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文档简介

1、附表B-3-1110 (66)千伏变电站优质工程标准评分表-工程综合管理300分序号检杳项目分值评分标准抽查要求扣分1工程项目管理20分1.1工程建设管理纲要4按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病 防治任务书。未编制扣完,编审批手续不规范、 编制时间不符合要求扣1分;无质量通病防治 任务书扣2分,内容不完整扣1分检查工程建设管理纲 要1.2项目创优规划4按规定编制项目创优规划。未编制扣完,未按 照规定模板编写扣1分,引用标准不正确扣1 分,编审批手续不规范、编制时间不符合要求 扣1分,未针对本工程特点编制扣1分检杳建设单位工程创优规划1.3图纸会检2及时组织图纸会检并出具会检纪要。缺纪要1

2、份扣1分,纪要内容不完整1份扣0.5分检查图纸会检纪要和 竣工图纸1.4达标投产考核4达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求。 1项不符合扣2分检查达标投产考核资 料1.5达标投产考核整改情况6达标投产考核整改头仃闭环管理。提出的冋题 未闭环1项扣2 分;达标投产考核发现的不付 合项在检查中再次发现扣2分对达标投丿考核扣分 项及整改项进行核查2质量过程控制数码照片采集与管理38分2.1数码照片主题6数码照片主题与规定相符。严重不符合要求的 扣完,主题不符合要求每5%(不足5%按 5%计) 扣1分检查相关数码照片序号检杳项目分值评分标准抽查要求扣分2.2数码照片数量6数码照片中有效照片数量满足

3、规定要求。少 30%以上扣完,数量每少5% (不足5%按 5%计) 扣1分检查相关数码照片2.3数码照片分类及整理6数码照片分类、整理满足规定要求。未按要求 设立文件夹及整理归类扣完;每缺少或设置错 误1个文件夹扣1分检查相关数码照片2.4数码照片符合性12照片内容符合现场实际情况,拍摄时间符合工 程逻辑关系,照片与实物相符合,照片无共用 情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时 间不符合工程逻辑关系、照片与实物不符合的 扣完;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.2 分检查相关数码照片2.5数码照片规范性8照片标识正确、清楚。照片未标识或标识命名 不正确每张扣0.1分检查相关数码照片3工程招标

4、管理8分3.1设计招标2按规定进行设计招标,按中标通知书时间签订 合同。未招标扣完,合同签订时间不符合规定 扣1分检杳中标通知书、合 同3.2施工招标2按规定进行施工招标,按中标通知书时间签订 合同。未招标扣完,合同签订时间不符合规定 扣1分检杳中标通知书、合 同3.3监理招标2按规定进行监理招标,按中标通知书时间签订 合同。未招标扣完,合同签订时间不符合规定 扣1分检杳中标通知书、合 同序号检杳项目分值评分标准抽查要求扣分3.4主设备招标2按规定进行主要设备(主变、高抗、组合电器、 220千伏及以上断路器)招标,按中标通知书时 间签订合同。未招标扣完,合同签订时间不符 合规定扣12分检杳中标

5、通知书、合 同4工程造价管理10分4.1初步设计概算批复5在工程开工前完成初步设计概算批复。 未完成 扣完查批复文件4.2工程结算5按时完成结算,未按时完成扣完;结算超批复 概算扣完查结算资料5工程设计管理37分5.1工程设计创优实施细则6按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细 则扣完;引用标准不正确扣2分,编审批手续 不规范、编制时间不符合要求各扣 1分,未针 对本工程特点编制扣2分检查设计创优实施细 则5.2工程设计强制性条文执行计划及其 检杳表8按要求编写工程设计强制性条文执行计划及 其检查表。无计划或执行检查表扣完,计划或 检杳表不完整1处扣1分检查工程强制性条文执 行计划及其执行检

6、查表5.3设计变更管理6按照规定要求进行设计变更管理。设计变更管 理制度未备案扣1分,设计变更审批手续不符 合要求、费用变化不明确、无技经人员签字, 以会检纪要代替设计变更每份扣1分检查设计变更、施工 图会检纪要5.4图纸成品合格率5图纸会检中发现图纸设计错误每1处扣0.2分检查施工图会检纪要5.5质量通病防治的设计措施和技术要 求6设计文件明确质量通病防治的设计措施和技 术要求。无措施扣完,未执行防治工作要求 1检查设计措施及交底 记录序号检杳项目分值评分标准抽查要求扣分处扣2分5.6设计工代管理6按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问 题,组织设计交底,工代管理制度和设计交底 备案。1项不

