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文档简介

1、建筑工程质量安全隐患停工整改报告XXXXXXX髅工程,在2016年1月12日收到XXXXK建设工程质量安全监督站对我司施工现场下发的“建筑工程质量安全隐患停工整改通知书”(编号:XXXXXXXiK我公司根据该整改通知书,立即成立质量安全隐患整改领导小组,对各项问题进行逐项排查与整改。整改领导小组:组长:XXX副组长:XXXXX成员:XXXXXXXXXXXXXXXXX整改情况如下:一、基本建设程序及建筑市场行为方面:1、未落实建筑工人实名制管理制度。原因分析:目前施工现场场地受限,作业人员流动性较大,暂不具备安装使用条件。整改措施:要求项目部加强对员工的进出管理及日常管理,并按照工程所在地项目管

2、理要求进行落实完善。整改人:XX验收人:XXXXX整改情况陈述:建筑工人实名制管理制度已建立,我公司项目部计划在2016年5月份安装办理并投入使用,确保所有施工人员必须通过考勤机通道刷卡后进出工地。2、建设单位将防水工程发包给不具有相应资质的XXXXXXX粉有限公司,涉嫌违法分包;XXXXXX法司超出资质承揽业务,违反建筑法第二十六条。原因分析:检查时,合同签订的承包范围面积较大,合同签订时,对防水面积及防水金额为暂估值,后完整建筑设计施工图纸最终确定后,检查发现当初签订的防水面积远大于实际图纸中需要防水的面积,导致合同金额过大,并超出其资质承揽范围。整改措施:经过建设单位于合同防水单位协商一

3、致,根据建筑施工图纸的实际面积及单价,重新签订防水分包合同。整改人:XXX验收人:XXXX整改情况陈述:通过最终确定的建筑施工图纸的防水面积计算,新签订的防水合同金额及防水面积符合相应的法律法规要求,该防水公司资质能够承建该部分防水施工任务。由建设单位提供了防水分包合同相应的合同内容,见附后附图。3、未能提供施工单位项目管理机构人员工资、社会保险凭证核查。原因分析:项目部未及时向公司财务部及人力资源部相关管理人员收集整理项目部管理人员工资表及相应的社保证明凭证,部分资料收集不全。整改措施:责成项目资料员及时向公司财务部、人力资源部门及时收集整理项目管理人员工资表复印件及个人社保核查对账单。整改

4、人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:经过项目部与公司相关部门联系,已经收集整理完善项目管理人员工资发放记录及相应的个人社保核查对账单。4、未能提供施工单位大型起重设备租赁合同及支付凭证核查。原因分析:项目资料员收集整理不及时,相关租赁单位提供的资料不及时,签字盖章效率较低导致收集资料不完整。整改措施:要求项目部资料员配合项目相关管理人员及时联系相关租赁单位提供资料,并完善相关手续。租赁合同及支付凭证及时从商务人员手中复印归档。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:本项目大型起重设备目前主要为塔式起重机施工机械,我单位已将设备租赁合同及款项支付凭证收集整理完善,并在附件中提供相应的合同及支

5、付凭证。5、未能提供工程实体原材料采购合同及支付凭证。原因分析:商务经理及材料采购人员签署完毕后的相应采购合同,资料室未能及时收集整理归档,未能及时提供查验,部分支付凭证未向项目财务负责人进行收集归档。整改措施:要求项目采购人员及时向相关管理人员及部门收集原材料的采购合同及支付凭证,并规范归档。整改人:XXXX验收人:XXX整改情况陈述:本项目工程实体原材料采购合同及支付凭证已整理归类完整,本报告附件中提供相应的附件资料。二、施工单位管理方面:1、检查时除项目经理XXX技术负责人XXX安全员XXX卜,其余项目管理人员不在现场。原因分析:部分项目管理人员检查时回公司办理事务,部分项目管理人员检查

