ISO90012015各部门内审检查表_第1页
ISO90012015各部门内审检查表_第2页
ISO90012015各部门内审检查表_第3页
ISO90012015各部门内审检查表_第4页
ISO90012015各部门内审检查表_第5页
免费预览已结束,剩余16页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、内审检查表SEC.1被审核部门最高管理层审核员及所属部门标准 条款检查项目检查方法审核证据判定4.1是否对公司及其环境进行了 评估是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系 的环境问题?合格不合格口建议项这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑?考 虑是否充分?合格不合格口建议项这些考虑的问题以什么方式来体现和应对?合格不合格口建议项以上是否有文件信息证据?合格不合格口建议项4.2对相关方的需求和期望是否策划了识别利益相关方?合格不合格口建议项了解利益相关方的要求如何体现?合格不合格口建议项4.3确定质量管理体系的范围组织是否对质量管理体系确定了范围?是否有所 描述或记录?合格不合格口建议项4.

2、4质量管理体系体系管理的过程有是否有被建立?合格不合格口建议项5.1最高管理者为其做出的管理 承诺,即“建立、实施质量管 理体系并持续改进其有效 性”,开展了哪些活动总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?合格不合格口建议项是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等 方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传 达到各阶层?合格不合格口建议项各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?合格不合格口建议项是否定期进行管理评审,确保质量管理体系的适宜 性、有效性和充分性合格不合格口建议项是否为每项活动提供充分的资源合格不合格口建议项

3、5.1.2如何开展以顾客为关注焦点是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求?又 是如何转化为各项工作的要求并实施?达到顾客 满意了?合格不合格口建议项5.2质量方针的制定及内容是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜?是否 体现满足顾客的要求,持续改进的精神?合格不合格口建议项质量方针的沟通与管理如何向全体员工传达的?采取了什么方式?询问 员工,看员工是否了解质量方针?合格不合格口建议项质量方针的评审是否有定期评审质量方针的规定?是否开展评审 活动?合格不合格口建议项5.3管理者代表的任命、职责的规 定和所负职责的具体落实是否任命管理者代表?管理者代表有效发挥作用?合格不合格口建议项建立适当的沟通

4、过程是否有内部沟通的程序?程序中是否对沟通的方 式、内容作了规定?有没有沟通的记录及证据?合格不合格口建议项质量目标达成、质量体系审核 情况的通报是否将质量目标达成、质量管理体系审核和评审结 果通报组织内所有有关人员合格不合格口建议项6.1对风险和机遇的识别风险与机遇的识别是否有被确定?合格不合格口建议项风险和机遇的应对措施这些风险是否有应对的措施?合格不合格口建议项6.2质量目标的设定目标是否形成文件?是否分解到各职能和层次? 是否符合方针的要求?可测量吗?是否体现了持 续改进的精神?合格不合格口建议项目标的实现受审部门是否均有相应的目标?检查目标统计结 果,确认目标是否得到实现?合格不合格

5、口建议项目标的定期评审、修订目标是否定期评审、修订?依据什么评审、修订? 目标的评审、修订是否体现持续改进?合格不合格口建议项策划是否满足质量目标及质 量管理体系总要求?策划的 输出是否形成文件?如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总 要求?形成了多少程序文件?是否满足要求?体 现持续改进了 ?合格不合格口建议项职责、权限得到规定是否有清晰的组织结构?相关职能部门或岗位的 职责是否得到规定,并充分沟通?合格不合格口建议项6.3变更的策划公司的变更是否有策划控制方法?合格不合格口建议项9.3管理评审定期进行,评审输入 要充分管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行,输入内容符合体系要求吗?评审