7、符合扣1分检查设计工代现场派 出情况及现场设计问 题处理情况6施工管理56分6.1工程施工创优实施细则8按要求编写工程施工创优实施细则。未编制扣 完,未按规定模板编写、引用标准不正确、编 审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣 1 分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实施细则6.2工程开工报审表4工程开工报审表其全。无报审表扣完,审批手 续不全扣2分,内容不规范扣1分检查工程开工报审表6.3项目管理实施规划(施工组织设计) 及交底8项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资 料齐全。缺实施规划扣完,未进行全员交底扣 2分,引用标准不正确、编审批手续不规范、 编制时间不符合要求各扣1分,未针对本

8、工程 特点编制扣3分检查项目管理实施规 划(施工组织设计) 及其三级交底记录6.4施工方案(措施)及交底8施工方案(措施)及交底资料齐全。未对全部 参加施工人员交底扣2分,每缺1份方案(措 施)扣2分,针对性差每份扣1分,编审批手 续不全、不规范每份各扣1分根据项目管理实施规 划检查方案(措施) 及交底记录6.5工程建设强制性条文6按规定编制工程建设强制性条文执行计划,记 录表齐全。无计划或执行记录表扣完,计划或 记录表不完整1处扣1分检查工程施工强制性条 文执行计划及其执行记 录表6.6工程变更单、监理工程师通知单的5按要求完成工程变更单、监理工程师通知单的检查工程变更单、监序号检杳项目分值

9、评分标准抽查要求扣分闭环管理闭环管理。未闭环每份扣1分理工程师通知单6.7按图施工5按批准的设计文件施工。1项不符合扣1分检查竣工图纸及现场6.8工程质量问题处置记录4工程质量问题处置记录齐全。未处置每项扣2分,处置记录不规范每项扣1分检查工程质量问题台 账及工程质量问题处 理单6.9施工质量通病防治措施及工作总结8施工质量通病防治措施及工作总结齐全。无措 施扣完,无总结扣4分,总结内容不详实扣2 分,编审批手续不规范扣1分;防治效果不明 显,1项扣1分检查质量通病防治措 施及总结7工程监理56分7.1监理规划及审批4监理规划及审批资料齐全。无监理规划扣完, 针对性差扣2分,审批手续不规范扣1

10、分检杳监理规划7.2工程监理创优实施细则6工程监理创优实施细则齐全。未编制扣完,未 按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手 续不规范、编制时间不符合要求扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实施细则7.3工程监理强制性条文执行检查表及 汇总表6工程监理强制性条文执行检查表及汇总表齐 全。无检查表扣完,无汇总表扣 2分,检查表 内容不符合每处扣1分检查工程强制性条文执 彳亍检查表、汇总表7.4旁站方案、审批及记录6旁站方案、审批及记录资料齐全。无方案扣元, 审批不规范每份扣1分,旁站点设置不符合要 求每类扣2分,旁站记录不规范每份扣1分根据国家电网公司 电力建设工程施工质 量监理管理办法检

11、 查旁站点设置、旁站 方案及记录序号检杳项目分值评分标准抽查要求扣分7.5项目管理实施规划(施工组织设计) 审核2项目管理实施规划(施工组织设计)审核资料 齐全。未审核扣完,审核不严格、审批不及时、 意见签署不规范扣1分检查报审表7.6技术方案(措施)审核6技术方案(措施)审核资料齐全。1份未审核 扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署 不规范每份扣1分检查报审表7.7主要施工机械/工器具及计量器具 审核2主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐 全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不 及时、意见签署不规范1份扣1分检查报审表7.8管理人员资格及特殊工种 /特殊作 业人员审核2管理人员资格

12、及特殊工种/特殊作业人员审核 资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、 审批不及时、意见签署不规范每份扣 1分检查报审表7.9工程材料/构配件/设备进场审核4工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全。1 份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、 意见签署不规范每份扣1分检查报审表7.10主要材料及构配件供货商,分包单 位、试验(检测)单位资质审核4主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检 测)单位资质审核资料齐全。1份未审核扣2 分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规 范每份扣1分检查报审表7.11隐蔽工程签证6隐敝工程隐敝前对工程实物进行检查验收。未 验收每项扣2分,签证不规范或不全每项扣

