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文档简介

1、* *浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co. , ltd.审检查表tqr822-03受审核部门: 公司高层领导陪同接待人:审核日期:年 月 日no.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价14. 1. 1负有执行职责的管理者是否规定了质最方针、质量日标和对 质量的承诺,并形成了文件?24. 1. 1质量方针是否体现了供方的组织口标以及顾客的期望和需 求?34. 1. 1质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行?44. 1.2.1対从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员是否规定 了他们的职责、权限和和互关系,并形成文件?54. 1.2.1是

2、否给有关人员授权,使他们能独立开展以下工作: -防止不合格的发生?-确认并记录质最问题?-提出、执行并验证纠正措施?-控制过程的进一步进行?-在内部职能部门中代表顾客的需求?64. 1.2.2是否确定了所需的资源,对管理、执行t作和验证活动(包 括内部审核)是否提供了充分的资源,包括委派经过培训的 人员?74. 1.2.3是否明确指定管理者代表,授其职责和权限以保证满足qs -9000要求,并报告质量体系运行情况?84. 1.2.4是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的管理体系(见 apqp手册)?94. 1.2.4是否运用了多方论证的方法进行决策?104. 1.2.4是否能够按顾客要求的方

3、式传递必要信息和资料?114. 1.2.5对纠正措施负有职责和权限的管理者是否能够及时获得产 品或过程不符合规范耍求的信息?* *浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co. , ltd.审检查表tqr822-03受审核部门:公司高层领导/管理部陪同接待人:审核日期:年 月 日no.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价124. 1.3; 4. 1.3. 1 ;4. 16负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质最体系 的所冇要素进行评审,以确保持续的适宜性和冇效性?134. 1.4是否编制了正式的形成文件的全面的业务计划,包括短期和 长期冃标和

4、计划?144. 1.4业务计划是否属受控文件?154. 1.4目标和计划是否在对竞争产品和汽车行业内外同类厂家进 行分析的基础上制定的?164. 1.4是否冇适当的方法来确定当前以及未来顾客的期望?174. 1.4; 4. 1.6是否具有客观的程序来确定收集信息的范围以及信息(顾客 期望和顾客满意)收集的频次和方法?184. 1.4追溯、更新、修改和评审业务计划的方法是否形成文件,以 确保计划在组织内部得到适当的交流和实施?194. 1.5是否将质量发展的趋势、运行性能及关键产品为服务特性的 现行质量等级形成文件?204. 1.5数据和资料的发展趋势是否与以下几个方面进行比鮫?-竞争对手;适当

5、的fi标厂家;业务冃标的实现,并转化为口j操作的信息以支持:-优先解决与顾客和关的问题?-确定关键的与顾客相关的趋势?浙江*电子线有限公司审检查表zhejiang * electrical wire co. , ltd.tqr822-03受审核部门:公司高层领导/销售部陪同接待人:审核日期:年 月 日no.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价214. 1.6是否制定了确认顾客满意度的书血程序,包括确认的频次以 及如何保证确认过程的客观性和有效性?224. 1.6顾客满匾度的趋势和不满匾的主要因素是否形成文件,是否 有客观材料支持并经高级管理层评审?234. 1.6. 1当现场被顾客

6、指定为qs-9000所列的某个状态时,是否有 证据证明组织在5个工作l1内通知了认证机构?浙江*电子线有限公司审检查表zhejiang * electrical wire co. , ltd.tqr822-03受审核部门:公司高层领导/技术部陪同接待人:审核日期:年 月 日no.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价244. 2.2质量手册的每个要素是否都有足够的程序文件(第二层次) 支持?254. 2.3质量策划过程是否与质量体系的所有其它要求相一致,并以 适当的形式形成文件,是否适当考虑了与下列活动有关的质 量体系要素:一确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源?进行设计和过程可

