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文档简介

1、xxxQ/CYXXXXXX公司企业标准Q/CYXXX0012007标准名称20XX- XX- XX发布2007_ XX- XX实施XXXXXX公司发布、, 、.刖百本标准所有内容应符合强制性国家标准、行业标准及地方标准,若与其相抵触时,以国家标准、行业 标准、地方标准为准。本产品如需办理专项行政许可,本企业应在取得专项行政许可证后,从事许可事项规定的活动,并按 备案标准组织生产。本产品不需办理专项行政许可的,本企业按备案标准组织生产。本企业对本标准的合法性、真实性、准确性、技术合理性和实施后果负责。本标准中附录 A为规范性附录(或资料性附录)(有此要求的)本标准由XXXXX延司提出。本标准起草

2、单位: XXXXX您司。本标准主要起草人:本标准首次发布确认时间:XXXX年XX月。本标准所代替标准历次版本发布情况为:Q/CYXXXXXX-XXXXW此要求的)。X X X X(此处写出与封面一致的标准名称)1范围本标准规定了 XXXXXX勺分类与型号,要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输、贮存 等。本标准适用于XXXXXX2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修 改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否 可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于

3、本标准。XXXXXX标准号)XXXXXXXXXXXX(标准名称)3术语和定义(或分类与型号等)(有此要求的)下列术语与定义适应于本标准。3.1 3.2 4要求4.1 原料要求(有此要求的)4.2 感官指标(或外观要求)4.3 技术指标4.3.1 环境条件(有此要求的)4.3.2 技术参数(有此要求的)4.3.3 功能要求(有此要求的)4.3.4 性能指标(有此要求的)4.3.5 安全要求(有此要求的)4.4 功效成分(有此要求的)4.5 理化指标(有此要求的)4.6 微生物指标(有此要求的)4.7 食品添加剂(有此要求的)4.8 净含量(有此要求的)4.9 生产加工过程的卫生要求(有此要求的)

4、5.1 感官指标的检验(或外观要求)5.2 技术指标的检验5.2.1 环境条件的检验(有此要求的)5.2.2 功能要求的检验(有此要求的)5.2.3 性能指标的检验(有此要求的)5.2.4 安全要求的检验(有此要求的)5.3 功效成分的检验(有此要求的)5.4 理化指标的检验(有此要求的)5.5 微生物指标的检验(有此要求的)5.6 食品添加剂的检验(有此要求的)5.7 净含量的测定(有此要求的)6检验规则6.1 检验分类6.1.1 出厂检验(或常规检验、交收检验、交付检验)6.1.2 型式检验6.2 检验项目6.2.1 出厂检验项目6.2.2 型式检验项目6.3 组批规则与抽样方案6.4 抽

5、样或取样方法6.5 判定规则与复验规则6. 5.1合格品判定规则6.5.2 不合格品判定规则6.5.3 复验规则7标志、包装、运输、贮存7.1 标志、标签7.2 包装7.3运输7.4贮存8保质期(有此要求的) 9使用说明(有此要求的)附录A(有此要求的)(规范性附录)或(资料性附录)附录标题A.1标题A.1.1标题A.1.1.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA.1.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA.2标题A.2.1标题A.2.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6、XA.2.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA.2.2标题A.2.2.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA.2.2.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXr封面一致白标准名称)编 制说明XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司2007年XX月XX日企业产品标准审定人员意见表标准名称单位名称起草单位主要起草人审定方式会审建议实施日期2007

7、年XX月审定意见:审定结论:审定组长签字:姓名及本人身份证号码单位名称职务职称表决意见签字通过不通过注:1 )审定人员可以是本企业或企业外的专业技术人员 2)审定人员不能少于5人,起草人除外。企业法定代表人批准、发布意见:一、本标准已通过了本单位组织的专家组的审查,各项技术指标符合国家法律、法规 和强制性标准规定,同意本标准批准、发布。二、本单位对本标准的实施后果负责。三、本单位所提供的标准备案材料合法、真实。四、本标准所涉及的现行后效强制性标准如下:1、2、 企业法定代表人签字:3、 (企业蛊章)(填写/、卜口另附页)年月日单位名称组织机构代码法定代表人单位电话法人注册地址邮政编码产品名称所

8、属行业经济类型企业标准名称企业标准编号原备案号代替标准号企业标准 文献分类号标准是否保密采用的国际标准编 号及名称采用程度产品生产者名称联系人生产者地址联系电话企业上级主管部门备案:经办人签字:(蛊章)年 月 日政府标准化主管部门备案:经办人签字:(盖备案专用章)年 月 日注:1)所属行业应填写单位的行业属性,如:机械、电子、轻工、化工、食品、建材、冶金、纺织等。2)经济类型应填写单位的经济性质,如:国营、合资、股份、集体、私营、个体等。3)生产者名称及地址应填写异地生产或被委托加工的企业名称和地址。4)该标准备案有效期为三年,到期企业未办理相关手续,将被注销备案。合同管理制度第一条 目的加强

