不合格品处置管理办法_第1页
不合格品处置管理办法_第2页
不合格品处置管理办法_第3页
不合格品处置管理办法_第4页
不合格品处置管理办法_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、重庆樽明汽车零部件有限公司不合格品处置管理办法编制:日期:审定:日期:采购会签:日期:审核:日期:批准:日期:版次:B/1受控状态:2018年06月01日发布2018年06月01日实施I重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号:ZM/CX-8.3-B0111版次及修改状态:B/1I不合格品处置管理办法第1页共8页|II一、目的为防止不合格品的非预期使用和交付。二、适用范围适用于樽明汽车零部件有限公司生产全过程的不合格品控制。三、术语及定义错检:由于人为原因造成检验失误,对产品状态错误的判定。漏检:经检验的产品,部分或全部项目没有经过检验、判定就流入下一道工序。轻微不合格:外观上存在轻微缺陷,不影响

2、产品使用的不合格。一般不合格:存在一定的缺陷,但经过返工/返修,能满足要求的不合格。严重不合格:直接影响产品使用或性能的不合格。返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。特采:原材料不符合品质要求时,已进行了选别,追加工等最大努力后,仍不能n完全满足品质规格,为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失,在影响品质不大的情况下,限定数量,用于生产。让步接收:对使用或放行未能满足顾客/或规定要求的产品/或服务的授权。4.1 四、职责品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案,参与评审决议。技术部针对品质部所开出的品质异常组织生产部、采

3、购部、品质部、销售部等相关部门进行评审。技术部负责对不合格品实施评审和技术支持,包括根本原因分析及制定纠正预防措施,返工、返修方案的制定,参与评审决议。生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检,并按照技术部的返工、返修方案对不良品进行返工、返修。参与评审决议;生产部负责发现生产过程中的不合格品,并及时报告当班检验及当班班组长。4.6 编号:ZM/CX-8.3-B01I不合格品处置管理办法版次及修改状态:B/1第2页共8页|I采购部负责当供方产品在我司发现不合格时,联络供应商按照最终评审结论进行处置。4.7 仓库负责对成品及供方的不合格产品进行隔离和保管。4.8 副总经理负责对不合格处理流程单

4、做最后批示。4.9 公司承担质量损失月度累计超过500元后,仍需公司承担损失的,由总经理做最后批示。5.1.1 五、不合格品评审处理流程供方来料不合格品IQC按相关检验标准执行检验,对其符合性进行判定并做好标识、记录。当产品不合格时,须将不良状况记录在质量检查报告经检验组长判定后由品质主管进行审核。并在1小时内回复:退货、分选、特采及其它意见。5.1.2 仓库根据不合格标识对产品实施隔离,确保不良品不与库存合格品混淆。5.1.3 若不合格内容为一般、严重不合格或连续2次以上发生的同一问题,品质部应出具质量信息联络单递交采购部,由采购通知供应商,供应商应在5个工作日内回复我司书面整报告,交品质部

5、存档(正式量产前的产品可不提交报告);采购部负责跟踪验证其效果。5.1.4 品质内勤将审核后的质量检验报告,传递至采购部,由采购部组织生产、品质、技术对不合格品进行评审处理,副总经理按照评审建议,签字批准;供应商不合格品在评审决议中,有退回供应商、让步、特采使用和挑选使用四种形式:5.1.4.1 若决议为退回供方,则采购部需在24小时内通知供应商、办理退货手续并退出公司;若评审为让步、特采使用,需由采购部门提出特采申请,并由技术部作出评审并经副总经理签字批准;并由IQC用特采标签将此批产品隔离,单独流转,以保证不与其他相同产品相混淆,降低质量风险及可追溯性;若决议为挑选使用,副总经理签字确认后

6、。注明是供方挑选还是公司内部挑选。若为供方挑选,须明确完成期限,挑选完成后,IQC应重新检验;若为I重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号:ZM/CX-8.3-B0111版次及修改状态:B/1I不合格品处置管理办法第3页共8页|Ij公司内部挑选,则须在评审报告中明确挑选部门、挑选完成期限,以保证生产顺畅并将产生的费用统计下来经副总经理签字由供方加倍承担。5.2过程不合格检验员按照标准对半成品、成品进行抽查或全检,并按照标准对产品进行记录、判定,填写质量检查报表。5.2.1 当发现实际检测数据与标准不匹配时,检验员负责对不合格品进行标识(采用红色不合格品标识卡),并立即通知生产部对不合格品进行隔离

7、;检验员在1小时内开具不合格评审处理单,若不合格内容为一般、严重不合格或连续2次以上发生的同一问题,检验员还应出具纠正/预防措施处理单一同传递至品质内勤处,简单说明不良信息。品质内勤负责单据和不良信息的传递。5.2.2 品质内勤按照不良品评审处理单上,各部门的意见签署顺序依次进行传递。各部门收到不良品评审处理单,应在0.5天内完成意见的签署(技术部在1天内签署完成),不允许托单、压单等情况,否则按50元/天考核押单部门。如不良原因跟原材料有关,则由采购部先签意见后再传递到品质部;品质部给出复验判定结果和处理意见以及报废产品价值的计算(所有半成品、成品或原材料,制程中造成的报废损失全部统一按10

