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文档简介

1、电力电容器建设项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营目录第一章 项目基本情况4一、项目承办单位基本情况4二、项目概况6三、报告说明8四、项目评价8五、主要经济指标9第二章 项目建设背景及必要性分析12一、项目建设背景12二、必要性分析14第三章产品规划及建设规模16一、产品规划16二、建设规模16第四章选址科学性分析17一、项目选址17二、地总体要求18第五章工程设计方案20一、建筑工程设计原则20二、建筑设计方案21三、主要材料选用标准要求21四、土建工程建设指标22第六章工艺原则及设备选型23一、项目工艺技术设计方案23二、设备选型方案23第七章环境保护24一、建设期环境保护24二

2、、运营期环境保护25三、环境保护综合评价25第八章节能分析27一、能源消费种类和数量分析27二、项目预期节能综合评价27第九章 项目实施进度计划29一、建设周期29二、建设进度29第十章 投资估算与资金筹措31一、项目总投资估算31二、资金筹措33第十一章经济评价34一、经济评价财务测算34二、项目盈利能力分析37第十二章 综合评价39第一章项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在"梦想、责任、忠诚、 一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重 塑,推动体制机制改革和管理及业务模

3、式的创新,加强团队能力建设,提 升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技有限公司实现营业收入16987.01万元,同比增长 9.45% (1466.38万元)。其中,主营业业务电力电容器生产及销售收入为 15289.61万元,占营业总收入的90.01%o根据初步统计测算,公司实现利润总额3722.94万元,较去年同期相 比增长342.68万元,增长率10.14%;实现净利润2792.20万元,较去年 同期相比增长283.79万元,增长率11.31%o表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16987.01完成主营业务收入万

4、元15289.61主营业务收入占比90.01%营业收入增长率(同比)9.45%营业收入增长量(同比)万元1466.38利润总额万元3722.94利润总额增长率10.14%利润总额增长量万元342.68净利润万元2792.20净利润增长率11.31%净利润增长量万元283.79投资利润率48.57%投资回报率36.43%财务内部收益率21.33%企业总资产万元19998.51流动资产总额占比26.37%流动资产总额万元5274.45资产负债率38.78%(一)项目名称电力电容器投资建设项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积36718.35平方米(折合约55.05

5、亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.90%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖 率6.52%,固定资产投资强度150.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36718.35平方米,建筑物基底占地面积22361.48平 方米,总建筑面积57647.81平方米,其中:规划建设主体工程34752.39 平方米,项目规划绿化面积3761.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2913.66万元。(七)节能分析1、项目年用电量913333.35千瓦时,折合112.25吨标准煤。2、项目年总用水量14641.45立方米,折合1.25吨标准煤。3

6、、“电力电容器投资建设项目”,年用电量913333.35千瓦时,年 总用水量14641.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.50吨标准 煤/年。达纲年综合节能量41.98吨标准煤/年,项目总节能率22.30%,能 源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基 地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都釆取 了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不 会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11803.96万元,其中:固定资产投资(固定资产投资) 万元,占项目总投

7、资的70.32%;流动资金3503.52万元,占项目总投资的 29.68% o(十)资金筹措该项目投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入25294.00万元,总成本费用20081.61万元,税 金及附加90.88万元,利润总额5212.39万元,利税总额6060.63万元,税 后净利润3909.29万元,达纲年纳税总额2151.34万元;达纲年投资利润率44.16%,投资利税率51.34%,投资回报率33.12%,全部投资回收期4.52 年,提供就业职位503个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对

8、外招商合作;用于 国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设 备免税;用于境外投资项目核准。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴 产业示范基地及xxx新兴产业示范基地电力电容器行业布局和结构调整政 策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地电力电容器产业结构、技术 结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技有限公司为适应国内外市场需求,拟建''电力电容器投资 建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经 济发展,为社会提供就业职位503个,达纲年纳税总额2151.34万元,可 以促

9、进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财 政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率44.16%,投资利税率51.34%,全部投资回 报率33.12%,全部投资回收期4.52年(含建设期12个月),固定资产投资回收期4.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型 智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开 展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营 企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试 验验证。加快传统行业民营企业生产设备的