7、行性的研究?更新并保持所有质量控制和检测手段?一确定在适当阶段进行合适的验证?一直接影响质量的生产、装配和服务过程?制定控制计划和失效模式及后果分析(fmeas) ? 一标准和规范评审?264. 2.3.1; 4. 2. 3. 2是否有执行产品质量先期策划过程的证据?274. 2. 3. 1在新产品或更改产品的生产屮,组织是否建立了多方论证小 组,是否使用了产品质量先期策划和控制计划参考手册屮 适当的技术?284. 2. 3. 2顾客要求时,对于彩响特殊性的关键工序,是否在过程控制 指导卩及类似文件上使用顾客规定的符号加以标识?294.2. 3.3在签订生产某种新产品合同前,是否分析并确定了制

8、造该产品的可行性,并形成文件(以小组可行性承诺形式)?304. 2. 3. 4设计控制和过程控制的指导思想和实施过程是否适当考虑 了产品安全特性?314. 2. 3.4对安全的考虑在内部是否达成共识?* *浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co. , ltd.审检查表tqr822-03受审核部门:公司高层领导/技术部陪同接待人:审核日期:年 月 日no.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价324. 2. 3. 5过程失效模式及后果分析(pfmeas)是否考虑了所有特殊特 性?334. 2. 3. 5是否有证据表明使用过程失效模式及后果分析(p

9、fmea)技 术是努力预防缺陷而不是找出缺陷?344.2. 3.6; 4. 10.3;4. 14. 1.2是否采用了适当的防错技术,应包括但不限于在过程、设施、 设备、工装的策划以及在解决问题的过程中使用?354. 2. 3. 7是否采用多方论证的方法在系统、子系统、部件和/或材料 等各个层次制定控制计划,并列岀了过程控制中使用的所有 方法?364. 2. 3. 7控制计划是否包括qs-9000附录j “控制计划”中规定的 内容?374. 2. 3. 7控制计划是否按顾客的要求包括了样件、试生产和生产三个 阶段?384. 2. 3. 7当发生下列情况时,控制计划是否进行适当的评审和更新:-产品

10、或过程更改;-发现过程不稳定或过程能力不足;-检验的方法、频次等发生改变?394. 2. 4. 1是否完全符合生产件批准程序(ppap)手册中提出的所有要 求?404. 2.4.2是否对分供方采用了一种零件批准程序?* *浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co. , ltd.审检查表tqr822-03受审核部门:公司高层领导/技术部陪同接待人:审核日期:年 月 日no.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价414. 2. 4. 3是否有证据表明对产品更改进行了适当的确认?424. 2. 6. 1; 4. 2. 3. 7在产品质最先期策划过程屮,

11、制定设施、设备和过程计划时, 是否采用了多方论证的方法进行决策?434. 2. 6. 1工厂的布局是否有利于最大限度地减少材料的交转和搬运, 便于材料的同步流动,并最人限度地使场地得到增值使用?444. 2. 6. 1是否制定了评价现有操作及过程效果的方法,并考虑了如下 因素:总体工作计划、适当的自动化、人机工程与人的因素、 操作者与生产线的平衡、贮存与周转库存量和增值劳动含 量?454. 2. 6. 2是否建立并实施了工装管理系统,其中包括维护与修理的设 施和人员、贮存与修复、工装准备、易损工具的更换计划、 工具的修整包括工具设计修改?464. 2. 6. 2在工装和量具的设计、制造和全尺寸

12、检验过程中,是否可得 到适当的技术资源?474. 2. 6. 2如果工装的某哋工作被分包,是否建立了追溯和跟踪系统?浙江*电子线有限公司受审核部门:公司高层领导/品质部陪同接待人:审检查表审核f1期:年 月 f1tqr822-03no.:zhejiang * electrical wire co. , ltd.序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价484. 2. 5. 1; 4. 1. 6是否有证据证切在质量(延伸至产品特性)、服务(时间安 排和交付)和价格方面实施了持续改进以利于所有顾客?494. 2. 5. 1持续改进是否涉及到产品特性,尤其是应最优先考虑的特殊 特性?504. 2

