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文档简介

1、建筑安全生产隐患排查治理工作检查表附件一受检项目名称建筑面积: 工程造价: 开工日期: 形象进度: 建设单位:监理单位: 资质等级: 施工单位(总包): 资质等级: 施工单位(分 包): 资质等级:已经建立安全生产责任制,内容齐全,责任明 ?好 确落实到人,签订人符合要 求。一安全生产责任制的建立及 已经建立安全生产责任制,责任落实到人。 ? 中 落实情况已经建立安全生产责任制,但责任未明确到人 ?差 或尚未制定安全生产责任 制。建立制度,并已认真组织落实。 ? 好 施工现场隐患排查制度及 建立制度,基本落实。 ? 中 二 重大危险源管理制度建立 及落实情况未建立制度或未落实。 ? 差 按规定

2、制定重大事故应急预案,并已进行演练。 ? 好 重大事故应急预案制定及基本按规定制定重大事故应急预案,演练基本三? 中演练情况达到要求。没有按规定制定重大事故应急预案或未进行演 ?差 练。工程项目施工许可、质量安全监督手续齐全。 ? 好 在建工程项目施工许可、 四 质量安全监督手续办理情不存在企业无资质施工、越级承包、转包及违 ?好 是否存在企业无资质施法分 包等问题。 五 工、越级承包、转包及违存在企业无资质施工、越级承包、转包及 违法法分包等问题 ? 差 分包问题。在建工程项目施工组织设按照要求和规范制定安全技术措施,对危险性六? 好计中的安全技术措施制定较大的工程按要求制定专项施工方案。执

3、行情况,危险性较大工已制定安全技术措施,但未对危险性较大的工?中 程专项施工方案制定执行程制定详细的专项施工方案。 情况 未按照要求和规范制定 安全技术措施或未对危 ?差 险性较大的工程制定专项施工方案。按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正 ?好 确使用。安全防护用具配备及使用基本按照要求配备安全防护用具,并按要求使七? 中情况 用。没有按照要求配备安全防护用具或未正确使 ?差 用。 安拆单位及人员具备相应资质,按照要求制定 和实施建筑起重机械设备安拆方案,并按照安 ?好 拆方案进行拆除。建筑起重机械设备安拆方安拆单位及人员具备相应资质,基本按照要求?中 八案制定和实施、安拆单位安拆建筑起

4、重机械设备。 资质及人员资格等情况安拆人员不具备相应资质、没有按照要求制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案 ?差进行拆除。按照规范和要求进行安全防护。 ? 好 安全防护情况(包括整体 提升脚手架、临边洞口防九 护、施工用吊篮、物料提基本按照规范和要求进行安全防护。 ? 中升机、卸料平台、基坑与土方支护等) 没有按照规范和要求进行安全防护。 ? 差 施工用钢管、扣件有检验证明;承重支撑架体 ?好 系符合规范要求。 施工用 钢管、扣件是否具有检验证明;承重支撑架施工用钢管、扣件检验证明基本齐全;承重支十 ? 中 体系的搭设是否符合规范撑架体系基本符合规范要求。要求 施工用钢管、扣件检验证明

5、不齐全;承重支撑 ?差 架体系不符合规范要 求。合计 好 ; 中 ; 差 。 (数量)检查组成员签字: 年 月 日 表三中检查项目共有 10 项,每项均按实际情况 评价好、中、差。分项评价结束后,统计表格中好、中、差的数量。: 10项中“好”的个数 ?9项;: 10项中“好”的个数 ?7 项;10 项中“好”的个数在 ?5 项; :“好”、“较好”和“中”条件以外的任何情况。项目名称: 承建单位: 项目经理: 年 月 日基不符本符合 符合 合 1. 施工前办理质量安全监督手续情况 按规定办理情 况 2. 施工前办理施工图设计文件审查情况 按规定办理情况 3. 施工前办理施工 许可(开工报告 )

6、情况 按规定办理情况 4. 按规定委托监理情况 按规定委托情况组织图纸会审、设计交底、设计变更组织图纸会审、设计交底、设计变 5. 建 工作情况 更工作情况设 原设计有重大修改、变动的,施工图 6. 是否按要求重新报审情况 单 设计 文件重新报审情况位 在施工合同中是否单列 7. 安全防护、文明施工措施费用 支付计划是否向施工单位提供各类管线以8. 施工现场及毗邻区域有关资料 及气象、水文资料、相邻建筑、地 下工程等有关资料9. 工程发包 是否将工程肢解发包单位资质、人员资格是否符合相应勘 10. 单位资质、人员资格、配备情况 要 求察单 是否参加了地基验槽验收 11. 参加地基验槽情况 位

