车线束供应商建立了严格的认证评价标准,一般而言,汽车线束企业想要进入整车厂商的零部件配套体系,不仅要首先通过国际汽车工作组制定的IATF16949质量管理体系标准认证,还要满足整车厂商在产品质量、同步开发、物流运输、管理水平、成本控制、财务状况等方面的特殊标准和要求。在产品进入批量生产前,还需履行严格的产品质量先期策划(APQP)和生产件批准程序(PPAP),并经过较长时间的产品装机试验考核,产品经认可后方能进行批量生产供货。上述认证成本较高,过程复杂,

46、一般需要1-3年才能完成。在行业通行标准的基础上,整车厂商对汽车线束等零部件供应商通常实行个性化资格认证及考核,隶属于同一体系(如德系、日系、美系等)的高端客户、高端车型通常设置更高的准入门槛,零部件供应商需在行业内积累充分的业绩表现和实践经验后方可参与竞争。同时,汽车线束企业一旦成为整车制造商的合格供应商,就会形成较为稳固的长期合作关系。因此,新进入行业的企业在市场拓展上面临着较高的供应商资质壁垒。(2)技术壁垒汽车线束作为汽车电路的网络主体,既要确保传送电信号,也要保证连接电路的可靠性,在产品的研发、生产工艺技术、质量控制等方面有着较高的要求。随着汽车消费市场需求向多元化、个性化、时尚化演

47、变,汽车车型更新换代周期逐步缩短,线束企业需具备较强的自主创新和技术开发实力,配合整车厂商实现汽车线束同步开发。同时,伴随着人力成本高企及汽车整车制造商对产品质量的持续追求,汽车线束行业对设计、生产、物流的自动化水平也提出了更为苛刻的要求。此外,新能源汽车的快速发展对汽车线束产品的机械强度、绝缘保护、电磁兼容方面都提出更高的要求,汽车及零部件产品的轻量化也是影响续航能力的重要因素,因此,汽车线束企业的研发能力、新材料技术储备、生产工艺及产品质量需更加领先、稳定、可靠。新进入企业规模较小,同步研发实力较弱,产品质量可靠性有待提升,面临较高的技术壁垒。(3)资金壁垒汽车线束行业属于资金密集型行业,

48、为满足客户需求,企业需要有可靠的产能保证、及时的物流运输及严格的产品质量。同时,企业只有实现规模化生产才能有效降低运营成本,提高利润率。因此,汽车线束企业需要购建足量厂房和先进的高端设备以满足产品产能、质量等要求,且在日常经营过程中还需要维持必要的原材料及产品库存,资金需求较高,对新进入的竞争者形成较高的资金门槛。(4)管理壁垒汽车零部件生产具有多品种、小批量、多批次、大规模等特点,在上述特点下,汽车线束企业需在原材料采购、生产加工、市场开拓等方面加强综合管理、提高运营效率,以应对库存及经营风险。同时,全球范围内的采购能力、供应链管理以及实践经验是汽车线束企业参与全球化市场竞争的重要基础。只有

49、具备集研发、采购、生产、销售于一体的智能化管理能力,汽车线束企业才能满足整车厂商严格的产品质量要求,并保证产能供应的持续性。突出的智能化管理水平基于高效的管理团队及管理思维,新企业通常难以在短时间内建立起满足行业要求的管理机制,从而形成较高的管理壁垒。第四章 项目背景、必要性一、 我国汽车行业概况1、我国汽车工业长期保持稳定发展趋势,近两年来面临阶段性调整汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多,在我国国民经济发展中起到十分重要的作用。随着我国汽车产业持续快速发展,汽车产业成为支撑和拉动我国经济增长的主导产业之一。长期以来,我国汽车行业总体发展保持稳定,在经历高增长的成长期后正处于向稳步

50、发展的成熟期过渡阶段。据中国汽车工业协会统计,2009年我国汽车产销量分别为1,379.10万辆和1,364.48万辆,首次成为全球最大的汽车市场。此后,我国汽车销量以9.83%的复合增长率保持较快速度增长。至2017年,我国汽车销量高达2,887.89万辆,连续九年位列全球汽车市场第一。2018年受中美贸易战以及国内经济结构化调整的影响,宏观经济发展增速承压,居民消费需求出现下滑;与此同时,2018年低排量乘用车购置优惠政策退出,导致2018年部分购车需求在2017年被提前释放,形成2017年销量基数较大、2018年销量出现下滑的局面。2018年我国汽车市场相对低迷,销量为2,808.06万

