科力自动化设备有限公司创业计划书_第1页
科力自动化设备有限公司创业计划书_第2页
科力自动化设备有限公司创业计划书_第3页
科力自动化设备有限公司创业计划书_第4页
科力自动化设备有限公司创业计划书_第5页
免费预览已结束,剩余22页可下载查看

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、科力自动化设备有限公司创业 计划书作者: 日期:科力自动化设备有限公司、二零一六年十月一、创业项目概述(一)项目所属行业(二)公司概况1、公司基本情况2、公司资本二、核心技术和产品(一)全自动端子机简介 (二 )产品核心技术三、市场分析(一)市场概况(二)主要客户分析(三)公司竞争力分析1、采用先进的技术2、专业化的管理团队3、精准的专业定位(四)经营模式1、采购模式2、生产模式3、销售模式四、市场营销(一)营销策略1、差异化营销策略2、整合营销策略3、关系营销策略(二)市场与产品规划1、总体目标2、市场战略规划五、公司组织与管理 (一)公司描述(二)公司战略1、初期战略:市场渗透期2、中期战

2、略:市场开发期3、长期战略:产品开发期(三)公司组织结构1、组织结构图2、各部门主要职责说明3、公司人员配置4、管理团队介绍六、公司财务分析(一)总投资估算(二)公司长期财务战略(三)主要财务政策(四)成本费用估算(五)总成本费用预测(六)销售收入预测(七 )预计财务报表(八)财务分析七、风险分析与防范一、创业项目概述(一)项目所属行业本项目属自动化设备行业(二)公司概况1、公司基本情况中文名称:科力自动化设备有限公司简 称:XXX法定代表人:注册地址:邮政编码:公司网址:2、公司资本公司注册资本:5 00万元首期到位资本:250万元,现金占资本中的比例:50%本公司股东姓名(名称)岀资方式及

3、岀资额如下:表1公司股权结构(单位:万元)股东名称岀资额岀资形式所占比例背景股东A现金股东B其他股东C其他股东D其他二、核心技术和产品(一)全自动端子机简介端子机指的是电线加工要用到的一种机器,它可以把五金头打压至电线端,然后再做导通。端子机打岀来的端子通常是为了连接更方便,不用去焊接便能够稳定的将两根导线连接在一起,而在拆的时候只需拔掉就可以了。端子机还可以叫做端子压着机, 或者端子压接机。 随着企业日渐向自动化生产进发, 近年来 的端子机市场都被全自动端子机给占了大半市场了,全自动端子机以其高效率,免人手,精确度高,超静音等的优点赢得广大企业的喜爱。现在越来越多的企业开始引用全自动端子机,

4、使用全自动端子机进行自动剥线,可以提高工作效率,同时还能够减少人工劳动,避免人力资源的浪费,为企业创造更多的财富。随着端子机应用范围的不断扩展,它的市场需求量也在不断增大,生产全自动端子机的企业也越来越多。面临如此激烈的同行业竞争,想要抢占更多的市场份额,就需要提高全自动端子机的市场竞争力。提高全自动端子机的市场竞争力,就需要从产品的质量岀发, 找到全自动端子机的故障解决方法,减少质量问题带来的不良用户体验。高品质的全自动端子机更受市场的欢迎和信任,作为全自动端子机的生产企业,就应该从消费者的角度岀发,提高生产技术,为顾客提供真正优质的全自动端子机产品。相比普通的端子机产品,全自动端子机更受消

5、费者青睐,主要原因在在于科技含量和功能设计,全自动端子机的智能化设计更多,比传统的端子机性能更加完善,稳定性也得到大大提高, 使用起来方便、快捷,工作效率大大提高,在现代工业生产中,效率就是企业发展的生命,为了促 进企业更好的发展,就必须注重全自动端子机的性能设计。(二)产品核心技术相比较于传统端子机,本公司自主研发的全自动端子机,除了精度高、速度快、数字化控制外,还具有融光、电、机、气、磁为一体化,有剥线、扭线和压端检测系统,具有超高速全电脑,并与成型的端子高速、剥皮及双头打端定位均采切断剥皮精度高,打端 ,异常自动报警。该设控制调节,提高生产过程的自动化程度,能够将成卷的电线进行切断剥皮