13、. 5. 1当过程显示稳定,具有可接受的能力和性能时,组织是否制 定了实施持续改进的优先化的行动计划?514. 2. 5. 2是否确定了改进需要,并实施了适当的提高质量和生产率的 改进项目?524. 2. 5. 3是否己掌握持续改进的知识,并适当采川有关的措施及技 术?*浙江*电子线有限公司审检查表zhejiang * electrical wire co. , ltd.tqr822-03受审核部门:管理者代表/管理部陪同接待人:审核日期:年 月 日no.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价534. 17供方是否按计划进行内部质量体系审核?544. 17; 4. 17. 1内部审核

14、是否按照活动的实际情况和重要性來安排f1程计 划?554. 17实施审核的人员是否与被审核的部门没有直接责任?564. 17; 4. 16是否记录了审核结果并提请责任人员的注意?574. 17是否及时采取了纠正措施?584. 17; 4. 16是否进行跟踪审核,以记录和验证纠正措施的有效性?594. 17. 1内部审核是否覆盖所有班次?604. 17. 1内部审核计划安排是否随年度更新?* *浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co., ltd.审检查表tqr822-03受审核部门: 销售部陪同接待人:审核日期:年 月 日序号标准条款审核的项目.证据及方法

15、审核记录评价614. 3.2是否对标书、合同或订单进行评审,以确保所有要求已被理 解并能够满足,任何岀现误解和不一致的情况在合同或订单 接受前已得到解决?624.3.2; 4. 12. 1对于合同中顾客的具体要求,包括qs-9000第ii部分的内 容,冇关职能部门是否已经充分考虑并能够完全满足?634. 3.3是否有文件规定如何将合同修订的信息通知有关的职能部 门?644. 3. 3; 4. 16是否保存了合同评审的记录?654.7; 4. 16是否有证据证明对产品丢失,损坏或不适用的情况进行了记 录并向顾客报告?664. 7. 1顾客所有的工具和设备是否进行了永久标识,以便清楚确定 其所有者

16、?674. 19是否有书面证据证明服务满足规定要求?684. 19. 1是否建立了报告和验证系统,使服务问题信息与供方制造、 工程及设计部门之间可以互相沟通?浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co., ltd.* *审检查表tqr822-03受审核部门: 技术部陪同接待人:审核日期:年 月 日序号标准条款审核的项目.证据及方法审核记录评价694. 4. 1. 1是否能够利用以前设计t作中得到的经验来指导目前及以 后类似的设计项目?704. 4.2是否对每个设计项目都编制了计划并明确职责分工?714. 4.2计划是否随着设计工作的进展加以更新?724. 4

17、. 2. 1; 4. 18负责设计工作的人员是否具备“所需技能”并配备了充分资 源?734. 4.2参加设计的不同小组之间是否明确了组织接口,是否有证明 必要的信息已形成文件,进行传递并定期评审?744. 4. 4; 4.3是否确定了设计输入要求,包括适用的法律和法规要求,形 成文件并进行评审?754. 4.1; 1.3不完善、含糊的或矛盾的要求是否已得到解决?764. 4. 4. 1如未经顾客声明放弃,是否貝备以下条件:-为开展计算机辅助设计、工程和分析工作捉供适当的 资源和设施?-如果cad/cae被分包,组织是否捉供技术支持?-cad/cae系统是否有能力与顾客的系统双向接口?774.

18、4.5设计输出是否形成文件,并以能够对照设计输入要求进行验 证和确认的形式來表达:-是否满足设计输入的要求?-是否包括或引用验收准则?-是否确定了特殊特性?-设计输出文件发放前是否经过评审?* *浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co. , ltd.审检查表tqr822-03受审核部门:技术部陪同接待人:审核日期:年刀 日序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价784. 4. 5. 1设计输出是否是下列过程的结果: -简化、优化、创新及减少浪费?-几何尺寸和公差分析(gdt)(如适用)? -成木/性能/风险的权衡分析?-试验、生产和现场的反馈信息?

