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文档简介
1、系统集成内控流程、业务流程范围:适用于本公司对外的工程实施类项目(不含纯硬件销售项目)。2、所涉及的部门范围:公司系统集成部二.控制目标:(一)确保工程如期完工;(二)避免施工过程中的安全事故、质量事故;(三)工程完工后,及时与建设方办理竣工结算手续;(四)确保工程资料准确、完整。三、风险识别:(一)未遵守合同条款要求,未遵循有关法律法规,导致合同索赔、项目停滞或政府处罚;(二)工程不能如期完工或者不能按照建设方要求完工;(三)施工中可能发生的安全事故、质量事故的风险;(4) 工程完工后,未及时与建设方办理竣工结算、移交手续;(5) 工程资料不完整,可能造成工程管理过程可追溯性降低;(六)其他
2、不符合有关财务准则的处理。精选文档四、流程图:系统集成内控流程销售部1合同签订前施实目项)中施实目项后施实目项五、工程类项目流程控制点描述:编R控制点描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别1首次客户拜访1.1合同签订后,在三个工作日内,对客户方项目主管或工程负责人进行拜访。外地项目/、能到现场进行拜访的,可进行电话拜访,并做好拜访记录。事业部经理项目经理项目实施前,如不进行客户拜访,不能深入了解客户需求及项目实施有关情况,影响后续工程的正常实施。首次客户拜访记录(内部文档)检查控制点文档A1.2首次客户拜访结束,进行现场查勘后,需要进行设计技术交底的项目,产品方案部要对工
3、程部进行设计技术交底(需要进行施工技术交底的项目在招标过程中完成)。公司级项目必须召开技术交流会做详细设计说明。设计工程师项目经理项目开,前,技术交底/、彻底或/、进行技木交底,造成无法更好的控制质量,达不到规范要求或客户要求设计技术交底(内部文档)需要进行设计技术交底的项目由产品及方案部发起完成技术交底工作A2项目经理申请及项目概算编制2.1由项目经理编制项目经理申请书,工程部负责人审核。事业部经理、工程部门负责人、客户经理、项目经理共同编制项目概算。事业部经理工程部门负责人项目经理客户经理在工程项目实施中对资金不进行限额管理,无法控制投资支出,不能有效使用工程资金,给公司造成损失项目概算(
4、内部文档)项目经理申请书(内部文档)检查控制点文档B3项目立项编制及审批3.13.1.1工程秘书发起项目经理申请书及项目概项工程秘书不经相关领导审批,无法保证立项报告的合理性、无法保证其项目经理申请书(内检查控制点文档;是否发起流程,流程B编R控制点描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别目经理目标责任书项目立项报告评审。3.1.2评审流程:依次由客户经理、售后部经理、工程部经理、事业部经理、主管副总、总经办、财务总监、总经理审核。具有可执行性。部文档)及项目概算(内部文档项目经理目标责任书(内部文档)项目立项报告(内部文档)是否按照评审流程进行审批4施工组织计划编制及审批
5、4.1项目概算审批通过后,即可进入采购流程。需要现场施工的项目要进行现场查勘(施工地点如后客户资产需登记)。工程部门负责人项目经理设计工程师采购人员1 .M、了解施工现场的实际情况,导致不能为进入施工阶段做好准备工作2 .如果不将客户财产进行必要的管理,可能直接或间接影响项目实施过程的正常运行。3 .如不编制施工组织计划,无法指导工程施工,无法改善和提高工程项目管理水平工程查勘报告检查项目概算在财务系统是否审批通过,针对需现场施工的项目,检查控制点文档B4.2项目经理编制资金计划表,提交工程部门,工程部根据资源使用情况及管理权限,针对资源使用计划、项目工期及成本控制等(商务、财务等)与各部门予
6、以确认。项目经理设计工程师采购人员财务部工程部门负责人资金计划表(内部文档)检查控制点文档B4.3需跨部门协调资源的项目,由事业部提出申请,由协助部门协助完成。工程部门负责人项目经理«工作联络单(内部文档)针对需跨部门协调资源的项目,检查控制点文档B5开工5.1向客户递交开工项目经理开,前如不与客户确开工针对开工项A编R控制点描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别报告,并得到甲方的书面确认。定具体开工时间,或者客户不能及时解决不具备开工条件的问题,则项目不能按期开工。报告目检查控制点文档6工程实施管理6.1项目经理在异地收到货物时,依据材料员提供的货物签收单在收