6、准确的压着一起,动作连续的执行,整齐的成品输岀排列。该机送线、用伺服驱动,刀座部分使用正反螺旋丝杆,使整机设备具有送线速度快、定位精确及更换线材端子时,全电脑调试参数等特点,全程无需人工看管 备拥有领先的自主核心技术 ,可申报独家发明专利。三、市场分析(一)市场概况目前国内端子机的制造企业主要分为三种类型:一是具备独立设计研发及生产制造能力的专业制造企业,如森达、巨元等;二是具备较高的制造水平,不具备独立设计研发能力 ,在设计研发方面处于起步阶段的企业;三是完全不具备设计研发能力,主要通过集成方式生产端子机,或生产 端子机零配件的企业,这类企业往往是端子机代理企业在多年修理端子机的基础上发展起

7、来的。就东莞而言线材生产厂家过万,放眼全国乃至国,而随着人工成本的上升,设备需求量与日俱增,,以及全国市场。同时,进军国际市场,抓外(二)主要客户分析 据统计,在珠三角线材生产企业数以万计,际,线材的研发生产已经形成了一个庞大的行业 我们的市场策略以立足东莞,面向珠三解、长三角 贸岀口,开发全球客户。(三)公司竞争力分析端子机生产制造行业不成气候,就东莞来看是个大市场,目前做端子机的企业规模都比较小, 竞争力不强。与这些竞争对手相比,我们的优势在于:1、采用先进的技术就目前端子机生产制造行业及市场来看,我们研发和掌握了先进的技术(可申报发明专利),这项技术在全国史无前例,目前还没有一家企业应用

8、,技术优势于我们而言是手握胜券。2、专业化的管理团队公司主要骨干,均是在机械设备行业工作多年,团队成员对端子机产品设计、生产技术、企业管理、市场开拓,售后服务均有丰富的实践经验,工程师、管理人员均在端子机企业担任过技术、管理方面的关键职务。3、精准的专业定位目前国内端子机生产企业大部分均是抄袭或改装生产,而非专业生产,许多企业不能做到专而精。因此我们从起步起就立足于专业生产,生产工艺及装备均按专业生产企业设计,从而形成竞争优势。(四)经营模式1、采购模式公司的采购模式为自主采购。根据采购原材料的不同,主要采取市场比价采购、生产厂家直接供货等方式。协调和控制。重点抓好2、生产模式 公司的生产制造

9、部负责对产品的整个动态生产过程实行有效的指挥、好生产计划、质量控制和技术管理。3、销售模式公司的销售采用直销模式,由公司的销售部门直接面向终端客户进行销售。公司端子机产品的定价模式是成本加利税的原则,即根据当期材料价格、产品中各种材料比例和配套件要求核算产品成本、进行价格测算和报价。但针对激烈的市场竞争,有时也采取随行就市的定价策略。四、市场营销(一)营销策略1、差异化营销策略通过对市场进行深化细分,强调满足不同客户的不同需求,针对不同产品的不同功能,满足消费者日益增长的不同需求,追求公司产品和服务的“不完全替代性”,即在产品和服务的功能、质量、全面、及时等方面,公司为顾客所提供的是同行业其他

10、对手所无法替代的服务 立鸡群”的效果。2、整合营销策略公司的整合营销包括两层含义。首先,本公司的各种营销职能一一销售人员、广告、 营销调研等必须彼此协调;其次,整个营销部门必须与其他部门如财务、人事、品控、,以此达到“鹤管理、监管等很好协调、自成一体。通过整合营销,公司的所有部门, 所有人员将成为一个高效统一的有机整体, 紧紧围绕在以顾客与市场为核心的周围。3、关系营销策略市场环境要素的变化对公司的经营绩效会产生巨大的影响,因而能敏感地觉察到环境的微妙变化是很重要的。 所谓关系营销策略, 就是公司在提供优良产品和服务的基础上,将主动加强与客户、关联企业、政府和其他团体的关系,随时掌握市场环境的