7、是否出具勘察质量检 查报告单位资质、人员资格、专业人员配备单位资质、人员资格是否符合相应 12. 情 况 要求,专业人员配备齐全参加地基验槽、基础、主体结构及有是否均参加了地基验槽、基础、主设 13. 关重要部位工程质量验收和工程竣工体结构及有关重要部位工程质量 计 验收情况 验收和工程竣工验收 单 签发设计修改变更、技术洽商通知情是否均签发了设计修 改变更、技术位 14. 况 洽商通知是否参加有关工程质量问题的处 15. 参加有关工程质量问题的处理情况 理 单位资质、项目经理部管理人员资单位资质、项目经理部管理人员资格、 16. 格是否符合相应要求,人员配备到 施配备及到位情况 位 工单主要

8、专业工种操作上岗证、配备及到主要专业工种操作上岗证是否符 17. 位 位情况 合相应规定,工种配备及到位18. 施工组织设计或施工方案审批及执行是否按管理制度审批施工组织设情况 计或施工方案,并严格执行施工现场施工操作技术规程及国家有施工现场是否按规定配置施工操 19. 关规 范、标准的配置及实施情况 作技术规程及国家有关规范、标准工程技术标准及经审查合格的施工图是否严格按工程技术标准及经审 20. 设计 文件的实施情况 查合格的施工图设计文件的实施企业资质是否与工程规模相符;21. 企业资质、安全生产许可证 是否取得安全生产许可证; 是否办理安监手续。是否按规定委派项目经理和督促 项目健全质

9、量、安全管理体系;22. 项目管理人员的配备 项目管理人员执证上岗和人证相 符及坚守岗位情况;是否按规定取得 B、C 证。专业分包合同;专业分包单位的资质、安全生产许 可证是否符合要求;项目专业分包单位质量、安全管理 体系是否建立健全; 23. 对专业分包单位 的管理 项目专业分包单位管理人员、特种 作业人员执证上岗情况; 施是否对专 业分包工程安全生产进工 行安全管理; 单是否进行了备案。 位使用计划24. 安全防护、文明施工措施费用 专款专用情况(凭证)是否符合要 求。是否制定对项目的安全管理计划,并组织实施,落实到安全机构和人员;是否按制度开展定期检查和巡查;是否组织督促工程项目排除安全

10、 隐患; 25. 对工程项目的管理是否对整改回复进行认真核实;是否按要求对危险性较大的分部工程的专项安全施工方案组织论证;是否按要求对特种作业人员开展 培训以及对作业人员开展三级安全教育。是否进行了开工安全条件审查;开 工安全条件是否符合要求;安全管理资料的制定整理是否符 合要求;是否建立安全隐患台帐,对安全隐患是否做到定人、定时、定措施进 26. 安全管理 行了整改,整改结果是否符 合要求;是否进行了危险源识别、监控和公 示;“五牌一图”是否按规定设置。是否按规定进行有针对性的安全 施技术交底,是否履行签字程序; 工 27. 安 全技术措施 是否按规定组织专业验收、分段评单定,验收(评定)人

11、员是否符合 要 位 求,验收(评定)是否按要求报备。是否制定特殊环境施工的安全措施方案(预案),方案(预案)是否有针对性;特殊环境施工安全防护措施是否 28. 特殊环境及周边环境的安全施工措施 有 效落实;对可能危及周边安全的外电防护、基坑、边坡、安全通道安全防护措施是否严密单位资质、项目监理机构的人员资格、单位资质、项目监理机构人员资 29. 配 备及到位情况 格、人员配备是否符合要求。 监理规划、监理实施细则的编制审批 按规定编制、审批监理规划、监理 30. 内容的执行情况 实施细则,并严格执行情 况 对材料、构配件、设备投入使用或安对材料、构配件、设备投入使用或 31. 装 前进行审查情

12、况 安装前进行认真审查情况监 审查施工单位和专业分包单位资对施工单位和专业分包单位的资质进理 32. 质、安全生产许可证,三类人员及行核查情况 单 特种作业人员资格证书情况;位33. 见证取样制度的实施情况 是否严格实施见证取样制度 对重点部位、关键 工序实施旁站监理是否严格按规定对重点部位、关键 34. 情况 工序实施旁站监 理,有相关记录质量问题通知单签发手续齐全,质质量问题通知单签发及质量问题整改 35. 量 问题整改结果的复查及时,资料结果的复查情况 齐全情况监理人员是否按规定接受安全教 36. 安全教育培训 育培训; 审查施工单位安全生产保障体系、37. 安全生产制度、体系的审查 安

