HSE内-部-审-核-检-查-表_第1页
HSE内-部-审-核-检-查-表_第2页
HSE内-部-审-核-检-查-表_第3页
HSE内-部-审-核-检-查-表_第4页
HSE内-部-审-核-检-查-表_第5页
已阅读5页,还剩23页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、精品内部审核检查表页码:1/9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容职业健康安全内部审核环境内部审核受审部门负责人相关检查事项和问题客观记录不符合条款1、问部门负责人本部OHS/与部门负责人面谈:共 7项门在OHS/E两方面E(1) 负责手册程序文件的发放,内部文件归档,保的管理职责?4.4.1管及各种表格样式的备案。(2) 负责健康安全与环境理体系方面的信息传递。(3) 负责车辆尾气达标,办公区生活垃圾清运;办公废纸收集、处理及危险废弃物的回收、处置。(4) 岗位职责、员工考评标准的制定,培训工作。(5) 管理评审计划/报告的编制,以及对管理评审改进措施和评审记录的

2、收集、保管。(6) 年度内部审核计划/报告的编制,整理相关记录。(7) 负责组织内、外部审核的不合格报告和管理评审决定 的纠正和预防措施的制定,实施和验证。2、职业健康安全与环职业健康安全方针:以人为本,遵章守纪,消除危害,保障安境体系的方针目标是OHS/全。什么?E目标:强化安全意识,严格操作规程,重视安全防护。4.2环境方针:遵守法律法规,增强环保意识,预防施工污染,保 护周边环境,努力节能降耗,提升管理水平,履行环保承诺, 接受社会监督。目标:A、施工场界噪声达标排放;B、生产及生活废水达标排放;C、有效控制施工区域内的扬尘;D、合理处理固体废弃物;审核思路提示:目标一策划一实现一测量和

3、监控一改进审核组长内部审核检查表页码:2/9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容职业健康安全内部审核受审部门环境内部审核负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合续前页3、本部门的分解目标是什么?4、文件管理查2004 年度公司(总)培训计划的发放、公司内部文件 的归档以及受控文件是否盖章卜发?5、记录管理记录表单 是否备察,相关记录是否做了整理。4.3.4OHS/E4.4.5OHS/E4.5.3E、最大限度地节能降耗;F、不使用含有害物质的建筑材料。质量分解目标:1、文件的发放、归档率 100 %。2、按公司及体系要求,积极组织员工的各项培训工作。3、最大限度保证

4、项目部的用人需求。4、有效的进行各方沟通。安全分解目标:组织并安排相关人员的安全法律、法规的培训率达100 %。环境分解目标:1、生活废水的达标排放。2、合理的处置固体废弃物。3、有效地节约各种能源与资源。经查:2004年度公司(总)培训计划于 2004年 月 日 发放的,发放部门有:合同预算部、材设部、技质部等,各部 的负责人均做了签收手续。公司内部文件有归档目录。程序文件、手册、“三级文件“都是盖”受控章,登记T下 发的,可担供发文登记本。记录表单均已备案,已有 111张记录在清单中列出,其中有: 工程合同评审记录,安全交底记录,工程回房、维修记录等等, 以上这些记录各部门均做了整理。审核

5、思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:3/9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容职业健康安全内部审核环境内部审核受审部门负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合5、体系培训是否OHS/经查:有培训,在职业健康安全方面进行培训,时间是2004有?可否提供相E年 月日 月 日,项目部全体管理人员, 通过培训使应的培训记录?7、岗位职责与能力4.4.24.5.3管理人员知道了职业健康安全体系和环境体系的总要求,双体系的培训计划已编制完成,并经行政副总审批后,发到各职能部门;如材料设备部、技术质量部等,各部门负责人已做签收手续。员工考评标

6、准已于 7月21日发布,8月1日实施,考评意义条件和员工考评4.4.1是按所规定的考核项目, 对职工所担当的职务必须具备的能力标准的制定。是否4.5.4以及职务工作完成情况,做出评定考评种类:能力考评、业绩有对员工2003年度的考评记录?8、相关法律、法规的族取渠道?4.4.5OHS/考评。有2003年度对员工的考评记录。有四种获取渠道:上级通知、相关杂志、网上查询、建委下发。9、两个体系的信息传E在施工现场、住宿区等容易看到的地方张贴质量方针、职业健递过程都做了哪些具4.3.2康安全方针、环境方针等标牌、横幅,或直接与员工沟通,可体工作?OHS/提供:信息交流与协商记录。10、车辆尾气是否达

