


下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、11.1信息系统管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 满足生产经营管理业务需求,提高管理水平、技术 水平和市场应变能力,提高核心竞争力。1.2 达到系统建设预期目标,系统运行安全、稳定,出 现系统故障时能够及时恢复,系统具有扩展性、集 成性。2 合规目标2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规,使用合法软件。2.2 信息技术控制符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求。二、业务风险1经营风险1.1 信息化管理体系不完善,信息管理部门职责不落实, 导致信息化工作受损。1.2 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标, 导致盲目建设、投资低效。 本流程适用于列入股
2、份公司固定资产投资和科技开发项目计划的信息系统建设、运行和维护,有关科技开发项目的立项和经费管理按3.3科技开发费管理业务流程控制。 信息系统业务,根据其特点执行11.1信息系统管理业务流程,但应参见6.1资本支 出业务流程。1.3 信息安全规划不当,风险评估缺失,信息安全教育 不足,员工安全意识薄弱,导致信息系统风险。1.4 技术方案不合理,业务流程不规范,系统功能不健 全,导致系统不能满足业务需求。1.5 基础数据不完整、不准确、不真实,导致系统无法 正常投运或计算出错。1.6 项目监管不力,系统建设延误,导致系统不能按期 投用或资金流失。1.7 系统运行不稳定,数据失真、丢失,导致日常业
3、务 工作无法正常进行。1.8 系统存在网络故障、病毒侵袭等安全问题,导致非 法入侵及泄密等,或系统灾难无法及时恢复。1.9 系统运维不落实,功能陈旧,导致不能满足业务需 求。1.10 未经审核,变更信息技术合同标准文本中涉及的权 利、义务等条款,造成损失。2财务风险2.1 交易不真实,未按约定付款,影响财务报告。3 合规风险3.1 侵犯知识产权,导致诉讼及股份公司声誉受到损害。3.2 信息技术控制不符合国家法律、法规、股份公司内 部规章制度及上市地证券监管机构有关要求 , 造成损失。3.3 违反国家和企业会计制度,造成项目资金损失三、业务流程步骤与控制点1 IT 整体层面管理1.1 股份公司建
4、立完善的信息化管理体系,设立ERP指导委员会 , 设立信息系统管理部负责股份公司信息 化归口管理工作 ; 各分(子)公司设立信息化领导小 组或ERP指导委员会,定期召开会议,听取、总结 和指导本单位信息化工作,设立信息管理部门负责 本单位信息化管理工作,对信息系统和信息资源行 使管理职责。1.2 根据股份公司发展战略目标和核心业务,结合信息 技术发展和股份公司实际,信息系统管理部负责组 织编制股份公司信息化建设中长期规划,在充分征 求职能部门、事业部和分(子)公司意见后,组织 专家组评审,并根据专家意见负责组织修改,经信 息系统管理部主任审核,按规定权限审批后,纳入 股份公司中长期发展规划。1
5、.3 教育和培训1.3.1 各级信息管理部门负责编制年度信息化培训计划, 经部门负责人审批后, 纳入人事部门年度培训计划并组织落实。1.3.2 各级信息管理部门配合人事部门开展全员信息安全 教育和培训,并在信息门户或内部网站发布安全教 育培训材料。1.4 风险评估1.4.1 根据中国石油化工股份有限公司信息系统风险评 估管理办法,信息系统管理部负责每年对信息系 统进行年度综合风险评估,形成风险评估报告,并 组织专家组对风险评估报告进行评审,专家组对风 险评估报告提出评审意见并签字;分(子)公司信 息管理部门会同相关业务部门,通过多种形式,组 织本单位信息系统的风险评估,包括企业信息系统 整体风
