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文档简介

1、受审部门/管理者代表条款检查内容审核方法记录或结果总要求的内容:1)HACCPf理体系是否形成文询问管理者代表,查阅相关文符合。体系形成文件,已按标件、是否实施、保持、持续改件。准要求进行确保体系有效性;良;2)是否充分识别所需过文件充分识别各个过程;确定程、确定次序和相互作用;3了必要的准则和方法;提供了是否确定必要的准则和方法;必要资源;具有监视、测量和4是否提供必要的资源;5分析的相关过程。是否测量、监视和分析相关过程等;食品安全方针的内容:1是否确定体系所覆盖的产询问管理者代表,查阅相关文符合。体系覆盖了所有产品和品和生产现场;2方针和目件。生产现场;方针和目标内容与标内容是否与食品安

2、全要求食品安全要求相符,抽查车间相符;是否在各层次上得到理部分职工有个别人员对方针和解、贯彻和保持;3是否有内容了解不全面;有并实施与并实施与外界的沟通程序;外界的沟通程序。.1职责和权限:是否规定与HACCFf理体系询问管理者代表,查阅相关文符合。已规定与HACCFf理体运作相关人贝的职贝和权限件,系运作相关人贝的职贝和权并形成文件;限,并形成文件。.2HACCPJ、组组长:是否任命一名,是否给予相应询问管理者代表,查阅相关文符合。已任命HACCPJ、组组长,的职责和权限;件。职责和权限明确。.3HACCPJ、组:1小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求;2是否有外部专家,其职责和

3、权限是否规定并形成文件;管理评审:是合形成文件规定、有否实施、记录HACCPf理体系的保持的总要求的内容:是否通过与HACCPJ、组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改良HACCPf理体系;询问管理者代表,查阅相关文件。询问管理者代表,查阅相关文件、记录。询问管理者代表,查阅相关文件。符合。小组成员由不同专业组成,具有相关知识和经验;没有外部专家。符合。形成义件规7E,保持母年一次管理评审。符合。能够通过与HACCP小组沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化定期更新、保持和改良HACCP管理体系。审核员:审核组长:受审部门/HACCP小组条款

4、检查内容审核方法记录或结果HACCF体理体系策划的内容:1策划是否符合标准要求、询问HACCPJ、组,查阅相关文符合。HACCP管理体系策划内公司食品安全方针和目标以件。容符合相关标准的要求;充分及总要求的要求;2识别与识别与评估危害;当HACCP管评估危害是否充分;3当理体系变更时,能够有效保持HACCFW理体系变更时,是否管理体系完整性;良好建立与保持管理体系的完整性;4供方、顾客及相关方的有效沟是否建立与供方、顾客及相关通。方的沟通渠道;HACC暗理体系基本要素:HACCFf理体系是否满足基本询问HACCPJ、组,查阅相关文符合。HACCPT理体系满足基本要素的要求件要素的要求。.1产品

5、描述:对原料及成品的描述是否满询问HACCPJ、组,查阅相关文符合。产品描述满足标准要求。足标准的要求件.2预期用途:是否确定产品的潜在使用人询问HACCPJ、组,查阅相关文符合。确定预期用途,进行了和消费者特别是容易受到伤件必要的描述。害的消费群体,是否进行必要的描述。.3流程图及布置图:流程图及布置图是否充足及询问HACCPJ、组,查阅相关文符合。流程图及布置图充分有.4.1是否满足标准的要求危害分析:1识别评估危害是否充分、合理;2显著危害是否通过CCP控制;3其它潜在危害是否通过ssm控制;sse案:1)是否建立、识别所有与食品安全有关的SSM方案;2SSMPT案是否满足标准要求;件询

6、问HACCPJ、组,查阅相关文件询问HACCPJ、组,查阅相关文件效,满足标准要求。符合。有充足正确的危害分析;显著危害通过CCP®制;其他危害通过SS嫩制。符合。建立了所有与食品安全相关的SSM方案;SSMPT案是否满足标准要求。审核员:审核组长:受审部门/HACCP小组条款检查内容审核方法记录或结果.3关键控制点的内容:1是柄成文件,是否充分;询问HACCPJ、组,查阅相关文符合。关键控制点已形成文件,2每个CCP是否有控制措施、件且充分有效;每个CCP点有控是否有监视参数;制措施,有监视参数。.4关键限值的内容:1)是否有形成文件的关键限询问HACCPJ、组,查阅相关文符合。关

7、键限值形成文件,并值及其相应的标准;2)人员能件有相应标准;人员能力足以支力是否能够支持;持。监视的内容:1)是否对CCP必要的过程建询问HACCPJ、组,查阅相关文符合。监视系统有效实施;CCP立监视系统及是否实施;2件、记录受控,过程能力能被证实,规CCP否受控,过程能力是否定了监视人员、评估人员的能能证实,监视人员、评估人员力与职责;CL偏离时有相应措能力、职责是否规定;3CL施。偏离时是否米取相应措施;纠正和纠正措施的内容:1CCP及必要过程是否有偏询问HACCPJ、组,查阅相关文符合。CCP及必要过程没有偏离,是否及时纠正;2是否件、记录离。对偏离期间受影响产品的处置;3是否分析原因