10、智能化改造,提高精准制造、 敏捷制造能力。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标表2:主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米36718.35折合亩数亩55.051.57容积率投资强度万元/亩150.78基底面积平方米22361.48建筑面积平方米57647.81绿化率6.52%绿化面积平方米3761.47固定资产投资万元8300.44流动资金万元3503.52总投资万元11803.96土建工程投资万元4907.78设备投资万元2913.66其它投资万元479.00土建工程投资占比41.58%设备投资占比24.68%其它投

11、资占比4.06%流动资金占比29.68%固定资产投资占比70.32%收入万元25294.00总成本万元20081.61利润总额万元5212.39建筑系数60.90%净利润万元3909.29所得税万元1303.10增值税万元757.36税金及附加万元90.88纳税总额万元2151.34利税总额万元6060.63投资利润率44.16%投资利税率51.34%投资回报率33.12%回收期年4.52设备数量台(套)75年用电量千瓦时913333.35年用水量立方米14641.45总能耗吨标准煤113.50节能率22.30%节能量吨标准煤41.98员工数量人503第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建

12、设背景1、电力电容器,用于电力系统和电工设备的电容器。任意两块金属 导体,中间用绝缘介质隔开,即构成一个电容器。电容器电容的大小,由 其几何尺寸和两极板间绝缘介质的特性来决定。虽然我国的电力电容器行 业经历了几十年的发展,但是行业整体水平不高,企业实力也是参差不齐。 到目前为止,我国生产电力电容器的企业有500多家,其中中小型企业占 到绝大多数,能够发展成为具有国际影响力的企业屈指可数。近年来我国 电力电容器生产区域化集中度较高,从区域分布来看,主要集中在华南和 华东等经济发达的地区。虽然我国电力电容器区域化集中度较高,但是每 个地区又呈现出行业集中度偏低的现象。像是广东,企业数量众多,低水

13、平重复建设现象严重,行业竞争力低。浙江省也存在这种问题,造成行业 整体发展速度放缓。相比之下,江苏省电力电容器行业发展相对稳定,在 产业链比较完整、专业化配套能力强的优势下,该省的电力电容器行业在 全国已占有重要地位。近年来,我国电力电容器制造业迎来了黄金发展期, 一直保持着较高的增长态势。骨干企业的工业总产值、产量同比大幅增长, 新产品研发速度加快。2006年以来,该行业呈现出良好的发展势头。受投 资增量需求与节能替代需求的双重推动,以及超高压、特高压输电技术的高速发展。随着中国日益成为全球主要的电子信息产品制造基地,国内电子元器件市场的需求总量呈现出快速增长的态势,其中电容器的产销及进 出

14、口都呈快速增长态势。这其中铝电解电容的市场前景更加透明,各种可 再生能源如太阳能、风能与节能技术已经提高了对电解电容器的需求。产 品向高可靠性、无油化和环境适应性方向发展。合理选择内熔丝、外熔丝 和无熔丝结构很重要。从无油化考虑,自愈式高电压电容器、充气集合式 电容器都是可供选择的方案。这一切均要以安全可靠为基础。2、2014年我国研发投入在gdp占比为2.1%,与欧美国家3%-3.5% 的水平相比还有一定的差距。规模以上企业研发投入在销售收入占比仅为 0.9%,低于国外企业2%-3%的水平。研发投入不足直接导致产品科技含 量不高、同质化现象严重。“价格”作为差异化的手段,正在加剧企业间 的恶

15、性竞争,“价格战”愈演愈烈。在有限的市场容量下,大量低层次、 低技术水平的同质化产品滞压,产能过剩成为普遍现象。3、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战 略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发 展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收 增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七 大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快 速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较 2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,20

16、15 年第一季度髙端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但 增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为 12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点; 生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为 10.6% 和 10.2%o二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换 代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远 超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源 技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系 统的

17、智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十 三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百 年走过的工业化道路创造了条件。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025», 深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强 化”“两转变” “四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提 升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把 产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出 结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活 力大释放。要突出服务保障,推动

