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文档简介

1、XX公司财务部销售会计岗位工作流程(一)审核销售业务单据1. 收到销售部转来经销商基本信息,销售合同备案。2收到开票室开具的收款单,和 ERP系统销售清单明细进行核对,确保相互一致。(二)制作销售业务记帐凭证1. 与开票室对接,核对每日销售到款明细,在出纳确认后编制收款 记帐凭证,登记明细帐。2. 接收开票室开具税票申请,与销售出库单核对无误后转税收会计开具税务发票。根据销售发票和销售出库清单编制销售记帐凭证, 登记明细帐。(三)编制销售业务报表1. 编制销售月报表,反映当月分销售区域的销售、资金回笼明细, 报财务主管审核。2. 对各项应收帐款,定期进行帐龄分析,编制应收帐款帐龄分析表,报财务

2、主管审核。对长期应收款项,和业务部门部对接,确定款项收回的可能性以及发生坏帐的可能性。3. 每月初,按销售区域划分,编制销售业务往来帐目明细报表,经 财务主管审核后,督促销售部制定款回收计划和措施。(四)销售业务往来对帐1. 对按合同约定,先发货后收款的销售业务,跟踪销售回款进度, 并按合同收款约定,催促相关业务责任人及时收取货款。2. 对于销售业务需要负担的运输费用,按照合同约定,核对运费计 算的依据和销售业务是否匹配,有无发生货物短缺、损坏等情况。 审核运费发票开具是否与销售业务保持一致,票据是否合规。3. 按照销售合同约定,对依照约定标准进行利润返还的销售业务, 进行分区分类进行统计,按相应标准进行返利核算,编制经销商返 利计算表,报财务主管审核。(五)建立销售业务客户合同台帐收到销售合同,建立销售合同台帐,分别登记销售合同的客户名 称、合同货物名称、数量、单价、金额,货款结算方式和期限以及 质保金比例和收回约定等要素,详细登记销售合同执行情况。(六)月末统一装订销售出库单、凭证

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