7、到货物(本地二天,异地一周内),将经项目经理确认后的“货物签收单”及工程文档中要求的客户设备清单以传真或邮寄形式返至材料员项目经理项目组成员1 .对异地货物进行控制,确保所货物符合规定要求2 .工程实施过程中,如不加强施工过程管理,工程质里付不到保障,造成客户不满意材料(设备)交接单检查控制点文档B6.2项目经理(或项目经理委托人)每周定期向公司汇报项目情况,形成工程周报,向公司提交。项目经理项目组成员工程周报(内部文档)检查控制点文档B6.3项目进度至60%以上时,由项目经理向甲方项目主管或工程负责人汇报工程进展及评估情况,并向相关方提交中期客户拜访。(重要项目需由主管领导或部门经理亲自进行
8、拜访)项目经理项目组成员中期客户拜访(内部文档)检查控制点文档B6.4工程施工中出现问题,项目经理在一日内向工程部门以项目经理项目组成员针对出现问题的项目,检查控制点文B编R控制点描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别书面方式反馈问题,重大事故必须在2个小时内向事业部汇报。档6.5如客户需求有所变动,项目经理应及时和客户经理沟通,与甲方签订变更报告。项目经理项目组成员变更报告针对有变更的项目,检查控制点文档B6.66.6.1 在项目实施过程中,若发生工程延期、工程停/复工,项目经理须提出延期申请,经甲方确认后,并由事业部及主管领导审批后方可执行。6.6.2 针对甲方不肯签
9、署延期报告的,由事业部及主管领导审批后方可执行;事业部经理工程部负责人项目经理项目组成员延期报告停工报告复工报告(由部门确认的延期/停工/复工报告属于内部文档)针对有延期、停/复工的项目,检查控制点文档B6.7工程质检员根据项目计划,监督检查项目执行情况,填写项目抽检报告。工程质检员项目抽检报告(内部文档)检查控制点文档B7工程自检/内验及完工7.1项目经理将项目过程文档整理齐全,进行项目自检,生成自检报告,随内申请及兀工报告一并提交工程部。项目经理工程部门负责人工程唆工前如不进行内验、找出工程质里中存在的问题,及时发现遗留问题,事先予以整改,终验不能顺利进行,造成工程无法按期交付自检报告(内
10、部文档)内验申请,(内部文档)针对完工项目检查控制点文档B7.2工程部门根据实际情况,组织相关人员进行内部验收。项目经理工程部门负责人工程质检项目内验报告(内部文档)针对完工项目检查控制点文档B编R控制点描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别8工程完工及初验(按合同约定执行)8.18.1.1 项目完工后,向甲方提出初验申请,由甲方组织相关人员进行项目初验。8.1.2 .口初验存在问题,需提交项目整改方案,经甲方确认后进行整改。项目经理项目不经初验,发现不r-L程存在的质里问题并及时给予整改,不能保证竣工验收的顺利进行项目初验报告项目整改方案针对初验项目检查控制点文档。项目
11、存在整改情况时,提交整改报告B9试运行(按合同约定执行)9.19.1.1根据系统运行情况,检查是否满足客户需求,是否后/、足之处,9.1.盛大故障,及时上报事业部。9.1.3系统集成部售后部相关人员参与项目试运行期的维护工作。项目经理维护人员检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际运行的效果,为系统投入实际运行和完善提供提供实际运行数据和依据试运行报告、针对试运行项目,检查试运行报告。项目存在故障的根据情况提交运行故障报告C10培训(按合同约定执行)10.1试运行完成后,对甲方相关人员进行培训,并填写培训报告项目经理技术工程师造成客户方不了解项目功能及性能培训报告针对需要培训的项目,检查控制点文
12、档C11验收或终验(按合同约定执行)11.1项目竣工/初验后由项目经理向甲方提出验收申请,并将工程资料移交甲方。项目经理工程秘书预决算员工程实施完毕,用户方对项目不给予验收/终验,对项目服务未做一次完全性的肯定,影响公司应收账款的回笼验收/终验报告资料移交清单针对验收项目,检查控制点文档B11.2对客户满意度进行分析,向部门提交客户满意度调查表。工程部不开展客户满意度调查活动,无法了解客户的想法、发现客户的潜在要求,无法发现项目实施过程存在客户满意度调查表针对验收项目,检查控制点文档B编R控制点描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别的潜在问题并采取措施予以纠正11.3项目
