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文档简介

C L。I 尸 R I L I I L 尸 T I A I审计报告天职京审字200X第X X号XX (股份)有限公司董事会(或全体股东):我们接受委托,审计后附的XX股份有限公司(以下简称XX公司)财务 报表,包括20X2年12月31日的资产负债表,20X2年度的利润表、所有 者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。XX公司20X1年12月31 日的资产负债表,20义1年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财 务报表附注未经审计。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和XX会计制度的规定编制财务报表是XX公司 管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内 部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运 用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、导致无法表示意见的事项XX公司20X1年度未经审计的财务报表反映20X1年12月31日的 存货余额为XX万元,占资产总额的60%。该存货的数量和价值对本期利润表 的影响十分重大,但我们无法实施必要的审计程序,以获取充分、适当的审计 证据。三、审计意见由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,我们无法对 XX公司20X2年度财务报表发表意见。此页无正文中

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