6、时忙于施工现场管理,未到场进行当面接受检查。整改措施:加强对项目管理人员的考勤工作,重视上级主管部门的检查工作。整改人:XXXX验收人:XXXX整改情况陈述:经过项目部与公司之间的协调,在检查期间内,尽量避免项目管理人员到公司办事的事宜,目前检查时未在场的项目管理人员目前均已到场就位上岗。对于检查时忙于施工现场管理的人员,项目部要求所有管理人员,在检查时,必须陪同检查,并及时了解和熟悉检查过程中发现的问题,以便施工管理工作的规范进行。2、根据XX建管20118号文,项目管理人员均未履职到位。原因分析:项目部未及时收集整理XXXX管20118号文,项目管理人员未严格按照相应的文件要求履职。整改措

7、施:要求项目部资料员及时从政府网站下载XXX管20118号文,并收集整理归档,同时要求项目管理人员应按照该文件要求履行各自岗位职责。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:XXX建管20118号文件已收集整理归档。并根据XXX建管20118号文件及现场实际施工工况,项目管理人员已全部投入到施工现场项目管理过程中履职,并按照各自职责对质量安全工作负责。3、未提供审图报告检查;无图纸会审记录。原因分析:图纸审查报告及图纸会审记录在检查时,新进资料员未及时归档和提供备查。整改措施:要求项目技术人员及资料员必须及时归档相关的技术资料,项目部必须加强对技术资料的管理与收集整理。整改人:XXX验收人:X

8、X整改情况陈述:现场已经按照图审要求及图纸会审要求进行实施,但资料归档不及时,未能提供被检。本报告附件中提供相应的图审报告及图纸会审记录,提请复查。4、专项施工方案不齐全;基坑支护、临时用电、后浇带(施工缝)回顶支撑专项施工方案无针对性,且与现场不符。原因分析:方案编制时,部分设计施工图纸还有待完善,出现设计图纸变更的部分与施工方案不一致的情况,施工现场个别部位具体实施时,不符合方案中的相应节点做法,部分方案未能及时编制。整改措施:责任项目技术负责人及时编制完善相应的技术方案,针对与现场不符合的部分,及时调整施工做法,一方面整改施工现场,另一方面调整施工方案,使得施工现场与方案要求相一致,并满

9、足现行规范要求。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:专项施工方案已经整编审批完毕,并满足现场施工进度需要,对于部分无针对性的专项方案,已经重新进行编制和调整,以指导现场施工管理,并上报监理、建设等单位审批验证合格。5、项目部配备的标准规范不齐全。原因分析:项目部在规范及标准使用过程中,充分利用网络电子版本资料,但这对于部分管理人员来说,无纸质版本的标准规范,不利于施工现场的携带和使用。规范、图集、标准已有的部分,未能及时提供备查。整改措施:责成项目技术人员提供针对本项目所需要的相关规范、图集、标准等,并将其余零散的规范标准统一存放及使用,并采购补齐部分缺少的标准规范,以利于项目管理过程中

10、的有效使用和实施。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:项目部原存留部分标准规范数量和种类不齐之情况,现已采购缺少的部分,整理、整改完善,并采购现行的且符合项目实际施工需要的相关标准、规范、图集,并有效的使用和实施。6、无可视化三级教育培训影像、照片等资料;三级教育记录公司、项目部教育人资格不符合要求;无日常安全教育记录、班前安全活动记录。原因分析:可视化三级安全教育,教育时拍摄的照片影响资料存放于电脑中,未能及时将其打印、归类、存档。教育人资格问题,教育人具有多人参加教育,但在签署资料时,教育人员相应的资格不符合要求。日常安全教育记录填写不完善,班组安全活动未能及时存档备查。整改措施:三

11、级安全教育可视化照片每次教育过程中,须将拍摄照片及时打印存档备查。明确三级教育人的教育资格,公司级教育由公司安全科注册安全工程师进行培训教育,项目部由项目经理和专职安全管理人员培训教育,班组级由班组兼职安全员和班组长进行培训教育。日常安全教育记录内容不完整之情况,责成安全主任、技术负责人进行整改,班前活动记录及时归档备查。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:已由项目部整理,将三级安全教育可视化资料打印存档整改完毕,教育人不符合要求的部分,已由具有相应教育资格的人员进行整改。日常安全教育记录内容已经整改完成,并将安全活动记录存档备查。7、无检查制度、质检员巡检、安全员日巡检记录;检查记录内