13、终验后三日内,项目经理向工程部提交项目总结。项目经理项目经理不总结经验,不利于推动企业项目管理的完善与提高项目总结(内部文档)针对验收项目,检查控制点文档B11.4项目经理和财务会计对项目各项成本进行确认,提交项目决算申请。由预/决算员组织进行项目决算审批。项目经理预/决算员项目不做决算,不能够正确反映工程项目的实际造价和投资结果;不能够考核投资控制的工作成效,积累技术经济方面的基础资料,提高未来建设工程的投资效益项目决算申请表(内部文档)项目决算表(内部文档)针对验收项目,检查控制点文档B12进入保修期维护流程(按合同约定执行)12.1需要维保的项目由项目经理填写项目维护移交清单将项目维护工
14、作移交售后部门。针对有问题的项目需附上工程遗留问题统U表项目经理客户经理维护工程师已终验项目移交不及时或没有移交,造成维护工程师对项目概况/、了解,不能为客户提供维护项目维护移交清单(内部文档客户信息表(内部文档工程遗留问题统计表(内部文档)针对存在维保的验收项目,检查售后部门控制点文档B13项目结束13.1项目维保期结束,项目结束进入维保期注:内部文档录入项目管理系统,不装订在竣工资料中五、销售类项目流程控制点描述:编R控制点描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别1首次拜访客户1.1合同签订后,在三个工作日内,对客户方项目主管或工程负责人进行拜访。外地项目不能到现场进行
15、拜访的,可进行电话拜访,并做好拜访记录。事业部经理项目经理项目实施前,如不进行客户拜访,不能深入了解客户需求及项目实施有关情况,影响后续工程的正常实施。首次客户拜访记录(内部文档)检查控制点文档A1.2首次客户拜访结束,进行现场查勘后,需要进行设计技术交底的项目,产品方案部要对工程部进行设计技术交底(需要进行施工技术交底的项目在招标过程中完成)。公司级项目必须召开技术交流会做详细设计说明。设计工程师项目经理项目开,前,技术交底不彻底或/、进行技术交底,造成无法更好的控制质量,达不到规范要求或客户要求设计技术交底(内部文档)需要进行设计技术交底的项目由产品及方案部发起完成技术交底工作,检查产品及
16、方案部的控制点文档A2项目概算编制2.1事业部经理、工程部门负责人、客户经理、项目经理共同编制项目概算。事业部经理工程部门负责人项目经理客户经理在工程项目实施中对资金不进行限额管理,无法控制投资支出,不能有效使用工程资金,给公司造成损失项目概算表(内部文档)检查控制点文档B3项目立项编制及审批(必要时)3.13.1.伍程秘书发起项目经理申请书及项目概算X项目经理目标责任书项目立项报告评审。3.1.2T审流程:依次由客户经理、售后部经理、工程部经理、事工程秘书不经相关领导审批,无法保证立项报告的合理性、无法保证其具后可执行性。项目经理申请书(内部文档)及项目概算(内部文档)项目经理目标检查控制点
17、文档;是否发起流程,流程是否按照评审流程进行审批B编R控制点描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别业部经理、主管副总、总经办、财务总监、总经理审核。责任书(内部文档)项目立项报告(内部文档)4资金计划表的编制及审批4.1项目概算审批通过后,即可进入采购流程。需要现场施工的项目要进行现场查勘(施工地点如有客户资产需登记)。工程部门负责人项目经理设计工程师米购人员1 .不了解施工现场的实际情况,导致不能为进入施工阶段做好准备工作2 .如果不将客户财产进行必要的管理,可能直接或间接影响项目实施过程的正常运行3 .资金计划编制,合理使用资金工程查勘报告检查项目概算在财务系统是否审
18、批通过,针对需现场施工的项目,检查控制点文档B4.2项目经理编制资金计划表,提交工程部门,工程部根据资源使用情况及管理权限,针对资源使用计划、项目工期及成本控制等(商务、财务等)与各部门予以确认。项目经理设计工程师米购人员财务部工程部门负责人资金计划表。(内部文档)检查控制点文档B4.3需跨部门协调资源的项目,由事业部提出申请,由协助部门协助完成。工程部门负责人项目经理工作联络单(内部文档)针对需跨部门协调资源的项目,检查控制点文档B5开工5.1向客户递交开工报告,并得到甲方的书面确认。项目经理开,前如不与客户确定具体开工时间,或者客户小能及时解决不具备开工条件的问题,则项目/、能按期开工。开
19、工报告针对开工项目检查控制点文档。A6工程实施管理6.1项目经理在异地收到货物时,依据材料员提供的货物签收单在收到项目经理项目组成员工程实施过程中,如不加强施工过程管理,工程质量得不保障,造成客户不满材料(设备)交接单检查控制点文档B编R控制点描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别货物(本地二天,异地一周内),将经项目经理确认后的“货物签收单”及工程文档中要求的客户设备清单以传真或邮寄形式返至材料员意6.2项目经理(或项目经理委托人)每周定期向公司汇报项目情况,形成工程周报,向公司提交。项目经理项目组成员工程周报(内部文档)检查控制点文档B6.3工程施工中出现问题,项目经