19、 -设计失效模式及后果分析(dfmea) ?794. 4.6; 4. 16是否有记录证明在设计的适当阶段、由适当部门的人员按设 计计划进行正式的文件化的设计评审?804. 4. 7; 4. 16是否有进行设计验证的记录,以确保设计输出满足设计输入 的要求?814. 4.8是否进行了设计确认,以确保产品符合使用者规定的需要和 /或要求?824. 4. 8. 1设计确认是否按照顾客的时间要求进行?834. 4. & 1; 4. 16是否冇设计确认的记录,它们是否包括设计失效?844. 4. & 1设计失效是否引用了指定的纠正和预防措施程序?854. 4.9设计更改在实施前是否加以确

20、定,形成文件,并经过评审和授权人员的批准?浙江*电子线有限公司审检查表zhejiang * electrical wire co. , ltd.tqr822-03受审核部门:技术部陪同接待人:审核日期:年刀 日序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价864. 4. 9. 1设计更改在生产实施前,是否经过了顾客的书血批准或声明 放弃批准?874. 4. 9. 1对有专利的设计,组织是否与顾客共同确定设计更改对外 形、装配、功能、性能和/或耐久性的影响?884. 4. 9. 2是否考虑了设计更改对产品应用系统的彩响?894. 4. 10当顾客要求时,供方是否有全面的样件计划?904. 4.

21、10如可能,分承包方制造样件使用的t装和过程是否与正式生 产时相同?914. 4. 10是否进行性能试验(适用吋考虑并包括寿命、耐久性、可靠 性)以跟踪预期的完成情况及符合性?921.1. 10如果设计验证服务被分包,供方是否提供技术指导?934. 4. 11与顾客签订合同开发的产品以及有关的产品信息,供方能否 保密?* *浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co. , ltd.审检查表tqr822-03受审核部门: 管理部陪同接待人:审核日期:年刀 日序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价944. 5. 1外来文件是否受控?954. 5.2文件和

22、资料在发布前是否经授权人员的审批?964. 5.2是否具冇并可随时得到识别文件修订状态的控制清单(或等 效文件)?974. 5. 2. a是否建立了程序以确保在对质量体系有效运行起重要作用 的各个场所,都能得到和应文件的有效版本?984. 5. 2. b是否建立程序以确保从使用场所及时撤出失效和/或作废的 文件,或以其它方式确保防止课用?994. 5. 2. c为法律和/或知识积累的目的所保胡的作废文件是否进行了 适当标识?1004. 5. 2. 1顾客的工程标准/规范及其更改是否能及时评审、分发并实 施?1014. 5. 2. 1; 4. 16是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录?102

23、4. 5. 3实施更改是否包括更改所有的相关文件?浙江*电子线有限公司审检查表zhejiang * electrical wire co. , ltd.tqr822-03受审核部门:管理部陪同接待人:审核日期:年刀 日序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价1034. 5.3文件和资料的更改是否山该文件的原审批部门/组织进行审 批(除非另外专门指定)?1044. 5.3若指定其他部门或组织审批时,该部门或组织是否获得了审 批所需依据的有关背景资料?1054. 5.3所有的文件更改是否都在文件或相应的附件上注明?1064. 18所有对质量有影响的工作人员的培训需求是否都能得到满 足?107

24、4. 18; 4. 10. 6.2是否按照所要求的必要的教冇、培训和/或经历进行资格考 核?1084. 18; 4. 16是否保存了培训记录?1094 18. 1是否定期评价培训效果?*浙江*电子线有限公司审检查表zhejiang * electrical wire co., ltd.tqr822-03受审核部门: 采购部陪同接待人:审核fi期:年丿j fi序号标准条款审核的项目.证据及方法审核记录评价1104. 6. 1.1如顾客提供了经批准的分承包方名单,供方是否按要求使 用?1114. 6. 1.2用于零件生产所采购的所有材料是否都符合生产和销售国 的适用的政府、安全和环境法规?1124

