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文档简介

1、泓域咨询 /汽车玻璃项目经营分析报告报告说明汽车玻璃是汽车构造中重要的功能件和安全件之一。在汽车销量增长和制造业需求的拉动下,消费者对汽车的配置要求升级,汽车玻璃的样式和功能逐渐丰富起来,并开始朝着功能化、智能化及轻量化趋势发展。近年来,随着中国经济的发展、居民收入水平和消费能力的提升,以及新能源技术的成熟和应用,我国已经发展成为了世界第一大汽车生产国和新车消费市场,这为我国汽车玻璃行业的发展提供了较大的市场空间。根据谨慎财务估算,项目总投资34990.15万元,其中:建设投资27964.78万元,占项目总投资的79.92%;建设期利息742.61万元,占项目总投资的2.12%;流动资金628

2、2.76万元,占项目总投资的17.96%。项目正常运营每年营业收入62000.00万元,综合总成本费用52466.66万元,净利润6945.82万元,财务内部收益率13.02%,财务净现值-1189.25万元,全部投资回收期6.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结

3、论及建议7五、 项目实施的必要性7六、 市场分析7七、 公司基本信息9八、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表10九、 创新驱动发展11十、 建筑工程建设指标15建筑工程投资一览表15十一、 公司发展规划16十二、 劣势分析(w)18十三、 人力资源配置19劳动定员一览表19十四、 环境保护结论19十五、 预期效果评价20十六、 项目运营期原辅材料供应及质量管理21主要原辅材料一览表22十七、 项目总投资22总投资及构成一览表23十八、 资金筹措与投资计划24项目投资计划与资金筹措一览表24十九、 经济评价财务测算25二十、 项目招标范围26二十一、 总结27一、 项目名称及项目单位

4、项目名称:汽车玻璃项目项目单位:xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx,占地面积约84.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等;2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等;3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等;5、由国家颁布的建设项目可行

5、性研究及经济评价的有关规定;6、相关市场调研报告等。(二)技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实

6、事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积92583.351.2基底面积31360.001.3投资强度万元/亩319.792总投资万元34990.152.1建设投资万元27964.782.1.1工程费用万元23998.232.1.2其他费用万元3103.692.1.3预备费万元862.862.2建设期利息万元742.612.3流动资金万元6282.763资金筹措万元34990.153.1自筹资金万元19834.793.2银行贷款万元15155.364营业收入万元62000.00正常运营年份5总成本费用万元52466.66

7、""6利润总额万元9261.10""7净利润万元6945.82""8所得税万元2315.28""9增值税万元2268.69""10税金及附加万元272.24""11纳税总额万元4856.21""12工业增加值万元16991.19""13盈亏平衡点万元29428.63产值14回收期年6.9815内部收益率13.02%所得税后16财务净现值万元-1189.25所得税后四、 主要结论及建议通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司

8、将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。六、 市场分析汽车玻璃是汽车构造中重要的功能件和安全件之一。在汽车销量增长和制造业需求的拉动下,消费者对汽车的配置要求升级,汽车玻璃的样式和功能逐渐丰富起来,并开始朝着功能化、智能化及轻量化趋势发展。近年来,随着中国经

9、济的发展、居民收入水平和消费能力的提升,以及新能源技术的成熟和应用,我国已经发展成为了世界第一大汽车生产国和新车消费市场,这为我国汽车玻璃行业的发展提供了较大的市场空间。自2012年以来,中国汽车玻璃行业销售收入保持较为稳定的增长趋势,除了在2017年我国汽车玻璃销售收入呈现出小幅下降趋势之外,我国汽车玻璃市场整体发展持续向好。具体来看,在2017年,我国汽车玻璃市场销售额下降至215.1亿元左右,较上一年下降了约2.5个百分点,发展到2018年,有回升至228.3亿元,增长率达到6.1%,并在2019年仍呈现出小幅增长趋势。未来我国汽车玻璃行业发展仍存在较大空间。从市场格局来看,我国汽车玻璃