7、E可提供:机动车情况登记记录,其中包括14辆车的登记,尾标、办公生活增圾、办公废纸、危险废弃4.4.3气均已检测达标,其中反映了14辆车的车辆号,厂别牌号、发动机号、车架号及尾气检测的期等。物如何处理?EMS4.4.6及时清理到指定地点,现场设分类、封闭的垃圾桶。北京屹东美世环保设备租赁有限公司服务合同废旧电池回收记录。审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:4/9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容职业健康安全内部审核受审部门环境内部审核负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合续前页11、查全年内部审核 工作后台形成策划文 件

8、?策划文件有否实 施审批?12、查后否按处度内 审度计划实施内审?QMS8.2.2OHS/E4.5.4QMS8.2.2QMS北京东华鑫馨废旧电池回收中心的营业执照及合同书。经查:综合办公室可提供全年内部审核策划文件:1、2004年QMS/OHSMS/EMS 内部审核,计划进行一次。 A次内审,安排在 2004年5月10日5月12日。2、全年审核计划有对审核目的如下描述:确认质量、环境及 职业健康安全管理体系是否符合 GB/T19001 、 GB/T24001、GB/T28001 标准,运行是否有效,确认是 否具有实施认证审核的条件。3、审核范围的描述如下:1、工业与民用建筑施工总承包。2、三体

9、系(除 ISO ISO9001 : 2000 的 4.6 与 8.2.2 要素; GB/T28001 : 2000的4.5.4与4.6)所覆盖的公司各部门、 在建目露园项目部。4、查:2004年度内部审核计划已于2004年5月10日由管理代表赵文中审批。5、查综合办公室的发文记录,表明:年度内部审核计划,已于2004年5月 日发至:总经理管理代表:副总经理:总会:总工:经查,综合办公室可提供卜列审核策划文件:1、2004年度内部审核计划,该计划于2004年5月10日由管理者代表:实施审批。审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:5/9受审核部门综合办公室审核

10、日期2004年05月11日审核员主题内容职业健康安全内部审核环境内部审核受审部门负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合续前页13、有否按2003审 核计划实施审核?14、查职业健康安全 管理体系、环境管理 体系审核记录。8.2.24.2.3OHS/E4.5.44.4.5QMS8.2.24.2.3OHS/E4.5.44.4.5OHS/E4.5.44.5.32、审核计划有如下描述:审核目的;审核范围;审核准则;审核组成员;审核日程安排等内容。3、经查阅发文记录:证实审核计划已于2004年5月 日发至体系覆盖部门,后卜列人员及各部门的签收记录。(含总经理、管代、副总、总工、总会;安全生产部、材料

11、设备部、合同预算部、技术质量部、项目部等11个部门)按综合办公室提供的 2003年内部审核记录、不符合报告进行 审核计划实施情况的验证。1、2003年第一次内审日期:10月8日至10月10日。审核组长:审核员:等7人组成(含审核组长共 8人)。2、经查:审核计划要求对 8个部门实施审核。综合办公室可提供上述8个部门的QMS/OHSMS/EMS 内审记录。3、有2003年两次内审首次会议的签到记录,有 2003年度 内审评审报告。抽安全生产部OHSMS、EMS内审记录。 能够提供对安全生产部的 OHSMS、EMS审核记录。审核记录有审核员、审核组长签字手续。 审核记录中有对不符合事实的描述:查安

12、全生产部保 存的公田职业健康安全适用法律、法规及其他要求文 件清单中,未含特种设备安全监察条例法规文件(2003年6月发布)不符合 GB/T28001 : 2001标准4.3.2条审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:6/9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容职业健康安全内部审核环境内部审核受审部门负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合续前页15、有否编制内部审核报告?OHS4.5.2QMS8.2.24.2.3OHS/E4.5.44.4.5款规定。 针对不符合,已在不符合报告中描述了不符合原因“原因:未及时上网或关注新闻媒体

13、信息部门经理 为及时敦促、检查下属人员有否及时查询法规的工 作不符合报告中有防止不合格再次发生的措施:共2条。有对不符合处置方案的描述。2003年10月16日,审核员,对此不符合进行跟踪验证。验证结果合格,有报告描述的法规已经识 另1、状取的证据。经查:1、综合办公室提供了 2003年,次内审报告。审核报告由管代审批。审批日期:2003年10月14日。2、审报告有如下描述:审核目的;审核范围;审核准则;审核组成员;审核日程安排,以上内容与程序文件及审核计划表述一致。报告另有如下描述:不符合项共11项;有对三体系运行有效性的综合评价及改进建议;有“在7日内完成不符合的整改”要求:有审核结论的描述