11、动态,预测变动方向,努力营造一个有利于实现企业营销目标的市场环境。为此,公司树立以客户为中心的观念,切实关心客户的利益,提高客户的满意程度,并且将顾客组织化, 把顾客纳入企业的外围组织系统中,培养客户对公司及公司品牌的忠诚度。此外,通过各种横向或纵向的企业间的合作,巩固公司的市场地位,并依靠合作所产生的合力开辟新的市场。(二)市场与产品规划1、总体目标公司总体发展目标是 优秀的专业端子机品牌”2、市场战略规划第一阶段:到20 实现总产值500万元; 市场占有率10%以上,“成为国内技术和管理水平一流的自动化端子机生产企业 ,为客户、员工、股东创造最大价值。7年,全自动化端子机生产工厂建成,产品

12、推向市场继续巩固与国内大型线缆企业之间的战略合作伙伴关系塑造并强化“科力”品牌 ;端子机维持年销售收入,成为行业最,建成投产后公司可,端子机实现国内20%以上的增长速度。0%,并进第二阶段:到20 1 9年,成为东莞最大的端子机专业供应商,东莞市场占有率超过3军国际市场。第三阶段:到2 020年力争成为全国最大的端子机专业供应商,将“科力”品牌打造成全国最知名的端子机品牌之一,国内市场占有率超过3 0%进军国际市场。五、公司组织与管理(一)公司描述公司名称:科力自动化设备有限公司公司的经营范围: 全自动化端子机系列产品公司企业精神: 敬人敬业创新 高效 公司宣传口号:科技推动进步 自动产生力量

13、 公司标志:待设计(二)公司战略1、初期战略:市场渗透期在公司成立初期(1-2年),我们将采取直销、展销的渠道模式将产品迅速推向市场过各种促销和推广策略迅速提升市场份额。考虑到公司在介入期和成长初期资金薄弱的现实。在这一时期我们主要以自主研发设计的端子机为主推产品,以东莞市市场作为主打市场,逐步向周边地市拓展市场,其中主要以中山、佛山为主攻方向。2、中期战略:市场开发期在公司成长中期 (3-5年),公司力争在35年内,由一个小型规模企业,发展成为一个中,并通型规模企业。在公司前期的渠道模式的基础上,采取与上游供应商及下游购买商建立合作关系或是战略联盟的方式,建立稳固的供销关系,从而进一步扩大市

14、场份额,并通过优质的售后服务保持 老客户,开发新客户。同时利用与高校科研机构的合作,加大研发投入,逐步投入系列产品的生产 ,不断寻求新的利润增长点。在这一时期,公司将加大人员推销的力度,以珠三角市场为主打市场 ,并进一步扩展和占领长三角市场,其中以华东和华中为主攻方向。3、长期战略:产品开发期在公司成长中后期(6 -10年),主要以品牌塑造作为主线 ,将产品品牌化作为营销策略的中 心,以长期以来积累的品牌忠诚度和品牌美誉度带动产品销售。同时会根据需要将适当的建立分 厂,进一步扩大生产规模。在长期战略中要考虑市场的竞争状况以及市场需求状况,以是否产品在技术上存在优势作为下一步生产和经营的参考标准

15、。在市场竞争激烈的时候考虑采用外包策略或是放弃策略,将主要力量集中在其他新型产品的生产上,适当的增加生产线。,并在南方市场占据重要地位,进而扩同时,将进一步加大营销力度,逐步向南方市场进军 大公司在全国的市场占有率。(三) 公司组织结构,公司将采用直线职能制组织结构。,具有决策迅速,指挥统,协助管理,充分发挥组织的集团效率,所以适合新1、组织结构图 在公司成立初期,考虑到公司的人员和资金方面的因素这种结构分工细致,任务明确,部门职责界限清晰,便于建立岗位责任制 一的特点,同时各个职能部门又能够相互协调 创中小型企业采用。公司成立初期,采取如图所示的组织结构图。rX«辛k公司初期组织结