18、工业发展环境大改善。3、在产业结构方面,必须巩固加强农业的基础地位,加快转变农业 发展方式,走出一条集约、高效、安全、持续的现代农业发展道路。早前, 十八届三中全会已明确了七方面的农业改革措施,包括完善农村土地制 度、构建新型农业经营体系、健全农业支持保护体系、加强农村金融保险 支持、健全城乡发展一体化体制机制、促进农业可持续发展、积极推进农 业对外开放等。一系列的改革措施破除了制约“三农”发展的制度瓶颈, 释放农业发展潜力,形成更加健康、开放和可持续的趋势,十三五将继续执行。第三章产品规划及建设规模一、产品规划项目主要产品为电力电容器,根据市场情况,预计年产值25294.00 万元。二、建设

19、规模(一)用地规模该项目总征地面积36718.35平方米(折合约55.05亩),其中:净用 地面积36718.35平方米(红线范围折合约55.05亩)。项目规划总建筑面 积57647.81平方米,其中:规划建设主体工程34752.39平方米,计容建 筑面积57647.81平方米;预计建筑工程投资4907.78万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2913.66万元。(三)产能规模项目计划总投资11803.96万元;预计年实现营业收入25294.00万元。第四章选址科学性分析一、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区由两个子园区构成:滨海工业集中区和长乐市金

20、峰工业区。滨海 工业集中区是福州市级工业集中区之一,位于长乐市的中南部,区域规划 控制面积约92平方公里。长乐市金峰工业区是福建省长乐市三大工业片 区之一,距离福州中心城区30多公里。长乐市位于闽江口南岸,处于长 江口与珠江口海岸线的正中,是福建省会福州的门户。2006年,长乐国民 生产总值达1664亿元。滨海工业集中区于2002年7月1日正式挂牌成立, 是福州市六大工业集中区之一,区域规划92平方公里,其中工业用地规 划面积为31平方公里。由福州市与长乐市两级政府联手共同开发,区 域规划大纲和总体规划已经福州市政府正式批复。建设滨海工业集 中区是福州市实施福州市城市总体规划,推进城市“东扩南

21、进”战略 的重要举措。滨海工业集中区位于长乐市的中南部,辐射漳港、文武砂、 古槐、江田、松下五个镇,地处长乐市黄金海岸线,北临福州长乐国际机 场约5公里,南接松下深水港,距福州市区42公里,离长乐市区16公里, 区位条件十分优越。从松下港到台湾基隆港仅125海里,长乐国际机场至 台湾桃园机场空中直线飞行时间不到半个小时,是目前大陆与台湾海上和 空中联系的最近通道。该区域土地多为沙丘地,可供开发的土地地质条件良好,土地开发成本较低,特别适合建设工业厂房,具备了发展工业的有 利条件。二、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.90%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投

22、资强度150.78万元/亩。表3: 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地面积平方米36718.35折合亩数亩55.05基底面积平方米22361.48建筑面积平方米57647.814907.78 万元容积率1.57建筑系数60.90%主体工程平方米34752.39绿化面积平方米3761.47投资强度万元/亩150.78第五章工程设计方案一、建筑工程设计原则(一) 建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范(gb50003-2001)。2、建筑地基基础设计规范(gb50007-2002)。3、建筑结构荷载规范(gb50009-2001)。4、混凝土结构设计规范(gb50010-2002)。5、建

23、筑抗震设计规范(gb50011-2001)。6、钢结构设计规范(gb50017-2003)。7、冷弯薄壁型钢结构技术规范(gb5001&2002)。8、建筑地面设计规范(gb50037j996)。(二) 建筑工程设计总体要求1、土建工程是在满足电力电容器生产工艺专业所提条件的前提下,使其满足国家的有关规范规定,还结合xxx新兴产业示范基地的自然条件、 施工能力,力求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一 致。2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置,进行平 面布局,空间组合,结构选型,全面考虑施工、安装及检修要求,既要充分满足生产经营要求,又要注重建筑的形象。二