25、. 6. 2. a对分承包方的评价和选择是否以他们满足质最体系和质最 保证要求的能力为依据?1134. 6. 2. b是否明确了对分承包方实施控制的方式和程度?1144. 6. 2. c是否建立并保存了合格的分承包方的质量记录?1154. 6. 2. 1是否把qs-9000第【部分作为基本质量体系要求进行的, 最终目标是分承包方满足qs9000要求?*浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co., ltd.审检查表tqr822-03受审核部门: 采购部陪同接待人:审核fi期:年丿j fi序号标准条款审核的项目.证据及方法审核记录评价1164. 6. 2. 2

26、是否向分承包方提出100%按时交付的要求?1174. 6. 2. 2供方是否提供必要的策划信息和采购承诺,以确保分承包方 满足100%按时交付的要求?1184. 6. 2. 2是否冇证据证明实施了监督分承包方交付能力的管理系统, 包括所有附加运费和适当的纠正措施的证据?1194. 6.3采购文件是否能清楚地说明订购产品或服务的资料?1204. 6.3是否有证据证明组织在采购文件发放前对规定要求的充分 性进行了审批?1214. 6. 4. 1适丿ij时,采购文件小是否规定了在分承包方货源处对采购产 品进行验证的安排以及产品放行的方式?1224. 6. 4. 2当合同(4. 3)规定时,顾客或其指

27、定代表是否有权在供方/ 分承包方处验证产品是否符合规定要求?* *浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co., ltd.审检查表tqr822-03受审核部门: 生产部陪同接待人:审核fi期:年 月 fino.:序号标准条款审核的项目.证据及方法审核记录评价1234. 9. a受控状态是否包括如果没有形成文件的程序就不能保证质 量时,则应对生产、安装和服务的方法制定形成文件的程 序?1244. 9. b ; 4. 9. b. 1 ;4. 10. 6.4受控状态是否包括使用合适的住产、安装和服务设备并安排 适宜的工作环境,适宜的环境应包括但不限于承诺保持有 序

28、、清洁和完好状态?1254. 9. b. 2是否制定了应急计划以便在发生紧急情况时合理地保障向 顾客的产品供应?1264. 9. c受控状态是否包括符合冇关标准/法规质虽计划和/或形成 文件的程序?1274. 9. d; 4. 9. d. 1受控状态是否包括对适宜的过程参数和产品特性进行监视 和控制,包括特殊特性的确定和文件化?1284. 9. e受控状态是否包括对过程和设备进行认可(需耍吋)?1294. 9. f受控状态是否包括以最清楚实用方式规定技艺评定准则?1304.9.g受控状态是否包括对设备进行适当的维护,以保持过程能 力?1314. 9. g. 1是否建立了有效的、有计划的预防性维

29、护系统以标识关键过 程设备,提供适当的资源,这个系统是否至少包括:描述计划性维护活动的程序?定期的维护活动?预见性维护方法?为设备、工装和量具提供包装和防护的程序?随时可得到关键牛产设备的备件?文件化、评估并改进维护目标?* *浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co. , ltd.审检查表tqr822-03受审核部门: 生产部陪同接待人:审核日期:no.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价1324.9当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全证实时, 是否采用了由具备资格的操作者和/或连续的过程和参数监 控的方法进行控制?1334.9; 4

30、. 16; 4. 18是否规定了特殊过程运行以及相关的设备和人员的资格要 求,并保存了冇关记录?1344. 9. 1是否为所有负责过程操作的人员提供了文件化的过程监视 和作业指导书,这些指导书来源于产品质量先期策划和控 制计划(apqp)参考手册或其它等效文件,在工作岗位是否 易于得到作业指导书?1354. 9. 1; 4. 9.4必要时,过程监视和作业指导卩是否包括或参考了以下内 容:过程流程图中重耍的作业名称和编号?一零件名称和编号?现行工程等级/日期?所需的工具、量具和其它设备?材料的标识和处置指导书?顾客和供方规定的特殊特性? 一统计过程控制(spc)要求? 相关的工程和制造标准?检验