51、辆,较2017年下降2.76%,自1990年以来首次出现下滑。2019年受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,汽车行业下行压力较大,全年产销降幅较上年有所增加。但下半年以来,在一系列稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的政策引导下,汽车产销降幅收窄。2019年我国汽车销量为2,576.90万辆,较上年同期下降8.20%。未来我国宏观经济仍将保持稳定增长,在全面做好“六稳”,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作中,中国汽车产业有望延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。2、乘用车是拉动我国汽车行业发展的主要力量,东部地区仍为销量最大的地区乘

52、用车是拉动我国汽车行业发展的主要力量,2019年销量为2,144.42万辆。分车型来看,轿车在乘用车销量中市场份额最高,但近年来销量放缓,2019年销量为1,030.76万辆,较2017年下降10.58%;SUV是过去几年乘用车市场销量增长的主要动力,销量、市场份额快速提升。2019年SUV销量为935.33万辆,较2018年销量减少64.14万辆,同比下降6.42%;MPV及交叉型乘用车市场需求长期处于较低水平,2019年分别销售138.37万辆、39.95万辆,分别下滑20.23%、11.72%,市场销量进一步下滑。从区域市场来看,2018年东北地区市场乘用车销量同比下降17.56%,销售

53、占比仅为5.32%,呈现销售占比较低,同比负增长的态势;东部地区是我国乘用车销售规模最大的市场,2018年销售占比高达48.53%,但其同比下降6.85%。中部、西部地区汽车市场往年成长性较好,但受2018年整体汽车市场低迷影响,销量出现下滑,同比下降9.32%和7.74%。3、自主品牌市场份额处于领先地位从车系类别来看,我国自主品牌乘用车市场份额处于领先地位,但销量占比较2017年略有下滑。2018年自主乘用车销售997.99万辆,占乘用车销量比重达42.09%。德系、日系、美系品牌乘用车销量较为稳定,2018年销量市场占比分别为21.43%、18.75%、10.45%。从整车厂商来看,上汽

54、大众、一汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、吉利控股为我国2018年乘用车销量前五名主机厂,销量分别为206.51万辆、203.70万辆、196.96万辆、166.25万辆、150.08万辆,合计占比超过35%。中国品牌汽车销量提升的同时,综合质量水平与国际品牌产品的差距也不断缩小。J.D.Power中国新车质量报告显示,我国自主汽车产品质量持续提升,新车PP100(问题数/百辆车)从2003年的469个锐减到2018年的115个,与国际品牌PP100的差距逐渐缩小。4、汽车行业未来发展趋势短期内,受我国宏观经济下行、低排量乘用车购置优惠政策退出等因素影响,我国汽车市场销量不佳,增速放缓。2014

55、年至2019年,我国汽车销量分别为2,349.19万辆、2,459.76万辆、2,802.82万辆、2,887.89万辆、2,808.06万辆、2,576.90万辆,增长速度分别为6.86%、4.68%、13.65%、3.04%、-2.76%、-8.20%。2018年以来出现负增长。但长期来看,随着宏观经济的调整升级、人均可支配收入的增加以及汽车消费结构的优化,我国汽车行业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。(1)千人汽车保有量处于较低水平,为汽车行业的长期发展奠定基础据公安部统计,截至2019年末,我国汽车保有量达2.6亿辆,但由于我国人口基数较大,2019年我国千人汽车保有量仅

56、约为186辆,而根据OICA显示,2015年美国千人汽车保有量已达821辆,德国为593辆,日本为609辆,较上述发达国家相比,我国千人汽车保有量仍处于较低水平。未来随着居民购买力提高、消费需求升级,尤其是我国三四线地区,汽车保有率水平仍存在较大提升空间,汽车市场发展空间较大。(2)新能源汽车成为汽车行业优化发展结构的重要领域新能源汽车近几年发展势头强劲,成为我国汽车行业发展的亮点。2018年,我国新能源汽车继续保持高速增长,产销量分别为127.05万辆和125.62万辆,同比分别增长59.62%和61.74%,连续四年位居世界第一,远高于汽车行业整体增长水平。我国新能源汽车发展早期从高额补贴

57、起步,以政策推动为主导。随着新能源技术快速发展,新能源汽车市场认可度逐步提升。2019年新能源汽车受补贴退坡影响,下半年销量下滑较为明显,但12月销量有所上升,回到补贴退坡前的平均水平,补贴政策退坡的影响正在逐渐恢复之中。2019年,我国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。新能源汽车未来有望继续保持稳定的速度发展,在我国汽车市场的占比将逐渐提升。我国新能源汽车发展早期以政策推动为导向,高额补贴使新能源汽车行业短时间内发展迅猛,而与此同时,也存在部分新能源汽车产品技术性能偏低、部分企业虚报指标骗取补贴等问题,为此工信部、财政部等部门加强监管,调整补贴政策,产品技术不达标的车型逐渐被市场淘汰,行业发展环境逐步得以优

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