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文档简介
1、借款及费用报销管理制度编号 009一、总则1.1 为进一步规范财务管理, 严格控制各项费用支出, 完善费用报销的审批制度和流程, 根 据中华人民共和国会计法 和国家、 深圳市财务会计制度的相关规定, 结合本公司实 际情况特制定本制度。1.2 适用范围:本制度适用于公司全体员工。二、借款管理2.1 因出差、接待或其他业务原因需要借款时,应填写借款单,注明用途及余额,办理借款 业务。2.2 借款人应于业务事项办理结束后十天内办理报销, 无特殊原因逾期不办理报销的, 从借 款人下月工资奖金中扣回; 借款人领用的限额支票必须在十天内凭有效单据办理结帐手 续,特殊原因未能及时办理的,应做书面说明,在前笔
2、款项未结清前不能借新的款项。2.3 借款程序及审批权限2.3.1 与部门业务有关、金额在一万元以下(含一万元)的由分管领导审批;2.3.2 投标保证金金额在五万元以下(含五万元)的由总经理审批;2.3.3 业务借款程序: 经办人按规定填单 部门负责人签批 分管领导审批 (超过限 额总经理审批) 财务经理核准 领款。三、其他付款业务管理3.1 对外投资、收购、对外捐款或赞助等非经营性支出,实行经营班子成员联签制度。3.2 支付合作设计费、工程款由各部门项目经办人填写合作设计费用呈批表 ,由设计部 门、施工部门复核,公司经营班子成员联签后付款。3.3 员工工资由办公室录入,财务部复核,报总经理审批
3、后发放。3.4 各项税款的支付,经财务部计算后,报总经理审批后缴款。四、费用报销管理4.1 费用报销审批原则: 公司各职能部门和设计部门按照预算管理, 分级审批的原则控制各 项费用, 不在预算范围和超过预算额度的费用项目, 须经批准后方可使用; 费用报销必 须实行联签审批,各部门负责人审签、正副职互签后,报总经理审批。4.2 开支范围:公司因业务需要发生的费用支出;4.2.1 业务招待费:公司因业务需要,招待用餐、住宿、水果、烟酒、茶叶、纪念品等 项支出;4.2.2 差旅费:差旅费采取事先申报、一事一报制度,各级人员因公务出差,必须事先 填写外部培训(出差)审批单 ,注明出差事由、时间及地点,
4、报公司分管领 导批准;4.2.3 办公用品、低值易耗品报销:报销办公用品、低值易耗品,须附购置发票(须由 经办人及领用人签字) 、购置清单;424通讯费;4.2.5交通费。4.3报销具体规定:4.3.14.3.2各部门报销,按付款审批程序办理审批手续; 一般情况下,大额费用报销实行一事一报制度。4.4付款审批程序。根据审批权限,按以下程序办理:4.4.1 工程设计、施工部门:经办人填写费用报销单一 部门负责人签批一 财务部审核 经营部预登记一 总经理审批一 经营部登记一 财务部报销付款4.4.2管理部门:经办人填写费用报销单一部门负责人签批一 财务部审核一 总经理审批一 财务部报销付款除公司领
5、导费用由办公室或总师室填写费用报销单外,所有费用报销由实际业务经办人填写报销单据,不得由他人代为填写。4.5财务部应严格按审核程序审核手续是否齐全、预算额度指标是否超额、原始单据是否合法有效、报销事项是否超过标准、报销金额是否正确、填写的单据是否规范、验收手续 是否齐全。五、费用报销标准5.1差旅费报销标准:5.1.1公务出差:交通、住宿、伙食费及市内交通费等报销标准见下表:员工级别酒店级别交通工具市内交通 报销标准 (元/天)伙食报销 标准(元/天)住宿标准(元/天)备注公司领导四星级飞机公务 舱、轮船一 等舱、火车 软卧实报实报600北京和上海地区500其他地区部门副职、副总工程 师(含享
