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文档简介
1、第第6章章 综合综合生产计划生产计划 主要内容:主要内容: 1.生产计划概述生产计划概述 2.综合综合生产计划生产计划 3.生产能力计划生产能力计划 引导案例引导案例 江南宾馆的江南宾馆的“两会两会”接待计划接待计划 江南宾馆的服务员小刘正忙着给宾馆的江南宾馆的服务员小刘正忙着给宾馆的各个房间换床单、被套,这时,正在检查工各个房间换床单、被套,这时,正在检查工作的江南宾馆的王总经理看到小刘在工作,作的江南宾馆的王总经理看到小刘在工作,对小刘说:对小刘说:“小刘啊,过两天,县人大、县小刘啊,过两天,县人大、县政协的代表们就要入住我们宾馆了,这可是政协的代表们就要入住我们宾馆了,这可是我们宾馆的大
2、事,要使客人满意,使代表满我们宾馆的大事,要使客人满意,使代表满意,让他们吃得放心、住得开心,才能专心意,让他们吃得放心、住得开心,才能专心地开会,为党和政府献计献策,为咱老百姓地开会,为党和政府献计献策,为咱老百姓办实事。办实事。” 引导案例引导案例 江南宾馆的江南宾馆的“两会两会”接待计划接待计划 王总召集各职能部门主管开会,在会上提王总召集各职能部门主管开会,在会上提出了这次接待两会的指导原则:出了这次接待两会的指导原则:“全体员工以全体员工以高度的服务热情、认真的服务态度、完善的服高度的服务热情、认真的服务态度、完善的服务设施、优秀的服务质量,为出席两会的全体务设施、优秀的服务质量,为
3、出席两会的全体代表提供优质的后勤保障。代表提供优质的后勤保障。” 采购部赵部长就对江南宾馆要采购的物资采购部赵部长就对江南宾馆要采购的物资做了详细的采购计划。餐饮部在准备菜肴时的做了详细的采购计划。餐饮部在准备菜肴时的原材料都是新鲜的,宾馆的质检部门对餐饮和原材料都是新鲜的,宾馆的质检部门对餐饮和住宿的卫生,制定了详细的质量保证计划;另住宿的卫生,制定了详细的质量保证计划;另外,也对宾馆的安全防范措施做了认真的部署。外,也对宾馆的安全防范措施做了认真的部署。 6.1生产计划概述生产计划概述 生产计划是关于企业生产系统总生产计划是关于企业生产系统总 体方面的计划。体方面的计划。 生产计划工作是指
4、生产计划的具体生产计划工作是指生产计划的具体编制工作。编制工作。 优化的生产计划的三个特征:优化的生产计划的三个特征: 有利于充分利用销售机会有利于充分利用销售机会 有利于充分利用赢利机会,并实有利于充分利用赢利机会,并实现生产成本最低化现生产成本最低化 有利于充分利用生产资源有利于充分利用生产资源 6.1.1生产计划体系生产计划体系 1.按时间分按时间分 (1)长期计划长期计划 计划期跨度一般为计划期跨度一般为35年左右。它是企年左右。它是企业在生产、技术、财务等方面重大问题业在生产、技术、财务等方面重大问题的规划,提出了企业的长远发展目标以的规划,提出了企业的长远发展目标以及为实现目标所制
5、定的战略计划。及为实现目标所制定的战略计划。 (2)中期计划中期计划 中期计划的时间期一般为中期计划的时间期一般为12年。年。 环境预测环境预测组织目标组织目标(战略规划战略规划)产品和市场计划产品和市场计划经营预测经营预测(FC)财务计划财务计划资源计划资源计划第一层第一层:总体计划总体计划生产计划生产计划(大纲大纲)市场预测、已签合同市场预测、已签合同粗能力需求计划粗能力需求计划(RCCP)第二层第二层:产品出产进度计划产品出产进度计划主生产计划主生产计划(MPS)最最终终装装配配计计划划(FAS)第三层第三层:物料需求计划物料需求计划(MRP)生产能力需求计划生产能力需求计划(CRP)库
6、库存存情情况况第第四四层层车间生产作业计划车间生产作业计划(PAC)物料供应计划物料供应计划(PM)长长期期计计划划中中期期计计划划短短期期计计划划 图图6.1 生产运作计划体系图生产运作计划体系图 中期计划主要包括两种计划:中期计划主要包括两种计划:生生产计划大纲和产品出产进度计划。产计划大纲和产品出产进度计划。 生产计划大纲规定企业在计划年生产计划大纲规定企业在计划年度内的生产目标。度内的生产目标。 产品出产进度计划是将生产计划产品出产进度计划是将生产计划大纲具体化为按产品品种规格来规定大纲具体化为按产品品种规格来规定的年度分月的产量计划。的年度分月的产量计划。 (3)短期计划短期计划 短
7、期计划的计划期在六个月以下,短期计划的计划期在六个月以下,一般为月或跨月计划。一般为月或跨月计划。 它包括物料需求计划、生产能力需它包括物料需求计划、生产能力需求计划、最终装配计划以及在这些求计划、最终装配计划以及在这些计划实施过程中的车间生产作业计计划实施过程中的车间生产作业计划和物资供应计划(划和物资供应计划(PM)。)。 (4)各类生产计划的特点各类生产计划的特点 长期计划、中期计划和短期计划长期计划、中期计划和短期计划这三类不同的生产计划各有自己不这三类不同的生产计划各有自己不同的特点,这三类计划的主要特点同的特点,这三类计划的主要特点如表如表6.1所示。所示。 表表6.1 长期计划、
8、中期计划和短期计划的主要特点长期计划、中期计划和短期计划的主要特点 分类分类 特点特点 长期计划长期计划(战略层)(战略层) 中期计划中期计划(管理层)(管理层)短期计划短期计划(作业层)(作业层) 计划层总任务计划层总任务 制定总目标,获取所需的制定总目标,获取所需的资源资源 有效利用现有资源,满足有效利用现有资源,满足市场需求市场需求 就地配置生产能力,就地配置生产能力,执行厂级计划执行厂级计划 管理层次管理层次 高层高层 中层中层 基层基层 时间期时间期 35年或更长年或更长 11.5年年 小于小于6个月个月 详细程度详细程度 非常概括非常概括 概略概略 具体、详细具体、详细 不确定性程