9、合同管理,规范合同法律行为,防范经营风险,保护公司利益。根据合同法 及其他相关法规,结合公司实际,制订本制度第二条使用范围基伍国际有限公司及其分公司。第三条合同的起草与签订1、合同范本均由法务部根据相关规定起草,具体内容由各部门负责,由法 务部审定。2、签订合同,必须遵守国家法律、政策,贯彻平等互利、协商一致、等价有偿。合同上必须很清楚的注明应付金额,付款日期,付款方式、银行帐号等内容。合同必须有报价单做附件,报价单原则上都必须三家以上的公司比价 ;3、合同由法定代表人和其授权人人在授权范围内签署。4、签订合同实行洽谈、审查、批准独立制约原则,经办人、审查人、批准人各司其职,分工负责。合同均须

10、经过评审、批准方可签订。5、经济合同除即时结清不需要书面形式外,一律采用书面形式。6、合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。第四条合同的审查批准1、合同审查批准程序为:经办人申报一->部门负责人审查一-> 法务部审查一-> 法定代表人或法定代表人授权代表批准2、中报由经办人填写合同会审表,附合同签约文本,报送部门负责人。经办人为 合同签订的第一责任人,对合同拟定、签订和履行负直接责任。3、部门负责人审查部门负责人负责对合同的审查,签署明确的审查意见。4、法务部审查除日常作业合同(销售、采购、加工)、流动资金借款、保险等格式化合 同外,凡合同标的超过

11、3万元的合同及其他重要合同均送交法务部审查。5、合同批准所有合同均经由法定代表人或法定代表人授权委托人批准。第五条合同的履行1、合同依法成立,即具法律约束力,一切与合同有关的部门人员必须严格 执行合同所规定的义务,确保合同实际和全面履行。2、合同签约人和部门经理应随时了解、掌握合同履行情况,及时发现和处 理问题。3、对未严格履行合同责任和义务的行为人应要求立即纠正,对因此而造成 后果和损失的相关人员追究其相应责任。4、合同履行完毕的标准,以合同条款或法律规定为准。第六条合同的变更、解除1、合同履行中遇不可克服的困难,需变更、解除合同,应在法律规定或合 理期限内与对方当事人协商,达成一致。2、对

12、方当事人不履行或难以履行合同,应及时提出变更或解除合同。3、对方当事人提出变更、解除合同,应从维护公司利益出发,从严控制。4、变更、解除合同按本制度“合同的审查批准”规定和程序执行。5、因变更、解除合同而使公司利益遭受损失的,除法律允许免责的以外, 均应依法明确对方的相应责任,并在变更和解除合同的协议中明确规定。第七条纠纷处理1、坚持以事实为依据,法律为准绳的原则,以合同规定为原则。2、以双方协商为基本方法。双方友好协商,公平合理,互谅互商,达成协议,解决纠纷。协商不成的,提交仲裁或诉讼。3、签约人对纠纷的处理具体负责到纠纷处理终结为止。4、重大法律纠纷,法务部参与处理。第八条合同管理1、合同

13、管理由公司总经办负责。2、合同签订后,经办人应将合同文本送交总经办 .3、总经办需要对已签订的合同进行登记,负责做好合同台帐。附则1、对在合同签订、履行过程中:收受贿赂、与他人串通、出卖公司利益 , 玩忽职守导致公司遭受损失,故意违反本管理制度的人员,公司追究有关人员的 责任,并责令其承担全部损失。2、对检举、揭发属实的,公司给予一定奖励并予以保密。对认真执行本管 理制度为公司带来利益的人员,予以表彰和奖励。3、本管理制度由公司董事会负责修订并解释。4、本管理制度自公司董事会审议通过后生效执行。产品质量检验制度产品质量的好坏关系到企业的竞争能力和生存能力。产品质量是企业管理 工作的综合反映。为

14、提高产品质量,梁场必须牢固树立“质量第一”和“用户 至上”的观点,要加强全面质量管理,认真贯彻执行国家、部、行业制订的质量标准、规范和规程,认真贯彻工业产品质量责任条例,严格执行产品质 量否决制度。现根据有关规定,制定产品质量检验制度。(1) 质量检查1 .产品质量检查是生产过程中必不可少的环节,是提高产品质量的有力保 证,必须以“预防为主”并且“严格把关”。2 .质量检查工作必须执行自检、互检和专职检查的“三检制”原则,做到 道道工序控制质量,人人把好质量关。各班组负责产品质量的自检、互检及质量问题的处理工作。安质部负责对产品 的检查、验收、入库等工作。3 .正确贯彻执行产品的国标、部标、企