6、内容覆盖全面吗?合格不合格口建议项评审输出内容的全面性,后续 工作及验证评审结论有输出吗?有无后续工作?如何开展 的?结果验证并反馈最高管理者了 ?合格不合格口建议项内审检查表SEC.2被审核部门销售部审核员及所属部门标准 条款检查项目检查方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。 问询部门负责人或查看文件合格不合格口建议项6质量目标的落实查上年质量目标落实情况。 未完成目标的,是否采 取了措施,可查看来年工作计划或对策。合格不合格口建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要的 能力要求检查部门岗位说明书,是否明确岗位职责的能力 要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。

7、合格不合格口建议项提供培训或采取其它措施满足 岗位职能的要求检查培训计划、培训记录,以及对培训效果的评 价。合格不合格口建议项7.5.1是否有体系有效运行所需的 形成文件的信息。体系文件是否受控?如何控制?是否可提供整体 清单?合格不合格口建议项所有的文件是否有明确的标识,编号,版本等信 息?合格不合格口建议项7.5.2文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有?合格不合格口建议项什么人对文件有修改权限?是否会被随意修改?合格不合格口建议项7.5.3是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件?现场的文件是否完善?合格不合格口建议项文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单位?合格不合格口建议

8、项文件的回收是否有明确的规定?是否会造成误用?合格不合格口建议项外部来的指导体系运作的文件是否被控制?合格不合格口建议项8.2与产品有关的要求的确认合同执行前是否明确顾客的要求?是否存在口头定单,若有,如何进行确认?抽查销售合同3份合格不合格口建议项是否进行有效的合同评审对产品要求的评审是否充分,对满足顾客要求的能力是否进行确认?抽查 3份合同评审记录表合格不合格口建议项合同更改合同更改是否重新评审,内部关联人员是否知晓更 改信息。查3份合同更改记录合格不合格口建议项所有抱怨是否进行了登记和 恰当的处理,并反馈给顾客查顾客反馈清单,查看纠正预防措施的落实情况及 反馈顾客的情况合格不合格口建议项

9、8.5.3顾客财产是否及时登记并有 效管理,发生丢失损坏及不合 用时是否及时知会顾客向员工了解是否清楚管理办法查顾客财产清单,抽查其中 3件合格不合格口建议项顾客提供文件、软件等信息的 控制是否符合文件规定,有无要求索回,查记录合格不合格口建议项9.1.2是否进行顾客满意度调查查相关记录及分析结果合格不合格口建议项9.1.3数据分析是否进行了数据的分析和评价?合格不合格口建议项10对出现的异常进行分析,采取 措施,加以改善。查出现异常发起的纠正预防措施记录。合格不合格口建议项持续改进有无开展持续改进活动,如何进行的。合格不合格口建议项内审检查表SEC.3被审核部门研发部审核员及所属部门标准 条

10、款检查项目检查方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。 问询部门负责人或查看文件合格不合格口建议项6质量目标的落实查上年质量目标落实情况。 未完成目标的,是否采 取了措施,可查看来年工作计划或对策。合格不合格口建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要的 能力要求检查部门岗位说明书,是否明确岗位职责的能力 要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。合格不合格口建议项提供培训或采取其它措施满足 岗位职能的要求检查培训计划、培训记录,以及对培训效果的评 价。合格不合格口建议项7.5.1是否有体系有效运行所需的 形成文件的信息。体系文件是否受控?如何控制?是否可提供整体 清单

11、?合格不合格口建议项所有的文件是否有明确的标识,编号,版本等信 息?合格不合格口建议项7.5.2文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有?合格不合格口建议项什么人对文件有修改权限?是否会被随意修改?合格不合格口建议项7.5.3是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件?现场的文件是否完善?合格不合格口建议项文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单位?合格不合格口建议项文件的回收是否有明确的规定?是否会造成误用?合格不合格口建议项外部来的指导体系运作的文件是否被控制?合格不合格口建议项8.3设计和开发过程是否进行策 划和控制抽查2个新品开发记录,查看策划是否包括了以下 内容:阶段的划分;评