13、1 分检杳隐蔽工程签证单7.12质量评估报告2质量评估报告资料齐全。无报告或不真实扣 完,内容不完整扣1分检查质量评估报告序号检杳项目分值评分标准抽查要求扣分7.13质量通病防治控制措施及评估2质量通病防治控制措施及评估资料齐全。无控 制措施、未评估扣完,评估不真实扣1分检查质量通病防治控 制措施及评估报告7.14工程质量验评划分2工程质量验评划分资料齐全。未审核扣 2分, 审核意见不规范每份扣1分检查工程质量验评划 分报审表7.15工程质量验评汇总及报审2工程质量验评汇总及报审资料齐全。无汇总 表、未报审扣完,漏项1处扣0.5分检查工程质量验评汇 总表、报审表8材料设备管理6分8.1设备现场

14、交接验收及贮存管理3主变压器、油浸电抗器、高压互感器、GIS设备保留运输冲撞检查记录,缺少1项扣1分。 设备现场贮存方式及条件不满足要求:倒立式 油浸互感器卧倒存放、变压器充氮保存事件超 过规程要求、保存期间缺少氮气压力、湿度检 查记录,缺少1项扣1分。检查相关记录8.2材料设备检查及缺陷处理3材料设备检查及缺陷处理记录表齐全。 缺1份 扣1分,缺陷处理未闭环每项扣1分,缺陷处 理不及时(影响施工)每项扣 0.5分检查主要设备(材料) 开箱检查记录表、设 备缺陷通知单及设备 缺陷处理报验表9验收及生产运行52分9.1中间验收5按照规定进行各个阶段的中间验收,中间验收 报告齐全。缺少1份扣1分,

15、报告(意见、签 字、盖章等)不规范每处扣0.5分检杳施工单位自检、 监理验收资料9.2工程竣工预验收5工程竣工预验收内容全面,各个专业验收内容 和结论明确,消缺管理规范。无专业验收报告(小结)扣完,报告无验收结论(意见)扣 1检查竣丄预验收资料序号检杳项目分值评分标准抽查要求扣分分,验收消缺未闭环每处扣0.5分9.3工程竣工验收5按规定要求程序进行工程竣工验收, 验收内容 和结论明确,消缺管理规范。无工程竣工验收 报告扣完;无验收结论扣1分;验收报告(意 见、签字、盖章等)不规范每处扣 0.5分;验 收消缺未闭环每处扣0.5分检杳建设管理单位竣 工验收报告9.4启动竣工验收证书3启动竣工验收证

16、书齐全。无验收证书扣完,证 书(意见、签字等)不规范每处扣 0.5分检查启动竣工验收证 书9.5质量监督报告3规定阶段的质量监督报告齐全。缺少 1次扣1 分检查质量监督报告9.6建设单位工程总结2建设单位工程总纟口完整。未编与扣完,审批手 续不规范扣1分,未总结经验教训及改进措施 扣1分检杳建设单位工稈总 结9.7设计单位工程总结2设计单位工程总纟口完整。未编与扣完,审批手 续不规范扣1分,未总结经验教训及改进措施 扣1分检杳设计单位工稈总 结9.8施工单位工程总结2施工单位工程总纟口完整。未编与扣完,审批手 续不规范扣1分,未总结经验教训及改进措施 扣1分检杳施工单位工稈总 结9.9监理单位

17、工程总结2监理单位工程总结齐全。未编与扣完,审批手 续不规范扣1分,未总结经验教训及改进意见 扣1分检杳监理单位工稈总 结9.10变电站运行规程3运行规程齐全、规范。无运行规程扣完,运行 规程无针对性扣1分检查变电站运行规程序号检杳项目分值评分标准抽查要求扣分9.11事故应急预案2应急预案齐全,建立快速反应机制。无应急预 案扣完,预案无针对性扣1分检查运行单位应急预 案9.12运行人员培训2完成运行人员上岗培训。无培训记录扣完,培 训无针对性扣1分检查培训记录9.13运行编号、标牌、警示牌2运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符 合扣1分检查运行编号、标牌、 警示牌9.14构架爬梯编号及防护

18、、户外照明灯 具编号2构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐 全。1处不符合扣1分检查构架爬梯编号、 户外照明灯具编号9.15安全工器具管理2安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。 不规范每项扣1分,未在规定时间内检定每项 扣1分检查安全工器具室9.16消防器具管理2消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不 规范每项扣1分,未在规定时间内检定每项扣1分检查消防器具管理记 录、检查消防器具9.17缺陷记录及处理2按规定进行缺陷记录及处理。不规范每项扣1分检查缺陷记录9.18设备状态带电检测2按照规定进行红外测温、油色谱分析、局部放 电测量并记录。未进行相关工作扣完,每缺少 1次扣1分。由于施工

