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文档简介
1、文件名称中药材采购流程文件编号SMPGY-GL-006起草者起草日期年 月曰原文件编号审核者审核日期年 月曰原文生效日批准者批准日期年 月曰版本号00颁发单位供应部生效日期年 月曰分发号分发单位与数量质量部2份,化验室、仓储部、财务部、供应部 1份修订记载版本号生效日期修订原因、依据及内容00依据2010版药品生产质量管理规范要求编写。目的:为进一步完善、细化中药材采购工作,规范采购流程,保障生产所需物料及时到货,确保购进物料质量达标,控制采购成本等,特制订本流程。范围:适用于供应部中药材采购并为各子公司供应部参考执行。职责:供应部组长负责编写;供应部负责管理;供应部部长、质量部负责审核;生产
2、副总经理批准;供应部中药材采购员执行。内容:1供应部中药材部于每月29日将物料在途数量提供给计划员并上报,经供应部 部长签字确认后上报生产部,为次月生产计划的下达做好准备;同时对在途品种 严格监督,确保在途物料及时到货。2生产部根据需货计划、物料在途及各物料库存情况,于每月6日前制定当月中 药材采购资金预算表,及各子公司上报的本月中药材采购计划审批表。我部门根 据以上所需品种、数量,做出采购招标前的整理工作。3供应部根据整理后的品种、数量,实行网上(必联采购网)招标,此报价时间 根据品种的数量及是否存在冷背品种,一般规定为 4 天,提醒供应商按时报价, 并跟踪报价情况,了解市场初步行情,邀请主
3、管副总经理参与开标并监督报价情 况。4 在实行网上招标的时间内对当月采购物料库存情况进行核对; 打印传真形式报 价单,对新开发供应商实行盘外报价;整理备份上月完成计划的价格表,以便日 后核查。5 待全部参加本月报价的供应商全部提交报价详情后, 投标截止, 并且下载开标 一览表,整理后打印,上交主管副总经理审核确定后,填写中标单,中标单填写 要真实准确,本着“相同药材比价格,相同价格比质量,相同质量比服务”的原 则。6 主管副总经理确定下发中标单后, 第一时间以传真的形式将已核对无误的中标 单下发,并电话确认供应商是否收到;认真填写当月中药材采购资金预算表,并 核对无误后上交;认真填写子公司当月
4、中药材采购计划审批表中物料价格,仔细 审核确保无误,经部领导签字确认后,报还子公司负责人员。7 填写中药材物料采购四联单, 本部门保留一份, 仓储部一份作为物料接收的依 据,财务部一份(标明单价)作为审核发票的依据,质量部门一份为检验药材做 提前准备和检验报告下发的依据; 追加计划要确保数量及时按当月采购价格下达, 并填写追加中药材物料采购四连单,以保证物料的数量及价格不会出现超量或高 价问题。8 编撰当月中药材到货明细表, 跟踪各供应商发货情况, 对生产急需品种提前与 中标供应商联系,通知提前将该品种发货;仓储部根据采购四联单进行接收,并 向化验室申请检验,在没有接到特殊通知,来料数量超出采
5、购计划15%的,仓储部有权拒收;对到货中药材及时登记,确保按时到货,到货数量与计划数量相符, 认真关注物料质量情况。9 合格物料质量部应在 3 日之内出具合格中药材检验报告单, 异常物料, 质检部 先与我部门协调处理,并提供物料异常情况处理单;我部门在接到通知后及时电 话通知供应商退货、 补货,必要时以传真形式将物料异常情况处理单传给供应商, 要求补货供应商在 7 日之内将物料按计划量补齐, 15 日内将退货物料运出我公司; 继续跟踪补货物料的质量情况,尽量避免不合格现象再次发生。10 在收到质量部合格中药材检验报告书后,根据报告书的处理意见,通知所属 供应商开具增值税发票,水分超标的按百分比
6、扣除到货数量,杂质超标的根据百 分比折扣单价金额;收到质量部不合格中药材报告书后,与仓储部及时沟通,并 跟踪退货物料的运出情况,确保仓库库存不会造成紧张状况。11 接收到供应商开具的增值税发票后,及时送至仓储部做入库验收,验收后的 发票要认真核对开具的品种名称、数量、单价及金额,无误后送主管副总经理、 财务部长及公司总经理签字确认,认真对各发票挂账后,送各公司财务入账;对 开具错误的发票及时退回该公司换票处理,每季度与计划员对账,保持账目一致 准确。12 季节性中药材采购,需提前向主管副总经理请示,待其作出采购决策后,先 由采购员到产地考察、比价,并取回样品由公司质量部检验,达标后报主管副总
7、经理,经批准进行批量采购,同时通知仓储部做接收准备;物料到公司后由公司 质量部检验,保证质量、保障货源。13 冷背药材由于存在货源少、供货难的特点,在采购上存在一定的困难,应先 对品种进行网上及各相关书籍查询,了解其俗名、性状、产地、相关检查项目等 信息,制定合理的采购方案;对不易达到标准的品种,要采取多产地送样,找出 可以达到标准的药材产地,上报部领导批准后,进行计划量采购。14 如生产过程中出现异常情况,我部门要积极与质量部、生产部及车间进行现 场确认,对异常情况进行分析,必要时通知供应商到场共同处理,情况确定后, 由质量部出具书面解决决定,我部门认真处理,确保生产持续进行。15 直发中药
8、材应根据生产部提供的直发品种计划, 按计划量下达给中标供应商, 并标明所发子公司的名称、地址、联系人等相关信息,由各供应商自行组织发货; 追踪物料的到货情况及质量情况,各子公司于每月 4 日前上报直发品种的到货明 细,以便对该月份计划总结和对各供应商进行评定。16 新供应商的开发要严格按照合格供应商评定及管理办法实行,对想要成为我 公司供应商的公司,首先在企业资质上审核,资质不合格的绝对不可以成为我公 司的供应商;资质合格的还要对其企业声誉、资金承受能力、与我公司合作态度 做进一步了解,对怀有不良目标的供应商不予以供货资格;新供应商的考察期为 3 个月,在此期间对该供应商送货时间、数量、质量等多方面考核,合格后方可 成为我公司正式的供应商。17 付款程序:根据供应商上月计划完成情况,其中包括到货日期是否及时,到 货数量是否按计划订单完成,到货物料的质量情况等,以及本月计划的中标情况 和历史陈欠账款余额等多方面综合因素考虑,做出最合理、最科学的月度资金分 配方案;
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