31、和试验指导书?一反应计划?修订h期和批准?一目视辅具?工具更换周期和作业准备指导书?序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价1364. 9.2; 4. 10. 1是否通过实施且符合控制计划、过程流程图、测量技术、抽 样计划和当未满足接收准则时的反应计划來保持或超岀执 行ppap时批准的过程能力或性能?1374. 9.2重大过程事件是否冇记录(在控制图中)?1384. 9.2对不稳定的或过程能力不足的特性(在控制计划中标识), 组织是否开始实施适宜的反应计划,并有必要的记录支持?1394.9反应计划是否包含以下内容: 限制和100%的检验? 规定纠正措施的进度? 一明确职责? 顾客批准?1

32、404. 9.3当顾客耍求的能力或性能改变吋,控制计划是否进行相应的 更改?1414. 9.4是否采用适当的统计方法进行作业准备验证?1424. 9. 5; 4. 5. 3是否保存了过程更改生效h期的记录?1434. 9.6; 4. 1.2.2对于顾客指定的外观项冃:在评价区内是否冇适当的照明?能否得到所冇适当的标准样件?* *浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co. , ltd.审检查表受审核部门: 生产部陪同接待人:审核日期:tqr822-03no.:标准样件和评价设备是否得到充分的维护和控制? 对外观检齡"口""是否进

33、行验证?浙江*电子线有限公司审检查表zhejiang * electrical wire co. , ltd.tqr822-03受审核部门: 品质部陪同接待人:审核日期:年刀 日序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价1444.8是否在生产、交付和安装的所有阶段都保持了产品的标识?1454.8; 4. 16当顾客要求时,可追溯性是否得到保持并加以记录?1464. 10. 1. 1如果对计划型数据的接收准则不是零缺陷,组织的接收准则 是否形成文件并经顾客批准?1474. 10. 2. 1是否能够确保未按质最计划和/或形成文件的程序进行检验 或验证合格的产品不投入使用或加工(紧急放行除外)?

34、1484. 10. 2.2进货检验的数最和性质是否是根据在分承包方处进行的控 制的程度和所提供的合格证据确定的?1494. 10.2.3; 4. 16对于未经验证投入生产的材料是否有明确标识并做好记 录?1504. 10. 2.4进货质量系统是否采用了以下一种或多种方法:一山供方进行统计数据接收和评价? 一进货检验和/或试验?当有可接受质量性能的记录时,対分承包方现场进行 第二方或第三方评定或审核?由认可的实验室所做的评价?1514. 10. 3. a是否按照质量计划(控制计划)和/或形成文件的程序对产 品进行检验和试验?*浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wir

35、e co., ltd.审检查表tqr822-03受审核部门: 品质部陪同接待人:审核fi期:年 月 fino.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价1524. 10. 3. b是否能够在所耍求的检验和试验完成或必需的报告收到和 验证前,不将产品放行,除非有可靠的追回程序(见 4. 10.2.3) ?1534. 10. 3. c所有的过程活动是否都以缺陷预防为导向,例如统计过程控 制、防错、目视控制,而不是找出缺陷?1544. 10. 4是否按质量计划(控制计划)和/或形成文件的程序进行最 终检验和试验?1554. 10. 4质量计划是否要求所有规定的进货、过程、最终检验和试验 都必须

36、实施并满足规定要求?1564. 10. 4能否确保形成文件的程序中规定的各项活动已经圆满完成 且冇关数据和文件齐备并得到认可后,产品才能发出?1574. 10. 4. 1是否按顾客耍求的频次(见qs9000第ii部分)对所有产 品进行全尺寸检验及功能验证?全尺寸检验和功能试验的 结果是否可供顾客评审?1584. 10.4.2是否对已包装的最终产品进行按计划的审核以验证是否符 合所有规定要求?1594. 10.5; 4. 16是否保存有关记录以清舱地表明产品是否按规定的验收 准则通过了检验和/或试验,是否标明了负责产品放行的授 权检验者?* *浙江*电子线有限公司zhejiang * elect