19、原因引起超温等异常, 每发现1处扣1分检查检测记录9.19设备首次状态评价4新设备在投运后一个月内开展首次设备状态 评价中不存在因工程质量原因导致的设备异 常或严重状态,每发现一台次设备存在严重状 态扣完,每发现 台次设备存在异常状态扣 2检查新设备投运后首 次设备状态报告序号检杳项目分值评分标准抽查要求扣分分10工程档案管理17分10.1归档时间与范围4建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保 管单位移交项目档案,设计单位在项目竣工投 产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审 核,监理、调试、调度单位在项目竣工投产后 1个月内向建设单位移交项目档案,施工单位 在项目竣工投产后1个月内向建设单

20、位移交项 目档案,2个半月内向建设单位移交竣工图, 归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分检杳移交记录10.2移交案卷目录2移交案卷目录齐全。缺少目录扣元,目录不符 合要求1处扣0.5分检查本工程档案资料 案卷目录(清册)和 移交清单10.3归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内 目录案、卷题名规范。1项不符合扣0.5分检查相关资料10.4案卷装订1文件、案卷装订符合档案要求。1项不符合扣0.5分检查相关资料10.5文件材料书写的字迹、载体4文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不 清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分,载体 不合格1份扣0.5分检查相关资料10.6竣工图4竣工

21、图相关资料齐全。未提交二次系统竣工图 CAD电子文件的扣元,没有编制竣工图总说明 和分册说明的扣完,编制不规范(包括图章、 签字等)每处扣1分。发现设计变更与竣工图检杳竣工图总说明和 分册说明随机检查竣工图3张 检查设计变更对应竣序号检杳项目分值评分标准抽查要求扣分不符1处扣1分工图3处(变更单超 过3处内容时)附表B-3-2110 (66)千伏变电站优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺500分序号检查项目分值评分标准检杳要求扣分1施工过程质量控制与检测资料(土建部分90分)1 . 0主要材料出厂资料及试验资料32分1.0.1主要原材料合格证 明及检测报告6钢材、预拌(商品)混凝土、水泥、钢

22、筋焊接(含试焊)、混凝 土外加剂、防水、保温隔热材料合格证明及检测报告齐全。每缺 少1份扣2分;不完整或不规范每份扣1分检查材料合格证、检测 报告是否齐全完整、准 确、有效,1.0.2相关建筑装饰产品 合格证6灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、 涂料、地面材料合格证齐全。每缺1项扣1分,不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐 全完整、准确、有效1.0.3砂、石、砖、混凝 土、砂浆相关检测 报告6混凝土、砂浆配合比试验报告、试块抗压、抗渗、抗冻试验报告 齐全。每缺少1份扣2分,不完整或不规范每份扣1分,强度未 进行评定每项扣2分,试块抗压强度无汇总表扣 2分; 砂、石、砖

23、检验报告齐全,每缺少 1份扣1分检查相关检测报告、同 条件养护温度记录表、 统计资料及评定结果; 检查同养试块取样部位 书面材料1.0.4土方回填的试验报 告5土方回填土击实试验报告齐全。缺少 1项扣1分土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范要求, 分层试验报告齐全。缺少1项扣1分,记录不完整1处扣0.5分检查相关资料1.0.5地基处理、桩基的 试验报告5地基处理符合设计要求,桩基无川、W类桩,U类桩不得超过20% 试验报告齐全。存在类桩,U类桩超过 20%扣完;缺少 1项扣2分,记录不完整1处扣0.5分检查相关资料1.0.6结构实体钢筋保护 层厚度测试记录4结构实体钢筋保护层厚

24、度检测一次检测合格率在 90%以上,检测 记录齐全。每缺少1项扣1分,记录不完整、记录值超标1处扣0.5分检查相关资料序号检查项目分值评分标准检杳要求扣分1.1隐蔽工程验收记录20分1.1.1地基验槽隐蔽验收记录4勘查、设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收, 隐蔽验收记录齐全。 缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣 0.5分检查相关资料1.1.2钢筋工程隐蔽验收记录4钢筋工程隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料1.1.3地下混凝土工程隐 蔽验收记录4地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料