14、:“质量、职业健康安全、环 境管理体系有效,已具备了认证条件”。16、查有否编制 2003年度第二次内部审核计划?计划有否审QMS8.2.24.2.31、2、句+度弟一伙内甲”划。审核部门:综合办公室。(该部门为主管体系审核、组织管理评审输入及输出文件组织编制部门)审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:7/9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容职业健康安全内部审核环境内部审核受审部门负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合续前页批?17、查后台进行管理评审的策划?18、评审输入是否符合策划要求?QMS 5.6.14.2.3OH

15、S/ E4.64.4.5 QMS5.6.24.2.3OHS/ E4.64.4.53、第二次审核计划对审核时间、审核准则及目的等方面的策划与全年审核计划要求和程序文件要求一致。4、第二次QMS/OHSMS/EMS 审核计划,由管代赵文中于 2003年10月30日批准。1、有2003 年度管理评审计划。评审计划由总经理于2003年10月28日签批。2、管理评审计划如下描述:评审目的;评审内容(三体系内 部审核结果等6项);评审准则;参加评审人员(共16人); 评审日期:2003年11月3日。评审会议主持人:总经 理。有评审输入文件的要求。评审输入文件:1、综合办公室负责输入 QMS/OHSMS/E

16、MS内部审核报告;2、管代:负责输入质量管理体系运行情况报告、职业健康安全管理体系、环境管理体系运行情况报告。3、综合办公室可提供:召开管理评审会议的签到单。共有19 人参加了管理评审会议。管评日期:11月3日。4、查QMS管理评审输入文件,含卜列描述:内审结果;顾 客满意信息;质量方针、目标的完成情况;预防纠正措施 的实施情况等方面的描述。5、查OHSMS/EMS 管理评审输入文件:共含体系建立初期 的初始评审;体系运行与适用职业健康安全、环境法律、 法规及其他要求的符合性评价;职业健康安全、环境目标、指审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:8/9受审核

17、部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容职业健康安全内部审核环境内部审核受审部门负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合续前页19、管理评审输出有否形成文件?20、有否针对管理评 审提出的不合格及潜QMS5.6.34.2.3OHS/E4.64.4.5QMS8.5.2标、管理方案实现程度等9个方面的内容。综合办公室提供卜列评审输出文件:1、2003年QMS/OHSMS/EMS管理评审报告。报告由总经理于2003年11月6日实施审批。2、管理评审报告有如下内容的描述:A/关于质量管理体系运行情况的评价:“质量方针所体系的管理承诺与质量目标相一致,较好的实现顾客满意, 体现了以顾

18、客为关注焦点;” P2页B/关于对职业健康安全管理体系、环境管理体系运行情况的评 价:"重大环境因素、重大危险因素通过目标、指标、管理方 案得到J后效控制;OHS/E方针体现的承诺得到了实现;” P3页C/内部审核结果的综合评价:三体系分别满足相应标准要求, 内审不合格实施了纠正措施;确保了三体系的持续改进。D/有对不合格的描述:其中不合格4项;潜在的不合格 2项。E/管理评审报告 P5页有总经理对三体系运行情况的综合评 价:"三体系方针体现了持续改进的承诺,质量方针体现了以顾客为关注焦点,职业健康安全、环境方针还体现了持 续遵守法律、法规的承诺,QMS/OHSMS/EMS

19、 具有充分性、适宜性、有效性,公司已基本具备接受认证审核的条件”。经查:1、2003年11月3日,由总经理王虎签批了2003年度质 量审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:9/ 9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容职业健康安全内部审核环境内部审核受审部门负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合续前页在的不合格因素制定纠正或预防措施?4.2.3OHS/E4.5.24.4.5管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系管理评审纠止预防措施报告。2、本报告分别针对管理评审中提出的不合格因素制定了纠正措施(4项),对潜在的不合格因素

20、制定了预防措施(2项)。管理评审报告P5页:“要求体系覆盖部门, 在体系运行中,认 真落实管理评审纠正、预防措施,确保纠正与预防措施的有效 性。下次内审,关注对管理评审纠正与预防措施有效性的审核。审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:1/9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容质里内部审核受审部门可编辑精品负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合1、问部门负责人本 部门的质里方回的管理职责是什 么?2、问部门负责人本 公司的质量体系 方针和目标是什 么?含义?3、本部门的分解质 量目标及完成情况?5.5.15.35.4.15.4