37、rical wire co. , ltd.审检查表tqr822-03受审核部门: 品质部陪同接待人:审核日期:no.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价1604. 10. 5; 4. 13; 4. 16当产品未通过某项检验和/或试验时,是否执行了不合格品 控制?1614. 10. 6. 1;4. 10. 6. 3实验室是否冇英范围r冇文件化的方针、体系、大纲、程序、 规程和结果,以确保校准和试验工作的质虽?1624. 10. 6.2实验室工作人员是否适当的背景和经验?1634. 10. 6. 3是否将项h保存到最终数据完成,以便能够追溯原始数据?1644. 10. 6. 5实验室是

38、否采用试验和/或校准的方法以满足顾客的需求及 预期的使用要求?1654. 10. 6. 5在进行试验工作前,是否对试验能力进行验证?1664. 10. 7当供方使用独立的/商业性的实验室时,它们是否经过认 可?1674. 11. 1检验、测虽和试验设备在使用时,是否能确定知道其测量不 确定度,并与要求的测屋能力一致?1684. 11. 1如果试验软件或比较标准(如试验硬件)用作检验手段时, 使用前,是否进行了校验,以证明其能用于验证生产、安装和服务过程中产品的可接收性?浙江*电子线有限公司受审核部门: 品质部陪同接待人:审检查表审核fi期:年 月 fitqr822-03no.:zhejiang

39、 * electrical wire co. , ltd.序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价1694. 11. 1; 4. 16是否规定了检杳的内容和频率,并保存了有关记录作为控制 的证据?1704. 11. 1当顾客耍求时,是否能够提供检验、测量和试验设备的技术 资料,以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的?1714. 11.2.a是否确定了测量参数及所要求的准确度?1724. 11.2.a检验、测最和试验设备是否具备所要求的准确度和精密度?1734. 11.2. b是否确定了影响产品质量的所有检验、测量和试验设备?1744. 11.2. b;4. 10. 6.5每一台设备是否

40、都按规定的周期并对照与国际或国家承认 的基准有己知有效关系的设备进行校准,是否有适宜的环 境?1754. 11.2. b. 1检验、测量或试验设备的校准是否由具备资格的实验室或顾 客承认的政府部门承担的?1764. 11.2. c检验、测量和试验设备的校准过程是否包含以下内容: 设备型号?一唯一性标识?一地点?校验周期? 校验方法? 一验收准则? 一纠正措施?* *浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co. , ltd.审检查表tqr822-03受审核部门: 品质部陪同接待人:审核日期:no.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价1774. 11

41、.2. d检验、测量和试验设备是否带有表明其校准状态的合适的标 志或经批准的识别记录?1784. 11.2. e; 4. 16是否保存了检验、测量和试验设备的校准记录?1794. 11.2.f当发现检验、测最和试验设备偏离校准状态时,对先前的检 验和试验结果是否进行评定并形成文件?1804. 10. 6.4;4. 11.2. g; 4. 16能否确保检验、测量和试验的环境条件受到监控、记录并且 是适宜的?1814. 11.2. h能否确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮存期间, 其准确度和适用性保持完好?1824. 11.2. i能否防止检验、测量和试验设备(包括换件和试验软件), 因调整

42、不当而使其校准失效?1834. 11. 3所有量具(包括员工白备量具)测量和试验设备的校准/检 验记录是否包括以下内容:按工程更改进行的修订(如必要)?送交校准/验证时量具状况和实际读数?如可疑材料或产品已被装运,通知顾客?1844. 11.4对于控制计划中提到的所冇测虽系统,是否冇证据证明进行 了适当的统计研究工作,以分析各种测屋和试验设备测量结 果的变差?1854. 12是否以适当的方式对产品的检验和试验状态进行了标识,以便识别产品经过检验和试验后的合格状态?* *浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co. , ltd.审检查表tqr822-03受审核

