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文档简介

1、费用报销流程及管理制度1. 目的为严格控制费用支出, 加强费用管理, 为规范本公司报销程序, 提升报销流转速 度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能, 提高管理效益, 根据公司财务管理 制度的有关规定,制定本制度。2. 原则费用报销需提前申请费用按照标准及要求预算申请到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿3. 适用部门公司招商部员工4. 执行部门人力资源部5. 监督部门财务部 总经办6. 借款管理制度借款审批流程根据工作需要, 公司员工因公出差或业务活动等可预先向公司借支借款 (现金 或支票),借支人应填写借款单,借支额度根据实际情况确定,并注明借款事 由及行程,由部门经理审签后,财务

2、总监及总经理签批。借款申请要求 现金借款:员工因公办理业务需要借现金的,应填写借款单 ,详细注明借款 的内容、金额;并依照审批流程签批后,方可交财务部记账存档。员工每次借款 原则上不得超过人民币 1000 元,员工须在工作完毕后的第一天将合法的报销单 据整齐粘贴后, 填写报销单, 依照审批流程签批后再交财务部办理报销, 结清借 对借款未还清者,不得再借支款项,对超过一个月不归还的借款,从该员工下月 工资中扣回。其他预付款项:如购买办公用品、维修费、加油费等,通过填写借款单,写 明用途、金额,办理审批手续后,财务予以支付。借款流程:经办人预借现金时,填制借款单,按审批流程签批后交由费用核 算会计

3、编制记账凭证,由财务负责人复核、签章,出纳根据复核后的记账凭证, 向经办人支付现金,同时经办人须在记账凭证上签字。 如需领用支票,经办人按 审批流程签批后直接到出纳处领取支票。现金借款流程:经办人一部门经理T总经理T费用核算员一财务经理一出纳;7. 差旅费报销因公出差审批权限部门经理因公出差(包括拜访代理商、参加工作会议、学习、培训等),应事先填写出差申请表。将凭审批后的出差申请表到财务部办理差旅费借款及 差旅费报销手续。出差报销流程员工出差会司当天填写费用报销单交至上级领导签字,由总经理审批后方可 报销报销人一-部门经理一-财务经理一-总经理报销单后必须附有所报销所有项目的发票或者消费凭据,

4、否则一律不予报销出差报销程序报销人按规定要求自行粘贴票据并填制费用报销单,按规定流程审批后财务 复核,财务根据复核后的记账凭证通过网银打卡方式向报销人支付报销款或收取 归还的借款余款;出纳收取归还的借款余款须向报销人开具收据,借款单不予退 回8. 招待费报销此制度仅限于到司来访的代理商使用餐费:按照早餐10元,中餐、晚餐每人50元的标准进行报销,由各部门经理按 费用预算严格控制,不得超支,并将餐厅结算清单附在报销单后,经手人、部门 经理、总经理签字后送报财务审核住宿费: 应注明招待住宿的具体人员、房间数、住宿天数(何时至何时) 、房间 标准,将酒店结算清单附在票据后面,经手人、部门经理、总经理

5、签字后报送财 务部审核住宿的酒店仅限于与公司合作的酒店进行报销, 其他酒店一律不予报销, 原则上 每家企业只报销一晚住宿费部门聚餐: 一律不予报销部门聚餐费用。9. 费用报销发票的要求每月可报销两次每月 15 日和当月最后一个工作日,逾期的下次再行报销。所有 费用发票均须在当年年度内报销完毕,如当年年末( 12 月份)有特殊情况未能 报销的费用, 书面提出情况说明, 经部门经理及财务总监审批同意后, 准予在次 年初( 1-2 月份)报销,超期未报销者一律不予报销,后果自负。 所有报销的发票、 收据必须符合 中华人民共和国发票管理办法 和实施细则的 规定,发票必须是具有税务局监制章的正式发票,

6、收据必须是财政厅监制的合法 收据。除交通票据外,所有票据必须如实注明票据开支的日期、用途、金额,并 加盖开具发票单位的发票专用章或财务专用章, 且必须开具我公司名头, 凡未开 名头、开错名头或开具个人名头的(机票、交通费、通讯费票据除外)或未加盖 专用章的票据,以及涂改、大小写不符、不合法的票据,一律不予报销,具体内 容如下: 差旅费:含交通费(机票、火车票、汽车票),住宿费,机票注明的乘机人必须 是公司员工本人, 住宿费发票必须是公司名头, 长途汽车票必须在票面相应处填 写出发时间、地点及到达时间、地点。办公用品系列: 如文具、纸张、公文包等,要求列示明细, 其中日期、单位名称、 品名、数量

7、、单价、金额等填全。办公费用:如邮寄费、复印费、印刷费等,实报实销;邮寄费由办公室统一邮寄、 统一报销, 相关负责人须将邮寄的附件按部门汇总, 经各部门经理签字确认后报 送财务部报销。招待费:含住宿费、餐费,住宿费发票必须是公司名头10. 费用报销填写规定费用报销部门应严格按下列要求填写并贴好, 不符合标准,或填报单据不符、 金额不符,一律退回经办人。报销人应按费用报销单 上的内容要求填写内容: 费用一般是指员工在工作中 所产生的办公费、住宿费、餐费等,须在报销单上注明所办事由、用途,各项费 用分类汇总填写,及票据的总张数和总金额,招待费须附流向说明; 粘贴注意事项: 将所有票据分类粘贴, 单据的折叠应整齐而美观。 原则上只报销 发票,无发票,需事先向财务说明情况,并以其他票据充抵,但需要附流向单注 明情况。每一报销事项必须分开填写。 报销凭证必须准确而完整地填写费用报销单所列示的相关栏次。经办人如有借 款,应对笔冲账,多退少补,即须在费用报销单上注明原借款日期及金额、公司 应补付的具体金额或应补交公司的具体金额。报销单据必须填写大小写金额,且大小写金额必须一致。 付款方式必须正确填写,如现金、支票、转账。如付款方式是支票或转账,必须 注明收款单位全称, 且与发票或收据

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