24、、建筑设计方案(三)车间厂房设计车间厂房:采用钢屋架结构,屋面采用彩钢板,墙体采用彩钢夹芯板, 基础采用钢筋混凝土基础。(四)办公用房设计办公用房:采用现浇钢筋混凝土框架结构,多孔砖非承重墙体,屋面 为现浇钢筋混凝土框架结构,基础为钢筋混凝土基础。(五)其他用房设计其他用房:釆用砖混结构,承重型墙体,基础采用墙下条形基础。三、主要材料选用标准要求(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范(gb/t50476)之规定,确定构 筑物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境类别为一类, 本工程上部主体结构采用c30混凝土,上部结构构造柱、圈梁、过梁、基 础采用c25混凝土,设备基础混凝土强

25、度等级采用c30级,基础混凝土 垫层为c15级,基础垫层混凝土为c15级。(二)隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料 (多孔砖),材料强度均应符合gb5ooo3规范要求:多孔砖强度mu10.0,砂浆强度m10.0-m7.5o!1!v 土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积57647.81平方米,其中:计容建筑面积57647.81平方米,计划建筑工程投资4907.78万元,占项目总投资的41.58%o第六章工艺原则及设备选型一、项目工艺技术设计方案(-)技术来源及先进性说明“电力电容器生产建设项目”的技术来源为自定义的自有技术,该技 术达到国内先进水平。

26、(二)工业化技术方案可靠性分析1、电力电容器制造过程是由相关设备等组成整条生产线系统。2、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡 协同关系,并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停 机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。3、在电力电容器制程运行时,该生产线能够运行连续稳定、达到设 计生产能力要求,并确保能够生产出质量合格的电力电容器。二、设备选型方案本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计75台(套),设备购置费2913.66万元。第七章环境保护在工业领域全面推行循环型生产方式,实施清洁生产,促进源头减量; 推进

27、企业间、行业间、产业间共生耦合,形成循环链接的产业体系;鼓励 产业集聚发展,实施园区循环化改造,实现能源梯级利用、水资源循环利 用、废物交换利用、土地节约集约利用,促进企业循环式生产、园区循环 式发展、产业循环式组合,构建循环型工业体系。到2015年,单位工业 增加值能耗、用水量分别比2010年降低21%、30%,工业固体废物综合 利用率达到72%, 50%以上的国家级园区和30%以上的省级园区实施了循 环化改造。一、建设期环境保护(-)设期大气环境影响1、对施工现场实行科学化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设置专 门库房堆存,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,防止包装袋破 裂。2、避免大

28、风天气作业;应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等 建筑材料的装卸作业,不要在大风天气开挖地面,减少大风造成的施工扬 尘。(二)建设期水环境影响建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产 生的废水;各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石 料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水,含有一定量 的油污和泥砂,主要污染物为sso(三)建设期固体废弃物环境影响项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料,如:砂石、石灰、混凝 土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等;处置不当将会对周围环境 产生影响;根据调查资料分析,本期工程项目挖填土方量基本能够达到土 方平衡

29、,没有取土场和弃土堆。二、运营期环境保护(一)运营期废水影响分析为了充分利用各种水质的水,提高水的重复利用率,本期工程项目运 营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。 将不同水质的水分开设置,而且,场区排水系统划分为生产排水、生活排 水、清净下水和事故水等管道排放系统。(二)运营期固废影响分析对于一般类工业固体废弃物的治理,包括包装废料、废屑、生产过程 中产生的废料等,均可回收利用,在各生产场所设置废料收集点和放置区 域,以收集可利用废物,并委托有资质的废品回收站定期清运。三、环境保护综合评价1、本期工程项目的选址符合当地的区域规划,符合自定义发展规划, 如环境保护措施

30、到位,对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的 标准范围内。2、推进重点行业低碳转型。结合碳排放重点行业特点,制定重大低 碳技术推广实施方案,促进先进适用低碳新技术、新工艺、新设备和新材 料的推广应用。研究制定钢铁、建材、有色、化工等重点行业碳排放控制 目标和行动方案,提升重点行业碳生产力水平。在重点行业,选择一批减 排潜力大、成熟度高、先进适用的重大低碳技术示范推广,促进工业行业 碳排放强度下降。3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的环境影响评价报 告书为最终依据,自定义将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。第八章节能分析一、能源消费种类和数量分析(一)项目用电量测算