6、险、重点系统风险、主要基础设施风险等, 形成相关风险评估报告,并将风险评估报告经信息 管理部门负责人审核签字后报信息系统管理部备 案。1.5 信息安全管理1.5.1 信息系统管理部负责编制信息安全规划,在征求职 能部门、事业部和分(子)公司意见后,组织专家 组评审,并根据专家意见负责组织修改,经信息系 统管理部主任审核后,正式发布。各分(子)公司信息管理部门根据股份公司信息安 全规划,结合自身生产经营管理的需要,并针对风 险评估报告中提出的问题,负责制订本企业的信息 安全方案,经分管经理审批后报信息系统管理部备 案。1.5.2 依照中国石油化工股份有限公司信息系统安全管 理办法规定,各级信息管
7、理部门负责提出本单位 的“信息系统关键岗位名录”,其中涉及信息系统 安全的关键岗位由信息管理部门确定,涉及业务信 息安全的关键岗位由主管业务部门商本单位保密委 员会确定。“信息系统关键岗位名录”上的关键岗 位人员要与所在单位签署“信息系统关键岗位安全 责任书”,并在人事部门备案。1.5.3 各级信息管理部门根据中国石油化工股份有限公 司信息系统安全管理办法中的有关要求,按照不 相容岗位分离的原则,设立安全管理员。安全管理 员必须具有相应资质,并经部门负责人审批授权。2 编制年度项目建议计划2.1 信息系统管理部根据股份公司信息化建设中长期规 划和职能部门、事业部、分(子)公司申报的项目 建议计
8、划,结合年度实际,编制年度信息化项目建 议计划,由信息系统管理部主任审核,按规定权限 审批后,分别纳入股份公司年度投资计划、科技开33.144.1发项目计划管理。各分(子)公司信息管理部门负 责编制年度信息化项目建议计划预案,按规定权限 审批后,分别纳入本单位年度投资建议计划、科技 开发项目建议计划,上报信息系统管理部和总部相 关部门审核。项目可行性研究和评审 信息管理部门会同项目责任部门 (单位) 委托有资格 的单位承担项目可行性研究,并组织专家组对项目 可行性研究报告进行评审,专家组对项目需求、目 标、技术路线、风险分析、投资与效益、进度、组 织落实等提出可行性研究评审意见并签字。 项目立
9、项审批通过可研评审的固定资产投资限额 (200 万元)及以 上的信息技术项目,由信息系统管理部报发展计划 部立项,批准立项的项目,由发展计划部列入年度 投资计划;申请总部立项的固定资产投资限额( 200 万元)以下的信息技术项目,由信息系统管理部负 责审批,报发展计划部备案;由各事业部审批的投 资限额以下的信息技术项目投资计划,须经信息系 统管理部和发展计划部会签。各分(子)公司一般措施及零星购置的信息技术项 目在总部每年核定的限额以内,由各分(子)公司4.2551根据当期生产经营管理的需要,按规定权限审批后 报各主管事业部、信息系统管理部和发展计划部审 核备案,并纳入股份公司年度投资计划管理
10、。 通过可研评审的科技开发项目,由信息系统管理部 报科技开发部立项,批准立项的项目,由科技开发 部列入年度项目计划。对批准立项的、投资在 500 万元及以上的项目,信 息系统管理部委托有资格的单位按要求对项目进行 总体(基础)设计,其中投资在 2000 万元及以上的 项目需组织专家组对项目总体(基础)设计进行评 审,专家组对项目需求分析、目标、功能设计、投 资概算等提出评审意见并签字,由信息系统管理部 负责审批总体(基础)设计,报发展计划部备案。 合同签订信息管理部门负责组织项目责任部门 (单位 )审查集 成商、咨询商、开发商及供应商的资质,开展询比 价、商务谈判等工作;涉及有关计算机服务器、
11、 PC 机、打印机采购事宜,由物资采购部门归口管理、 信息管理部门配合开展采购工作。依照规定权限并 按经法律事务部审定的标准合同文本签订合同;项 目责任部门 (单位) 负责完成合同技术附件,并由负 责人签字确认。6.16.26.36.46.5项目实施项目实施单位根据合同技术附件或总体设计进行详 细设计, 详细设计的形式可根据项目类别的不同 主开发项目、引进试点项目、推广完善项目、基础 设施项目)采取与项目类别相适应的形式,投资在 500 万元及以上的项目需由信息管理部门组织人员 对项目详细设计进行审查,项目实施单位根据审查 意见进一步修改完善深化详细设计。项目责任部门 ( 单位 ) 负责项目实