16、构图2、各部门主要职责说明(1 )管理机构介绍1 )董事会董事会是公司股东会的执行机构,由4人构成。董事会行使以下职权:(1 )负责召集股东会、向股东会报告工作;(2) 执行股东会的决议;(3) 决定公司的经营计划和投资方案;(4) 制订公司的年度财务预算、决算方案;(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6) 制订公司增加或减少注册资本的方案;(7) 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;(8) 决定公司内部管理机构的设置;,决定其报酬事项;(9) 聘任或解聘公司经理,根据经理的提名,聘任公司高层负责人(10 )制定公司的基本管理制度。2)总经理总经理是董事会的执行机构,由董

17、事会聘任,并向董事会负责。总经理负责日常经营管理工作,具体职责包括:(1) 对公司的总体规划负责,营造良好的企业文化。(2) 策划企业发展规划及经营战略,组织实施公司经营计划和投资方案。(3 )平衡、协调主管之间的关系,选定和解雇部门经理。(2 )职能部门的职能介绍技术部:(1) 为车间生产加工和市场销售提供技术支持;(2 )致力于提高产品的性能,开发更高质量的新产品;(3) 对市场需求具有预见性,了解公司产品的技术内涵、开发步骤和市场状况;(4 )根据市场需求研制新产品。生产部:生产:(1) 主要负责公司的日常生产管理,根据营销部提供的情况调整确立企业的生产和供应量(2) 保证产品的成本与质

18、量,保证机器设备的良好运转;(3 )推动进行新产品开发,负责成本预算。采购:(1) 根据物料需求计划,制定原材料采购计划,并负责实施;(2) 根据有关部门提岀的购买计划,负责标准件、劳保用品的采购;(3 )供应商的选择;(4 )采购招标管理;(5)供应商档案管理。质检:(1) 负责产品的质量检验 ,质检记录管理;(2) 生产过程中的质量监控,质量问题处理。人力资源部:(1) 根据人力资源需求计划,配备人力资源;(2) 员工的考核、招聘、处罚、辞退;(3) 员工档案的管理;(4) 员工工资的核定,员工工资发放管理;(5) 员工的保险及员工劳动保护;(6 )制定劳动纪律,监督检查各部门的劳动纪律及

19、考勤状况;(7) 决定对部门及责任人的违纪处罚;(8) 制定员工培训计划,负责进行员工培训。市场营销部:市场:(1)负责市场信息的搜集、整理工作;(2 )负责组织对市场前景的预测、分析工作;(3) 负责服务市场潜力调查和市场情况分析;(4) 负责组织分析、研究同行业的经济信息;(5) 负责服务销售资料的统计与分析;(6) 负责顾客资料的整理和顾客关系的保持与开发。 营销:(1) 负责公司服务销售、市场开拓工作;(2) 负责拟订服务销售计划和市场开拓计划;(3) 负责做好广告宣传,编制年度销售费用及广告费用计划;(4) 负责收集市场反馈信息;(5) 帮助企业制定和调整生产、经营战略。 客服:(1

20、)主要负责处理客户投诉,确保客户与公司沟通顺畅;(2)为客户提供售前、售中和售后服务。财务部: 会计核算:(1) 负责每年根据公司制订方针、计划及目标,确定成本控制目标;(2) 进行成本预测,编制成本预算;(3) 掌握使用工资总额,分析工资计划的执行情况;(4) 审核工资计算表,办理代扣款项,发放工资后,要及时收回;(5 )经签名的工资计算表,作为原始凭据入账。财务总账:,银行存款账面余额与银行对账单是否(1 )负责检查核对现金账面余额与库存现金是否相符 相符;(2) 负责债权、债务的清理工作。年终月末,对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项,应查明原因,报总经理批准后处理;(3) 拟订