15、标并按技术标准和工艺要求,加强 对成品、半成品和原材料的质量检验工作。4 .工作者接到生产任务后,要熟悉图纸,明确质量要求才能进行生产。生 产中必须认真执行技术标准、工艺规程。对不合理的工艺和影响质量的工具、 设备有权提出修改意见。(2) 产品的验收与入库1 .产品最后一道工序完成后,工作者应进行自检,质检人员及有关人员进 行全面检查,经确认合格,由技术人员填写“产品入库单” “产品技术证明书” 并向安质部申请入库,安质部接到入库申请 48小时内作出是否准许入库结论。2 .钢筋硅桥梁入库时,生产单位将桥梁制造证明书交安质部。证明书中施 工记录要齐全、准确、技术室应审核、签字。1. 验收合格的产

16、品由安质部签发合格证后方能入库。(3) 最终产品的检验1 .执行标准:铁科技2004 120号客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件。2 .检查方法:2 .1抽样基数:在正常生产条件下,同类别、同跨度箱梁60件或连续生产 三个月(三个月产量不足60件时)计一批,每批抽一件。3 . 2抽样办法:每类梁抽一片做静载试验,每类梁随机抽10片样品检测外形外观。4 .评定方法:按照预应力混凝土铁路桥梁简支梁静载弯曲试验及评定标准 TB/T2092-20035 .质量复查每季进行一次(在入库产品中进行)。(4) 外协件进场验收1 .外协件进场后,物资部应通知安质部。2 .外协件应附带加工部门的合格证和有关

17、技术资料,以便验收。3 .对于重要和关键的外协件,检验人员可根据需要到加工单位检验。4 .直接影响产品质量的外协件(如钢锚具等),未经安质部复检或抽检签认,不得入库和使用,不得办理财务事宜(5) 不合格品(返修品)的处理1 .凡不符合质量验收标准和技术要求,影响装配和使用并不能修复的产品 或半成品为不合格品(废、次品),经修理能达到技术要求的为返修品。2 .不合格品由检查人员根据图纸设计及有关技术规定判定,并判明责任单 位及责任者,不合格品须打上明显标志,并做好隔离。3 .检查人员负责填写不合格品(返修品)通知单交责任单位。责任单位三 日内分析原因和计算损失交安质部处理。4 .凡从库房领出的零

18、配件在加工或组装中发现质量不合格或保管不善造成 不合格时,应由发现单位检查人员填写不合格通知单,班组凭此单到备品库办 理补发手续。5 .班组认为不合格品有补救和利用可能时,应在不合格品通知单中填写处 理措施,经技术部审查签字后交安质部签字,再返回有关班组。重要关键件由 总工程师批准。6 .返修品由检查人员判定,填写返修品通知单交返修单位;经返修单位返 修且检查人员判定合格后,填写返修损失单交安质部。供应商评估管理细则总部采字【2005】号1目的1.1 根据采购供应管理制度,规范供应商评估程序以及相关部门职责。1.2 用于供应商选用、保留和淘汰过程,实时对供应商的监督反馈,以及对集团相关部门工

19、作业绩的评价。2适用范围2.1 本细则适用于集团内所有 A类物资供应商的评估工作;2.2 为各项目B、C类物资供应商的评估工作提供参考;2.3 本细则涉及部门:集团采购部、项目采购部;3评估阶段3.1 对供应商的评估分为到货时评估、供应期间评估、供应协议到期评估三个阶段,到货 时评估是在每次收货后即在供应管理信息系统中对供应商进行的评估,供应期间评估、供应协议到期评估由集团采购部统一组织,各项目部对供应商进行评估,集团统一收 集整理。4到货时评估3.2 当供应商每一批次供应工作完成后,由项目采购部将评估信息录入供应管理信息系统, 包括产品质量、响应速度、服务态度三个方面。三个方面的权重及评分标准由集团采 购部设定。3.3 详细规定见供应管理信息系统管理办法;5供应期间评估、供应协议到期评估5.1 供应期间及供应协议到期时,集团采购部组织项目采购部对提供供应服务的平台供应 商进行评估,填写供应商评估表(具体格式详见附件),经项目采购部经理签字确 认后,及时返回集团采购部。评估指标权重具体评估指标质量30%质量供应30%供货标准周期的可接 受程度5.1.1评估指标实际供应的及时程度应急供应配合程度服务20%前期配合

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