25、1.1.4防水、防腐隐蔽验 收记录4防水、防腐隐蔽验收记录齐全。缺少 1份扣1分,记录不完整、 签证不规范每份扣0.5分检查相关资料1.1.5门窗、粉刷、吊顶、 饰面砖、轻质隔墙 隐蔽工程验收记录4门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣 0.5分检查相关资料r 1.2工程质量验评记录8分1.2.1工程质量验收及评 定范围划分表2工程质量验收及评定范围划分表满足规范要求。无划分表扣完, 划分错误1项扣0.5分检查相关资料1.2.2单位(子单位)工程 质量验收记录及评 定表3对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记 录及评

26、定表齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.2.3分部、分项、检验 批工程质量验收记 录3分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3安全和功能性控制资料及记录 30分1.3.1屋面淋水、蓄水试 验记录2屋面淋水、蓄水试验记录齐全。缺少 1份扣1分,记录填写不规 范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.2地下室防水效果检2地下室防水效果检查记录齐全。缺少 1份扣1分,记录填写不规检查相关资料序号检杳项目分值评分标准检杳要求扣分查记录范1份扣0.5分。133有防水要求的地面 (楼面)蓄水试验记 录2有防水要求的地面(楼面)

27、蓄水试验记录齐全。缺少1份扣1分, 记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料134建(构)筑物垂直 度、标咼、全咼测 量记录2建(构)筑物垂直度、标咼、全咼测量记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.5外窗气密性、水密 性、耐风压检测报 告2外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全。缺少1份扣1分,报告不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.6建(构)筑物沉降 观测记录2建(构)筑物沉降点设置符合设计和规范要求,观测记录齐全。 缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.7至内环境检测报口(办公、生活场所)1室内(办公、生活场所)环境检测报告

28、齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.8暖气管道、散热器 压力试验记录2暖气管道、散热器压力试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.9卫生器具满水试验记录2卫生器具满水试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.10消防管道压力试验记录3消防管道压力试验记录齐全。缺少 1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.11排水干管通球试验 记录2排水干管通球试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.12照明全负荷试验记 录2照明全负荷试验记录齐全

29、。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.13建筑防雷接地装置2建筑防雷接地装置安装质量验收记录齐全。缺少1份扣1分,记检查相关资料序号检杳项目分值评分标准检杳要求扣分安装质量验收记录录填写不规范1份扣0.5分1314线路、插座、开关 接地检验记录2线路、插座、开关接地检验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1315通风、空调系统试 运行记录1通风、空调系统试运行记录齐全。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1316管道冲洗消毒记录1管道冲洗消毒记录齐全。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分检查生活管道冲洗记录:2施工过程质量控制与

30、检测资料(主设备出厂资料及试验资料66分)2.0主要原材料合格证明文件 8分2.0.1硬母线、软导线、 金具产品合格证2硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。缺 1份扣1分检杳合格证2.0.2支柱绝缘子、悬式 绝缘子产品合格证2支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺 1份扣1分检杳合格证2.0.3电力电缆(含附 件)、控制电缆以 及电缆防火阻燃材 料产品合格证明文 件2电力电缆(含附件)、控制电缆以及电缆防火阻燃材料产品合格 证明文件齐全。缺1份扣1分检杳合格证2.0.4构支架产品合格证 明文件2构支架产品合格证明文件齐全。缺 1份扣1分检杳合格证2.1出厂试验报告12分2.1.1主变压器出厂

31、试验报告2主变压器出厂试验报告齐全。缺试验报告扣完,技术参数不满足 技术合同要求1处扣0.5分检查变压器、油浸高抗 出厂报告;换流站增加 检查换流变压器、油浸 平波电抗器出厂报告2.1.2大型设备运输冲撞2大型设备运输冲撞记录报告及签证齐全。无签证记录扣完,签证检杳签证记录序号检杳项目分值评分标准检杳要求扣分记录报告及签证记录不完整扣1分2.1.3主要电气设备出厂 试验报告6主要电气设备出厂试验报告齐全。缺1份扣2分,技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分检查断路器、互感器、 电抗器、避雷器、隔离 开关、组合电器等设备 出厂报告;换流站增加 检查换流阀及相应直流 电气设备出厂报告2.1.4S