9、度不确定性程度 高高 中中 低低 决策变量决策变量 产品线产品线 工厂工作时间工厂工作时间 生产品种与数量生产品种与数量 工厂规模与设备选择工厂规模与设备选择 劳动力数量劳动力数量 生产顺序生产顺序 供应渠道供应渠道 库存水平库存水平 何处、何时生产何处、何时生产 劳工培训劳工培训 外包量外包量 物料库存控制方式物料库存控制方式 生产与库存管理系统类型生产与库存管理系统类型选择选择 生产速度生产速度 2.按影响程度分按影响程度分 按计划对企业经营的影响范围和影响按计划对企业经营的影响范围和影响程度的不同,可以将生产计划分为战略程度的不同,可以将生产计划分为战略(战略层)计划、战术(管理层)计划
10、(战略层)计划、战术(管理层)计划和作业(作业层)计划,如表和作业(作业层)计划,如表6.1所示。所示。 3.按计划的业务职能分按计划的业务职能分 企业计划一般可以分为经营计划、生企业计划一般可以分为经营计划、生产运作计划、财务计划等。各种计划之产运作计划、财务计划等。各种计划之间的关系如图间的关系如图6.2所示。所示。 图图6.2 企业各个职能计划之间的关系企业各个职能计划之间的关系 市场需求预测市场需求预测客户订单客户订单企企 业业 长长 远远 发发 展展 规规 划划经经 营营 计计 划划研究与开发计划研究与开发计划组组织织调调整整计计划划职职工工福福利利计计划划职职工工培培训训计计划划生
11、生 产产 经经 营营 计计 划划技技 术术 发发 展展 计计 划划品品种种质质量量计计划划新新产产品品研研发发计计划划设设备备更更新新改改造造计计划划基基本本建建设设计计划划物物资资供供应应计计划划劳劳动动工工资资计计划划技技术术组组织织措措施施计计划划设设备备维维修修计计划划生生产产技技术术准准备备计计划划财财 务务 计计 划划成成 本本 计计 划划 6.1.2生产计划的内容与主要指标生产计划的内容与主要指标 生产计划的主要内容:调查和预测生产计划的主要内容:调查和预测社会对产品的需求,核定企业的生产能社会对产品的需求,核定企业的生产能力,确定目标,制定策略,选择计划方力,确定目标,制定策略
12、,选择计划方法,正确制定生产计划、库存计划、生法,正确制定生产计划、库存计划、生产进度计划和计划工作程度以及计划的产进度计划和计划工作程度以及计划的实施与控制工作。实施与控制工作。 企业生产计划的主要指标有:企业生产计划的主要指标有: 1.产品品种指标产品品种指标 2.产品产量指标产品产量指标 3.产品质量指标产品质量指标 4.产品产值指标产品产值指标 6.1.3生产计划工作的要求生产计划工作的要求 1.以产品销售计划为依据编制生产计以产品销售计划为依据编制生产计划划 2.择优方案,提高企业经济效益择优方案,提高企业经济效益 3.组织协调好企业内部各生产环节的组织协调好企业内部各生产环节的工作
13、工作 6.2 综合生产计划综合生产计划 6.2.1 综合生产计划概述综合生产计划概述 综合生产计划的主要内容包括计划期综合生产计划的主要内容包括计划期的总产量计划与进度计划。的总产量计划与进度计划。 综合生产计划的特点综合生产计划的特点是在计划期是在计划期内从整体上统一考虑生产资源的合理内从整体上统一考虑生产资源的合理使用,以期获得最佳效益。使用,以期获得最佳效益。 综合生产计划要解决的问题综合生产计划要解决的问题是在是在既定的市场条件下,如何确定总产量,既定的市场条件下,如何确定总产量,进一步再考虑如何安排生产进度,如进一步再考虑如何安排生产进度,如何调整人力资源,如何决定库存数量,何调整人
14、力资源,如何决定库存数量,目的是使利润最大化,而生产成本最目的是使利润最大化,而生产成本最小化。小化。 6.2.2综合生产计划的编制综合生产计划的编制 1.综合生产计划的编制的原则综合生产计划的编制的原则 生产总体计划工作属于管理的内生产总体计划工作属于管理的内容,必须贯彻以销定产的原则容,必须贯彻以销定产的原则 。 2.综合生产计划编制的步骤综合生产计划编制的步骤 (1)调查分析,收集资料调查分析,收集资料 企业年度生产计划的所需信息企业年度生产计划的所需信息及其来源如表及其来源如表6.2所示。所示。表表6.2 生产总体计划的所需信息及其来源生产总体计划的所需信息及其来源所需信息所需信息 信
15、息来源信息来源 新产品研发情况;主要产品和工艺改变(对投入资新产品研发情况;主要产品和工艺改变(对投入资源的影响);工作标准(人员标准、设备标准等)源的影响);工作标准(人员标准、设备标准等) 技术部门、技术部门、设备设备部门部门 成本数据;企业财务状况成本数据;企业财务状况 财务部门财务部门 劳动力市场状况;现有人力情况;培训能力劳动力市场状况;现有人力情况;培训能力 人力资源部门人力资源部门 现有设备能力;劳动生产率;现有人员水平;现有设备能力;劳动生产率;现有人员水平;新设备计划新设备计划 制造(生产)部制造(生产)部门门 市场需求预测;经济形势;竞争对手状况市场需求预测;经济形势;竞争