43、部门: 品质部陪同接待人:审核日期:no.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价1864. 12在产品生产、安装和服务过程中,检验和试验状态的标识是 否按照质量计划(控制计划)和/或形成文件的程序的要求 得到保持?1874. 12. 1顾客要求时,附加的验证/标识的要求是否得到满足?1884. 13. 1; 4. 13. 1. 1对不合格品以及可疑的材料或产品的标识、记录、评价、隔 离(可行时)和处置是否进行了控制,并通知侑关的职能部 门?1894. 13. 1.2是否对不合格品或可疑产品有可视的标识,并且提供了隔离 场所?1904. 13.2是否规定了对不合格品进行评审的职责和处置

44、的权限?1914. 13.2是否按照形成文件的程序对不合格品和可疑产品进行评审, 并且:进行返工以达到规定要求;一经返修或不经返修作为讣步接收;降级改作它用;一拒收或报废?1924. 13.2要求时,使用或返修不符合规定要求的产品,是否向顾客提 出了让步申请?1934. 13.2; 4. 16是否记录了接收的不合格品及其返修情况,以说明不合格品 实际状况?* *浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co. , ltd.审检查表tqr822-03受审核部门: 品质部陪同接待人:审核日期:no.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价1944. 13.2

45、对于返修和/或返工后的产品是否按照质量计划(控制计划) 和/或形成文件的程序进行重新检验和/或试验?1954. 13. 2. 1是否对不介格品进行定虽化和分析,根据优先程度制定减少 不合格品的计划并进行跟踪?1964. 13. 3有关操作者在工作场所是否易于得到并使用返工指导书?1974. 13. 3可见到返工痕迹的产品在用于维修前是否得到顾客维修零 件部门的批准?1984. 13.4当产品或过程现行的生产件批准程序(ppap)不同吋,组 织是否得到顾客的授权批准?1994. 13.4是否保存了工程批准的产品授权(eapas)的期限和数量的 记录?1204. 13.4当授权期满时,能杏确保符合

46、原冇的或替代的规范和要求?1214. 13.4被批准的材料装运时,是否在每个集装箱上都作了适当标 识?序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价1224. 14. 1为消除实际或潜在的不合格原因,是否采取了适当的纠正或 预防措施?1234. 14. 1由纠正或预防扭施所引起的形成文件和程序的更改是否得 到执行并记录?1244. 14. 1. 1当内部或外部出现不合格时,组织是否采取了规范且冇效的 解决问题的方法?1254. 14. 1. 1是否按照顾客规定的方法对外部出现的不合格做出反应?1264. 14. 1. 2组织在其纠正和预防措施过程屮是否采用了适当的防错技 术?1274. 14.

47、 2. a纠正措施程序是否包括有效地处置顾客的抱怨和不合格报 告?1284. 14. 2. b; 4. 16纠正措施程序是否包括调查与产品、过程和质量体系有关的 不合格产生的原因,并记录调査结果?1294. 14. 2. c纠正措施程序是否包括确定消除不合格原因所需的纠正措* *浙江*电子线有限公司zhejiang * electrical wire co. , ltd.审检查表受审核部门: 品质部陪同接待人:审核日期:tqr822-03no.:施?序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价1304. 14. 2. d纠正措施程序是否包括实施控制,以确保纠正措施的执行及 其有效性?1314. 14. 2. 1从顾客制造厂、工程部门及代理商退回的产品是否经过分 析,是否保存分析记录并只要求时可以得到?1324. 14. 2. 1必要时,组织是否采取了纠正抬施和过程更改以防止再发 牛?1334. 14. 2. 2适用吋,组织是否考虑了纠止措施对其它产品的影响?1344. 14. 3. a预防措施程序是否包括利用适当的信息來源,如产品质量、 让步、审核结果、质量记录等来采取预防措施?1354. 14. 3. b预防措施程序是否包括对要求预防措施的问题确泄所需的 处理步骤?1364. 14. 3. c预防措施程序是否包插采取预防措施并实施控制,以确保有 效性

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