21、.1主要是7个方面(1 )质量手册、程序文件的发放;内部文件归档,保管, 建文件控制清单,以及外来文件的收集、分发。(2)记录清单,表格式样的备案,建记录总清单。(3)编制管理评审计划和评审报告 ,收集整理评审所需资料并收集,保管管理评审记录和对改进措施的实施效果验 证。(4)编制年度内部审核计划和年度内部审核报告保存相关记录。(5)负责组织内、外审核的不合格报告和管理评审决定的纠正和预防措施的制定,实施和验证。(6)制定岗位职责与能力条件、员,考评标准负责公司年度培训计划的编制,实施,组织季度员工考评;(8) 协助项目经理部,选择相应资格的管理人员。质量方针:质量为本、诚信守约、持续改进、业

22、主满意。目标:工程交验合格率 100%,按合同约定多创优质工程。含义:同质量管理手册上的内容。分解目标:(1)文件的发放、归档率 100%。(2)积极组织相关人员培训。(3)最大限度保证项目部用人要求。(4)积极沟通各方面的关系审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容质里内部审核受审部门负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合续前页4、查义件管理(1 )抽查义件控制清 单及其中所有的文 件。(2)查质里手册、程序文件的收、发文登记。(3)文件的保管、借 阅是否作登记。(4)内部文件归档是否有归档目录

23、?(5 )外来义件是否作登记,审批后下发?(6)查“受控”文件是否盖章卜发。5、记录管理(1 )查记录总清单(2)记当的整理,保4.2.34.2.4完成情况:文件发放、归档率 100 %已组织相关人员培训保证了项目用人需要与各方面积极沟通查收、发登记本,质量手册、程序文件者B是盖“受控” 章后,及时登记卜发的。查借阅登记本,其间借阅的已作了登记。所有文件均存放在文件柜中。查归档目录,目录齐全,完整,内部文件归档都做了目录。查外来文件登记本, 需卜发的已经审批后卜发,不需卜发的留存在综办。查“受控”文件,所有都盖章后,登记开发的可提供收发文登记。记录清单有,所有记录都附在后面。所有记录都做了整理

24、,保管完好,暂未有借阅。审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:3/9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容质里内部审核受审部门可编辑精品负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合续前页管及借阅情况(3)表格式样是否备案。6、查年度内部审核计划的编写。7、查(1 )岗位职责与能力条件和员工考评标准的制定。(2)年度培训计划 的编制,是否审批下 发。(3)每年员工考评记录。(4)查阅各部门上报的培训计划是否审批,并发给各部门。(5)员工培训申请表是否是批并留存。(6)已培训的是否有 培训记录。7.2.26.26.2.2各种表格样式都已

25、备案,并拷在软盘上,电脑中有存根。已按要求编写了年度内部审核计划。岗位职责与能力条件和员工考评标准均已制定,并开始实施,已由行政副总审批。年度培训计划 已由综办编制完成, 并由2004年1月1日 经行政副总审批,并下发各职能部门及项目部。已对员工进行了 2003年的年度考评。各部门上报的培训计划已由综办审批,并由2004年1月1日发给各部门。有员工培训申请表上报。已经做了培训,培训记录。审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容质里内部审核受审部门负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合续前页(7)岗

26、位证书复印件的管理与存放。8、招聘选择相应资格的项目管理人员(1 )什么样的人? (2)是否符俣条件?9、查全年内部审核工作有否形成策划文件?策划文件有否实施审批?6.2.2QMS8.2.2OHS/E4.5.4岗位证书复印件已收取保存,并做了登记,建了目录,存放在文件柜中。根据公司和项目部的需要, 选择适宜的人。看他是否有相应的 岗位证书及工作能力, 对工作的热情及积极性, 以及双方在各 方面都能相互接受的,上次外审后,还未发生过人员招聘。经查:综合办公室可提供全年内部审核策划文件:1、2004年QMS/OHSMS/EMS 内部审核,计划进行一次。A次内审,安排在 2004年5月10日5月12

27、日。2、全年审核计划有对审核目的如下描述:确认质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合GB/T19001 、GB/T24001、GB/T28001 标准,运行是否有效,确认是否具有实施认证审核的条件。3、审核范围的描述如下:(1)工业与民用建筑施工总承包。(2)三体系(除 ISO ISO9001 : 2000 的 4.6 与 8.2.2 要素;GB/T28001 : 2000 的4.5.4与4.6)所覆盖的公司各部门、 在建目露园项目部。4、查:2004年度内部审核计划已于 2004年5月10日由管 理代表赵文中审批。审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:

28、5/9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容质里内部审核受审部门负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合续前页5、查综合办公室的发文记录,表明:年度内部审核计划,已于2004 年5月日发至:总经理、管理代表:副总经理总会: 总工:。10、有否按处度内审QMS经查,综合办公室可提供卜列审核策划文件:度计划实施内8.2.21、2004年度内部审核计划,该计划于2004年5月10日由审?QMS管理者代表:赵文中实施审批。8.2.22、审核计划有如下描述:审核目的;审核范围;审核准则;4.2.3审核组成员;审核日程安排等内容。OHS/3、查阅发文记录:证实审核计划已于200

29、4年5月 日发至E体系覆盖部门,后卜列人员及各部门的签收记录。(含总经4.5.4理、管代、副总、总工、总会;安全生产部、材料设备部、4.4.5合同预算部、技术质量部、项目部等11个部门)11、有否按2003审按综合办公室提供的 2003年内部审核记录、不符合报告进行核计划实施审核?QMS审核计划实施情况的验证。8.2.21、2003年第一次内审日期:10月8日至10月10日。4.2.3审核组长:审核员:OHS/等7人组成(含审核组长共 8人)。E2、经查:审核计划要求对 8个部门实施审核。综合办公室可4.5.4提供上述8个部门的 QMS/OHSMS/EMS内审记录。4.4.53、有2003年两

30、次内审首次会议的签到记录,有2003年度内审评审报告。审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:6/9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容质里内部审核受审部门负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合12、抽查QMS审核记录及不符合报告。13、有否编制内部审核报告?QMS8.2.24.2.38.2.24.2.4QMS8.5.2QMS8.2.24.2.3OHS/E4.5.44.4.51、按审核计划抽2003年10月8日安全生产部 QMS审核记 录。(1) 查QMS审核记录:审核陈海敬,审核日期:10月8日全天。审核记录可提供,后审核员

31、陈海敬 签字。(2) 审核记录有两项不合格描述。不符合要素: ISO9001 : 2000 标准 4.2.4。(3) 经查,安全生产部不符合报告由审核员陈海敬出具。不符合报告记载:2003年8月6日生产协调 会议记录中,只记录了会议提出的问题,对解决问题的措施没写清楚。不符合ISO9001 : 2000 ,4.2.4条款规定。属一般不符合。(判断条款有误, 应为不符合8.5.2 "组织应采取措施,以消除不合 格的原因,防止不合格的再次发生。”(4) 不符合报告后/、合格原因分析的描述:有防止不 符合再次发生的措施要求。有经跟踪验证合格的 结论。经查:1、综合办公室提供了 2003年,

32、次内审报告。审核 报告由管代审批。审批日期:2003年10月14日。2、内审报告有如下描述:审核目的;审核范围;审核准则; 审核组成员;审核日程安排,以上内容与程序文件及审核计划表述一致。报告另有如下描述:不符合项共11项;有对三体系运行有效性的综合评价及改进建议;有“在7日审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:7/9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员受审部门主题内容质量内部审核负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合续前页14、查后台编制 2003年度第二次内部审核计划?计划有否审批?15、查后台进行管理评审的策划?16、评审输入

33、是否符合策划要求?QMS8.2.24.2.3OHS/ E4.5.44.4.5QMS 5.6.14.2.3OHS/ E4.64.4.5 QMS5.6.24.2.3OHS/ E4.6内完成不符合的整改“要求:有审核结论的描述:“质量、职业健康安全、环 境管理体系有效,已具备了认证条件”。1、年度第二次内审计划。2、审核部门:综合办公室。(该部门为主管体系审核、组织管 理评审输入及输出文件组织编制部门)3、二次审核计划对审核时间、审核准则及目的等方面的策划与全年审核计划要求和程序文件要求一致。4、第二次QMS/OHSMS/EMS 审核计划,由管代于2003年10月30日批准。1、2003 年度管理评

34、审计划。评审计划由总经理于2003年10月28日签批。2、管理评审计划如下描述:评审目的;评审内容(三体系内 部审核结果等6项);评审准则;参加评审人员(共16人); 评审日期:2003年11月3日。评审会议主持人:总经理 王虎。有评审输入文件的要求。评审输入文件:1、合办公室负责输入 QMS/OHSMS/EMS内部审核报告;2、代:负责输入质量管理体系运行情况报告、职业健康安全管理体系、环境管理体系运行情况报告。3、综合办公室可提供:召开管理评审会议的签到单。共有19 人参加了管理评审会议。管评日期:11月3日。4.4.5审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:8/9受审核部门综合办公室审核日期2004

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论