32、F6气体出厂试验 报告2SF6气体出厂试验报告齐全。缺1份扣1分,技术参数不满足技 术合同要求1处扣0.5分检杳SF6气体出厂试验 报告P 2.2施工试验报告或检测报告31分2.2.1管形母线氩弧焊接 试验报告3管形母线氩弧焊接试验报告齐全、规范。缺1份扣1分,报告不规范1份扣0.5分检查管形母线氩弧焊接 试验报告2.2.2耐张线夹液压试验报告3耐张线夹液压试验报告齐全、规范。缺1份扣1分,报告不规范1份扣0.5分检查耐张线夹液压试验 报告2.2.3变压器(高抗)油取样试验报告3变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验 后油取样试验报告齐全、规范。缺少 1份扣1分,报告不规范1

33、 份扣0.5分检查相关油试验报告2.2.4变压器局放试验报 告3变压器局放试验报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分检查相关试验报告2.2.5电气一次设备交接 试验报告3电气一次设备交接试验报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分检查试验报告2.2.6保护调试报告3保护调试报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5 分检查调试报告2.2.7通信、自动化调试报告3通信、自动化调试报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1 份扣0.5分检查通信、自动化调试 报告序号检杳项目分值评分标准检杳要求扣分228测量盘表校验报告2测量盘表校验报告齐全、规范。缺1份扣2

34、分,报告不规范1份 扣0.5分检查盘表校验报告229变压器、电抗器相关签证3变压器(电抗器)器身检查隐蔽前签证、冷却器密封试验签证、 真空注油及密封试验签证齐全、规范。每缺少1份扣1分,签证不完整1处扣0.5分检查变压器、电抗器相 关签证2.2.10充油设备瓦斯继电 器校验报告3充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报告扣完检查瓦斯继电器校验报 告2.2.11绕组温度计、油温 度计校验报告2绕组温度计、油温度计校验报告齐全。无报告扣完检查绕组温度计、油温 度计校验报告P 2.3隐蔽工程验收记录9分2.3.1主接地网工程隐蔽 验收记录3主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,记录齐 全、规

35、范。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5 分检查主接地网工程隐蔽 验收记录2.3.2专用接地装置隐蔽 验收记录2独立避雷针等设计相关专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐 全、规范。缺少1处隐蔽验收记录扣1分,记录不完整、签证不 规范每份扣0.5分检查施工图纸设计相关 接地要求及隐蔽验收记 录2.3.3直埋电缆隐蔽验收 记录2直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1处扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料2.3.4圭寸闭母线隐敝前检 查(签证)记录2封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。缺少1处扣1分, 记录不完整、签证不规范每份扣 0.5分检查相关资料r 2.4

36、工程质量验评记录6分2.4.1工程质量验收及评 定范围划分表2工程质量验收及评定范围划分表满足规范要求。无划分表扣完, 划分错误1项扣0.5分检查相关资料2.4.2单位工程质量验收 记录及评定表2单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分检查相关资料序号检杳项目分值评分标准检杳要求扣分243分部、分项工程质 量验评记录2分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分检查相关资料3现场实物质量(土建部分 173分):3. 0土建部分通用条款27分3.0.1主建筑墙体裂缝5一般裂缝1处扣2分现场实物检查3.0.2屋面、墙面渗水4有渗水痕迹扣

37、完现场实物检查3.0.3场地3标高满足要求,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合设 计要求。1处不符合扣1分检查配电装置场地3.0.4站区场地排水3场地排水畅通,无积水;场地雨水井设置符合设计图纸,井壁表 面平整,砌筑沙浆饱满,勾缝平顺。场地积水1处扣1分,其他1处不符合扣0.5分现场实物检查3.0.5建筑之间变形缝设 置3设备基础与地坪之间变形缝设置合理、嵌缝规范;坡道、踏步、 散水、电缆沟与建筑物之间变形缝设置合理、嵌缝规范。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.0.6屋面水落管3水落管的伸缩节、检查口设置规范。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.0.7主变、咼抗事故油 池3油池边缘无裂

38、缝,油池底部设栅格,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm粒径为5080mm 1项不符合扣2分现场实物检查3.0.8沉降观测点3按照设计要求设置测量控制点和沉降点,保护完好,标识规范。 1处不符合扣1分现场实物检查3.1混凝土工程9分3.1.1混凝土面层3混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷。 1项不符合扣0.5分现场实物检查3.1.2混凝土基础、保护 帽3混凝土基础、保护帽符合设计,外形美观,尺寸统一,表面无裂 纹、无积水。1处不符合每基扣0.5分现场实物检查3.1.3大体积基础3主变、GIS基础无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置正确、无现场实物检查序号检杳项目分值评分标准检杳