12、施,业务部门组织 数据的收集、整理、录入、审核,并进行审查和确 认,保证数据的真实、完整和准确。信息管理部门负责对项目实施单位承担的软硬件系 统安装调试、用户培训进行检查,审核和确认测试 报告,并检查相应软件的合法性,提供经双方签字 的检查记录。信息管理部门负责组织对项目建设的阶段验收,进 行项目建设质量、进度、标准执行和成本控制等检 查,提出阶段验收报告;项目实施单位根据阶段验 收报告对系统进行修改完善。500 万元以下的一般信息技术项目可根据项目具体 实施情况,只进行竣工验收。项目责任部门 ( 单位)负责至少每季度向信息管理部 门提交项目实施报告,内容包括项目进度、质量、 经费使用、存在问
13、题和整改措施等;根据合同约定 填写付款申请,按规定权限审批后办理付款。6.6 信息管理部门组织对系统进行集成测试,形成集成 测试评价意见;并根据集成测试评价意见责成项目 实施单位进行修改完善。6.7 项目责任部门 ( 单位 ) 责成项目实施单位负责知识转 移,并提交项目相关的技术文档(包括用户使用手 册、系统维护手册、系统安全和使用授权管理办法、 应急处理办法及用户培训教材等资料)。7 项目竣工验收7.1 项目完成全部的规定目标任务后,投资 2000 万元及 以上的项目单轨连续稳定运行 6 个月以上,其它项 目单轨连续稳定运行 3 个月以上,由项目责任部门 ( 单位 ) 以正式行文方式提交项目
14、竣工验收申请,同 时提交项目验收相关材料一并审核。总部批复的项 目向信息系统管理部提交验收申请,由信息系统管 理部负责组织项目验收工作。分 ( 子)公司自行批复 的项目向企业信息管理部门提交验收申请,由分( 子)公司信息管理部门负责组织项目验收工作。专家组 形成验收意见并签字。7.2 信息管理部门会同财务部门按规定进行项目竣工结 算。财务部门按竣工验收决算报告或审计报告办理 项目转资手续,按股份公司内部会计制度及有关规 定,经财务部门负责人审核后,进行账务处理。相 关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。在信息技术项目达到预定的可使用状态时,财务部 门应依据有关部门提供的手续,按照股份公司内部 会计
15、制度,经部门负责人审核后,暂估入账。相关 会计凭证须经不相容岗位人员稽核。7.3 对固定资产投资 2000 万元及以上的试点项目,通过 验收后,信息管理部门组织专家组对项目进行后评 价,专家组提出后评价报告并签字。8 系统应用和维护8.1 需委托维护的信息系统,信息管理部门负责审查系 统服务商资质,并签订系统维护服务合同以及安全 保密协议;由信息管理部门自行维护的,则指定专 人负责维护,制定岗位职责。8.2 项目责任部门 ( 单位)负责业务流程、业务工作标准、 数据维护、用户管理、数据使用安全、知识产权合 法性使用及相关制度的制定和落实等工作。 信息管理部门负责组织日常软硬件系统维护、合法 软件使用情况检查和关键用户与一般用户的培训、 考核等工作。9 系统升级9.1 项目责任部门 ( 单位)负责对业务流程与系统模型进 行适时评价,并根据评价和修正意见,提出应用软 件的升级申请, 责任部门 (单位 )负责人须签字确认 升级申请纳入计划后组织实施。9.2 信息管理部门负责组织对系统软、硬件进行适时评 价,并根据评价意见提出系统软、硬件升级申请, 信息管理部门负责人须签字确认。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024-2025学年新教材高中历史 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流(1)教学说课稿 新人教版必修《中外历史纲要(下)》
- 公司工装定制加工合同3篇
- 墙壁批白工程方案(3篇)
- 农场草坪修整工程方案(3篇)
- 千万工程规划方案(3篇)
- 濮阳仓库照明工程方案(3篇)
- 公寓房出租合同模板3篇
- 马场升级改造工程方案(3篇)
- 2025年城市排水系统改造与升级可行性研究报告
- 门窗幕墙工程策划方案(3篇)
- 胰腺炎超声诊断表现
- 精神科专科监护技能课件
- 2025年小学生“学宪法、讲宪法”网络知识竞赛题库及参考答案
- 艾灸直播 教学课件
- 伤口造口专科护理新进展
- 装修装饰报价单范文
- 药店内部各项管理制度
- 高层建筑无人机巡检系统施工方案
- 卫生心理健康课件
- 中建领料管理制度
- 医院培训课件:《精神科暴力特征及实战技巧》
评论
0/150
提交评论