12、容不完整;无公司、分公司检查通报文件、验收佐证(录像、照片)。原因分析:项目检查制度未及时编制归档,质检员巡检记录检查时,资料存放于质检员手中,未及时移交资料室存档被查验,安全员日巡检记录已在日常施工过程中已做好相应的检查记录,但检查时未能及时提供查阅。公司检查通报文件及验收记录未能及时收集存档。整改措施:责成项目安全员、质检员及施工员,做好过程记录资料,并将已经整改完成的内容及时移交资料室存档,由资料员统一保存备查。对于检查内容不完整部分,要求各级部门及人员在组织检查过程中,留下相应的检查记录,除口头要求之外,须留下书面文字资料。要求资料员及时收集整理公司通报文件及检查记录,并存档被查验。整

13、改人:XXXXXXX验收人:XXXX整改情况陈述:经过整改、收集、存档,现检查制度、质检员巡检记录、安全员巡检记录已规整完善,验收合格。检查记录内容涵盖范围包括施工现场各工序质量及安全检查内容。公司检查通报文件、验收影像资料均已收集整改完成。8、电工XXX电焊工潘兰盛等2人特种作业上岗证不是住建厅颁发证件;抽查了塔吊特种作业人员持证上岗情况:5台塔吊只有5个塔吊司机持证上岗,数量不足;司索、信号指挥特种作业人员无证上岗。原因分析:电工XXX电久IXXXX等19人已离职,但项目资料管理时未及时跟踪调整处理。同时要求新进电工、电焊工必须持证上岗,且证书需由住建厅颁发证书。塔吊司机特种作业人员均须持

14、证上岗,目前1、2、3#塔机投入使用,4、5蟠机由于施工计划调整的原因,已向租赁公司报停使用。塔机作业人员数量满足使用要求。整改措施:项目人员进场时,确认人员资格及证书发放部门信息,做好相应的核查记录工作,新进电工、电焊工人员须按照防城港市相关管理要求执行,塔机操作人员数量不足的情况,由项目经理协助办理,与塔机租赁公司协商,调整人员作业数量及持证上岗情况落实,以满足施工现场需要。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:电工XXXX电久IXXXX等2人均已离职,属于资料收集整理不及时不规范行为,新进电工属于住建厅颁发证书。目前施工现场安装完毕4台塔机,XXX塔机人员配备完整,第XXXX塔机因施

15、工计划的调整,已与塔机租赁公司达成一致意见,作报停处理,暂不投入使用。目前塔吊人员已作部分调整,司机、司索、信号特种作业人员均已持证上岗。9、重大危险源未按建质200987号、XXX建管201434号文要求进行管理。原因分析:项目未能及时收集建质200987号、XX建管201434号文件。整改措施:由资料员通过与XX区建设局取得联系,收集建质200987号、XXX建管201434号文件或通过网络下载的方式收集此两个文件收集归档,并将其要求内容在施工现场的具体实施。整改人:XX验收人:XX整改情况陈述:项目部已经收集整理完善建质200987号、XX建管201434号文,并按照要求做好重大危险源登

16、记台账及重大危险源公示牌。并根据重大危险源管理要求实施现场管理。10、基坑支护专项施工方案未按专家论证意见进行修改并重新报批;无2016年1月1日以来的监测数据,监测频次、监测点平面布置与设计不符;无基坑支护原材料进厂复检报告、锚索和锚杆扛拔检测报告、混凝土搅拌桩检测报告、混凝土抗压试验报告、基坑验收记录、基坑巡查记录;无工作面移交相关手续(基坑支护单位是XXXX讲土工程有限公司)原因分析:基坑支护资料未能及时送至总包单位进行查验,检查时,分包单位提供的资料不全、不完整,部分资料查验时,分包单位自身未能及时收集与归档。整改措施:由总包责成业主分包的基坑支护单位,及时收集整理相关资料,并将整改资

17、料上报总包核验和备查。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:经过资料的收集与整理,基坑支护单位已将相应的记录资料上报总包单位进行核验。基坑支护专项施工方案已按照专家论证意见进行了修改并已重新报批。完善了基坑监测及监测数据的收集整理。收集整理了基坑支护进场原材料的复检报告。收集整理完善锚索、锚杆抗拔检测报告、混凝土试压报告、基坑验收记录及巡查记录。工作面移交手续已办理完毕。11、未能提供活动板房阻燃性能型式检验复检报告。原因分析:板房安装完毕后,进行了相关的质量验收,活动板房检查验收过程中未重点对防火要求进行关注检查。整改措施:根据活动板房施工协议,将由活动板房安装单位提供关于本活动板房安装

