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文档简介

1、医院财务科上半年工作总结2014年上半年,在上级行政主管部门及院领导的正确领导下, 以创建二级甲等医院为抓手,贯穿“以病人为中心”的服务理 念,深入开展优质护理服务,狠抓医疗质量、医疗服务、医疗安 全。在专科建设、环境整治、设备投入、信息化建设等方面,取 得了很大成绩。现总结如下:一、主要工作量及经济运行情况2014年上半年完成总门急诊人次16万人次,较上年同期增长20.3%。其中门诊 XXXXX队次,急诊XXXXX次,专家门诊7713 人次。出院人次4683人(详见附件1),比2013年多500人次。 出院患者实际占用床日数 39118床日,平均病床周转次数 21人 次,平均住院天数8.75

2、天,床位使用率80.88%,比上年同期上 涨7.46%。手术人数1217人次,比2013上半年同期增加6人次。2014年上半年实现收入 XXXX万元,超额完成全年预算指标,比 去年同期增长12.6%。其中财政补助收入180万元,比上年247 万元下降27.13%;医疗业务总收入 XXXXX万元,比去年同期 4941.1万元上涨9.3%。医疗业务总收入中医疗收入 3566.9万元 范文写作,比上年同期上涨 17.3%;药品收入1835万元,比去年同期上涨15.9%;药占比34%比去年同期34.2%下B$ 0.2个 百分点。其他收入73万元,比去年同期71.5万元上涨2.1%。今年上半年共发生总支

3、出 XXXXXT元,比去年同期XXXXXT元上 涨18.1%。总支出中医疗支出为 5106.3万元,管理费用支出为730.1万元,其他支出26.4万元。1-6月份实现收支结余-314.7万元。2014年上半年医院资产总额达XXXXXXXT元,其中流动资产29687.5万元,固定资产为10609.8万元,资产负债率为77.1%。净资产XXXXXT元,二、各项医疗业务指标完成情况1、门急诊工作:今年上半年门急诊人次较去年同期有一定增加,门急诊共 16万 人次,涨幅为25.4%,其中内科各专科门诊诊疗人次均有不同程 度的增幅,尤其是神经内科达到620.6%。急诊科较去年同期涨幅55.2%。外科门诊人

4、次均较去年同期下降。最全面的范文参考 写作网站学府分部门诊人次均为降幅(详见附件2) o2、医技科室工作重点是加强医技人员技术培训及服务质量的改进, 注重检测结果 的符合率及准确率的监测,不断增设新项目以满足临床需要(详 见附件3)。(1)功能科:彩超检查上半年完成20630人次,较去年同期增幅 23.8%。(2)放射科:完成CT检查XXXX人次,较去年同期增幅14.5%, DR摄片17435人次,较去年同期增幅16.2%。(3)胃肠镜:完成胃镜检查 XXXm次,较去年同期增加2人, 肠镜检查206人次,较去年同期涨幅为 9.6%。(4)检验科今年上半年完成工作量 XXXXXM,较去年同期增幅

5、 达43.7%。病理科标本量今年完成XXX例,较去年同期增幅较大。 3、手术与分娩:上半年手术人数XXXX人,分娩人数XXX人;其中妇科手术人数 138人,普外科手术人数319人次,骨科手术人数223人。4、出院情况:2014年上半年出院人数为 XXXX人,出院人次相比去年同期涨幅 为12.0%,全院总床位使用率 80.9%,平均住院日数8.4天。其 中外科出院人次相比去年同期减少了5人次,其中普外科收治人次较去年同期下降4.0%。骨科出院人次较去年同期下降21.4%。内科系统住院病区二级学科建设基本成熟,各二级专科病人均基 本都能做到专科收治;产科、骨科、普外科出院人次明显下降(详 见附件4

6、)。5、病历与处方质控情况上半年医务科抽查在院门诊病历 XXX份,不合格病历24份,合 格率87.3%,距离90%勺达标要求还有差距。门诊处方每份必查, 共查XXXXXXfe,其中不合格处方 670份,合格率99.5%。1-6月 份院级质控抽查现运行住院病历74份,归档病历共826份,其中中度缺陷(乙级)病历 17份,无重度缺陷病历,手术前后诊 断符合率92.7%。无菌手术甲级愈合率 99.2%.危重病人住院抢救 次数16次,成功13次,抢救成功率81.3 %,其中重症医学科 14次,抢救成功率85.7%。病案及时归档率为100%(来自:)上半年医疗质量指标除抗菌药物使用未能全部达标、床 位使