13、全生产责任制、各项规章制度及机构、人员配备情况;审查施工单位应急救援预案和安全防38.是否严格审查护、文明施工措施费用情况审查施工现场安全防护、文明施工是39.是否严格审查否符合规范标准情况复核施工单位施工机械和各种设施的40.是否严格复核安全许可验收手续情审查施工组织设计和专项施工方案是41.是否严格审查否符合工程建设强制性标准情况定期巡查检查危险性较大工程作业情 42. 是否按要求巡查检查 况 下达隐患整改通知、暂停整改通知情43. 况;整改结果复查情况、对拒不整改是否执行 或停工整改的履行报告职责情况在规定的类别、业务范围内,并在 计量认证的有效期内承接任务情检测业务核准的类别、业务范围

14、及计 44. 况 量认证的情况 是否超越核定的类别、业务范围承接任务 检检测业务管理制度齐全,并按制度测 45. 检测工作的制度执行情况 执行,有 执行记录情况 机构 所检测内容和方法均有规范性程 46. 检测内容和方法的规范性程度 序文件 检测单位内采用计算机局域联网,检测报 告形成程序、数据及结论的符 47. 数据自动采集,计算机出具检测报合性程度 告情况机构是否通过建设行政主管部门 认定 48. 认定 未认定 图是否严格在认定等 级和认定范围纸 从事施工图审查工作 49. 是否超越认定等级和认定范围 查 是否 超越认定等级和认定范围,从机 事施工图审查工作 构 严格按国家有关规定进行 施

15、工图50. 审查内容及审查质量 审查是否存在有明显的错审、漏审行为检查组成员签字: 年 月 日附件三(一、勘察部分)工程名称:评价备注 基本不符序号 检查项目 检查内容 符合 符合 合钻探及取样原始记录是否规原位测试 1 范、真实 室内试验地质、水文评价编制技术文件执行场地、地基勘察评价、地震效应勘 2 强制性标准情况 察评 价对不良地质作用与特殊土的评价地质条件 勘察成果与实际情 3 地下水 况的符合程度 承载力和变形参数违反工程建设强制 4 性标准情况的说明检查意见好中差检查组成员签字: 检查日期:(二、设计部分)工程名称:评价 序检查项目 检查内容 备注 基本不符号 符合 符合 合 一

16、建筑设计和 建筑防火基本安全和公共楼梯间、栏杆、窗台、走道、出入口 1 利益 设计2 屋面防水 防水等级、防水材料和措施防火标准及 耐火等级、构件耐火极限、平面布置、 3 措施 建筑构造和疏散二 结构体系及设防标准1 设防标准 抗震等级和场地类别 2 结构类型控制 最大高度、高宽比 3 体型 规则性 平、竖向规则性,地震作用传递途径 三 混凝土结构构件1 基本构造 节点构造与连接 2 框架梁柱 框架梁柱尺寸、配筋率和箍筋加密 构造 3 悬挑构件 荷载和锚固构造 四 砌体结构构件1 墙段承载力 墙段局部尺寸、墙体高厚比、横墙间距 构造柱、圈梁 2 是否按烈度、层数、开间大小设置 设置 五 建筑节

17、能条式建筑(体形系数应 ?0.35 ) 1 建筑物体形系数 点式建筑(体形系数 应?0.40 )外围护结构传热2系数K值墙体(w/m门窗2?)屋面违反工程建设强六 制性标准情况的说明检查好中差意见检查组成员签字: 检查日期:(三、施工部分)工程名称:评价 序检查项目 检查内容 备注 基本不符号 符合 符合 合一、工程资料结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混 原材料、成品、半凝土、防水材料、 砂、石、砖、砌块、成品、构配件质量预应力混凝土的锚具、夹具、门、窗、 1 证明文件和进场复 试保温材料等质量合格证明文件和进报告 场验收记录,对重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能检测报告承重结构用水泥、外

18、加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、见证取样和送检 2 承重墙的砖、砌块和防水材料等见证 记录 取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单施工图设计文件变施工图设计文件变更、洽商应符合程 3 更、洽商 序,记录 完整混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度施工试验报告 试验报告及统计评定、钢筋焊接、机 4 (记录) 械连接、钢结 构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等工程定位、基槽验线、桩基础隐蔽记录、楼层标高、轴线、垂直度、沉降5 施工记录 观测等测量复核记录;混凝土施工记录;预应力张拉、灌浆记录;桩基施工记录应内容完整、有效真实检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签 6 质量验收记录 认手续完整,参与验收人员应具有相应资格检查工程发生违反强制性条文的质 7 质量问题的处理 量问题的调查、处理记 录二、地基基础地基强度或承载力检验、单桩强度检 1 复合地基 验方法和数量应符合要求工程桩承载力检验方法和数量应符 2 桩基础 合要求开挖顺序、方法、保护措施、排水措 3 基坑开挖 施,基坑周边堆载情况,基 坑(槽)支撑监测情况三、混凝土结构模板的设计方案及实施情况,现场查 1 模板与支架的设计 看其承载能力、刚 度和稳定性情况受力钢筋品

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