18、的防火性能检测报告和复验报告,我们将根据该整改内容要求安装单位及时提供相应型式检验报告。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:根据此次检查要求,我们目前提供了活动板房防火性能检测报告,并将其检验报告附在整改附件中。12、钢筋出厂合格证无可追溯内容。原因分析:钢筋采购时,未能提供供应商与生产厂家之间的书面文字资料,属于采购资料管理不到位。整改措施:由材料采购人员及时与材料供应商联系,由材料供应商提供能够证明其与生产厂家之间的相关书面文件资料,证明其钢筋来源同时由项目提供项目部与钢筋供应商之间的采购合同,追溯其钢筋使用去向,以满足钢筋出厂的可追溯性。整改人:XXXX验收人:XXX整改情况陈述:

19、钢筋出厂合格证收集整理了材料供应商与生产厂家的代理证明材料,同时收集整理了项目部与钢筋供应商之间的采购合同和相关凭据资料。13、特种作业人员焊工证非住建部门颁发。原因分析:焊工特种作业人员由公司安排到项目上实施电焊作业,但根据检查整改要求,该人员证书不符合使用要求,检查时提供的焊工证书不属于住建部门颁发。整改措施:由公司统一调整焊工作业人员资格证书及人员调配问题,并按照要求,原来焊工回总部进行培训教育,以满足证书使用规范要求和提高相应的操作技能,新进焊工人员及证书须满足由住建部门颁发的职业资格证书。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:特种作业人员焊工证已按照要求整改完善。并要求项目管理过

20、程中加强对特种作业人员证书发证部门的核查与管控工作。14、部分报审、报验表、分项、子分部、分部工程无签日期。原因分析:前期资料员公司调整人员另作安排,新进资料员暂对目前施工现场状况缺乏及时的熟悉和了解,对刚接手的资料填写未能及时填列相应的日期。整改措施:新进资料员须尽快熟悉工程实际工况和相应的施工图纸资料,并将其未填列的时间补充完整,同时要求项目管理过程中,人员变化时,须加强交接工作的管理。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:资料报审、报验表,分项、子分部、分部工程编制日期与工程实体同步进行,并已经整改完成。15、各检验批、分项、子分部、分部工程无质量验收原始记录。原因分析:检查时,新进

21、资料员未能及时提供相应的原始记录资料予以核查,资料分类时,个别部位的资料放置位置不清楚。整改措施:要求在工程资料归档整理时,分类、分盒存放,便于日常的使用、资料的归集及资料的使用。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:根据整改措施,项目资料员已将资料分类存档,并在每个档案盒外侧粘贴识别标签,同时将各检验批、分项、子分部、分部工程质量验收原始记录存档完善。16、无桩基子分部工程质量验收记录,无基桩工程质量验收报告原因分析:检查时,新进资料员未能及时提供相应的原始记录资料予以核查,资料分类时,个别部位的资料存放位置不清楚。整改措施:要求在工程资料归档整理时,分类、分盒存放,便于日常的使用、资料

22、的归集及资料的使用。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:桩基子分部工程质量验收记录已整改完成,桩基质量验收报告已收集整改完善。17、玻璃幕墙后置件无抗拉拔试验报告。原因分析:现场玻璃幕墙后置埋件已安装了部分,但玻璃幕墙在检查过程中,暂未确定拉拔检测试验单位。整改措施:选择具有相应资质的检测单位现场抽样检测,确定玻璃幕墙后置预埋件抗拉拔试验是否能够满足设计要求。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:玻璃幕墙后置埋件抗拉拔试验由具有相应检测资质的XXXXX程检测有限公司现场抽样检测,现场由监理旁站监督,并由检测公司出具了后置埋件拉拔试验报告,试验结果合格,影像资料见附图。18、无质检员日

