免费预览已结束,剩余1页可下载查看
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
精品审计部部门职责编码01版本2007A部门名称审计部页次1/2修改状态0一、部门职能结构审计部内控体系建立审计工作二、部门主要职责感谢下载载精品(一)内控体系建立1 负责拟制公司审计工作计划,完成公司下达的审计工作项目。2 负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准,运用审计手段保证公司各部门、各分公司规范运作。3 拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。(二)审计工作1 根据审计法、会计法等相关制度,对公司及各分公司的财务收支、年度财报表进行内部审计。2 负责监督、检查分公司内部控制制度的执行情况。3 负责对各分公司资金、财务制度、会计制度和财务预算的执行情况进行审计监督。4 负责对各分公司的主要行政领导进行离任经济责任审计。5 负责对各分公司的经济活动进行监督。6 负责对公司指定的内部工程项目的财务收支、财务决算进行审计。7 负责汇总审计信息、统计报表,通报审计工作的情况和存在的问题。说明:编制人审核人批准人日期日期日期感谢下载载精品审计部部门职责编码01版本2007A部门名称审计部页次2/2修改状态0二、部门主要职责(续)(三)其他工作1 负责对外及对口部门的协调工作。2 完成股份公司交办的其他工作任务。三、关键成功因素( CSF)1 内控制度完善2 审计计划实施3 审计工作质量说明:编制人审核人批准人感谢下载载精品日期日期日期感
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年天津市教师职称考试(电教实验师)模拟试题及答案解析
- 2025年质量知识竞赛题库及答案(共50题)
- 省公务员考试特警试题及答案
- 山石工岗前技术管理考核试卷含答案
- 广西农垦集团招聘面试题及答案
- 甘肃工程咨询集团招聘面试题及答案
- 拖拉机制造工安全防护模拟考核试卷含答案
- 润滑油脂灌装制桶工班组评比强化考核试卷含答案
- 德华安顾人寿保险公司招聘面试题及答案
- 含氟烯烃生产工岗前风险评估考核试卷含答案
- GB/T 45481-2025硅橡胶混炼胶医疗导管用
- GB/T 32468-2025铜铝复合板带箔
- 山西交控集团招聘笔试内容
- 大窑校本教材合唱的魅力
- 2025字节跳动智能广告发布服务合同(模板)
- 《建筑测绘》课件
- 《健康体检报告解读》课件
- 前台电话礼仪培训
- T-CET 402-2024 金属结构曲面屋顶晶硅组件建筑光伏一体化技术规范
- 智慧健康养老管理基础知识单选题100道及答案解析
- 车床设备大修计划方案
评论
0/150
提交评论