39、要求扣分锈蚀,变形缝符合设计要求,平整度符合规范要求。1处裂缝扣2分,1处裂纹扣1分,其他1处不符合扣1分3.2钢结构工程12分321钢结构焊接3焊缝高度、长度符合规范,焊缝均匀,无咬边、夹渣、气孔等现 象。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.2.2钢结构横梁或桁架2钢结构横梁或桁架不应下挠,弯曲矢高w1/1000钢横梁跨度。1处不符合扣1分现场实物检查3.2.3钢构架螺栓3螺栓无漏装;螺栓穿向一致,水平方向由里向外,垂直方向由下 向上,螺栓外露长度一致。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.2.4构支架2表面干净,无焊疤、脏污,镀锌均匀美观、无脱落、起皮。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.2

40、.5钢构架柱轴线的垂 直度2构架垂直度偏差小于1H/1000mm且不大于25mm支架垂直度偏 差1H/1000mm且不大于10mm 1处不符合扣0.5分现场实物检查:3.3砌筑工程(围墙、防火墙)12分3.3.1清水墙体砌筑5清水墙组砌方法正确、表面灰缝饱满,墙体无通缝、瞎缝、裂缝、 透亮、游丁走缝;清水墙面无污染、泛碱,勾缝均匀、光滑、顺 直、深浅一致;清水墙砌体的砌筑灰缝应横平竖直、厚薄均匀,水 平灰缝厚度宜为8-12 mm清水墙伸缩缝设置合理,嵌缝满足要求, 滴水沿(线)设置满足要求,压顶无裂纹。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.3.2挡土墙的泄水孔2挡土墙的泄水孔设计无规定时,泄水孔

41、应均匀设置,在每米高度 上间隔2m左右设置一个泄水孔。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.3.3围墙的伸缩缝1围墙的伸缩缝位置、宽度、填料符合要求,美观、牢固,无装饰。 1处不符合扣0.5分现场实物检查3.3.4围墙墙体砌筑2裂缝1处扣1分,裂纹1处扣0.5分围墙每个方位均需抽查序号检杳项目分值评分标准检杳要求扣分335围墙平整度1围墙表面平整度偏差w 2mm 1处不符合扣0.5分用2m靠尺和塞尺,现场 检杳不少于2处336围墙垂直度1围墙垂直度偏差w 3mm 1处不符合扣0.5分用2m垂直检测尺现场 每50米检杳1处,查2 处3.4电缆沟道、支架、盖板 9分3.4.1电缆沟道截面(沟 壁之间

42、)尺寸偏差1电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差w 20mm。1处不符合扣0.5 分现场实物检查3.4.2电缆沟结构3电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,无积水、杂物,沉降缝处 理符合设计要求,无泥水渗入,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径 要求。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.4.3电缆沟盖板2电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,电缆沟盖板合模无探头板; 电缆沟盖板表面平整,无损伤、脱皮、裂缝、起砂等质量缺陷。 1处不符合扣0.5分现场实物检查3.4.4电缆沟压顶1电缆沟压顶米用钢筋混凝土或混凝土砌块,沟沿(顶)高于地平 面,其尺寸符合设计要求。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.4.5电缆沟支架及接

43、地 扁铁2支架安装稳固,间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足规 范要求、遇沉降缝处预弯。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.5道路4分3.5.1混凝土路面和室外地面4混凝土路面和室外地面平整密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、 损坏、污染等现象;接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规 定。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.6抹灰工程15分3.6.1抹灰工程的基层与 墙体处理4抹灰工程的基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂缝。1处不符合扣0.5分现场实物检查序号检杳项目分值评分标准检杳要求扣分3.6.2分格缝(条)4分格缝(条)宽、深均匀;表面光滑,棱角整齐,清晰美观。1处不符合扣0.5分现场

44、实物检查3.6.3滴水线(槽)4滴水线(槽)位置符合规定,整齐顺直,滴水线内高外低;滴水槽 宽度、深度均不小于10mm。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.6.4抹灰工程的立面垂 直度、表面平整度3抹灰工程的立面垂直度符合规范,抹灰工程的表面平整度符合规 范,一般抹灰工程的阴阳角方正、符合规范。1处不符合扣1分用靠尺、塞尺现场实物 检杳:3.7门窗工程18分3.7.1门窗安装2门窗安装牢固,采用外开窗时采取加强牢固窗扇的措施,卫生间 门应有通风措施。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.7.2框、扇安装1框、扇安装牢固,起闭灵活、严密,无倒翘。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.7.3窗框4窗框