23、巡检记录。原因分析:检查时,质检员未及时将平常记录整改的内容归档于资料室备查。整改措施:要求质量管理人员加强施工现场质量巡检工作,并做好相应的检查记录,同时要求每隔1周,应将近期的巡检记录及时移交资料室备查核验。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:质检员日巡检记录整改完成,并要求质检员必须认真履行其自身的岗位职责,确保工程施工质量标准和设计要求的具体实现,影像资料见附图。19、砂浆砌筑无砂浆配合比报告,无砂、石专、水泥原材料检验报告,现场砂浆搅拌无计量、无配合比牌。原因分析:为配合业主销售中心装修施工,现场砌体为临时砌筑,现场材料在使用前已送检,检测报告在检查时未能提供。整改措施:加强墙

24、体砌筑施工管理,相关材料及时送检。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:砂浆配合比报告已送试验室试配、试验,目前还未出具正式的设计配合比书面报告,现附上砂浆配合比输入单。砂、砖、水泥原材料检验报告已经检测试验完成,并出具了相应的报告。施工现场配合比标牌及计量装置均已到位并投入使用。20、开工令开工日期与实际开工日期不符。原因分析:资料员填写错误。整改措施:加强资料管理,项目部定期每周检查一次资料整理情况。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:经过整改,开工令与工程实际开始时间及施工进度相一致,并针对此类情况,要求相应的技术人员,必须重视施工过程中的相关记录的及时填写与上报,真正实现过程

25、资料记录反应建筑实体质量的一致性和严谨性。四、质量方面:1、10号楼框架柱箍筋末端弯钩平直段长度严重不足。原因分析:钢筋工加工钢筋时,未能正确按照钢筋大样图及规范要求加工。整改措施:将框架柱中平直段长度不够不合格的钢筋拆除,重新更换加工合格的箍筋。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:项目部对钢筋班组重新教育与交底,项目部现场技术人员已对班组在钢筋配料、切割、成型、编号、运输、安装等各环节工序作相应的要求和技术交底,并要求箍筋须满足规范11G101-1P56页箍筋要求的平直段长度10d及75mm中的较大值。现场加强质量管控,并要求施工员、质检员加强监督与验收。不合格的箍筋全部拆除,更换制作

26、合格的箍筋。现场整改影像资料见附图。2、构造柱上下端无加密箍,箍筋末端弯钩未弯成135+135o原因分析:钢筋班组个别工人未按规范及技术交底要求施工,导致构造柱上下端无加密箍,箍筋制作未能正确按规范要求加工。整改措施:将构造柱的箍筋全部拆除,重新加工,并按规范要求在构造柱的上下端绑扎加密箍筋。整改人:XXXX验收人:XXX整改情况陈述:构造柱端部无加密区及弯折角度不满足135°的箍筋已全部拆除。项目技术人员已对班组进行了相应的技术交底与要求,并在现场做指导和要求。根据结构设计施工图的相关要求:构造柱箍筋间距为250mm,在竖向钢筋接头区域内箍筋加密区间距按照200进行加密施工。施工现

27、场已按照图纸及规范要求在上下接头区域按照200间距安装加密箍筋,且末端弯折角度为135,现场整改照片见附图。3、7号楼砌体临时间断处留置直槎无预留拉结筋。原因分析:现场部分工人质量意识不强,为方便施工从临时间断处出入口处将原预留拉结筋擅自拆除。整改措施:按图纸规范要求重新植入拉结筋,并加强对工人的质量意识教育。整改人:XXX验收人:XXXX整改情况陈述:根据上述原因,项目部专门针对现场管理人员、操作人员进行质量意识教育,并对砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011中与本工程施工中直接相关的部分作详细的讲解,以提高砌体工程施工质量。并按图纸规范要求重新植入拉结筋。施工现场整改影像资料

28、见相应的附图。4、后浇带钢筋设置不符合设计要求。原因分析:项目部已对现场管理人员、施工班组及作业人员作了技术交底要求,但在现场管控过程中执行力度不够,管理人员及班组对后浇带性质的认识不够重视。整改措施:剔凿不符合要求部分的混凝土、采取化学植筋锚固方式加固后浇带。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:通过现场逐一排查,将不符合设计要求的部位整理登记,责成施工员根据登记的内容,安排班组对不符合要求的混凝土进行剔凿,采取后置钢筋的方式进行加固处理完善,整改合格。施工现场整改影像资料见附图。5、窗台无浇捣硅压顶。原因分析:部分施工人员对规范不熟悉,未按技术交底施工,未认真熟悉图纸及规范做法(设计施