16、对手状况 市场营销部门市场营销部门 原材料供应情况;现有库存水平;供应商、承包原材料供应情况;现有库存水平;供应商、承包商的能力;商的能力;仓储能力仓储能力 物料管理部门物料管理部门 (2)生产总体计划方案拟定生产总体计划方案拟定 某品种计划期产量计算公式为:某品种计划期产量计算公式为: 计划期产量计划期产量 = 计划期末库存计划期末库存+计划期预计划期预计销量计销量-计划期初库存计划期初库存 (3)生产总体计划的优化生产总体计划的优化 产品品种指标的优化产品品种指标的优化 产品产量指标的优化产品产量指标的优化 1)盈亏平衡分析法盈亏平衡分析法 盈亏平衡点分析模型是分析企业盈亏平衡点分析模型是
17、分析企业产量、成本、利润三者关系的数学产量、成本、利润三者关系的数学方法。方法。 图图6.3 盈亏平衡点示意图盈亏平衡点示意图 产量产量金金额额亏亏损损区区赢赢 利利 区区销售收入销售收入总成本总成本AOBCDX0 2)线性规划法线性规划法 数学模型表述如下:数学模型表述如下: maxZ = (Pi - Ci)xi 约束条件:约束条件: xi Li,(i = 1,2,3,n) 目标函数为:目标函数为: xi Ui,(i = 1,2,3,n) aik xi bk,(k = 1,2,3,k) Ui 0,Li0,xi0 ni=1 ni=1 式中:式中: xi i产品的计划产量;产品的计划产量; ai
18、k 每生产一个每生产一个i产品所需产品所需k种资种资源的数量;源的数量; bk 第第k种资源的拥有数量;种资源的拥有数量; Ui i产品的最高需求量;产品的最高需求量; Li i产品的最低需求量;产品的最低需求量; Pi i产品的价格;产品的价格; Ci i产品的单位成本。产品的单位成本。 (4)综合平衡,形成正式计划综合平衡,形成正式计划 综合平衡主要分为两个方面:一综合平衡主要分为两个方面:一是计划指标之间的平衡,二是生产条是计划指标之间的平衡,二是生产条件的平衡。件的平衡。 3.综合生产计划编制的方法综合生产计划编制的方法 编制滚动计划,就是把计划期分编制滚动计划,就是把计划期分成若干时
19、间间隔(如年、季、月),成若干时间间隔(如年、季、月),即滚动间隔期。其中第一个时间段的即滚动间隔期。其中第一个时间段的计划为执行计划,后几个时间段的计计划为执行计划,后几个时间段的计划为预计计划。划为预计计划。 图图6.4 滚动计划编制示意图滚动计划编制示意图 滚动计划的特点可以概括为:滚动计划的特点可以概括为: 将近期计划与长期计划结合起将近期计划与长期计划结合起来,计划的连续性强;滚动式编来,计划的连续性强;滚动式编制计划,近期任务具体、明确,制计划,近期任务具体、明确,远期任务比较粗略,使计划的严远期任务比较粗略,使计划的严肃性和应变性能够很好地结合起肃性和应变性能够很好地结合起来;可
20、以充分发挥长期计划对短来;可以充分发挥长期计划对短期计划的指导作用,把生产和生期计划的指导作用,把生产和生产准备工作有机地结合起来。产准备工作有机地结合起来。 6.2.3 综合生产计划的基本决策方式综合生产计划的基本决策方式 1、调整供给的决策方式、调整供给的决策方式“稳妥应变型策略稳妥应变型策略” 基本思路是根据市场需求制定相应的综合生产计基本思路是根据市场需求制定相应的综合生产计划,在调整供给的决策方式下,企业有划,在调整供给的决策方式下,企业有5种方法可种方法可以有效地调整生产能力:以有效地调整生产能力:(1)通过新聘或解聘来改变劳动力水平;)通过新聘或解聘来改变劳动力水平;(2)通过超
21、时工作或减时工作来改变生产率;)通过超时工作或减时工作来改变生产率;(3)改变库存水平;)改变库存水平;(4)外包;)外包;(5)聘用非全日制雇员。)聘用非全日制雇员。 6.2.3 综合生产计划的基本决策方式综合生产计划的基本决策方式 2、调节需求的决策方式、调节需求的决策方式“积极进取型策略积极进取型策略” 基本思路是根据市场需求制定相应的综合生基本思路是根据市场需求制定相应的综合生产计划,在调整供给的决策方式下,企业有产计划,在调整供给的决策方式下,企业有5种方法可以有效地调整生产能力,在调节需求种方法可以有效地调整生产能力,在调节需求的决策方式下,常用的方法有以下三种的决策方式下,常用的
22、方法有以下三种 :(1)提供价格诱导刺激需求)提供价格诱导刺激需求 ;(2)高峰需求时期的延期交货)高峰需求时期的延期交货 ;(3)导入互补产品。)导入互补产品。 小案例小案例 供应链管理中延迟策略供应链管理中延迟策略 大规模定制已成为企业竞争的新前沿。然大规模定制已成为企业竞争的新前沿。然而,原始的大规模定制既浪费成本又没有效率。而,原始的大规模定制既浪费成本又没有效率。如果没有与之相应的低成本且又高效率的供应如果没有与之相应的低成本且又高效率的供应链大规模定制是难以实现的。能使供应链总链大规模定制是难以实现的。能使供应链总成本降到最低同时又可以使供应链效率最优成本降到最低同时又可以使供应链
23、效率最优化的产品和流程设计要遵循的最根本的原则化的产品和流程设计要遵循的最根本的原则就是就是“延迟延迟”。 供应链管理的延迟策略是指尽量延迟产品供应链管理的延迟策略是指尽量延迟产品的生产和最终产品的组装时间。就是尽量延长的生产和最终产品的组装时间。就是尽量延长产品的一般性推迟其个性实现的时间。产品的一般性推迟其个性实现的时间。 小案例小案例 供应链管理中延迟策略供应链管理中延迟策略 在有效支持产品多样化的同时又保持规模在有效支持产品多样化的同时又保持规模经济的唯一方法就是运用延迟制造。其核心内经济的唯一方法就是运用延迟制造。其核心内容是:制造商事先只生产通用化或可模块化的容是:制造商事先只生产