6、受正副职务 待遇人员)三星级飞机经济 舱、轮船二 等舱、火车 软卧实报实报400北京和上海地区300其他地区其他人员普通级飞机经济 舱、轮船三 等舱、火车 硬卧6060300北京和上海地区230其他地区5.1.2参加会议:会议已统一安排食宿的, 不再报销会议期间的交通费和伙食费;会议未安排食宿的,住宿费、伙食费安出差标准报销,无交通费报销;会议统一安排 住宿,其他费用自理的,住宿费实报实销,伙食及交通费按出差标准报销。5.1.3国内公派学习(培训):路费按出差标准报销,学习(培训)期间已安排食宿的, 不再报销交通费和伙食费;未安排食宿的,住宿费按230元每人/天报销,伙食费、交通费按出差标准报
7、销。5.1.4 出差人眼利用出差之便, 经领导批准就近回家探亲, 其绕道车船、 飞机费用扣除 直线单程费用,多出部分有个人自理,绕道和在家期间不予报销伙食及交通费。5.1.5 初潮人员应按公司规定的出差标准报销住宿、 交通及伙食费用, 原则上不予报销 超出标准部分,特殊原因应事先请示分管领导或报总经理批准。5.1.6 出差期间原则上不报销招待费, 如有需要须提前申报, 出差期间发生宴请的, 扣 除出差人员的伙食费用报销。5.2 员工探亲路费报销标准: 公司员工按公司规定享受探亲假, 往返路费安火车硬座标准报 销,员工探亲期间并没发生探亲行为的,不予报销探亲路费。5.2.1 火车不直达深圳从广州
8、始发的,深圳广州段不得乘坐软席;5.2.2 若火车是深圳始发的,按火车票实报实销;5.2.3 在路途中共需要转乘其他交通工具的,按最经济路线凭有效车船票报销。5.3 异地调入员工搬迁标准: 异地调入员工可报销自原单位或原住址或原毕业院校所在地至 深圳的火车硬卧单程路费,行李家具等托运费可按火车运价报销 1000 公斤的费用。5.4 初潮人员若丢失有效票据,需本人写丢失原因及金额,经证明人证明,部门领导确人, 报主管领导审批后, 方可按丢失票据金额报销; 经批准报销的只对报销标准内的费用予 以确认报销,其中,住宿费应取得所住酒店证明。5.5 通讯费补助报销标准:5.5.1 总经理通讯费 300
9、元 / 月;5.5.2 副总经理、分管领导通讯费补助 200 元/ 月;5.5.3 部门经理、项目负责人通讯费补助150 元/月;5.5.4 业务主管通讯费补助 100 元/ 月;5.5.5 其他人员因工作需要,经申报批准后通讯费补助50 元/ 月;备注: 通讯费报销实行实名制, 在公司报销通讯费的人员必须保持通讯畅通, 保 证早 8:00 至晚 11:00 开机。5.6 交通补助报销标准:5.6.1 自驾私家车(公用)的总经理报销不超过 2000 元/ 月,副总经理、分管领导报销 不超过 1500 元 / 月;5.6.2 自驾私家车(公用)的部门经理、项目负责人报销不超过1000元/ 月,业
10、务主管报销不超过 500 元/ 月;5.6.3 无自驾私家车(公用)的副总级报销 500元/月,部门经理级报销 300 元/月,主 管级报销 200 元/ 月;5.6.4 无自驾私家车 (公用) 的其他人员, 按照本人居住地到公司所乘公交的实际费用 报销。5.6.5 享受交通补助人员公司原则上不予派车(市内) ,特殊情况除外;5.6.6 报销票据有关规定: 汽油票、 停车票、 过路费等票据必须是税务部门认可的合法 发票;养路费、车辆保险费、车辆维修费等票据必须提供正式发票,并与本人使 用的车辆相符,否则不予报销;商场开具的“汽车用品” “汽车费用”等一律不 予报销。六、工作餐补助标准6.1 员
11、工日常上班工作餐补助 15 元/ 天;6.2 员工加班误餐补助 15元/ 餐; 注:按本人实际出勤计算。七、相关附表7.1费用报销单八、附则: 本制度自批准之日起执行。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 579036
12、8223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 101086
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