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文档简介
1、综合考试(企业类)一、单选题1企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控 制在风险承受度之内的策略指的是()。二A、风险规避B、风险降低C、风险承担三Id、风险对冲【正确答案】B【您的答案】B 正确【答案解析】风险降低是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或 者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略。2、()是企业实施内部控制的基础。A、内部环境B、外部环境C、人力资源D、组织架构【正确答案】A【您的答案】A 正确【答案解析】暂无3、()是指企业内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程。A、内部信息传递B、外部信息传递
2、C、内部控制评价D、内部控制缺陷【正确答案】A【您的答案】A 正确【答案解析】暂无4、三重一大”中一大是指()。匚A、大事项rrB、大额资金支付C、大项目D、大决策【正确答案】B【您的答案】B 正确【答案解析】暂无5、()是指企业作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约定,当债务人不履行债务时,依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为。A、担保二 B、业务外包C、财务报告D、领购【正确答案】A【您的答案】A 正确【答案解析】暂无三重一大”说法错误的是6、企业对三重一大”事项实行集体决策和联签制度,关于()。A、重大事项的决策B、重要干部的任免C、重要项目的安排D、小额资金的使用【正确
3、答案】D【您的答案】D 正确【答案解析】暂无7、"企业对超出风险承受度的风险,通过放弃或停止与该风险相关的业务活动以避免和减 轻损失的策略”指的是哪种风险应对方式()。A、风险规避B、风险降彳氐C、风险分担D、风险承受8、下列说法正确的是()。A、战略委员会不要求具有独立性B、战略委员会不要求具有专业性:C、战略委员会委员中不应当有独立董事D、战略委员会主席应当由董事长担任【正确答案】D【您的答案】D 正确【答案解析】战略委员会主席应当由董事长担任;委员中应当有一定数量的独立董事,以 保证委员会更具独立性和专业性。9、下列关于内部控制要素的选项中对应关系正确的是()。A、内部环境是重
4、要基础B、风险评估是具体方式C、控制活动是重要环节D、内部监督是重要条件【正确答案】A【您的答案】A 正确【答案解析】暂无10、上市公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中,独立董事应当占多数并担 任负责人,审计委员会中至少还应有()独立董事是会计专业人士。A、一名B、两名C、三名D、四名【正确答案】A【您的答案】A 正确【答案解析】暂无、多选题1、反舞弊工作的重点领域包括()。A、未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用企业资产,牟取不当利益B、在财务会计报告和信息披露等方面存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等C、董事、监事、经理和其他高级管理人员滥用职权D、相关机构或人员串通舞弊【正
5、确答案】ABCD【您的答案】ABCD 正确【答案解析】反舞弊工作的重点领域包括:未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用企 业资产,牟取不当利益;在财务会计报告和信息披露等方面存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏等;董事、监事、经理和其他高级管理人员滥用职权;相关机构或人员串通舞 弊。2、 内部控制审计的审计意见包括()。A、无保留审计意见B、带强调段的无保留意见C、否定意见D、无法表示意见【正确答案】ABCD【您的答案】ABCD 正确【答案解析】暂无3、 内部控制实现了()。上 A、由结果控制向过程控制的转化 B、由执行层面向决策层面的转化C、由会计控制向企业控制的转化D、由微观细节向风险导
6、向的转化【正确答案】ABCD【您的答案】ABCD 正确【答案解析】暂无4、下列说法中正确的是()。A、财务报告是企业投资者、债权人做出科学投资、信贷决策的重要依据。B、财务报告是市场经济条件下优化资源配置、引导资金流向的重要手段。C、财务报告是提高财务透明度、维护资本市场秩序的重要途径。D、要加强财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的控制,确保财务报告合法合 规、真实完整和有效利用。5、下面关于控制活动的说法正确的是()。A、以审批为手段B、以制衡为灵魂 C、以制度为依据D、以监督为手段【正确答案】ABC【您的答案】A【答案解析】控制活动以审批为手、以制衡为灵、以制度为依据。6、下面属于不相
7、容职务的是()。A、授权审批与执行业务B、执行业务与监督审核C、执行业务与相应记录D、财物保管与相应记录【正确答案】ABCD【您的答案】ABCD 正确【答案解析】不相容职务有:授权审批与执行业、执行业务与监督审、执行业务与相应 记、财物保管与相应记录、授权批准与监督检查。7、 销售业务流程主要包括()。A、销售计划管理B、客户开发与信用管理C、销售定价厂D、订立销售合同等环节【正确答案】ABCD【您的答案】ABCD 正确【答案解析】暂无8、 组织架构设计与运行中的主要风险有()。A、治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行力B、内部机构设计不科学,权责分配不合理C、缺乏明确的发展战略
8、或发展战略实施不到位D、发展战略因主观原因频繁变动【正确答案】AB【您的答案】ABCD1)治理结构形同虚设,缺乏科学决【答案解析】组织架构设计与运行中的主要风险有:(策、良性运行机制和执行力;(2)内部机构设计不科学,权责分配不合理。9、 信息系统内部控制包括()和()。A、一般控制B、应用控制C、内部控制D、外部控制【正确答案】AB【您的答案】AB 正确【答案解析】信息系统内部控制包括一般控制和应用控制。10、信息与沟通是实施内部控制的重要条件。主要包括()。A、信息质量B、沟通制度- C、信息系统D、反舞弊机制【正确答案】ABCD【您的答案】ABCD 正确【答案解析】暂无三、判断题1、适应
9、性原则要求企业建立与实施内部控制应当具有前瞻性,适时地对内部控制系统进行 评估,发现可能存在的问题,并和时采取措施予以补救。()对 错【正确答案】对【您的答案】对正确【答案解析】暂无从进入到退出”全过程各个2、企业资产管理流程应当贯穿各类存货、固定资产和无形资产环节,并应当关注各项资产的安全和效能。()土对错3、企业层面控制是指综合运用各种控制手段和方法,针对具体业务和事项实施的控制。 对 错【正确答案】错【您的答案】错正确【答案解析】暂无4、销售部门负责应收款项的催收,财会部门负责办理资金结算并监督款项回收。()对 错【正确答案】对【您的答案】对正确【答案解析】暂无5、企业董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。()对 错【正确答案】对【您的答案】对正确【答案解析】暂无6、内部控制应当在治理结构、机构设置和权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互 监督的机制,同时兼顾运营效率。对 错【正确答案】对【您的答案】对正确【答案解析】暂无7、研究与开发,是指企业为获取旧产品、旧技术、旧工艺等所开展的各种研发活动。 对 错【正确答案】错【您的答案】错正确【答案解析】暂无8、企业可以通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网 络等渠道获取内部信息。()7对错【正确答案】对
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