21、流动资金管理与核算实施方法;(4) 编制现金收支计划和银行借款计划;(5 )负责流动资金调度,组织流动资金供应,检查流动资金使用效果;(6) 编制损益表,进行利润的分析和考核。(7 )提岀扩大销售,增收节支和增加利润的建议和措施。3、公司人员配置公司成立1 2年内,规模较小,在职人员数量不多,共计10 20人。具体人事安排如表所示: 公司1 2年的人员配置第1、2年车间办公人员工资奖金估算单位:万元部门管理人员职员小 计总经办总经理*1人助理*1人2工程部0工程师*2人2生产部厂长*1人装配电工* 3人4人力资源部0后勤* 1人1市场营销部总监* 1人业务员*23财务部0会计*1人1合计31

22、013职务人数基本 工资福利社会保险奖金合计每人每月 基本工资每人奖 金总经理17. 20. 4 27.620. 6助理14.80.425 .220.4工程师214. 40.8415.240 .6厂长17. 20 .427.620. 6装配电工316.21.2 617. 4 60.45后勤员工12. 40.422.820. 2总监17. 20. 427.620.6业务员27.20 .427.6 20. 3会计13.60.424. 0 20.3合计1370. 25 .0 475.244.054、管理团队介绍总经理一一自信乐观、做事果断,具有较强的决策能力、组织领导能力和沟通协调能力, 管理和市场

23、营销。市场营销总监踏实自信、团结合作,具有较强的团队意识,工作中锻炼了较强的应变能力、 织协调能力。主要擅长市场分析和营销战略策略的制定。厂长一一具有扎实的专业知识和较强的专业能力,同时具有良好的沟通协调能力 和生产管理。主要擅长公司沟通能力和组,主要擅长技术研发项目名称场地面积(平方 米)租金(元/平方米)合计生产车间5003015000宿舍4000办公室20 03 0600 0合计2 5000六、公司财务分析(一)总投资估算1、场地租赁投资估算场地投资估算范围包括生产车间、办公室、宿舍等 场地投资估算,投资估算为2. 5万元,见下表: 单位:元项目名称单位数量单价总价备注注册办证50005

24、000商标申请注册3 0 003000发明专利申请注册300030 0 0合计110 0 011000单位:元2、开办注册投资估算开办注册投资1.1万元,详见下表:开办注册投资估算一览表3、办公设备投资估算 办公设备投资 2.4 3万元,详见下表:设备名称单位数量单价总价备注电脑台130003 0 00打印机台1300030 0 0电话机部420 080 0饮水机部150 05 00办公桌/椅套420008000沙发套150005000茶几个110001000写字台/椅张650 03000合计24300单位:元办公设备投资估算一览表4、设备投资估算设备投资2 . 3万元,详见下表:设备名称单位

25、数量单价总价备注磨床台1500050 0 0铣床台15000500 0车床台1500050 0 0叉车部150005000亚弧焊机台130003000合计23000单位:元生产设备投资估算一览表5、总投资估算该项目总投资500万元,其中前期投入费用(场地租赁、开办注册、办公设备、生产设备)8.33万元,流动资金2 91 . 67万元。总投资构成单位:万元备注投资额场地租赁2. 5开办注册1.1办公设备2.4 3生产设备2. 3流动资金2 9 1.6 7总投资300(二)公司长期财务战略,同时达到企业价值、社会价值的最大公司将股东财富最大化作为企业的长期财务战略目标化。1、股东财富价值最大化,依