12、审、验证和确认活动;人员 的职责和权限合格不合格口建议项设计输入是否完整并形成文 件输入的形式?内容是否完整, 满足标准要求?是否评审,异常如何解决?抽查 2个产品的设计输入。合格不合格口建议项设计输出是否及时、完整抽查2个产品,是否编制并及时输出了产品规格文 件、BOMfe等文件资料。合格不合格口建议项这些文件是否通过审批抽查2个产品的文件合格不合格口建议项是否进行设计评审、确认、验证是否进行了确认?确认的时间和方法恰当吗?能 确保产品满足预期要求?确认的结果及跟踪措施 是否予以记录?合格不合格口建议项量产前应经过评审和批准抽查2个产品量产评审和审批的手续合格不合格口建议项设计和开发更改的控

13、制更改是否形成文件?是否进行了适当的验证和确 认?实施前是否进行了批准?图纸的更改管理?合格不合格口建议项9.1.3数据分析是否进行了数据的分析和评价?合格不合格口建议项10对出现的异常进行分析,采取 措施,加以改善。查出现异常发起的纠正预防措施记录。合格不合格口建议项持续改进有无开展持续改进活动,如何进行的。合格不合格口建议项内审检查表Sec.4被审核部门采购部审核员及所属部门标准 条款检查项目检查方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。 问询部门负责人或查看文件口合格口不合格口建议项6质量目标的落实查上年质量目标落实情况。 未完成目标的,是否采 取了措施,可查

14、看来年工作计划或对策。口合格口不合格口建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要的 能力要求检查部门岗位说明书,是否明确岗位职责的能力 要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。口合格口不合格口建议项提供培训或采取其它措施满足 岗位职能的要求检查培训计划、培训记录,以及对培训效果的评 价。口合格口不合格口建议项7.5.1是否有体系有效运行所需的 形成文件的信息。体系文件是否受控?如何控制?是否可提供整体 清单?口合格口不合格口建议项所有的文件是否有明确的标识,编号,版本等信 息?口合格口不合格口建议项7.5.2文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有?口合格口不合格口建议项什么人对文件有修改权限

15、?是否会被随意修改?口合格口不合格口建议项7.5.3是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件?现场的文件是否完善?口合格口不合格口建议项文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单位?口合格口不合格口建议项文件的回收是否有明确的规定?是否会造成误用?口合格口不合格口建议项外部来的指导体系运作的文件是否被控制?合格不合格口建议项8.4采购订单对照计划采购建议及其他方向的物料需求,查看采购订单是否能及时准确的生成,采购信息是否全面 和明确合格不合格口建议项物料进度跟进物料跟进的形式,如何保证及时合格不合格口建议项采购物资的信息有更改时,是 如何处理的询问并要求提供采购信息(交期、价格、技术要求 等

16、)变更后的处理案例(内外部是如何沟通和协调 的)合格不合格口建议项合格供方名录及供方分类查看合格供方清单并确认是否对供应商进行分类, 询问分类的依据合格不合格口建议项如何选择和评价供方询问并要求提供选择、评价的准则和评价记录合格不合格口建议项合格供方的持续管理及周期 评定抽查供应商周期(年度、月度)评定工作的开展情 况;出现交期、品质等异常时的处理情况合格不合格口建议项9.1.3数据分析是否进行了数据的分析和评价?合格不合格口建议项10对出现的异常进行分析,采取 措施,加以改善。查出现异常发起的纠正预防措施记录。合格不合格口建议项持续改进有无开展持续改进活动,如何进行的。合格不合格口建议项内审

17、检查表Sec.5被审核部门计划部审核员及所属部门标准 条款检查项目检查方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。 问询部门负责人或查看文件合格不合格口建议项6质量目标的落实查上年质量目标落实情况。 未完成目标的,是否采 取了措施,可查看来年工作计划或对策。合格不合格口建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要 的能力要求检查部门岗位说明书,是否明确岗位职责的能力要 求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。合格不合格口建议项提供培训或采取其它措施满 足岗位职能的要求检查培训计划、培训记录,以及对培训效果的评价。合格不合格口建议项7.5.1是否有体系有效运行所需的 形成文件的

