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文档简介

1、2015年郯城县文化馆部门预算一、单位基本情况及主要职能 :本单位是经郯城县编制委员会批准设立的全额拨款事业单位,隶属郯城县文化广电新闻出版局局管理,现有职工20人。 郯城县文化馆担负着收集,整理,存储文献信息,保存文化遗产,传递科学情报,进行社会教育,开发智力资源和提供文件娱乐的职能。二、部门预算单位构成郯城县文化馆部门预算包括:郯城县文化馆单位预算。纳入郯城县文化馆2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号单位名称备注1郯城县文化馆 表1.2015年县文化馆收支预算总表 单位:万元收 入支 出项 目2015年预算项 目2015年预算 一、财政拨款收入154.1

2、9 按功能科目154.19 财力拨款(补助)154.19154.19 纳入预算管理的行政性收费 纳入预算管理的专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 罚没收入 其他预算内资金 二、财政专户核拨资金 三、纳入预算管理的政府性基金收入 四、其他收入本年收入合计154.19本年支出合计154.19 五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中:一般公共预算结转 政府性基金结转 专户结转收入总计154.19支出总计154.19表2.2015年郯城县文化馆部门支出预算表单位:万元科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出备注类款项工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出合 计1

3、54.19118.623.357.744.5表3. 2015年“三公”经费支出预算表 单位:万元总计因公出国(境)经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费0.50.5 一、预算编制的基本原则和方法(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预预算,收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 (三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。二、收支预算总体情况 2015年收入预算为154.19万元,其中:财政拨款收入154.19 万元。 2015年支出预算为154.19 万元,其中:一般公共服务支出 154.19万元,社会保障和就业支出0万元。三、“三公”经费预算情况2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共0.5万元。 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(二)公务用车购置和运行维护费预算0万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

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