31、全年用电量913333.35千瓦时,折合112.25吨标准煤。(二)项目用水量测算项目实施后总用水量14641.45立方米/年,折合1.25吨标准煤。项目预期节能综合评价通过前面分析可知,拟选项目位于xxx新兴产业示范基地,项目建成后年消耗能源总量折合标煤113.50吨,节能量折合标煤41.98吨,节能率22.30% o表4:节能分析一览表项目单位指标备注总能耗吨标准煤113.50年用电量千瓦时913333.35年用电量吨标准煤112.25年用水量年节能量吨标准煤吨标准煤1.2541.98节能率22.30%第九章 项目实施进度计划建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目

32、前项目实际完成投资7664.51万元,占计划投资的64.93%o其中:完成固定资产投资461&35万元,占总投资的60.26%;完成流动资金投资3046.16,占总投资的39.74%。表5:项目建设进度一览表项目单位指标完成投资万元7664.51元成比例64.93%完成固定资产投资万元4618.35兀成比例60.26%完成流动资金投资万元3046.16気成比例39.74%第十章投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(-)固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投资8300.44 (万元)。表6:固定资产投资估算表项目单位指标占总投资项目建设投资万元8300.4470.32%土建工程万元49

33、07.7841.58%设备购置万元2913.6624.68%其它投资万元479.004.06%建设期利息万元固定资产投资万元8300.4470.32%比例(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金3503.52万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11803.96万元,其中:固定资 产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的70.32%;流动资金3503.52 万元,占项目总投资的29.68%o2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括: 建筑工程投资4907.78万元,占项目总投资的41.58%;设备购置费2913.66 万元,占项目总投资的24.68

34、%;其它投资479.00万元,占项目总投资的 4.06% o3、总投资及其构成估算:总投资二固定资产投资+流动资金。项目总 投资=8300.44+3503.52=11803.96 (万元)。表7:总投资构成估算表项目比例单位指标占总投资8300.44固定资产投资70.32%项目建设投资万元8300.4470.32%建设期利息万元流动资金万元3503.5229.68%总投资万元11803.96100.00%二、资金筹措本期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。第十一章经济评价一、经济评价财务测算(-)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入25294.00万元。(二)达纲年增值税估算达

35、纲年应缴增值税二销项税额-进项税额=757.36万元。表8:营业收入税金及附加和增值税估算表项目单位指标营业收入(主营业务收入)其它收入万元万元25294.00 电力电容器25294.00增值税税金及附加万元万元757.3690.88(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用20081.61万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加90.88万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入 =5212.39 (万元)。企业所得税二应纳稅所得额x稅率=5212.39 x25.00%=1303.10 (万 元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达

36、纲年利润总额(pfo):利润总额=营业收入-综合 总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5212.39 (万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税二应纳税所得额x税率 二5212.39x25.00%二 1303.10 (万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额5212.39万元,缴纳企业所得税 1303j0万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企 业所得税=5212.39-1303.10=3909.29 (万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=44.16%。(2)达纲年投资利税率=51.34%。(3) 达纲年投资回报率二二33.12

37、%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入 25294.00万元,总成本费用20081.61万元,稅金及附加90.88万元,利润 总额5212.39万元,企业所得税1303.10万元,税后净利润3909.29万元, 年纳税总额2151.34万元。表9:利润及利润分配表项目单位指标营业收入万元8300.44电力电容器增值税万元757.36税金及附加万元90.88总成本费用万元20081.61利润总额万元5212.39企业所得税万元13030净利润万元3909.29纳税总额万元2151.34利稅总额万元5212.39项目盈利能力分析全部投资回收期(pt)二二4.52年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期4.52年,要小于行业基准投资回收期, 说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及 时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。表10:盈利能力分析一览表

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