18、信息。体系文件是否受控?如何控制?是否可提供整体 清单?合格不合格口建议项所有的文件是否有明确的标识,编号,版本等信 息?合格不合格口建议项7.5.2文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有?合格不合格口建议项什么人对文件有修改权限?是否会被随意修改?合格不合格口建议项7.5.3是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件?现场的文件是否完善?合格不合格口建议项文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单 位?合格不合格口建议项文件的回收是否有明确的规定?是否会造成误 用?合格不合格口建议项外部来的指导体系运作的文件是否被控制?合格不合格口建议项8.4物料分析对照销售需求,做物料分析合格不合格

19、口建议项采购建议抽查采购建议,比对销售订单要求,看是否及时、 准确合格不合格口建议项物料跟进采购建议执行情况的跟进与处理是否及时合格不合格口建议项8.5月、周生产计划的编制是否依 据定单要求和产能进行,是否 派发到相关部门查月、周生产计划编制依据和派发合格不合格口建议项月、周生产计划的更改是否及 时通知到相关部门抽查更改记录合格不合格口建议项怎样有效监控生产进度抽查物控对生产进度的跟踪(有进度跟踪表?)合格不合格口建议项有无异常情况影响到客户交 期;若有,如何进行调整的?随机抽3份记录,查看更改情况合格不合格口建议项9.1.3数据分析是否进行了数据的分析和评价?合格不合格口建议项10对出现的异

20、常进行分析,采取 措施,加以改善。查出现异常发起的纠正预防措施记录。合格不合格口建议项持续改进有无开展持续改进活动,如何进行的。合格不合格口建议项内审检查表Sec.6被审核部门生产部审核员及所属部门标准 条款检查项目检查方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。 问询部门负责人或查看文件合格不合格口建议项6质量目标的落实查上年质量目标落实情况。 未完成目标的,是否采 取了措施,可查看来年工作计划或对策。合格不合格口建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要 的能力要求检查部门岗位说明书,是否明确岗位职责的能力要 求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。合格不合格口建议项提

21、供培训或采取其它措施满 足岗位职能的要求检查培训计划、培训记录,以及对培训效果的评价。合格不合格口建议项7.5.1是否有体系有效运行所需的 形成文件的信息。体系文件是否受控?如何控制?是否可提供整体 清单?合格不合格口建议项所有的文件是否有明确的标识,编号,版本等信 息?合格不合格口建议项7.5.2文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有?合格不合格口建议项什么人对文件有修改权限?是否会被随意修改?合格不合格口建议项7.5.3是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件?现场的文件是否完 善?合格不合格口建议项文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单位?口合格口不合格口建议项文件的回收是否

22、有明确的规定?是否会造成误 用?口合格口不合格口建议项外部来的指导体系运作的文件是否被控制?口合格口不合格口建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要 的能力要求检查部门岗位说明书,是否明确岗位职责的能力要 求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。口合格口不合格口建议项提供培训或采取其它措施满 足岗位职能的要求检查培训计划、培训记录,以及对培训效果的评价。口合格口不合格口建议项7.1.3设备的采购到报废过程控制查看设备的管理的过程,对新设备的管理过程是否 符合要求口合格口不合格口建议项设备的发放、维护保养、修理、 迁移和报废管理抽查5台设备的日常/定期维护规范、操作规范及 执行记录;对设备的修理、报

23、废、迁移等是否符合要求。口合格口不合格口建议项8.5.1工装夹具的制造询问工装分类,是否有履历表和清单,抽查其制造、 检验、调试、验收记录是否符合文件要求,口合格口不合格口建议项工装夹具的建档、维护查阅夹具清单,是否有统一的分类编号, 是否定期 整理,是否建立日常/定期保养计划并执行口合格口不合格口建议项生产计划的监控是否按要求做到生产前准备的检查,发生异常或生 产实际进度与生产计划发生偏差时,如何处理口合格口不合格口建议项生产作业过程控制查看现场作业标准是否齐全并与实际作业过程对 应;特殊过程如何识别及控制合格不合格口建议项询问操作人员资格是否得到确认,实际操作有无与 要求不符合格不合格口建