24、通用化或可模块化的部件尽量使产品保持中间状态以实现规模部件尽量使产品保持中间状态以实现规模化生产,并且通过集中库存减少库存成本。从化生产,并且通过集中库存减少库存成本。从而缩短提前期,增强了应对个性化需求的灵活而缩短提前期,增强了应对个性化需求的灵活性。其目标是使恰当的产品在恰当的时间到达性。其目标是使恰当的产品在恰当的时间到达恰当的位置恰当的位置(3R)。 延迟化策略的基本思想就是:表面上的延迟延迟化策略的基本思想就是:表面上的延迟实质上是为了更快速地对市场需求做出反应。实质上是为了更快速地对市场需求做出反应。 6.2.3 制定综合生产计划的策略制定综合生产计划的策略 1.追逐策略追逐策略
25、追逐策略是指通过调节企业的工作追逐策略是指通过调节企业的工作人数来达到改变企业的生产能力,以人数来达到改变企业的生产能力,以便适应变化的市场需求的策略。便适应变化的市场需求的策略。 图图6.5 追逐策略追逐策略 6.2.3 制定综合生产计划的策略制定综合生产计划的策略 2.平准策略平准策略 平准策略是指在综合生产计划的时间跨度内平准策略是指在综合生产计划的时间跨度内保持产出率或劳动力水平不变,通过使用调节库保持产出率或劳动力水平不变,通过使用调节库存、延期交货、外包等方法来适应需求波动。存、延期交货、外包等方法来适应需求波动。 图图6.6 平准策略平准策略 3.混合策略混合策略 当企业只采用一
26、种策略来应对需当企业只采用一种策略来应对需求波动时就称为单一策略,而采用两求波动时就称为单一策略,而采用两种或两种以上的策略组合时则称为混种或两种以上的策略组合时则称为混合策略。合策略。 6.3 综合生产计划的优化方法综合生产计划的优化方法 6.3.1 综合生产计划的相关成本综合生产计划的相关成本 综合生产计划的基本目标就是在给定的综合生产计划的基本目标就是在给定的计划期内以最少的成本实现企业的资源能计划期内以最少的成本实现企业的资源能力和预期需求之间的平衡,最大限度地满力和预期需求之间的平衡,最大限度地满足客户需求,并获取最佳经济效益。足客户需求,并获取最佳经济效益。 6.3.1 综合生产计
27、划的相关成本综合生产计划的相关成本 综合生产计划的制定程序:综合生产计划的制定程序: (1)确定综合计划期内各期的市场需求;)确定综合计划期内各期的市场需求; (2)确定各期的生产能力;)确定各期的生产能力; (3)明确相关政策法规以及公司或部门政策;)明确相关政策法规以及公司或部门政策; (4)确定相关成本(如正常工作时间、加班)确定相关成本(如正常工作时间、加班时间、聘用或解聘、外包、持有库存、延期交时间、聘用或解聘、外包、持有库存、延期交货等造成的相关成本);货等造成的相关成本); (5)制定初选的计划,并确定相应的成本;)制定初选的计划,并确定相应的成本; (6)确定可行的综合生产计划
28、并报以审批。)确定可行的综合生产计划并报以审批。 6.3.1 综合生产计划的相关成本综合生产计划的相关成本 (1)基本生产成本。包括直接和间接劳动)基本生产成本。包括直接和间接劳动力成本,正常工资和加班工资。力成本,正常工资和加班工资。 (2)与产出率相关的成本。典型的这类成)与产出率相关的成本。典型的这类成本是与聘用、培训及解聘人员相关的成本,本是与聘用、培训及解聘人员相关的成本,还有增加班次导致的成本。还有增加班次导致的成本。 (3)库存成本。包括存储费用、保险费、)库存成本。包括存储费用、保险费、税收、损坏与折旧造成的费用。税收、损坏与折旧造成的费用。 (4)延期交货成本。)延期交货成本
29、。 综合生产计划相关的成本包括:综合生产计划相关的成本包括: 6.3.2 综合生产计划的优化方法综合生产计划的优化方法 1、试算法、试算法 试算法通过试算不同初选计划方案的成试算法通过试算不同初选计划方案的成本,从而确定成本最优的综合计划方案。本,从而确定成本最优的综合计划方案。 试算法一般通过绘制简单的表格或图形,试算法一般通过绘制简单的表格或图形,使计划者能够对于其需求和现有生产能力进使计划者能够对于其需求和现有生产能力进行直观比较。对各种初选计划方案一般都以行直观比较。对各种初选计划方案一般都以总成本作为评价依据。总成本作为评价依据。 6.3.2 综合生产计划的优化方法综合生产计划的优化
30、方法 例:例:A&P公司是一个需求有显著季节性变公司是一个需求有显著季节性变动的企业,通常需要制定全年的综合计划以动的企业,通常需要制定全年的综合计划以适应旺季需求与淡季的需求。但是,为了清适应旺季需求与淡季的需求。但是,为了清楚起见,本例在一个较短的计划期内说明试楚起见,本例在一个较短的计划期内说明试算法的一般原则。假设需求为算法的一般原则。假设需求为A&P公司制定公司制定下下6个月的综合计划,有关市场预测及工作个月的综合计划,有关市场预测及工作时间、库存机相关成本等方面的信息如表时间、库存机相关成本等方面的信息如表6.4所示。所示。 7月月 8月月 9月月 10月月 11月
31、月 12月月 总计总计需求预测(件)需求预测(件) 2000 1500 1000 900 1100 1500 8000每月工作天数(天)每月工作天数(天) 22 19 21 21 22 20 125 成成 本本材料成本材料成本 500元元/件件库存成本库存成本 5元元/件件缺货成本缺货成本 50元元/件件外包边际成本外包边际成本 500元元/件(外包费用是件(外包费用是600元元/件,减去件,减去500元元/件的材料成本件的材料成本招聘与培训成本招聘与培训成本 1000元元/人人解聘成本解聘成本 1500元元/人人单位产品加工时间单位产品加工时间 5小时小时/件件正常人工成本(每天工作正常人工