26、托技 ,对企业实行高效的内部管理, 在资金 从而为股东带来更多的财富。,同时也将实现净资产的快速增公司的运营以为股东带来最大化的经济收益为宗旨。为了确保实现这财务战略目标 术领先的产品,公司管理方将对产品实施专业化的市场运作 的使用上进行科学的分析与调配,最大限度的实现产品经济价值,技术领先的产品和专业化的运作能为公司带来丰厚的利润 加,这些经营成果将满足不同投资方的投资目标。2、企业价值最大化作为社会的基本经济单元,公司承担着为投资者创造经济收益的责任,但公司也同时承担着 相应的社会责任,因此在财务战略目标中,我们也做到了兼顾。为了响应国家对于“技术创新在企业”这一理念,公司将在技术研发上投

27、入大量的资金,在力争继续保持技术上的领先优势为自身带来持续的经济效益的同时,也为自动化端子机设备行业的技术发展贡献自身的力量。,力争树立良好的社会,充分利用技术人力资源,打响产品质量及售后服务品牌, 不仅在国内换热行业中获得稳固的地位和良好 在长期经营的过程中也将为国家创造大量的税收为了充分体现回馈社会这一理念,公司每年将向社会提供的公益服务 形象。公司将与以技术这一核心竞争力争取做成国内最大的自动化端子机设备生产企业。 的业内形象,同时为社会提供大量的就业岗位, 财富。(三)主要财务政策公司将严格遵循国家制定的会计法和企业会计制度及相应的会计准则的具体规定 以人民币为记账本位币。,同时根据各

28、项资产市场价格情况进行相公司按照权责发生制记账,以历史成本为计价基础 应的减值准备的提取。(四)成本费用估算1、工资福利奖金估算职务人数基本工资福利社会保险奖金合计每人每月基本工资每人奖金总经理17 .20. 427. 620. 6助理14 .80.425. 2 20. 4工程师214.40.8415.240.6厂长17. 20. 4 27. 620. 6装配电工316 .21 .261 7 . 460. 4 5单位:万元12年车间办公人员工资奖金估算后勤员工12. 40. 422.820.2总监17.20.4 27. 6 20.6业务员27.20.427 .620. 3会计13.60.4 2

29、4.020.3合计1370.25. 0 475.2 44. 05项目2 0 1 7 年201 8年2019 年2 02 0 年2021 年差旅费1 01 3205080产品推广费1 224364860业务招待费1 21 7274365交通费68101 215办公费34691 3其他22345合计45681 0 21 6 623 8销售费用预测表单位:万元(五)总成本费用预测项目20172021直接材料直接人工工资福利折旧水电制造成本合计管理费用财务费用销售费用总成本费用变动成本直接材料销售人员总成本费用预测表单位:万元浮动工资固定成本直接人工车间管理人员工资生产用固定资 产折旧及维 修管理费用

30、财务费用销售人员 固定工资其他销售费用(六 )销售收入预测1销售成本及期末产成品成本2、销售收入预测项目2017年2018年2 019年2020年2 021年端子机销售数量(台)金额(万元)销售数量(台)销售收入预测表单位:万元年份2 01720 2 1存货成 本销货成 本合计单位:万元销售成本及存货成本表金额(万元)销售数量(台)金额(万元)销售数量(台)金额(万元)销售数量 销售数量(台)金额(万元)(七)预计财务报表1预计利润及利润分配表项目2017201 8年2 0 19年2 020年2021年一、销售收入减:销售成本主营业务税金及附 加二、主营业务利润减:管理费用销售费用财务费用三、

31、利润总额减:所得税四、净利润力廿:年初未分配利 润五、可供分配的利 润单位:万元预计利润及利润分配表减:提取盈余公积六、可供股东分配的利润减:分配红利七、未分配利润2、预计资产负债表资产201720 18年2019 年2 020年2 021年1.流动资产货币资金应收账款减:坏账准备应收账款净值存货合计2.固定资产减:累计折旧固定资产净值预计资产负债表单位:万元3.无形资产专有技术合计资产合计负债及所有者权益应付账款预收账款长期借款负债合计实收资本盈余公积未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益3、预计现金流量表项目20 172 0 18 年2 019年2020年2 021年一、经营活动现金 流

