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文档简介
企业管理不合格品控制程甲 方:乙 方:签订日期: 年 月中山桑芭丝服装有限公司程序文件不合格品控制程序编号:S-QP-18版本/修改状态:A/0生效日期:2002年 月 日页码:第1页,共3页拟制:审核:批准:1.目的确保不合格品能由权责单位迅速加以管制,防止不合格品的误用、混用, 以及品质问题再扩大发生,并确保出货产品质量符合客户要求。2 .适用范围适用于原材料、半成品、成品及交付后发现的不合格品的控制。3 .职责3.1质检科负责进料、制程、成品的检验和记录以及检出不良品的标示。3.2前准备部负责进料及裁片不合格品的控制与处理。3.3车缝部负责制程不合格品的控制与处理。3.1后整部负责成品不合格品的控制与处理。3.5业务部、质检科及相关责任部门负责自销或客户退回不合格品的处理。4.工作程序4.1进料管制若进料检验发现布料、辅料、外发加工品规格不符,要进行标示、隔离放置,并及时报告上级主管,以便作出退货处理。若生产总监根据生产进度需特采,则按特采管制程序执行,反 之做退货处理,由布仓或辅料仓安排退货。若发现来料加工原料不符合客户的规格要求,应及时通知客户,必须收到 客户书面核准通知后才能生产,IQC质检员须记录不合格的实际情况。若生产部门发现有不合格的原料,经
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