32、成本(每天工作8小时)小时) 20元元/小时小时加班人工成本(是正常人工成本的加班人工成本(是正常人工成本的1.5倍)倍) 30元元/小时小时库库 存存期初库存期初库存=400件件安全库存安全库存=每月需求预测量得每月需求预测量得25%表表6.4 在制定初选的计划方案并确定相应在制定初选的计划方案并确定相应的成本时可以不考虑材料成本,在考虑的成本时可以不考虑材料成本,在考虑外包成本时,如果每件产品都有这外包成本时,如果每件产品都有这500元的材料成本,只需要考虑边际成本,元的材料成本,只需要考虑边际成本,外包费用是外包费用是600元,但由于节约了材料元,但由于节约了材料成本,因此,外包的实际费
33、用是成本,因此,外包的实际费用是100元。元。 已知期初库存是已知期初库存是400件,设定安全件,设定安全库存是每月需求预测量的库存是每月需求预测量的25%。在开始。在开始制定初选的计划方案前,一般需要把需制定初选的计划方案前,一般需要把需求预测量转化成实际的生产需求量,并求预测量转化成实际的生产需求量,并需要考虑相应的安全库存水平。如表需要考虑相应的安全库存水平。如表6.5所示所示 7月月8月月9月月10月月11月月12月月总计总计期初库存期初库存400500375250225275需求预测需求预测200015001000900110015008000安全库存(需求预测安全库存(需求预测25
34、%)500375250225275375生产需求量(需求预测生产需求量(需求预测+安全库存期初库存)安全库存期初库存)2100137587587511501600期末库存(期初库存期末库存(期初库存+生生产需求量需求预测)产需求量需求预测)500375250225275375表表6.5 综合计划的统计数据综合计划的统计数据 以下将主要提出四个可行的综合计以下将主要提出四个可行的综合计划方案,最终选择的决策依据是总成本划方案,最终选择的决策依据是总成本最小化原则。最小化原则。 (1)综合计划方案)综合计划方案1:按需生产,改:按需生产,改变劳动力水平变劳动力水平 如表如表6.6所示,通过改变工人
35、人数,所示,通过改变工人人数,每天固定工作每天固定工作8小时,以使生产出来的小时,以使生产出来的产品数量恰好与产品需求一致(即单一产品数量恰好与产品需求一致(即单一追逐策略)追逐策略) 7月月8月月9月月10月月11月月12月月总计总计生产需求量(件)(见表生产需求量(件)(见表7.5)2100137587587511501600所需生产时间(小时)所需生产时间(小时)(生产需求量(生产需求量5小时小时/件)件)1050068754375437557508000每月工作天数(天)(见表每月工作天数(天)(见表7.4)221921212220125每人每月工时(天)每人每月工时(天)(每月工作天
36、数(每月工作天数8小时小时/天)天)176152168168176160所需人数(人)所需人数(人)(所需生产时间(所需生产时间/每人每月工时)每人每月工时)604526263350每月期初人数(人)每月期初人数(人)(假定(假定7月初人数为月初人数为60人)人)606045262633招聘人数(人)招聘人数(人)0000717招聘费用(元)招聘费用(元)(招聘人数(招聘人数1000元)元)000070001700024000解聘人数(人)解聘人数(人)01519000每月期末人数(人)每月期末人数(人)604526263350解聘费用(元)解聘费用(元)(解聘人数(解聘人数1500元)元)0
37、225002850000051000正常人工总成本(元)正常人工总成本(元)(所需生产时间(所需生产时间20元)元)2100001375008750087500115000160000797500总成本总成本872500表表6.6 综合计划方案综合计划方案1:单一追逐策略:单一追逐策略 (2)综合计划方案)综合计划方案2:劳动力水平不变,:劳动力水平不变,通过变动库存与延期交货策略,按平均需求通过变动库存与延期交货策略,按平均需求率均衡生产。率均衡生产。 如表如表6.7所示,保持固定的劳动力水平,所示,保持固定的劳动力水平,按未来按未来6个月的平均需求率进行均衡生产。个月的平均需求率进行均衡生
38、产。 具体计算过程为:具体计算过程为: (8000件件5小时小时/件)件)(125天天8小时小时/天)天) = 40人人 允许库存积压,缺货通过延期交货用下个允许库存积压,缺货通过延期交货用下个月生产量补足(即单一平准策略)。月生产量补足(即单一平准策略)。7月月8月月9月月10月月11月月12月月总计总计期初库存(件)期初库存(件)400192476132312620每月工作天数(天)(见表每月工作天数(天)(见表7.4)221921212220125可用生产时间(小时)可用生产时间(小时)(每月工作天数(每月工作天数8小时小时/天天40)704060806720672070406400实际
39、生产量(件)实际生产量(件)(可用生产时间(可用生产时间5小时小时/件)件)140812161344134414081280需求预测(件)(见表需求预测(件)(见表7.5)200015001000900110015008000期末库存(件)(期初库存期末库存(件)(期初库存+实际实际生产量需求预测)生产量需求预测)192476132312620400缺货损失成本(元)缺货损失成本(元)(缺货量(缺货量50元)元)960023800660000040000安全库存(件)(见表安全库存(件)(见表7.5)500375250225275375积压库存(件)积压库存(件)(期末库存安全库存)(期末库存
