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文档简介
1、制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-1第一条请购单1. 请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形开立请购单, 逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主 管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。2. 来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。3. 特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单” “备注”栏注明原因, 以急件递送。4. 庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请 购单”办理请购。5. 以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务部门 办理,例如:贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报
2、表等,以及小额采购的材料。第二条批准权限请购批准权限规定如下。(见附表1)第三条采购规定1. 内购由国内采购部门负责办理,外购由国外采购部门负责办理,其 进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于 专项用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采 购。2. 采购部门应按材料使用及采购特性, 选择最有利的方式进行采购。比 如:(1)集中计划采购:对具有共同性的材料,应集中计划办理采购。 经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划,报采购部门 定期集中办理。签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-2(2)长期报价采购
3、:凡经常使用,且使用量较大的材料,采购部门 应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按 需提出请购。3. 采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况,分类划定材料采 购作业期限,并通知各有关部门。第四条国内采购作业1价格(1)采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急,并参 考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价,精选三家以上 供应商进行价格对比。(2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品,采购人 员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明,报经主管核签, 并转使用部门或请购部门签注意见。(3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量),采购人员应 在议价后,在
4、请购单“询价记录栏”中注明,报主管核签。(4)对于厂商报价资料,经办人员应深入整理分析,并以电话等方 式向厂方议价。(5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后,主管应立即指定 经办人员先做询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序 优先办理。2.呈批(1)询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果, 拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”,经主管 核批,并按采购审批权限呈批。(2)采购审批权限:(参阅附表 2)签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-33. 订购(1)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订 购单”,并以电话
5、确定交货日期,要求供应方在“送货单”上 注明“请购单编号”及“包装方式”。(2)分批交货时,采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章 以便识别。(3)采购人员使用暂借款采购时,应在“请购单”加盖“暂借款采 购”章,以便识别。4. 进度控制(1)国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段,依靠“采购进 度控制表”控制采购作业进度。(2)采购人员未能按既定进度完成采购时,应填制“采购交货延迟 情况表”,并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经主管 批示后转送请购部门,与请购部门共同拟定处理对策。5. 单据整理及付款(1)来货收到以后,物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告 表”(其免填“材料检验
6、报告表”部分,应于收料单加盖“免 填材料检验报告表”章)送采购部门与发票核对。确认无误后, 送会计部门。会计部门应于结帐前,办妥付款手续。如为分批 收料,“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会 计部门。(2)内购材料须待试用检验者,其订有合约部分,按合约规定办理 付款,未订合约部分,按采购部门报批的付款条件办理付款。(3)短交,待补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。(4)超交,应经主管批示方可按照实收数量付款,否则仍按原订货 数付款。签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-4第五条国外采购作业1价格(1)外购部门按照“请购单(外购)”需求急缓
7、加以整理,依据供 应商报价,并参考市场行情及过去询价记录,以电话(传真) 方式向三家以上供应商询价。特殊情形(比如独家制造或代理 等原因)下除外,但应于“请购单(外购)”注明。在此基础 上进行比价、分析、议价。(2)请购材料规范较复杂时,外购部门应附上各供应商所报的材料 主要规范并签注意见,再转请购部门确认。2. 呈批(1)比价、议价完成后,由外购部门填具“请购单”,拟定“订购 厂家”、“预定装运日期”等,连同厂方报价,送请购部门按 采购审批程序报批。(2)核决权限 采购金额在8000元以下者由经理核决。 采购金额超过8000元者由总经理核决。(3)采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更,
8、请购部门须 按新的情况所要求程序重新报批。但若更改后的审批权限低于原 审批权限时仍按原程序报批。3. 订购(1)“请购单(外购)”经报批转回外购部门后,即向供应商订购 并办理各项手续。(2)如需与供应商签订长期合约,外购部门应将签呈和代拟的长期 合约书,按米购审批程序报批后办理。4. 进度控制(1)外购部门依照“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购 作业进度。签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-5(2)外购部门在每一作业进度延迟时,应主动开具“进度异常反应 单”,记明异常原因及处理对策,据以修订进度并通知请购部 门。(3)外购部门一旦发现外购“装船日期”
9、有延误时,即应主动与供 应商联系催交,并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处 理对策,通知请购部门,并按请购部门意见办理。第六条价格品质复核1价格复核(1)采购部门应经常调查主要材料市场行情,建立供应商资料,作 为米购及价格审核的参考。(2)米购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情 资料,作为材料存量管制及核决价格的参考。2. 品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核, 并形成完整资料备 查。3. 异常处理审查作业中若发现异常情形,采购单位审查部门应即填写“采购事务 意见反应处理表”(或附书面报告),通知有关部门处理。第七条 本办法呈总经理核批后实施,修订亦同。签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-6附表1请购批准权限一览表(单位:人民币)金b项目内购夕卜购7批准人原材料总务用品其他财务支岀科长200元以下200元以下400元以下经理20010000 元2002000元4004000元20000 元以下总经理10000 元以上2000元以上4000元以上20000 元以上附表2采购审批权限采购内容限制金额批准人属统购项目的原料、物料(包括燃料)经理T总经理非属统购
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