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文档简介

1、 外贸企业出口退税操作流程2014版 LTl外贸企业出口退税操作流程2014版2014年4月操作,电子口岸-出口退税-选择报送-核对报关单信息后报送。一周左右国税局应该可查到相关数据。做预申报。外贸企业出口退税操作流程Sa密码空,所属期出口所在月如:14年1月25日,则为2014011, 左下角看是否需要更新系统及税率库(商品码版本)2, 系统维护-设置与修改输入企业代码为十位海关编码,纳税人识别码,企业名称,银行账号其他如图,注意要查看右下角的商品码版本是否为最新的数据3, 基础数据采集-出口/进货明细申报录入-出口明细申报数据录入-点增加关联号:1401010001(年月四位数字(4)+批

2、次(2)+流水号(4)申报批次:01序号:0001(四位流水号)出口日期(报关单);报关单号全部输入(以前是9位+0+项号01);美元离岸价:总金额数10,000.00;出口商品代码;单位:千克;出口数量:40,000.0000 ;审核认可-标识R未显示标识4,-进货明细-增加关联号一致发票号/代码 空进货凭证号:增值税发票左右两边的数字 10位+NO.8位纳税号计税金额:增发票左侧金额,税额自动生成审核认可:标识R5, 数据加工处理-进货出口数量关联检查-V -关闭无提示信息,不需要修改。关闭即可。-换回成本检查(合理上线8,合理下限5)换汇成本计税金额计税金额×(征税率退税率)应

3、退消费税÷美元出口额-生成预申报数据-关联号填满9之后确定将预申报数据导入U盘,文件名为201401YSB6, 预申报去国税大厅退税窗口,给窗口报海关编码(提前记牢)7, 预申报通过后带回U盘,根据向导读取8, 确认正式申报数据-出口/进货明细查询-打印A49, 退税汇总表录入:点增加-申报年月输入-显示内容-核对信息之后保存-打印未显示增值税退税额:要核对好退税金额。如果差0.1可手动修改下。10, 生成正式申报数据-带着U盘及文件递交窗口正式退税文件如下:1, 申报所属期当月的增值税申报表、表一、表二;合计3张,盖公章2, 汇总表一式三份,上公章,左下盖章:经办人,财务负责人,法

4、定代表人3个人名章3, 增值税发票订一份,封皮单位公章。4, 报关单黄联+出口发票INVOICE自制打印盖章,订一份,封皮公章5, 出口明细申报表一张,打印A4规格即可表内无需盖章,订一份,封皮公章;6, 进货明细申报表一张,打印A4即可表内无需盖章,订一份,封皮公章;7, 汇总表外其他装袋,袋子内容需填写盖公章出口退税货物进货凭证装订封皮2014年度01月份单位名称: 本月总册数 ,本册为第 册,本册张数 张,进项金额 元,进项税额 元,可退税额 元。出口发票,报关单,收汇核销单等单证装订封皮2014年 1 月本月总册数 册、出口发票 张、本册为第 册、出口报关单 张、出口退税申报资料袋我企业 公司名称 公司,属 企业,退税方式为 ,现我单位申报201 年 月退税,预申报已通过。 企业名称公章 申报时间:201 年 月 日企业地址 经营地地址 申报退税的主要资料有:海关代码 10位 退税申报表 份联系电话 手机号 出口报关单 份办税员 名字 收汇核销单 份退

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