7、用率、门诊处方合格率、抢救成功率,其全均能达标。三、上半年所做的重点工作(一)积极推进二期工程建设医院成立了基建办公室,负责协调二期工程各项工作。目前为止, 医院二期工程大楼主体已经竣工,改扩建工程如外科大楼内装 饰、电梯、暖通工程招标已完成,土建已基本完成,其它相关特 种配套设备正在进行招标委托。(二)开展等级医院创建工作在去年二乙复评的基础上, 今年的工作重点更加明确, 将等级医 院评审中的要求融入到日常管理工作中去,不断提高医院质量的持续改进。年初明确各部门创建目标,签订了本年度工作责任书, 落实各部门达标等次占比要求。 上半年进行了等级医院创建系列 知识的培训,特别对质量管理工具的概念

8、和运用进行了强化训 练,完善了医院相关工作制度、岗位职责和相关应急预案。深入 临床督查,上半年来已完成对药剂科、 检验科、输血科、急诊科、 ICU的现场查看,并将督查通报发到相关部门和科室,进行质量 管理的持续改进。对照江苏省二级综合医院评审标准实施细 则,进行了上半年全院创建的自评摸底工作,将核心条款自评 结果统计汇总分发到各部门,进行对标找差,组织整改。与达标 A/B/C等次严重不足的部门与科室进行了沟通,了解原因,要求 整改达标,有困难尽早提交分管领导协调, 计划在年底前完成首 轮达标工作。(三)加强医院服务,提高病人满意度。1、医院成立了客服部,负责院内病人首诉的接待,导医台、转 诊、

9、市场开发、体检中心工作。(1)做好病人投诉登记接待和处理工作。客服部主要负责上半年处理投诉纠纷共 XX起,其中高发科室依次为检验科 7起,门 诊部7起,四病区5起,经济损失共达 XXXXX;XTo其中院办主 要负责12345政府热线、12320市卫生信息平台、0511、镇江论 坛以及市长信箱等投诉处理。党办主要负责院级群众来访投诉。医教科负责医疗纠纷的处理和医疗质量方面 的投诉处理。部门间相互协作,对病人的每次投诉认真对待,及 时登记及时处理上报,化解了矛盾,维护了医院声誉。(2)为更好做好健康体检服务工作,我院升级了体检软件系统。上半年共完成各种体检 XXXXX次,思想汇报专题其中政府组织

10、的团检:如高考体检、全区中知、副科级干部体检、机关及企业 女职工体检。(3)客服部积极配合区卫生局基妇科, 妇保所开展全区妇女“两 癌”筛查工作。医院抽调了多名医护人员下乡,完成了对上党、 荣炳、辛丰、谷阳、世业、宜城、高桥、上会等乡镇的“两癌” 筛查工作。(4) 2014年1 6月份全区共转出病人 XXXX人次,与去年同期 比,多转出病人268人次,主要是政策因素,如大病及其化疗病人流失较多。2、优化就诊流程,改善就诊环境。今年上半年对门诊格局进行了较大的调整改造。检验科从门诊一楼搬迁至门诊二楼,以方便在二楼诊室就诊后能较短距离至检验科进行检验;功能科搬至门诊二楼原体检中心处,布局上成为了独

11、立的检查中心,真正实现了有效分诊,改善了患者等候环境,化化了检查秩序,中、西药房搬至原一楼检验科处, 可实现电子叫号取药。 我院健康管理中心搬至行政楼二楼,明显提升了我院健康管理中心的形象。3、实现分层挂号。为方便病人,缩短挂号收费排队等候时间,在门诊二楼增加了挂号收费窗口。4、提供多种形式预约诊疗服务。提供现场预约、电话预约、总服务台预约等措施方便病人就诊各专家、专科,并与部分专家做好沟通工作,切实把工作做细做实。为病人提供切实可行的方便。篇二:财务科2013年度上半年工作总结1川口采油厂财务科2013年度上半年工作总结2013年上半年我们财务科在油田公司及厂党政的正确领导下,在各兄弟科室和

12、同志们的大力支持和积极配合下,狠抓各项工作落实,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,较好地完成了各项目标任务,现将上半年工作完成情况汇报如下:一、我厂上半年来各项成本费用指标运行情况。(一)截止5月底我厂现金操作成本总额是11479.46万元,吨油现金操作成本941.71元/吨,与同期计划相比总额节 1774.35 万元,吨油节约130.71元/吨。其中:燃料与计划比节 69.07万 元,与上年同期相比节 321.05万元,材料与计划比节 971.93 , 与上年同期相比节1103.13万元。(二)截止5月底我厂目标管理费用总额是 13691.6万元,与计划相比超9.06万元。(三)截止5