40、安全库存)0001874450库存费用(元)库存费用(元)(积压库存量(积压库存量5元)元)000935222503160正常人工总成本(元)正常人工总成本(元)(所需生产时间(所需生产时间20元)元)140800121600134400134400140800128000800000总成本总成本8431600表表6.7 综合计划方案综合计划方案2:单一平准策略:单一平准策略 (3)综合计划方案)综合计划方案3:固定劳动力水平不:固定劳动力水平不限,采用外包策略。限,采用外包策略。 如表如表6.8所示,利用固定劳动力水平在规所示,利用固定劳动力水平在规定的时间内保证满足最小需求预测,同时采定的
41、时间内保证满足最小需求预测,同时采用外包策略来满足其余需求预测量。固定的用外包策略来满足其余需求预测量。固定的劳动力水平是根据最小的月生产需求量(本劳动力水平是根据最小的月生产需求量(本例中即为例中即为9月和月和10月的生产需求量)来确定月的生产需求量)来确定的,计算过程为:的,计算过程为:(875件件65小时小时/件)件)(125天天8小时小时/天)天)= 26人人 同时把每月实际生产量与生产需求量之同时把每月实际生产量与生产需求量之间的差额外包出去。间的差额外包出去。 7月月8月月9月月10月月11月月12月月总计总计生产需求量(件)(见表生产需求量(件)(见表7.5)2100137587
42、587511501600每月工作天数(天)(见表每月工作天数(天)(见表7.4)221921212220125可用生产时间(小时)可用生产时间(小时)(每月工作天数(每月工作天数8小时小时/天天26)457639524368436845764160实际生产量(件)实际生产量(件)(可用生产时(可用生产时间间5 5小时小时/ /件件)915790874874915832外包量(件)外包量(件)(生产需求量实际生产量)(生产需求量实际生产量)118558511235768外包总成本(元)外包总成本(元)(外包量(外包量100元)元)118480584601401402348076800277500
43、正常人工总成本(元)正常人工总成本(元)(所需生产时间(所需生产时间20元)元)915207904087360873609152083200520000总成本总成本797500表表6.8 综合计划方案综合计划方案3:外包策略:外包策略 7月月8月月9月月10月月11月月12月月总计总计期初库存(件)期初库存(件)40000243586789每月工作天数(天)(见表每月工作天数(天)(见表7.4)221921212220125可用生产时间(小时)可用生产时间(小时)(每月工作天数(每月工作天数8小时小时/天天37)651256246216621665125920固定生产量(件)固定生产量(件)(
44、可用生产时间(可用生产时间5小时小时/件)件)130211251243124313021184需求预测(件)(见表需求预测(件)(见表7.5)200015001000900110015008000加班前库存量(件)(期初库存加班前库存量(件)(期初库存+固定生产量需求预测)固定生产量需求预测)298375243586789473加班生产量(件)加班生产量(件)623450000加班成本(元)(加班生产量加班成本(元)(加班生产量30元元5小时小时/件)件)930051750000061050安全库存(件)(见表安全库存(件)(见表7.5)500375250225275375积压库存(件)积压库
45、存(件)(加班前库存量安全库存)(加班前库存量安全库存)00036151498库存费用(元)库存费用(元)(积压库存量(积压库存量5元)元)000180725694894865正常人工总成本(元)正常人工总成本(元)(所需生产时间(所需生产时间20元)元)130240112480124320124320130240118400740000总成本总成本805915表表6.9 综合计划方案综合计划方案4:加班策略:加班策略 当劳动力水平固定为当劳动力水平固定为36人时,人时,12月的期末月的期末库存为库存为338,小于,小于12月的安全库存月的安全库存375;而当劳;而当劳动力水平固定为动力水平固
46、定为37人时,人时,12月的期末库存上升月的期末库存上升为为473,大于,大于12月的安全库存月的安全库存375,;随着劳动;随着劳动力水平不断提高,计划期末的库存量也将不断力水平不断提高,计划期末的库存量也将不断增加。因此,当劳动力水平固定为增加。因此,当劳动力水平固定为37人时,人时,12月的期末库存最接近于当月的安全库存。月的期末库存最接近于当月的安全库存。 经过反复试算,可以得出经过反复试算,可以得出37人是最合适的。人是最合适的。 成成 本本综合计划方案综合计划方案1:单一追逐策略单一追逐策略综合计划方案综合计划方案2:单一平准策略单一平准策略综合计划方案综合计划方案3:外包策略外包