45、与墙体间无渗漏。1处渗漏痕迹扣2分; 密封胶严密、平直、美观。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.7.4推拉窗1推拉窗有防跌落措施和限位器。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.7.5门窗配件2门窗配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.7.6门窗玻璃2门窗玻璃牢固、朝向正确,单块玻璃大于 1.5m2使用安全玻璃,符 合安全玻璃的使用规定;卫生间门窗设置磨砂玻璃。 1处不符合 扣0.5分现场实物检查3.7.7临空的窗台2临空的窗台低于800mm寸,应米取防护措施,防护咼度由楼地面 起计算不应低于800mm 1处不符合扣0.5分现场实物检查3.7.8门窗套4门

46、窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不 得有裂缝、翘曲及损坏,有防水要求的门套底部应采取防水防潮 措施。1处不符合扣1分现场实物检查3.8吊顶工程4分序号检杳项目分值评分标准检杳要求扣分3.8.1吊杆、龙骨和饰面 材料安装2吊杆、龙骨和饰面材料安装牢固、正确。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.8.2吊顶饰面、压条安 装2饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝;压条平直、宽 窄一致、饰面板安装的表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具安装 位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、吊顶四 周水平偏差在规定允许值以内,非整块饰面板使用应符合规范要 求。1处不符合扣0.5分现场

47、实物检查3.9饰面板(砖)工程3分3.9.1饰面板(砖)3饰面板(砖)表面应平整、洁净、色泽 致,无裂痕和缺损,表 面无泛碱等污染,接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;滴水 线(槽)应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求;整砖 套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致;阴 阳角处搭接方式、非整砖使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5 分现场实物检查:3.10涂饰工程6分3.10.1涂层施工2涂层均匀、色泽一致、粘贴牢固;涂层表面平整,线条顺直,无 泛碱、咬色,无砂眼、刷纹;阴阳角方正、美观。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.10.2装饰线、分色线直 线度2装饰线、分色线直线度

48、允许偏差W 1mm 1处不符合扣0.5分用2m靠尺和塞尺现场检 查3.10.3环氧自流坪2表面平整,色泽均匀,无气泡、余物、凸起、凹陷、针孔、裂缝、 剥离等不良情况。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.11防水工程8分3.11.1屋面防水工程4排水坡度,泛水高度处理,防水卷材收头,排气管道根部处理, 水落管入口细部处理符合规范要求。1处不符合扣1分现场实物检查序号检杳项目分值评分标准检杳要求扣分13.11.2有防水要求的建筑 地面4有防水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差、排水坡 度应符合设计要求,对立管、阴阳角部位与卫生洁具根部、套管 和地漏与楼板节点之间进行密封处理,不得有渗漏,地

49、漏设置规 范。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.12室内地面、楼面工程13分3.12.1现浇混凝土楼板或 混凝土面层3现浇混凝土楼板或混凝土找平层的地面原浆收光,面层平整,不 得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹;表面平整度等偏差值 符合验收规范要求。1处不符合扣0.5分用2m靠尺和楔形塞尺 检杳3.12.2环氧树脂自流坪面 层2环氧树脂自流坪光滑平整,颜色均匀一致,无泛锈、无气泡、流 挂及开裂、剥落等缺陷,涂层附着牢靠,无漏涂、误涂,无裂缝 现象,接茬顺畅。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.12.3地砖面层2地砖洁净、平整、无磨痕,图案、色泽一致,缝宽合理、均匀、 周边顺直、镶嵌正确、板

50、块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷;表面平 整度、高低差等偏差值符合验收规范的要求。踢脚线粘贴牢固, 无空鼓,出墙厚度一致,与地砖对缝。1处不符合扣0.5分用2m靠尺和楔形塞尺 检杳3.12.4活动地板(防静电 地板)复合地面3活动地板(防静电地板)复合地面、踢脚线(板)符合设计和规范; 表面平整度、接缝高低差、缝格平直度符合要求,支架应齐全牢 固,地板下应清洁,无施工遗留物;踢脚线粘贴牢固,无空鼓, 出墙厚度一致。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.12.5楼梯踏步和台阶3楼梯踏步和台阶的宽度和高度符合设计要求。相邻踏步的高度和 宽度差不应大于10mm每踏步两端宽度差不大于10mm齿角应 整齐,防滑条应顺直;梯段数量超过18级应设休息平台,

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