13、月底我厂实现利润总额是 1871.9万元,较上年同期3454.87万元少盈利1582.97万元。总体来看,我厂截止5月底生产成本和管理费用都在计划内运行,但是部分单位单项成本费用出现超支情况,如燃料-柴油、办公费等费用,需采取切实可行的措施和各级领导干部共同努力管好成本费用。二、上半年完成具体工作情况:1、宣传和执行集团公司的各项规章制度,完善本公司的财务规章制度,明确财务职责分工,继续推行科室职工业务技能综合考评体系,为完成年度目标任务奠定良好的基础。2、组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提

14、升整体工作能力。3、较好的完成了公司财务部要求报送的各类成本费用指标,如:配合财务部及延审会计事务所完成了2012年会计基础达标工作检查;完成了 2012年所得税汇算前期申报工作等。4、积极迎接和配合国税局对我厂以前年度财务报告和应税指标的检查工作,在国税局专业人士的检查工作中我们悉心聆听,虚心请教,协同配合使税务检查工作圆满达到双赢的效果。5、四级核算工作稳步推进,核算程序规范统一,印发的新领料 单、派工单、生产费用结算单等对材料、燃料及生产费用等成本 有效控制起到良好作用。6、及时发放工资,按时缴纳养老金、医疗保险金、住房公积金, 切实保障职工的合法权益,。7、严把各类费用报销审核关,在实

15、际工作中本着客观、严谨、 细致的原则,在办理每笔会计业务时做到实事求是、细心审核、 加强监督,严格执行国家法律法规及财经纪律,按照公司财务报销制度和会计基础工作规范的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,并不予报销;对计载不准确、不完整的原始凭证, 予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督, 保证了会计凭证手续齐备、 规范合法,确保了我厂会计信息的真 实、合法、准确、完整。加强财务事先参与决策工作,从源头做 好财务管理工作,为领导决策提供有用的信息。8、与兄弟科室更好的沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬 协作精神,积极配合生产科,机

16、动科,保卫科等科室顺利完成公 司的各项检查工作,为日后财务工作顺利开展做好铺垫。9、在全厂范围内进行全面预算控制系统的培训,各科室挑选一名预算员,对全面预算系统进行操作和管控, 对各部门的成本费用做到入账及时且具备准确的业务发生原始记录,系统而有效的会计数据结构,高效的内部会计信息以及会计信息与业务信息的 高度耦和性。从而完善业务管理工作程序与基础,健全业务工作 的规范。2013年下半年在财务科现有成绩的基础上,将再接再厉,继续发挥整个财务群体的整体作用, 不断学习新的业务知识, 克服实际工作中出现的具体困难,使公司的财务工作再上新台 阶。现将下半年的工作思路汇报如下:1、进一步加强与内部各部

17、门间的沟通、协调工作,严格按部门 职责做好本部门的工作,发挥财务科应有的作用,为领导分忧、 解难。2、进一步推行四级核算工作,使各级领导知道自己所花每一笔 钱在何处,不断完善各类单据领用和核算工作,为我厂节支降耗做出实际贡献。3、坚持“财务收支两线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执 行年度财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的 原则。控制、使用好有限的资金,使每一分资金都发挥最大的财 务效益。4、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务 管理信息的核算、监督、报告工作。5、认真清理以前年度的财务会计帐目和往来帐款,

18、完善货款催收制度,积极努力催收欠款,加速资金回笼。6、进一步加强与财政、税务、银行等相关主管部门的沟通、联 系,为我厂争取更多的优惠政策。7、认真完成好公司领导交办的其他相关工作。总之,今年上半年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室的配合下,按照集厂党政的部署和安排,认真组织落实, 取得了较好的成绩。但是,下半年的任务更重,压力更大,我们 财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!篇三:财务科2012上半年工作总结财务科2012年上半年工作总结 本学年,财务科在校党委和主管 领导的具体指导下,牢固树立

19、服务保障意识,始终以服务教学为 中心。不断加强财务管理,提高服务质量。在我科全体同志的共 同努力下,圆满完成了年初制定的上半年工作任务。现把主要工作总结如下:一、进一步建立健全财务报销制度,维护好财经纪律。2012年上半年我科完成“学生公寓综合楼竣工财务收支审计”工作。1、财务科按规定实行岗位责任制管理。会计人员分工明确,做 到事事有人管,人人有专职,人人有责任。2、继续严格执行学校财务管理暂行规定,严格财务报销审批程 序,坚持实行“统一领导,集中管理”的财务管理体制。严格实行“一只笔”财务审批制度。对一切开支严格按财务制度办理,确保每笔支出的合理合法性。保证了教学工作的顺利开展,极大 地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。3、对学校预算的执行过程进行认真控制和监督。

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