10、行业的市场集中度相对高,其中福耀玻璃工业集团股份有限公司和信义玻璃控股有限公司是国内汽车玻璃行业的龙头企业,两者汽车玻璃业务收入之和约占整个汽车玻璃行业近七成的市场份额,市场逐渐形成寡头格局。另外,上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司、中福瑞达有限公司和洛阳北方玻璃技术股份有限公司在我国汽车玻璃行业有有这一定的市场竞争力,所占市场份额也相对较高。现阶段,汽车玻璃行业市场发展仍存在一定限制条件。由于当前原材料价格的上涨、市场需求的放缓使得全球汽车玻璃行业的整体生存环境不容乐观,另外中国多数汽车玻璃生产企业规模较小、产品安全性能较低、高技术含量产品相对缺乏等问题也阻碍了我国汽车玻璃行业的进一步发展。为

11、增强市场竞争力,在未来一段时间内,企业加大产品研发创新力度、加快兼并重组进程将成为我国汽车玻璃行业主流趋势。我国已经发展成为了世界第一大汽车生产国和新车消费市场,为汽车玻璃行业的发展提供了广阔市场空间。目前我国汽车玻璃行业市场集中度相对较高,企业寡头格局明显。未来我国汽车玻璃需求增长空间仍然较大,加大产品研发创新力度、加快兼并重组进程将会成为我国汽车玻璃企业增强市场竞争力的主要手段。七、 公司基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:李xx3、注册资本:860万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-9-187、

12、营业期限:2011-9-18至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事汽车玻璃相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)八、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初

13、步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1汽车玻璃undefinedundefined2汽车玻璃undefinedundefined3汽车玻璃undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx62000.00九、 创新驱动发展以苏南国家自主创新示范区建设为龙头,深入推进创新驱动发展,发挥科技创新在全面创新中的引领作用,完善科技创新体制机制,构建以市场为导向、企业为主体、高校院所为支撑的产业科技创新体系,加快建设创新型城市和产业科技创新领军城市。(一)建设苏南国家自主创新示范区完善示范区发

14、展格局。全面提升科技、人才和产业的核心竞争力,重点在深化科技体制改革、贯彻落实创新政策等方面进行先行先试,在推进区域自主创新、调整经济结构、转变发展方式等方面发挥示范引领作用,加快形成以国家传感网创新示范区,无锡国家高新技术产业开发区、江阴国家高新技术产业开发区、宜兴环保科技工业园以及各市(县)区的特色高科技产业园区基地为主体的“一区三核多特”创新发展新格局。到2020年,苏南国家自主创新示范区创新体系整体效能显著提升,创新一体化发展的体制机制基本完善,努力成为创新驱动发展引领区、深化科技体制改革试验区、区域创新一体化先行区,走在苏南国家自主创新示范区建设前列。聚焦自主创新示范区核心区建设。无

15、锡国家高新技术产业开发区以物联网、集成电路和生命健康等产业为重点,推动太湖国际科技园等创新载体建设,建设东大无锡专用集成电路研究所、江苏物联网研究发展中心等一批创新平台,实施国家科技部科技领军人才创业与新兴产业培育示范工程,成为苏南国家自主创新示范区建设的排头兵。江阴国家高新技术产业开发区以特钢新材料及金属制品、汽车及关键零部件、集成电路封装、现代中药及生物医药、新能源等产业为重点,以滨江科技城为创新核心区,集聚各类创新要素及资源,打造国际一流的创新创业生态圈。宜兴环保科技工业园积极推动环保技术创新和产业化,主动参与国内外环保政策修订、产业标准制定和市场秩序构建,打造成为具有国际影响力的环保高