20、理在一日内向工程部门以书面方式反馈问题,重大事故必须在2个小时内向事业部汇报。项目经理项目组成员针对出现问题的项目,检查控制点文档B6.4如客户需求有所变动,项目经理应及时和客户经理沟通,与甲方签订变更报告。项目经理项目组成员变更报告针对有变更的项目,检查控制点文档B6.56.6.在项目实施过程中,若发生工程延期、工程停/复工,项目经理须提出延期申请,经甲方确认后,并由事业部及主管领导审批后方可执行。6.6.21对甲方不肯签署延期报告的,由事业部及主管领导审批后方可执行;事业部经理工程部负责人项目经理项目组成员延期报告停工报告复工报告(由部门确认的延期/停工/复工报告属于内部文档)针对有延期、
21、停/复工的项目,检查控制点文档B7工程完工7.1项目完工,项目经理向甲方提交完工报告。项目经理项目经理不总结经验,不利于推动企业完工报告针对完工项目,检查控制点文档B编R控制点描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别项目管理的完善与提高8工程初验(按合同约定执行)8.28.1.项目完工后,向甲方提出初验申请,由甲方组织相关人员进行项目初验。8.1.2口初验存在问题,需提交项目整改方案,经甲方确认后进行整改。项目经理项目不经初验,发现小r工程存在的质量问题并及时给予整改,不能保证竣工验收的顺利进行项目初验报告项目整改方案针对初验项目检查控制点文档。项目存在整改情况时,提交整改
22、报告B9试运行(按合同约定执行)9.19.1.1根据系统运行情况,检查是否满足客户需求,是否有不足之处,9.1.雹大故障,及时上报事业部。9.1.31统集成部售后部相关人员参与项目试运行期的维护工作。项目经理维护人员项目终验前,如不通过系统试运行,不能确保系统达到合同规定的各项要求及满足用户需求试运行报_告、针对试运行项目,检查试运行报告。项目存在故障的根据情况提交运行故障报告C10培训(按合同约定执行)10.1试运行完成后,对甲方相关人员进行培训,并填写培训报告项目经理技术工程师«培训报告针对需要培训的项目,检查控制点文档C11验收或终验(按合同约定执行)11.1项目竣工/初验后由
23、项目经理向甲方提出验收申请,并将工程资料移交甲方。项目经理工程秘书预决算员工程实施完毕,用户方对项目不给予验收/终验,对项目服务未做一次完全性的肯定,影响公司应收账款的回笼«验收/终验报告资料移交清单针对验收项目,检查控制点文档B11.2对客户满意度进行分析,向部门提交客户满意度调查表加工程部不开展客户满意度调查活动,无法了解客户的想法、发现客户的潜在要求,无法发现项目实施过程存在的潜在问题并采取措施予以纠正客户满意度调查表针对验收项目,检查控制点文档B编R控制点描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别11.3项目终验后三日内,项目经理向工程部提交项目总结。项目经
24、理项目经理不总结经验,不利于推动企业项目管理的完善与提高项目总结、(内部文档)针对验收项目,检查控制点文档B11.4项目经理和财务会计对项目各项成本进行确认,提交项目决算申请。由预/决算员组织进行项目决算审批。项目经理预/决算员项目不做决算,不能够正确反映工程项目的实际造价和投资结果;不能够考核投资控制的工作成效,积累技术经济方面的基础资料,提高未来建设工程的投资效益项目决算申请表(内部文档)项目决算表(内部文档)针对验收项目,检查控制点文档B12进入保修期维护流程(按合同约定执行)12.1需要维保的项目由项目经理填写项目维护移交清单将项目维护工作移交售后部门。针对有问题的项目需附上工程遗留问题统计表项目经理客户经理维护工程师已终验项目移交不及时或没有移交,造成维护工程师对项目概况/、了解,不能为客户提供维护项目维护移交清单(内部文档)«客户信息表(内部文档)工程遗留问题统计表(内部文档)针对存在维保的验收项目,检查售后部门控制点文档B13项目结束13.1项目维保期结束,项目结束进入维期注:内部文档录入项目管理系统,不装订在竣工资料中六、流程控制点统计:本流程共有25个控制点。其中:A级控制点3个,B级控制点20个,C级控制点2个。七、流程涉及的主
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