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文档简介

1、2016年云浮市农村调查中心部门预算目 录第一部分 云浮市农村调查中心概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2016年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2016年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 云浮市农村调查中心概况一、主要职责负责

2、贯彻执行国家统计局制定的全国统计调查方法制度和各项具体统计调查方案,开展本辖区农村面上和农村住户调查工作;负责及时搜集、整理农村社会经济统计资料;负责开展对农村经济形势的分析研究,向各级党政领导和有关部门提供统计资料和咨询建议;负责对基层调查员进行业务知识和调查技能培训;负责建立、轮换调查网点和抽取调查样本户;承办上级统计部门和市委、市政府交办的其他统计调查工作任务。二、机构设置(一)本部门预算为本级预算,无下属单位。(二)本部门内设机构、人员构成情况1.本部门内设机构情况云浮市农村调查中心是财政全额预算拨款事业单位,是市统计局的下属独立核算事业编制单位,为二级预算单位,执行事业单位会计制度。

3、云浮市农村调查中心内部没有内设机构。2.人员构成情况云浮市农村调查中心编制人数共4人,其中:事业编制4人。第二部分 2016年部门预算表一、收支总体情况表表1收支总体情况表单位名称:云浮市农村调查中心单位:万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款35.58 一、基本支出29.58 二、财政专户拨款二、项目支出6.00 三、其他资金三、事业单位经营支出 本年收入合计35.58 本年支出合计35.58 四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年 收入总计35.58 支出总计35.58注:财政拨款收支情

4、况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。二、收入总体情况表表2收入总体情况表单位名称:云浮市农村调查中心单位:万元项 目2016年预算一、预算拨款35.58 一般公共预算拨款35.58 基金预算拨款二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计35.58 四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计35.58 三、支出总体情况表表3支出总体情况表单位名称:云浮市农村调查中心单位:万元项 目2016年预算一、基本支出29.58 工资福利支出21.72 一般商品和服务

5、支出5.01 对个人和家庭的补助2.85 其他资本性支出等二、项目支出6.00 日常运转类项目6.00 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国(境)项目 信息系统建设类项目三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计35.58 四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年 支 出 总 计35.58 四、财政拨款收支总体情况表表4财政拨款收支总体情况表单位名称:云浮市农村调查中心单位:万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、一般公共预算35.58 一、一般公共预算35.58 二、政府性

6、基金预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算 本年收入合计35.58 本年支出合计35.58 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)单位名称:云浮市农村调查中心单位:万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出 合计35.58 29.58 6.00 201一般公共服务支出32.29 26.29 6.00 20105 统计信息事务32.29 26.29 6.00 2010501 行政运行26.29 26.29 0.00 2010506 统计管理6.00 0.00 6.00 210医疗卫生与计划生育支出0.75

7、0.75 0.00 21005 医疗保障0.75 0.75 0.00 2100502 事业单位医疗0.75 0.75 0.00 221住房保障支出2.54 2.54 0.00 22102 住房改革支出2.54 2.54 0.00 2210201 住房公积金2.01 2.01 0.00 2210203 购房补贴0.53 0.53 0.00 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)单位名称:云浮市农村调查中心单位:万元部门预算支出经济科目2016年预算 合 计29.58 301工资福利支出21.72 30101 基本工资5.89 30

8、102 津贴补贴15.38 30104 社会保障缴费0.44 302商品和服务支出5.01 30201 办公费1.71 30231 公务用车运行维护费1.90 30299 其他商品和服务支出1.40 303对个人和家庭的补助2.85 30307 医疗费0.31 30311 住房公积金2.01 30313 购房补贴0.53 七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)表7一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)单位名称:云浮市农村调查中心单位:万元部门预算支出经济科目2016年预算 合 计301工资福利支出 30106伙食补助费 30199其他工资福利支出302商品和服务支出6.

9、00 30201办公费0.80 30202印刷费3.25 30204手续费 30205水费 30206电费 30207邮电费 30209物业管理费 30211差旅费0.17 30214租赁费 30239其他交通费用 30215会议费 30216培训费 30203咨询费 30226劳务费 30217公务接待费0.10 30231公务用车运行维护费0.10 30213维修(护)费1.58 30299其他商品和服务支出310资本性支出 31001房屋建筑物购建 31013公务用车购置 31002办公设备购置 31003专用设备购置 31007信息网络及软件购置更新 31006大型修缮 31099其他

10、资本性支出303对个人和家庭的补助 30307医疗费补助 30399其他对个人和家庭的补助注:1.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。 2.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。3.此表具体明细支出科目以实际支出为准。八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表表8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称:云浮市农村调查中心单位:万元项 目2016年预算行政经费11.01“三公”经费1.99 其中:(一)因公出国(境)支出0.00 (二)公务用车购置及运行维护支出1.90 1.公务用车购置0.00 2.公务用车运行维护费1.9

11、0 (三)公务接待费支出0.09注:1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:

12、因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。九、政府性基金预算支出情况表表9政府性基金预算支出表单位名称:云浮市农村调查中心单位:万元科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出本表为空白表,本单位无政府性基金预算支出。十、部门预算基本支出预算表表102016年部门预算基本支出预算表单位名称:云浮市农

13、村调查中心金额:万元支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*1234567合计29.5829.5829.58云浮市农村调查中心29.5829.5829.58十一、部门预算项目支出及其他支出预算表表112016年部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称:云浮市农村调查中心金额:万元支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*12345678合 计6.00 6.00 6.00 0.00 云浮市农村调查中心6.00 6.00 6.00 0.00 注:(1) 根据

14、市级财政要求,一般公共预算财政拨款50万元以上的需做绩效自评,本单位符合条件的项目支出有0个。第三部分 2016年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况 2016年本部门收入预算35.58万元,比上年预算24.87万元增加10.71万元,同比增长43.06%。主要原因是:工资调整、住房保障支出计算基数调整等。 2016年支出预算35.58万元,比上年预算24.87万元增加10.71万元,同比增长43.06%。其中:2016年预算财政拨款支出35.58万元,比上年预算24.87万元增加10.71万元,同比增长43.06%。主要原因是:工资调整、住房保障支出计算基数调整等。二、“三公”经费安

15、排情况说明2016年本部门“三公”经费预算安排1.99万元,比上年1.96万元增加0.03万元,同比增长1.53%。主要原因是:2016年有新增人员1人,人头经费增加。其中:1.因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个、0人次。2.公务用车购置及运行费1.90万元,与上年保持不变。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出1.90万元,平均每辆1.90万元。3.公务接待费0.09万元,比上年0.06万元增加0.03万元,同比增长50.00%。主要原因是:2016年有新增人员1人,人头经

16、费增加。三、机关运行经费安排情况市农村调查中心为财政补助事业单位,不在机关运行经费统计范围,2016年本部门机关运行经费支出0万元。四、政府采购情况2016年本部门无政府采购安排。五、国有资产占有使用情况截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务公车1辆。单位价值200万元以上大型设备0个(台、套)。2016年本单位部门预算没有安排车辆及单位价值200万元以上大型设备购置。六、预算绩效信息公开情况根据市级财政预算管理要求,对一般公共预算项目支出50万元以上的项目需要开展绩效自评。2016年本单位无绩效目标管理项目。第四部分 名词解释1、财政补助收入核算事业单位从同级财政部门

17、取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。2、上级补助收入核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3、其他收入核算事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 4、年初结转和结余:反映行政事业单位本年初所有资金结转结余的金额。5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。8、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。9、“三公”经

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