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文档简介

1、开封市卫生学校附属口腔整形专科医院2017年度决算公开目录第一部分开封市卫生学校附属口腔整形专科医院概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分开封市卫生学校附属口腔整形专科医院2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分开封市卫生学校附属口腔整形专科医院2017 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分开封市卫生学校附属口腔整形专科医院概况一、主要职责开封市卫生学校附属

2、口腔整形专科医院位于开封市滨河路中段,是一所全民所有制的专科医院,成立于1988 年 5 月,以满足教学及口腔整形医疗为需要,隶属于开封市卫生学校领导, 相当于学校的下属科室。 截止 2017 年 12 月底,编制人数77 人,实有在岗在编差供编制62 人,退休人员 19人,合计 81 人。二、部门决算单位构成开封市卫生学校附属口腔整形专科医院是市二级预算单位。第二部分开封市卫生学校附属口腔整形专科医院2017年部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1 栏次2 一、财政拨款收入1 87.30 一、

3、一般公共服务支出28 0.00 二、上级补助收入2 0.00 二、外交支出29 0.00 三、事业收入3 612.40 三、国防支出30 0.00 四、经营收入4 0.00 四、公共安全支出31 0.00 五、附属单位上缴收入5 0.00 五、教育支出32 0.00 六、其他收入6 442.90 六、科学技术支出33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出34 0.00 8 八、社会保障和就业支出35 19.38 9 九、医疗卫生与计划生育支出36 1,117.57 10 十、节能环保支出37 0.00 11 十一、城乡社区支出38 0.00 12 十二、农林水支出39 0.00 13 十三、交

4、通运输支出40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出41 0.00 15 十五、商业服务业等支出42 0.00 16 十六、金融支出43 0.00 17 十七、援助其他地区支出44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出45 0.00 19 十九、住房保障支出46 0.00 20 二十、粮油物资储备支出47 0.00 21 二十一、其他支出48 0.00 22 49 本年收入合计23 1,142.61 本年支出合计50 1,136.95 用事业基金弥补收支差额24 0.00 结余分配51 5.66 年初结转和结余25 0.00 年末结转和结余52 0.00 26 53 总计27 1,14

5、2.61 总计54 1,142.61 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开 02表部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1 2 3 4 5 6 7 合计1,142.61 87.30 0.00 612.40 0.00 0.00 442.90 208 社会保障和就业支出19.38 19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休19.38 19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6、 2080502 事业单位离退休19.38 19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出1,123.23 67.92 0.00 612.40 0.00 0.00 442.90 21002 公立医院1,123.23 67.92 0.00 612.40 0.00 0.00 442.90 2100208 其他专科医院1,123.23 67.92 0.00 612.40 0.00 0.00 442.90 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03表部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目

7、支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次1 2 3 4 5 6 合计1,136.95 1,136.95 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出19.38 19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退19.38 19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 休2080502 事业单位离退休19.38 19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出1,117.57 1,117.57 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院1,117.57 1,

8、117.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2100208 其他专科医院1,117.57 1,117.57 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04表部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1 栏次2 3 4 一、一般公共预算财政拨款1 87.30 一、一般公共服务支出28 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款2 0.00 二、外交支出29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出30 0.0

9、0 0.00 0.00 4 四、公共安全支出31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出30.00 0.00 0.00 3 7 七、文化体育与传媒支出34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出35 19.38 19.38 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出36 67.92 67.92 0.00 10 十、节能环保支出37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出40 0.00

10、 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计22 87.30 本年支出合计49 87.30 87.30 0.00

11、 年初财政拨款结转和结余23 0.00 年末财政拨款结转和结余50 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款25 0.00 52 26 53 总计27 87.30 总计54 87.30 87.30 0.00 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院金额单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次1 2 3 合计87.30 87.30 0.00 208 社会保障和就业支出1

12、9.38 19.38 0.00 20805 行政事业单位离退休19.38 19.38 0.00 2080502 事业单位离退休19.38 19.38 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出67.92 67.92 0.00 21002 公立医院67.92 67.92 0.00 2100208 其他专科医院67.92 67.92 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06表部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院金额单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额3

13、01 工资福利支出67.92 302 商品和服务支出0.00 310 其他资本性支出0.00 30101 基本工资67.92 30201 办公费0.00 31001 房屋建筑物购建0.00 30102 津贴补贴0.00 30202 印刷费0.00 31002 办公设备购置0.00 30103 奖金0.00 30203 咨询费0.00 31003 专用设备购置0.00 30104 其他社会保障缴费0.00 30204 手续费0.00 31005 基础设施建设0.00 30106 伙食补助费0.00 30205 水费0.00 31006 大型修缮0.00 30107 绩效工资0.00 30206