8、元/Kg计算)。5.2.3 技术部收到不合格品评审处理单与纠正/预防措施处理单应在1天内组织生产、品质等相关部门评审,分析原因,评估潜在风险,并且确定整改方案和纠正/预防措施;确定不合格品是否予以修复,若能修复,则应制定返工、返修方案并确定完成时间;副总经理根据评审意见进行复核,并在0.5天内完成最终处理意见签批。所有考核或损失直接由部门或个人承担的不合格品评审单,不需呈送总经理审批;只有需公司承担的损失,月度累计金额500元后的评审单才呈送总经理处审批。编号:ZM/CX-8.3-B01I不合格品处置管理办法版次及修改状态:B/1第4页共8页|I品质内勤应及时将副总经理或总经理审批后的不良品评

9、审处理单及纠正/预防措施处理单分发至生产、技术、采购、行政、财务、仓库等相关部门,并作好文件签收记录。相关责任部门签收到品质部,分发出已评审完成的不合格品评审处理单后,必须按副总经理或总经理最终处理意见,在规定的时间内执行完成相应的不良品处理;如最终处理意见没签时限完成,则以收单之时算起,3个工作日内,完成不合格品处理;超出规定时限没处理完成不合格品的,按50元/天考核责任部门。5.2.4 采购部根据不合格评审处理单的最终处理意见,在1天内联系供应商处理。如需退货处理的可要求其办理退货程序,并做好相关账目记录及统计。5.2.5 行政部将不合格评审处理单中的考核情况进行汇总统计,上交至财务执行。

10、5.2.6 生产部根据不合格品评审处理单与纠正/预防措施处理单的最终处理意见对该批产品进行处置;生产部需在副总经理或总经理签字批准的规定时间内完成整改。返工/返修后的产品,由生产部重新报检,经检合格后再进入下道工序或办理入库;若返工/返修后不送检或同一批不良品在返工/返修连续报检超过2次仍不合格的,按200元/单考核责任部门;凡检验员粘贴的不合格标识卡,任何人不得私自撤销,若因特殊情况需撤销,则必须联络粘贴检验员,经检验员复检合格后方可撤销。否则按500元/张考核责任部门。5.2.7 任何不良品的返修处理时间不得超过1个月,如有超期的则由品质部将对应的不合格品评审处理单呈送副总处签署考核意见。

11、5.2.8 品质部相应检验员根据不合格评审处理单与纠正/预防措施处理单上的最终处理意见,进行跟踪完成情况及整改效果。5.2.9 报废品由生产部凭不合格品评审处理单办理退库手续。I不合格品处置管理办法5.2.10 版次及修改状态:B/1第5页共8页|仓库负责根据不合格品评审处理单对不合格品进行处置;报废产品由仓库每月集中处理一次。7.1 六、不合格品控制流程图I重庆樽明汽车零部件有公司程序文件I不合格品处置管理办法编号:ZM/CX-8.3-B01版次及修改状态:B/1第6页共8页|七、考核质量考核:7.1.1 对不合格评审处理单中的不合格,经查实属人为原因的,一般不合格扣罚责任主管100元/项/

12、次;重要、安全项的处罚按以下规定处理:7.1.2 当发生成批不合格品,造成直接损失在1仟元5仟元为三等质量故;当发生成批不合格品,造成直接损失5仟元1万元为二等质量事故;当发生成批不合格品,造成直接损失大于1万元为一等质量事故。当发生上述13等质量事故时,由责任部门查清原因、责任和防止重复发生,在制定和采取纠正措施的基础上,三天内写出书面的质量事故处理报告,包3040%®行考核,并追2030%®行考核,并追1020%®行考核,并追括提出对责任人员的处理意见,送品质部审查。并提出处理意见,各种质量事故考核如下:7.1.3 对发生三等质量事故,对责任部门按直接损失的究

13、主管领导的责任;对发生二等质量事故,对责任部门按直接损失的究主管领导的责任;对发生一等质量事故,对责任部门按直接损失的究主管领导的责任;对未经检验或检验不合格(未审批),强行闯关流入下道工序的,罚责任岗位100500元/次。对生产过程中丢失、故意损坏产品状态标识卡的,罚责任部门100元/次。7.1.4 检验员对产品状态标识卡要认真填写,字迹清楚,不得漏签,任何人不得在标识卡上乱写乱画,违者罚款50元/次。对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格,根据情况励问题发现人50元/次,对问题责任人按50元/次进行考核。7.1.5 对监督检查的产品如存在错检、漏检现象,品质部承担30%勺责任。7.

14、2.1 编号:ZM/CX-8.3-B01I不合格品处置管理办法版次及修改状态:B/1第7页共8页|I7.2供应商考核在生产制造过程中出现不合格产品,经查实属外协供应商原因的,由供应商承担质量损失。依据不合格品评审处置单最终考核意见进行考核。7.2.2 外协供应商未按要求向我司提供自检报告,或提供不真实的随货质量证明文件、检验报告、合格证等,按50元/次对供应商进行考核。对于退货产品,供应商未返工再次报检的,按200元/次对供应商进行考核;若供应商将不合格品混入合格品内,再次送货报检,企图蒙混过关的,按1000元/次对供应商进行考核。供应商同一质量问题在我司重复发生的,按100元X问题发生批次,对供应商进行考核。7.2.3 品质部于每月28日将供应商考核明细统计于质量问题扣款通知单中,交由副总审核后呈送总经理处审批。经公司批准后由采购部通知供应商、财务部直接从当月应付货款中扣除处罚金额。8.1 八、相关表单质量检验报告特采评审记录单不良品通知及处理跟踪单不合格品评审处理单质量信息联络单纠正/预防措施处理单质量问题扣款通知单I重庆樽明汽车零部件有公司

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论