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文档简介

1、文件名称文件编号生效日期版本页次新购«具管理工作流程YL-ZLL-15200孙2月20日A1/21.流程图:明kmm里jl枳文件名称文件编号生效日期版本页次新购«具管理工作流程YL-ZLL-15200孙2月20日A2/22.流程说明2.1.2.2.3/.5.67申购计划:使用部门根据生产、检测的要求,编制申购计划,送质量部审核。申购计划包括年度计划、日常计划。审核:质量部根据有关工艺文件要求、生产计划,审核年度申购计划是否满足要求。:质量部将审核后的年度申购计划报公司领导审批。:财务部按有关规定进行核价。:由供应部门根据申购计划按要求进行采购。检定;计量器具采购到位后,由采

2、购部门送质量部计量室作入仓批价购仓定仓审核采入检入2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.0;检定合格的计量器具由采购单位入仓,不合格的则退仓。领用申请:使用单位按要求填写领料单领用。发放审核:质量部按生产所需审核领料单。发放:供应部根据领料单发货。发放检定:使用单位从仓库领出计量器具后,应将领出的计量器具送质量部计量部门检定,确定完好的方可领用,有损坏的则由质量部人员调修。编号、分类、入帐:经检定合格的计量器具,质量部根据计量器具的管理规定进行编号、分类、入帐管理。使用保管:使用单位应根据计量器具的使用、维护、保养制度的要求进行使用保管。3.附则3.1.3.2.制、修、废。本管理流程,经公司经营委员会(中、高层领导班子组成)审议后,呈请总经理承认公告实施

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