8、制定纠正措施;HACCP十划的内容:HACCP体系内审检查表受审部门/HACCP小组条款检查内容审核方法记录或结果HACCP勺科学性、合理性及实询问HACCPJ、组,查阅相关文符合。HACCP十划内容合理有施的有效性;件效。沟通的内容:1沟通是否建立程序;2沟询问HACCPJ、组,查阅相关文符合。建立沟通程序;沟通方通方法、效果及沟通人员的能件法、效果及沟通人员的能力,力,与外部沟通的人员是否得与外部沟通的人员得到授权。到授权;验证:验证策划是合形成义件、保持询问HACCPJ、组,查阅相关文符合。验证策划形成文件,并验证记录及其有效性;件合理有效。.1确认的内容:是否在建立和实施HACC秫询问

9、HACCPJ、组,查阅相关文符合。在建立和实施HACCP系过程中进行了确认及其证件、记录系过程中进行了确认。据;.2关键控制点验证的内谷:是否对CC础行验证,验证的询问HACCPJ、组,查阅相关文符合。对CCRS行验证,验证符合性及有效性,是否证实件、记录合理有效,确定CCP点受控。CCP处于受控状态;.3内部审核的内容:是否进行内审,内审的符合性询问HACCPJ、组,查阅相关文符合。按照制度进行内审,内及有效性;件、记录审合理有效实施。审核员:审核组长:HACCP体系内审检查受审部门/质检部条款检查内容审核万法记录或结果.4能力、培训和食品安全意识的内容:是否确定能力要求,相关人员是否胜任;

10、询问质检部,记录查阅相关文件、.1sse案:涉及品管部的是否有实施;询问质检部,记录查阅相关文件、.2可追溯性的内容:1)正各有形成义件;2)记丞正否满足追溯的需要;3记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;询问质检部,记录查阅相关文件、监视的内容:1)是否对CCP必要的过程实施监视;2CCP是否受控,过程能力是否能证实;3CL偏离时是否米取相应措施;询问质检部,记录查阅相关文件、应急准备和响应的内容:1是否建立相应程序,是否识别充分;2是否有定期演询问质检部,记录查阅相关文件、练及之后的评价、修订等;文件和记录控制的内容:文件管理规定的符合性和实施的E性,外来文件的充分性等;有关HACCK理

11、体系的记录的内容:记录是否完整、清晰、保存条件是否适宜、是否规定保存期限、是否认期复核、是否真实可靠等;不合格品控制的内容:1是柄E件规定;2不合格品是否得到适宜处置是否得到控制和重新验证;通知和召回的内容:1是柄成文件;2是否在生产过程中对产品进行唯一测量设备和方法的控制的内容:1)是否充分识别;2)能力是否满足需要等;询问质检部,查阅相关文件、记录询问质检部,查阅相关文件、记录询问质检部,查阅相关文件、记录询问质检部,查阅相关文件、记录询问质检部,查阅相关文件、记录HACCPI?核检查表受审部门/质检部条款检查内容审核方法记录或结果不合格品控制的内容:1是和E件规定;2不合格品是否得到适宜

12、处置是否得到控制和重新验证;通知和召回的内容:1是和成文件;2是否在生产过程中对产品进行唯一性标识并记录;3当有召回要求时,相应措施是否能及时有效的实施;测量设备和方法的控制的内容:1)是否充分识别;2)能力是否满足需要等;询问质检部,查阅相关文件、记录询问质检部,查阅相关文件、记录询问质检部,查阅相关文件、记录符合。有专门的文件,有钱在不合格品的处理程序。符合。召回程序及时有效,每年定期演练。符合。可以充分识别,现有设备满足需要。审核员:审核组长:受审部门/生产部条款检查内容审核方法记录或结果.1.2sse案:涉及生产部的是否有实施;可追溯性的内容:1)正各有形成义件;2)记丞正否满足追溯的

13、需要;3记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;监视的内容:1)是否对CCP必要的过程实施监视;2CCP否受控,过程能力是否能证实;3CL偏离时是否米取相应措施;应急准备和响应的内容:1是否建立相应程序,是否识别充分;2是否有定期演练及之后的评价、修订等;询问生产部,查阅相关文件、记录询问生产部,查阅相关文件、记录询问生产部,查阅相关文件、记录询问生产部,查阅相关文件、记录sse案有效实施,部分生产人员健康证没有收集。有相关文件;记录可追溯;生产、加工记录未保存五年以上,培训记录不详细。符合。对CCP必要过程实施监视;CC咬控,过程能力能证实;CL偏离时具有相应措施。符合。建立应急准备和响应程

14、序,识别充分;有定期演练。HACCP体系内审检查表受审部门/营销部条款检查内容审核方法记录或结果.1.2sse案:涉及营销中心的是否有实施;可追溯性的内容:1记录是否满足追溯的需要;2记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;询问营销部,查阅相关文件、记录询问营销部,查阅相关文件、记录符合。涉及营销部的SSM方案有实施,有顾客满意度调查。符合。记录满足可追溯性的要求;记录保存期符合法律法规及顾客要求。HACCP体系内审检查表受审部门/综合部条款检查内容审核方法记录或结果.4能力、培训和食品安全意识的内容:是否确定能力要求,相关人员询问综合部,查阅相关文件、符合。确定能力要求,相关人是否胜任;记录员能力符合要求。.1sse案:涉及总经办的是否有实施;询问综合部,查阅相

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