24、议项8.5.2在制品、成品标识查看在制品、半成品、成品的产品、检验标识是否 完整、准确合格不合格口建议项8.7不合格品的控制现场查看制程中出现的不合格零部件、半成品、成品是否按规定进行回收隔离,过程失控的处理合格不合格口建议项9.1.3数据分析是否进行了数据的分析和评价?合格不合格口建议项10对出现的异常进行分析,采取 措施,加以改善。查出现异常发起的纠正预防措施记录。合格不合格口建议项持续改进有无开展持续改进活动,如何进行的。合格不合格口建议项内审检查表Sec.7被审核部门品管部审核员及所属部门标准 条款检查项目检查方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。 问询

25、部门负责人或查看文件合格不合格口建议项6质量目标的落实查上年质量目标落实情况。 未完成目标的,是否采 取了措施,可查看来年工作计划或对策。合格不合格口建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要 的能力要求检查部门岗位说明书,是否明确岗位职责的能力要 求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。合格不合格口建议项提供培训或采取其它措施满 足岗位职能的要求检查培训计划、培训记录,以及对培训效果的评价。合格不合格口建议项7.1.5有无产品监视和测量的规定, 是如何要求的是否建立并保持产品监视和测量的文件规定?是否规定了需进行监视和测量的阶段、监测点?合格不合格口建议项是否规定了监视和测量的项目/方法/验收准则

26、、使 用的监视和测量设备、应留下记录以及检验人员的 资格要求?合格不合格口建议项是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定?合格不合格口建议项有权放行产品的人员体现在记录上吗?授权人员放行后的产品和交付服务的特例情况,组织是如何进行控制的?合格不合格口建议项7.5.1是否有体系有效运行所需的 形成文件的信息。体系文件是否受控?如何控制?是否可提供整体 清单?合格不合格口建议项所有的文件是否有明确的标识,编号,版本等信 息?合格不合格口建议项7.5.2文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有?合格不合格口建议项什么人对文件有修改权限?是否会被随意修改?合格不合格口建议项7.5.3是否执行了文件

27、控制文件是否是最新版有效文件?现场的文件是否完善?合格不合格口建议项文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单位?合格不合格口建议项文件的回收是否有明确的规定?是否会造成误 用?合格不合格口建议项外部来的指导体系运作的文件是否被控制?合格不合格口建议项8.5.1监视测量设备的购置查仪器仪表的计量档案、计量设备管理台账,看计 量设备的购置与检定是否符合要求。合格不合格口建议项监视测量设备的监控和使用各环节的计量器具是否完好,是否在检定有效期 内,发现偏离校准状态时如何处理合格不合格口建议项计量器具的周期检定查周期检定记录,是否符合规定要求合格不合格口建议项现场监视测量设备的控制现场查看各检验环节

28、的计量器具是否完好,是否检定并在检定有效期内。询问发现偏离校准状态时, 是如何处理的合格不合格口建议项8.5.2各检验环节检验状态的标识现场检查来料检验、品质稽核等产品检验状态标 识,是否符合文件规定要求。合格不合格口建议项8.5.5顾客抱怨的核实及制定措施抽查3份退回不合格品的核实记录合格不合格口建议项采取措施的跟进检查,对客户 抱怨整理分析抽查3份采取应急措施和相应纠正预防措施的会 议记录及其验证措施的落实合格不合格口建议项8.7是否制定了不合格品控制程 序,对各阶段的不合格品处置 都做出了规定有不合格品控制的程序吗?对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知等是否作出了规定?合格不合

