用友U8反结账反记账反审核操作流程_第1页
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文档简介

1、总账模块的反结账、反记账、反审核操作(一)反结账1、以账套主管身份进入用友 U8,依次输入用户名、密码;2、打开总账系统模块,依次点击【总账】 一【期末】一【结账】;Iff E>A ERP-UO落画句 视UM ZA<D 桁鼬(由:送皂皂 通还加 海理导肮fflJSERP崖费 也 虐出 川快遑更阻阿#* -|业务J作3、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按 Ctrl+Shift+F6 组合键,再输入帐套主管的口令即可;(二)反记账1、依次点击【总账】一【期末】一【对账】;2、在弹出的窗口中,直接按 Ctrl+H组合键,弹出一个提示 恢复记账前状态功能已被激活”,再点击

2、【确定】按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击【总账】 一【凭证】一【恢复记账前状态,如图所示:中* A ai QM 于之 勺点Jf , Iti 一、r,v廿记 -mFRF.出田1*.;triT :;孑眶a J r; Wfl FP Li 制”-: 0:,联点13站;-h> fHA4»H1*-&*»-& r > PEan.HUM与 4Aa»三片*r*-工叩i-均-e:才召1*-4 tMnw-1二防耳重*m中时广,r WIILIHF/ 3电EM唱IMT匕>»wiffc»R*AiMiavfWM9lr.冯鹏二

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4、窗口,根据需要选择 “乂乂集乂刈初状态。5、选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行 恢复工作。(三)反审核反审核,也叫取消审核,是以审核人的身份进入系统,可以对单个凭证进行 反审核的操作,也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操 作。具体操作如下: 1、以审核人的身份登陆到用友U8;2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】一【成批取消审核】;上1地 军工地-蔗传r自出量朗斯余题'选顼二急魄春打工具 睥潭浩身二覆匐凭证 出明寮?'主管室字市产展证,事,即领上卦目H!前餐汇息更 期食流母生记百濯 既'堂即凭证。,二f H 铜二球表一好合林勤盛一期末l2j国足赞仃。程表Q R主流室百口时密竹斑口自幡理-1 4JI的田: 财务核算

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