47、策略综合计划方案综合计划方案4:加班策略加班策略招聘费用招聘费用24000000解聘费用解聘费用51000000缺货损失成本缺货损失成本04000000积压库存费用积压库存费用0316004865外包费用外包费用002775000加班费用加班费用00061050正常人工成本正常人工成本797500800000520000740000总成本总成本872500843100797500805915表表6.10 四个综合计划方案的成本汇总四个综合计划方案的成本汇总 6.4 生产能力计划生产能力计划 6.4.1 生产能力计划的特性生产能力计划的特性 1、生产能力计划具有战略特性、生产能力计划具有战略特性
48、 2、生产能力计划具有风险性、生产能力计划具有风险性 3、生产能力的时效性、生产能力的时效性 4、生产能力定量上的不确定性、生产能力定量上的不确定性 (1)品种结构的影响)品种结构的影响 (2)设备开动率的影响)设备开动率的影响 (3)管理因素的影响)管理因素的影响 6.4 生产能力计划生产能力计划6.4.2 生产运作能力的定义生产运作能力的定义 生产运作能力,是指一个企业在一定生产运作能力,是指一个企业在一定的生产运作组织条件下,企业内部各个生的生产运作组织条件下,企业内部各个生产运作环节综合平衡以后能够产出一定种产运作环节综合平衡以后能够产出一定种类的产品或服务的最大数量,它是反映企类的产
49、品或服务的最大数量,它是反映企业产出可能性的一种指标。业产出可能性的一种指标。 6.4 生产能力计划生产能力计划6.4.3生产运作能力的度量生产运作能力的度量 1.基本度量基本度量 度量可分为两种基本形式:投入度量或度量可分为两种基本形式:投入度量或产出度量。产出度量。 选择用投入还是产出来度量,其基本考选择用投入还是产出来度量,其基本考虑是:在以产品对象专业化为生产运作组虑是:在以产品对象专业化为生产运作组织方式的企业组织中,通常以产出为度量织方式的企业组织中,通常以产出为度量单位。单位。6.4.3 生产运作能力的度量生产运作能力的度量2.“最大最大”能力与能力与“正常正常”能力能力 生产运
50、作能力,是指一个设施的最大生产运作能力,是指一个设施的最大产出率。产出率。 “最大最大”有两种含义有两种含义 :一种是技术:一种是技术上的上的“最大最大”,另一种是经济上的,另一种是经济上的“最最大大”。 经济上的这种最大能力称为经济上的这种最大能力称为“正常正常”能力,而把技术上的最大可能能力称为能力,而把技术上的最大可能能力称为“最大最大”能力,通常对生产运作能力所做能力,通常对生产运作能力所做的计划和考虑,均应指正常能力的计划和考虑,均应指正常能力 。6.4.4 生产运作能力的重要性生产运作能力的重要性生产运作能力计划将成为制定企业年度生生产运作能力计划将成为制定企业年度生产运作计划的重
51、要依据之一。产运作计划的重要依据之一。 6.4.5生产能力的计算生产能力的计算 1. 生产运作能力的表示生产运作能力的表示 (1)生产与运作能力的计量方法)生产与运作能力的计量方法 按单位时间出产产品的实物数量来按单位时间出产产品的实物数量来计量计量 按投入量计量按投入量计量 (2)生产与运作能力的类型)生产与运作能力的类型 理论能力理论能力 理论能力是指生产与运作系统在现有理论能力是指生产与运作系统在现有条件下可能达到的最大产出量。条件下可能达到的最大产出量。 其计算公式为:其计算公式为:P = FeSq = FyH(1-)Sq = 式中:式中: P 设备组的生产与运作能力;设备组的生产与运
52、作能力; Fe 设备全年有效工作时间(小时);设备全年有效工作时间(小时); S 设备组的设备数量;设备组的设备数量; q 设备产量定额;设备产量定额; Fy 设备全年制度工作日;设备全年制度工作日; H 每日的制度工作小时数;每日的制度工作小时数; 设备计划修理的停工率;设备计划修理的停工率; t 设备台时定额。设备台时定额。 FyH(1-)S t 如果按生产与运作面积计算生产与运如果按生产与运作面积计算生产与运作能力,上述公式变为:作能力,上述公式变为: P = Aq式中:式中: A 生产与运作面积;生产与运作面积; q 单位生产与运作面积的平均产量。单位生产与运作面积的平均产量。 对于流
53、水线来说,其生产与运作能力对于流水线来说,其生产与运作能力的计算公式为:的计算公式为: P = 式中,式中,r为流水线的节拍为流水线的节拍 Fe r 标定能力标定能力 标定能力是指按实际产出效率计算的标定能力是指按实际产出效率计算的生产与运作能力。生产与运作能力。 计算公式为:计算公式为: P = k1 k2 k3 FyH(1-)S t 应用事例应用事例6.1 设某车床组有设某车床组有10台车床,两台车床,两班制工作,全年制度工作日按班制工作,全年制度工作日按250天计算,平均的工时利用率为天计算,平均的工时利用率为90%。在计划年度内该车床组生。在计划年度内该车床组生产产A、B、C、D四种结
54、构不同、四种结构不同、工艺不相似的产品零件。该车床工艺不相似的产品零件。该车床组的生产能力计算详见表组的生产能力计算详见表6.11。表表6.11 车床组生产能力计算表车床组生产能力计算表产产品品名名称称 计划计划产量产量 产量产量比重比重 单位单位产品产品台时台时定额定额 定额定额完成完成率率 计划计划用台用台时定时定额额 产品产品综合综合台时台时消耗消耗 车床组车床组生产能力生产能力 A1000.252001.2016741.7250(天天/年年)15.5(小时小时/天天)0.910(台台)140(小时小时/台台)=250(台(台/年年) )B800.202700.9030060C1600.