16、端装备及系统集成中心、中国环保科技产业及专业论坛中心、低碳科技新城区。推动特色高水平科技产业园区建设。发挥国家级特色产业基地、科技企业孵化器、大学科技园、农业科技园、留学生创业园以及省级科技产业园、文化产业园区(基地)等载体的主体功能,明确各自的发展定位,推动人才、资金、技术等创新要素在园区内外合理流动和高效组合,构建协同有序、优势互补、科学高效的区域创新体系,加快形成特色明显的产业与科技协同发展格局,争创国内领先、国际一流的高科技专业化产业园区。(二)提升自主创新能力强化企业创新主体地位。实施创新型企业培育计划,进一步推动创新资源、创新人才、创新政策、创新服务向企业集聚,支持企业开展创新活动

17、,提升企业技术创新能力和水平,培育拥有国际竞争力的创新型领军企业,推动形成以高新技术企业为主力军的创新企业集群。激发中小企业的创新活力,鼓励有条件的中小企业与高校、科研机构联合建立研发机构,发挥中小企业在技术创新、商业模式创新和管理创新方面的生力军作用。鼓励和支持骨干龙头企业和规模企业建设高水平研发机构,增强其整合利用全球创新资源能力。支持在锡应用型科研机构加快分类改革步伐,引入现代企业管理制度体系,形成新的创新骨干群体。吸引国际知名科研机构来锡设立研发中心,积极引导外企建设研发中心,开展原创性研发活动。实现关键核心技术突破。瞄准现代产业发展战略需求和产业竞争制高点,实施现代产业发展共性技术创

18、新行动计划。围绕产业链部署创新链,整合创新资源,在新一代信息技术、智能装备、增材制造、新能源、新材料、生物医药等基础性前沿性领域组织联合攻关,力争形成一批创新成果。推进实施高端装备创新工程,研制一批自主、安全、可控的高端装备。支持科技创新型企业牵头和参与国家重大科技专项,争取国家和省重大科技项目在无锡实施。到2020年,全市万人发明专利拥有量达到30件。推进产学研协同创新。采用协同创新机制,在深化与本地高校科研院所合作的基础上,进一步加强与国内高校科研院所的合作,推动高校科研院所创新资源向无锡集聚,加快发展清华大学无锡应用技术研究院、东南大学无锡分校、华中科技大学无锡研究院、省产业技术研究院水

19、污染控制研究所等研究机构。鼓励构建以企业为主导、产学研合作的产业技术创新联盟,探索采取企业主导、院校协作、多元投资、军民融合、成果分享的新模式,整合形成若干产业协同创新中心。促进创新成果转化应用。鼓励企业和社会资本参与,在科技园区、科研院所和高等院校建立一批从事技术集成、成果熟化和工程化等中试孵化基地。建立完善科技成果信息发布和共享平台,健全以技术交易市场为核心的技术转移和产业服务体系。选择一批能引领产业高端发展、市场前景好的关键核心技术成果,依托龙头骨干企业实施一批创新成果产业化项目,加快创新成果向现实生产力转化,促进先进适宜技术在民生领域转化应用。拓展国内外科技合作空间。主动融入全球创新网

20、络,积极吸纳全球创新资源,形成深度整合的开放创新格局。深化与国际著名高校和科研机构的合作,建设多渠道、多层次的国际技术转移中心。积极推动企业参与国际科技交流合作,健全国际科技交流机制,重点深化与美国麻省理工学院(mit)、以色列生-bdo、德国马普学会、西班牙工业技术发展中心(cdti)、俄罗斯圣彼德堡国立技术大学、欧洲商业与创新中心联盟(ebm)等合作。支持企业和科研机构参与国际大科学计划和大科学工程,承担和组织国际重大科技合作项目。鼓励企业到海外建立、收购研发机构,实现设计、研发环节的国际化。十、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积92583.35,其中:生产工程63842.69,仓储工程1