29、格口建议项如何进行不合格品的处置不合格品评审工作是如何进行的?处置的方法有 哪些?标识、记录、隔离等实际执行情况是否符合要求?合格不合格口建议项不合格品纠正后是否重新验证?合格不合格口建议项对不合格品的让步处理是否 作出了规定并按规定执行?让步是否经过审批?在什么情况下,应将结果向部 门或顾客报告?报告的形式是否符合规定要求?合格不合格口建议项交付和开始使用后发现产品 不合格时的处理交付和开始使用后发现不合格时,是否采取了措 施?是否有效实施?顾客对处理结果的满意程度如 彳?合格不合格口建议项9.1.3数据分析是否进行了数据的分析和评价?合格不合格口建议项9.2(内审)审核准备查阅年度内部审核

30、计划、内审实施计划,内容是否符合文件规定,有无批准,是否按计划执行。合格不合格口建议项(内审)审核实施内审组长和内审员的资格确认, 审核员独立于被审 核部门;审核报告是否对审核目的做出评价。合格不合格口建议项(内审)审核跟进查阅不合格报告,是否做出原因分析、采取纠正预 防措施,以及措施效果的验证。合格不合格口建议项10对出现的异常进行分析,采取 措施,加以改善。查出现异常发起的纠正预防措施记录。合格不合格口建议项持续改进有无开展持续改进活动,如何进行的。合格不合格口建议项内审检查表Sec.8被审核部门仓库审核员及所属部门标准 条款检查项目检查方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织

31、机构图和工作流程。 问询部门负责人或查看文件合格不合格口建议项6质量目标的落实查上年质量目标落实情况。 未完成目标的,是否采 取了措施,可查看来年工作计划或对策。合格不合格口建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要 的能力要求检查部门岗位说明书,是否明确岗位职责的能力要 求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。合格不合格口建议项提供培训或采取其它措施满 足岗位职能的要求检查培训计划、培训记录,以及对培训效果的评价。合格不合格口建议项7.5.1是否有体系有效运行所需的 形成文件的信息。体系文件是否受控?如何控制?是否可提供整体 清单?合格不合格口建议项所有的文件是否有明确的标识,编号,版本等信 息?

32、合格不合格口建议项7.5.2文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有?合格不合格口建议项什么人对文件有修改权限?是否会被随意修改?合格不合格口建议项7.5.3是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件?现场的文件是否完善?合格不合格口建议项文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单位?合格不合格口建议项文件的回收是否有明确的规定?是否会造成误 用?口合格口不合格口建议项外部来的指导体系运作的文件是否被控制?口合格口不合格口建议项8.5.2产品标识查看仓库物料的标识是否清楚、完整、可追溯口合格口不合格口建议项帐卡物一致及盘存工作开展询问盘存工作如何开展,并根据库存盘点表在系统查询几个物品数量

33、,到现场核查产品帐、物、卡是否一致口合格口不合格口建议项先进先出通过检查物料到料时间标识等,查看先进先出执行 情况口合格口不合格口建议项账务登入(电子台账、ERP窜 系统)及时准确抽取系统中随机3种物料,查看现场是否吻合口合格口不合格口建议项8.5.4储存区域查现场有否明确划分贮存区域, 各贮存区域有明确 标识、贮存条件是否符合要求口合格口不合格口建议项物品的摆放是否做到:库位对应,类别清楚,整齐有 序,通道畅通,每日做除尘防护,保证库房整洁.口合格口不合格口建议项特殊物品管理查现场贮存条件,MSDS防爆等标识,应急器具如 灭火器等,保质期是否在有效期口合格口不合格口建议项收货、配料、退料、出货流程询问收货、配料、退料、出货流程,对比三级文件 是否符合口合格口不合格口建议项9.1.3数据分析是否进行了数据的分析和评价?口合格口不合格口建议项10对出现的异常进行分析,采取 措施,加以改善。查出现异常发起的纠正预防措施记录。口合格口不合格口建议项持续改进有无开展持续改进活动,如何进行的。口合格口不合格口建议项Sec.9被审核部门人事部审核员及所属部门

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论