55、401001.307730.8D600.15400.80507.5合合计计 4001.00140 应用事例应用事例6.2 承例承例6.1,设,设A、B、C、D四种产品结四种产品结构、工艺相似,若以构、工艺相似,若以C为代表产品,该车为代表产品,该车床组的生产能力计算详见表床组的生产能力计算详见表6.12。注:注: * :等于该产品台时定额代表产品台时定额。:等于该产品台时定额代表产品台时定额。 * * :等于计划产量乘以换算系数。:等于计划产量乘以换算系数。* * * :等于代表产品生产能力乘以代表产品产量比重,:等于代表产品生产能力乘以代表产品产量比重,再除以换算系数。再除以换算系数。 表表
56、6.12 车床组生产能力计算表车床组生产能力计算表 产产品品名名称称 计划计划产量产量 单位单位产品产品台时台时定额定额 换算换算系数系数* 换算换算为代为代表产表产品产品产量量* * 代表代表产品产品产量产量比重比重(%) 以代表产品表以代表产品表示的生产能力示的生产能力 换算换算后的后的生产生产能力能力* * * A1002002.020033.3250(天天/年年)15.5(小时小时/天天)0.910(台台)100小时小时/台台)=349(台(台/年)年)58B802702.721636.047C1601001.016026.793D60400.4244.035合合计计 400233 2
57、. 生产运作能力的动态分析生产运作能力的动态分析 (1)规模经济)规模经济,是指随着设备、工厂或公司生产是指随着设备、工厂或公司生产规模的扩大,其单位产品成本(长期平均成本)存规模的扩大,其单位产品成本(长期平均成本)存在下降的趋势。在下降的趋势。 图图6.7 规模经济示意图规模经济示意图 最佳产量最佳产量生产规模生产规模长期平均成本长期平均成本单位单位成本成本 (2)学习曲线)学习曲线 图图6.8 学习曲线示意图学习曲线示意图 累计产量累计产量单位单位产品产品成本成本 学习曲线的变化率学习曲线的变化率取决于机器工作与取决于机器工作与人工工作的比例。当工人的工作时间人工工作的比例。当工人的工作
58、时间与机器工作时间的比例为与机器工作时间的比例为3:1(即人工(即人工占总生产工时的占总生产工时的3/4)时,学习曲线的)时,学习曲线的变化率估计为变化率估计为80%比较适当;当该比比较适当;当该比值为值为1:3时,学习率常设为时,学习率常设为90%;当两;当两者基本接近时,则取者基本接近时,则取85%为宜。为宜。 学习曲线的数学表达式呈负指数函数学习曲线的数学表达式呈负指数函数关系:关系: Yx = Kx-b式中:式中: Yx 生产第生产第x台产品的直接人工工时;台产品的直接人工工时; x 生产的台数;生产的台数; K 生产第一台产品的直接人工工时;生产第一台产品的直接人工工时; b 幂指数
59、,幂指数,b = -lg p/lg2(p为学习率)。为学习率)。 应用事例应用事例6.3 已知某企业生产第一台产品的工时已知某企业生产第一台产品的工时为为10000小时,学习率为小时,学习率为80%,那么,那么,它生产第它生产第8台产品的工时是多少?台产品的工时是多少? 解:第解:第8台产品的工时计算如下:台产品的工时计算如下: Y8 = 100008 lg0.8/lg2 = 100008 -0.322 = 5120(小时)小时) 即生产第即生产第8台产品的工时为台产品的工时为5120小时。小时。 应用事例应用事例6.4 一位求职者正在应聘某装配线一位求职者正在应聘某装配线上的工作。他第一次的
60、操作时间为上的工作。他第一次的操作时间为10分钟,第二次操作为分钟,第二次操作为9分钟。管理分钟。管理部门认为在操作部门认为在操作1000次后大体可达次后大体可达到稳定状态,录用标准是操作工人到稳定状态,录用标准是操作工人应该在应该在4分钟以内完成这项工作。问分钟以内完成这项工作。问该求职者是否可被录用?该求职者是否可被录用? 解:由题中可知,该求职者的学习解:由题中可知,该求职者的学习效率为效率为9/10 = 90%。当进行第。当进行第1000次操次操作时,该求职者的完成时间为:作时,该求职者的完成时间为: Y1000 = 101000 lg0.9/lg2 = 100.3499 = 3.499(分钟)分钟)
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