29、工图纸中已文字说明窗台的相关做法)整改措施:对未按图纸要求设置窗台压顶的砌体拆除,并要求施工管理人员加强管理,严禁类似事情再次发生。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:针对此状况,主要针对现场管理人员及班组工人做相应的技术交底和示范指导,明确本工程设计、规范、施工的基本要求和做法。对于不满足设计及规范施工的已拆除重做,严格按设计图纸要求施工,整改照片附后。6、五层、六层梁柱节点硅L/8轴、H/1/20轴监督检查(回弹值均为40.8MPa,不符合设计C5。要求。原因分析:现场回弹检测前数日及当日,工程所在地出现多日的持续性降雨阴雨天气,屋面层预留孔洞、梯间屋面未施工及施工临时洞口处还处于对

30、外开放状态,回弹时混凝土构件表面均为潮湿状态,影响回弹数据。整改措施:委托具有检测资质的第三方检测机构在天气较好的情况下对其扩大检测,并将检测数据报设计院复核。整改人:XXX验收人:XXXX整改情况陈述:委托具有相应资质的XXXXX程检测有限公司,进行扩大检测范围和数量的方式再次对梁、柱节点区域进行检测,并出具相应的检测报告,并经XXXXi筑勘察设计有限公司(本工程设计院)验算复核后,满足设计要求,附件见附图。7、监督抽查九层板F/3-4轴钢筋保护层厚度不合格。原因分析:钢筋混凝土保护层垫块设置的位置和数量不均匀,混凝土浇筑过程中,作业人员踩踏钢筋面筋或负筋,而钢筋现场值班人员未能及时进行修复

31、和调整,导致钢筋保护层过厚。整改措施:委托具有检测资质的第三方检测机构对其扩大检测,并将检测数据报设计院复验。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:针对检测部位混凝土保护层不符合规范要求的情况,委托具有相应资质的XXXXX程检测有限公司,进行扩大检测范围和样品数量的方式再次对楼板相应区域作现场检测,并经XXXXt筑勘察设计有限公司(本工程设计院)复核验算后,复验结果满足设计要求。8、质量常见问题治理无实物样板和图片样板。原因分析:因目前工程施工现场实际场地较为狭小,材料堆放、钢筋制作堆放、模板材料场地占用、地下室土方未进行回填等现场实际情况尚未设置实物样板。整改措施:根据XXX市建设工程质

32、量安全管理标准化图集(2016版)之相关标准,在今年3月份完成实物样板的设置和展示。整改人:XXX验收人:XX整改情况陈述:实物样板引路,项目部根据公司要求及南宁市建设工程质量安全管理标准化图集(2016版)之相关标准,我们编制了实物样板引路方案。因目前工程施工现场实际场地较为狭小,材料堆放、钢筋制作堆放、模板材料场地占用、地下室土方未进行回填等现场实际情况,我们计划在春节后(2016年5月份完成)根据现场工况,在施工现场设置实物样板和相应的图片样板,附件见附图。9、现场无建设五方工程质量终生制承诺公示牌。原因分析:原建设五方工程质量终身制承诺公示牌以广告布的形式设置在工地施工围挡上,因施工需

33、要围挡拆除公示牌遭到破坏。整改措施:加强对相关公示牌的管理,并将公示牌制作成质量较好的塑料材质。整改人:XX验收人:XX整改情况陈述:建设五方工程质量终身制承诺公告,已责成项目部根据施工现场实际工况及南宁市建设工程质量安全管理标准化图集要求,在施工现场显著位置安装设置建设五方工程质量终身制承诺公示牌。五、安全方面1、外脚手架连墙件未按要求设置,数量偏少;作业层未满铺脚手板;首部小横杆未设置在纵向水平钢管底部;作业层未满铺脚手板;部分外脚手架未高出作业面1.2米。原因分析:外架搭设时,未严格执行专项施工方案中关于外架拉结中的相关要求和做法,外架使用过程中个别部位由于其他施工工序原因具有个别部位连