32、量销售商品收到的现 金现金流入小计购买商品支付的现 金支付给职工的现金单位:万元预计现金流量表支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流岀小计经营活动现金净流 量二、投资活动现金 流量取得投资收益所收 到的现金处置固定资产所收 到的现金净额现金流入小计购建固定资产支付 现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流岀小计投资活动现金流量 净额三、筹资活动现金 流量吸收投资所收到的 现金借款所收到现金现金流入小计偿还债务所支付的 现金分配利润、偿付利息等支付的现金现金流岀小计筹资活动现金净流量四、现金及现金等 价物增加额(八)财务分析1、净利润额表2 0172018年2 019

33、年2 0 20年202 1年合计净利 润净利润表单位:万元净利润 现值(折 现率1 3%)2、盈利能力分析2 01 72 01 8年2019年2020 年20 2 1年销售收入毛利润净利润净资产毛利率销售净利率净资产收益 率单位:万元盈利能力分析表(九)审计与税收筹划为了加强对经营管理活动的监督管理,公司将采取内部审计与外部审计两种方式的结合。内部审计中,公司将在内部设立专门的内部审计机构和人员。外部审计中,公司将委托注册会计师来进行。同时,公司将根据发展需要,进行必要的税务筹划,在必要时还可以通过与外部管理咨询 公司合作来完成,以更好的实现企业的价值,促进股东、员工等相关群体的利益实现。七、

34、分险分析与防范1. 市场风险分析与防范作为一种以核心技术为主要优势的高新科技产品进入市场,如果在较短的时间内占领市场,就需要尽快在同行业市场中占有至关重要的地位。因此,在这个过程当中, 高新科技产品的进入存在着一定的市场风险,主要表现为:消费方对新产品的抵制。新产品未问世前,消费者没有接触过,对之了解甚少。因此在突破消费者对新产品抵制的心理上有较大阻力,也就造成了一定的市场风险;行业市场过于稳定。由于该种工业产品的特殊性,是以一种新技术产品去替代已有产品 ,而并非开发空白市场。 然而,现有市场中应用的其他形式的端子机产品使用情况比较稳定,造成使用单位的接受度不高。防范措施:在新产品投入市场前我

35、们将积极做好市场调研工作,把握市场的需求,了解使用单位当前对产品的消费方式和习惯,深入探求该行业市场当前亟待解决的问题,挖掘应用中的空白点。并根据调研所得信息,归纳总结岀当前市场的需求特点,在综合公司的总体战略和目标,制定相应的营销策略,以期能够在短时间内快速占领市场。同时,在充分的市场调查和企业机会研究的基础上,公司注重产品品牌和公司形象的塑造。通过较大的技术优势及良好的售后服务,建立起公司在该行业市场中的形象。在中期,于行业中逐步建立起以我公司理念为导向的行业趋势。2. 资金风险分析与防范原材料价格的上涨。公司在进入市场以后,我们生产产品的原材料主要是电机、电子元器件,如发生价格上涨的浮动

36、涨。这就可能在资金方面给公司带来一定的风险 缺,影响正常的公司运营。防范措施:公司的采购部将及时采集原材料的相关数据,可能会导致我们的产品的制造成本上涨,进而可能导致产品的价格上,分析、整理原材料供应市场的信息,根据信息,有可能导致暂时性的周转资金不足,而使供应短的变化情况做岀相应的采购决策。同时,公司将会考虑上游一体化,加强与供应商的合作关系 以保证稳定的货源,减少寻求货源的成本。3. 技术风险分析与防范技术更新周期逐渐变短。随着科技的发展的加快,产品和技术的生命周期在不断缩短 就要求新产品、新技术转化的速度更快。况且,我们的产品依托技术为主要优势,更需要不断的 改进完善,以保证我们产品的优势。其他企业模仿的冲击。由于本产品技术含量高,前景广阔,能

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论