21、0141.82,行政办公及生活服务设施9422.90,公共工程9175.94。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程16934.4063842.698247.391.11#生产车间5080.3219152.812474.221.22#生产车间4233.6015960.672061.851.33#生产车间4064.2615322.251979.371.44#生产车间3556.2213406.961731.952仓储工程6899.2010141.82884.182.11#仓库2069.763042.55265.252.22#仓库1724.802535.45

22、221.042.33#仓库1655.812434.04212.202.44#仓库1448.832129.78185.683办公生活配套1583.689422.901499.153.1行政办公楼1029.396124.89974.453.2宿舍及食堂554.293298.01524.704公共工程5958.409175.941045.66辅助用房等5绿化工程9441.60163.05绿化率16.86%6其他工程15198.4052.947合计56000.0092583.3511892.37十一、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大

23、幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金

24、。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构

25、,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。十二、 劣势分析(w)(一)资本实力相对不足近年来,随着公司订单迅速增加,生产规模不断扩大,各类产品市场逐步打开,公司对流动资金需求增大;随着产品技术水平的提升,公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式,转向利用多种融

26、资方式相结合模式,以求增强资本实力,更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。(二)规模效益不明显历经多年发展,行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比,公司的规模效益仍存在提升空间。因此,公司拟通过加大优势项目投资,扩大产能规模,促进公司向规模经济化方向进一步发展。十三、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求,本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数,按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员;依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要,在充分利用企业人力资源的基础上,本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制;生产车间管理工作人员按一

27、班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班8小时,根据xxx集团有限公司规划,达产年劳动定员435人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员(人)备注1生产操作岗位283正常运营年份2技术指导岗位443管理工作岗位444质量检测岗位65合计435十四、 环境保护结论本项目选址合理,符合相关规划和产业政策,通过采取有效的污染防治措施,污染物可做到达标排放,对周边环境的影响在可承受范围内,因此,在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上,从环境影响的角度,本项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议建设项目实施后,应加强环境保护管理工作,制定必要的规章制度,实现各项污染物的

28、达标排放,做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理,保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识,制定落实各项规章制度,将环境管理纳入生产管理轨道上去,最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声,加强生产设备的管理,采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作,植高大树木,降低噪声,净化空气,美化环境。十五、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施,主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工

29、艺的特点,针对可能发生的安全和有害卫生的部位,采取了较为完善的防护措施,符合有关标准规范的要求,只要操作人员遵守安全操作规程,就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作,并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度,加强劳动安全管理,本期工程项目完工后,其生产秩序是安全可靠的。十六、 项目运营期原辅材料供应及质量管理(一)主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购,xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较

30、密切的上下游客户关系。(二)主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后,物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备

31、注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资34990.15万元,其中:建设投资27964.78万元,占项目总投资的79.92%;建设期利息742.61万元,占项目总投资的2.12%;流动资金6282.76万元,占项目总投资的17.96%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资34990.15100.00%1.1建设投资27964.7879.92%1.1.1工程费用23998.2368.59%1.1.1.1建筑工程费11892.3733.99%1.1.1.2设备购置费11364.9

32、532.48%1.1.1.3安装工程费740.912.12%1.1.2工程建设其他费用3103.698.87%1.1.2.1土地出让金1845.425.27%1.1.2.2其他前期费用1258.273.60%1.2.3预备费862.862.47%1.2.3.1基本预备费404.561.16%1.2.3.2涨价预备费458.301.31%1.2建设期利息742.612.12%1.3流动资金6282.7617.96%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34990.15万元,其中申请银行长期贷款15155.36万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投

33、资比例1总投资34990.15100.00%1.1建设投资27964.7879.92%1.2建设期利息742.612.12%1.3流动资金6282.7617.96%2资金筹措34990.15100.00%2.1项目资本金19834.7956.69%2.1.1用于建设投资12809.4236.61%2.1.2用于建设期利息742.612.12%2.1.3用于流动资金6282.7617.96%2.2债务资金15155.3643.31%2.2.1用于建设投资15155.3643.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入62000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全

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