34、墙件拆除的现象,楼层局部层高较高,主体结构施工中与竖向结构构件临时拉结的部位拆除,现场监督与巡查力度不够;对于作业层脚手板未满铺及作业面脚手架高度未超过1.2米的安全隐患,其原因是:施工工序之间,由于个别部位对施工操作的影响,作业人员私自拆除满铺的脚手板,且并未及时上报项目部安全技术人员或作恢复处理,作业人员安全意识淡薄。施工过程中,个别部位和区域外脚手架搭设进度滞后于木工模板支架搭设进度,导致临边防护或外架高度未超出作业面要求的规范安全高度,致使形成安全隐患。整改措施:外脚手架连墙件须按专项方案及技术交底要求在施工现场进行有效设置,数量偏少的部位采取与主体施工时设置的预埋件进行有效的刚性拉结

35、,不足部分增补拉结数量,并采用外脚手架与主体框架柱形成抱箍的增补拉结方式进行拉结加强处理。项目部责成外架施工班组负责人XXXX由专职安全生产管理人员进行监督落实和整改,完善现场作业层脚手板满铺整改和外脚手架搭设高度不小于1.2米的现场整改。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:上述安全隐患,已根据整改措施要求到位,并要求现场监管人员必须加强全面的安全巡视与安全检查,并督促施工班组及时消除发现的安全隐患,认真落实“安全生产,人人有责;管生产必须管安全”的安全意识和现场执行力度必须到位的不良局面。2、施工临时用电PE线未按要求设置,未执行“一机一闸一箱一漏”制,部分开关箱使用移动插座、插头取电

36、,部分电缆拖地。原因分析:临时用电工程,由专业电工负责日常巡检,施工班组为接电用电方便,采用移动插座及拖地线路直接取电,不符合临时用电相关规范要求。整改措施:责成电工主管,针对性的对PE线不满足规范要求的配电箱进行整改,以满足临时用电规范及专项方案要求。针对移动插座使用情况,整改不符合要求的配电柜、配电箱,将移动插座取消,并严格执行“一机一闸一箱一漏”临时用电基本要求,对于部分电缆拖地的情况,采取埋地或架空处理。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:经过现场整改,施工临时用电PE线已按要求进行设置,并严格执行“一机一闸一箱一漏”临时用电规范要求,部分开关箱使用移动插座取电的情况已将移动插座

37、取消,部分电缆拖地的情况进行架空处理。3、模板支架缺一个方向水平封顶杆,斜向剪刀撑设置数量不足;部分施工缝(沉降缝)无回顶支撑;部分回顶支撑无封顶杆、扫地杆,部分立杆悬空,与回顶专项施工方案不符。原因分析:模板施工技术方案执行不到位,现场模板支架质量检查及质量要求不严谨,对后浇带的作用认识不够清晰,木工班组作业人员为减少施工劳动量而尽量少搭设剪刀撑,回顶支撑个别部位顶撑未严格执行方案要求及技术交底要求,现场监管检查力度不够。整改措施:严格执行施工技术方案及技术交底中关于纵横向水平杆的设置要求及现行建筑施工模板安全技术规范JGJ162-200觎范。回顶方案及回顶技术交底内容必须认真落实整改,并加

38、强现场模板支架质量及回顶质量的有效落实与实施。整改人:XXX验收人:XXX整改情况陈述:针对整改通知内容,项目部领导小组成员针对性的按照模板专项施工方案整改施工中水平封顶杆不足,斜向剪刀撑偏少的施工状况以及后浇带回顶不足、缺封顶杆、立杆悬空、缺扫地杆等现场状况,已责成项目生产经理XXX督促班组按照后浇带回顶方案整改完善,整改照片附后。4、悬挑卸料平台卸料通道未满铺脚手板,两侧无防护栏杆。原因分析:悬挑卸料平台处于外脚手架外侧,作业人员有时为起重吊装的方便,任意私自的拆除临边防护及栏杆,由于施工需要,部分搭设的脚手板,班组拆除挪作它用,导致拆除部位留下安全隐患。一方面作业人员安全意思淡薄,班组安全管理不到位,另一方面现场安全巡视和检查点面不全,监管力度不够。整改措施:责成项目安全主管,由外脚手架施工班组进行针对性的整改,逐一检查,完善悬挑脚手架两侧的临边

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