14、电费0.00 31007 信息网络及软件购置更新0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费0.00 30207 邮电费0.00 31008 物资储备0.00 30109 职业年金缴费0.00 30208 取暖费0.00 31009 土地补偿0.00 30199 其他工资福利支出0.00 30209 物业管理费0.00 31010 安置补助0.00 303 对个人和家庭的补助19.38 30211 差旅费0.00 31011 地上附着物和青苗补偿0.00 30301 离休费0.00 30212 因公出国(境)费用0.00 31012 拆迁补偿0.00 30302 退休费19.38 302

15、13 维修 (护)费0.00 31013 公务用车购置0.00 30303 退职(役)费0.00 30214 租赁费0.00 31019 其他交通工具购置0.00 30304 抚恤金0.00 30215 会议费0.00 31020 产权参股0.00 30305 生活补助0.00 30216 培训费0.00 31099 其他资本性支出0.00 30306 救济费0.00 30217 公务接待费0.00 304 对企事业单位的补贴0.00 30307 医疗费0.00 30218 专用材料费0.00 30401 企业政策性补贴0.00 30308 助学金0.00 30224 被装购置费0.00 30

16、402 事业单位补贴0.00 30309 奖励金0.00 30225 专用燃料费0.00 30403 财政贴息0.00 30310 生产补贴0.00 30226 劳务费0.00 30499 其他对企事业单位的补贴0.00 30311 住房公积金0.00 30227 委托业务费0.00 307 债务利息支出0.00 30312 提租补贴0.00 30228 工会经费0.00 30701 国内债务付息0.00 30购房补贴0.00 30福利费0.00 30国外债务付0.00 313 229 707 息30314 采暖补贴0.00 30231 公务用车运行维护费0.00 399 其他支出0.00 3

17、0315 物业服务补贴0.00 30239 其他交通费用0.00 39906 赠与0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出0.00 30240 税金及附加费用0.00 30299 其他商品和服务支出0.00 人员经费合计87.30 公用经费合计0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07 表部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院金额单位:万元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公

18、务用车运行费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08表部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次1 2 3 4 5 6 合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分2017 年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2

19、017 年度收入总计1142.61 万元、支出总计1136.95万元。与 2016 年相比收入918.37 万元增加 224.24 万元,增加24.42%,支出 933.13 万元增加 203.82 万元,增加21.84%。二、关于收入决算情况说明2017 年度收入合计1142.61 万元,其中:财政拨款收入87.30 万元,占 7.64%;上级补助收入0 万元,占 0% ;事业收入612.40 万元,占 53.60%;经营收入 0 万元,占 0% ;附属单位上缴收入 0 万元,占 0% ;其他收入442.90 万元,占 38.76%。三、关于支出决算情况说明2017 年度支出合计136.95

20、 万元,其中:基本支出1136.95万元,占 100.00%;项目支出0 万元,占 0% ;上缴上级支出0万元,占 0% ;经营支出 0 万元, 占 0% ;对附属单位支出0 万元,占 0% 。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年财政拨款收、 支总计均为87.30 万元。 与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加4.28 万元,增加5.16%。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)总体情况。2017 年一般公共预算财政拨款支出87.30 万元,占支出合计的 7.68%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.28 万元,增加5.16%。(二)结构

21、情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出87.30 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类)支出 19.38 万元,占 22.20%;医疗卫生和计划生育(类)支出67.92 万元,占 77.80%。(三)具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.30 万元,支出决算为87.30 万元,完成年初预算的100% 。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出87.30 万元。与2016 年相比,增加 4.28 万元,增加 5.16%。 其中:人员经费 87.30万元,主要包括:基本工资、对个人和家庭的补助等;公用经费 0

22、 万元。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的100% 。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元,占 0% ,完成预算的0% ;公务用车购置及运行费支出决算0 万元,占 0% ,完成预算的0% ;公务接待费支出决算 0 万元,占 0% ,完成预算的0% 。八、关于预算绩效情况说明(一)绩效管理工作开展情况。(二)项目绩效自评结果。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的0%。十、机关运行经费支出情况说明2017 年度机关运行经费支出0 万元,较 2016 年度增加 0 万元,增长 0% 。十一、政府采

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