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文档简介

1、隆回县发展和改革局部门整体支出绩效自评报告一、部门概况(一)部门基本情况1 .部门职责:隆回县发展和改革局主要承担拟订全县经 济社会发展战略,提出全县国民经济发展和优化重大经济结 构的目标、政策;加强和改善宏观调控,研究全县宏观经济 运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提 出宏观调控政策建议;综合协调各项政策;推进经济体制改 革,组织拟订综合性经济体制改革方案;引导和监督固定资 产投资;推进产业结构战略调整和升级;促进区域协调发展; 引导和调控市场,承担重要商品总量平衡和宏观调控;促进 经济社会协调发展;推进可持续发展,负责节能减排的综合 协调工作,组织拟订发展循环经济、全县资源

2、节约和综合利 用规划及政策措施并协调实施;编制并组织实施全县国民经 济动员和装备动员规划、计划;起草国民经济和社会发展、 经济体制改革和对外开放有关规范性文件,参与有关规范性 文件的实施等职能;贯彻执行国家价格法及相关政策和法 规,履行引导、规范市场经济条件下市场主体的价格行为和 政府调控管理价格的职能;加强市场监管,依法查处全区范 围内各种违反价格收费法规和政策的行为,指导行业组织价国家和省级专储粮的管理工作,研究提出全县对国家、省、 市、县(区)级储备粮的规模、总体布局的收购、销售、动用 计划,并负责督促实施;指导粮食批发交易市场体系建设; 根据有关政策法规,对从事粮食收购、批发经营业务的

3、经营 资格进行初步审查;加强市场预测、分析和管理,促进粮食 有序流通;承办县委、政府交办的其他工作。2. 机构设置:我局内设15个职能股室,3个二级机构。 职能股室是:办公室、财务股、综合改革和投资股(县“两 型社会”建设综合配套改革办公室)、农村经济股、工交环 资能源股(县铁路机场建设办公室)、社会发展和服务业股、 财贸金融和信用建设股、招投标和法规股、湘西地区开发股、 价格管理和收费股、行政审批服务股、优化经济环境股(县 优化经济发展环境领导小组办公室)、项目建设管理股(县 项目代建管理办公室)、粮食管理股、物资储备股。二级机 构是:发展和改革事务中心、价格认证中心、粮油质量监测 中心。3

4、. 单位基本情况:我局编制人数为35人,实际人数136 人,其中在职70 A,离退休66人。遗属补助人数3人;小 车编制数0台,实际0台;房屋面积2408平方米,固定资 产158. 57万元。二、2020年的重点工作(一)坚持规划引导、注重谋划研判,在宏观经济调控 上取得新成效。一是高质量编制隆回县国民经济和社会发 展第十四个五年规划和2035远景目标。二是科学制定计 划。三是精准精细编制专项规划。(二)狠抓疫情防控、推动复工复产,在促进经济回升 上取得新成效。一是有力推动联防联控、群防群治。二是有 序推动复工复产。三是有效做好疫情常态化工作。(三)坚持创新引领、促进供给升级,在推动产业发展

5、上取得新成效。一是大力推进承接产业转移示范区建设。二 是把园区高质量发展摆在突出位置。三是现代服务业提档升 级。四是农业产业基础支撑增强。(四)坚持问题导向、补齐短板弱项,在三大攻坚战上 取得新成效。一是易地扶贫搬迁获国家级表彰。二是扎实推 进环境污染治理。三是防范化解重大风险。(五)积极争取资金、狠抓项目建设,在扩大有效投资 上取得新成效。一是投资组织卓有成效。二是重点项目建设 有序推进。三是固定资产投资稳步向前。从县级重点项目来 看。2020年计划实施重点项目共135个,年度计划新增投资 123亿元,全年实际完成投资102.6亿元,占年度计划的 82. 7%o完成易地搬迁教育配套、县城新建

6、自来水建设、高 标准农田建设等50个项目。从市级重点项目来看。2020年 我县纳入市级重点项目21个,年度计划新增投资38. 9亿元, 实际完成投资47. 14亿元,占年度计划的121.07%。其中有 17个项目纳入了市级重点产业项目,年度计划新增投资 29. 67亿元,实际完成投资37.81亿元,占年度计划的 127. 46%O宏邦精密机械设备、PCB智能设备制造、隆回金石 桥风电场、隆回魏源老年公寓等项目均按时间节点超额完成 任务。从省级重点项目来看。2020年,和丰信智能化年产 1200万双运动鞋暨运动用品产业城项目纳入省级“5个100” 重大产业项目,总投资10亿元,项目分两期进行,一

7、期工 程建设已竣工投产。三是固定资产投资稳步向前。2020年全 县固定资投资完成178. 88亿元,增速11%,高于全市平均增 速2.4个百分点,全市排名第一。其中5000万元以上项目 112个,95. 95亿元,增速17. 9%, 5000万元以下项目297 个,完成投资69. 52亿元,增速3. 6%,房地产投资完成投资 13. 4亿元,增速5. 5%o产业投资完成145. 68亿元,占固定 资产投资比81. 4%,增速26.9%,高于全市平均增速8. 5个 百分点。(六)深化改革开放、优化营商环境,在释放市场活力 上取得新成效。一是持续优化项目审批环境。二是切实优化 企业运营环境。(七)

8、坚持民生优先、完善公共服务,在提升保障水平 上取得新成效。一是就业形势总体稳定。二是牢牢把住粮食 安全主动权。(三)部门整体支出情况2020年度财政拨款总收入20936. 89万元,比上年减少 15.01%; 一般公共预算财政拨款收入12891.24万元,比上 年减少47. 67%O财政拨款总支出29710. 67万元,比上年增 加94. 85%, 一般公共预算财政拨款支出29652. 05元。部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出情况2020年财政拨款总支出1428.48万元,其中一般公共预 算财政拨款支出1369.86万元。(二)“三公”经费情况1. 因公出国(境)费用;没有。2. 公务

9、接待费;2020年部门预算安排22. 00万元,实 际支出3. 87万元。3. 公务用车购置及运行费预算安排0万元,实际支出 0万元。(三)固定资产管理情况分析:按照厉行节约、物尽其 用的原则,对资产管理采取统一建账、统一核算管理,对每 件固定资产使用明确职责,闲置的资产,由办公室统一调整、 合理流动,发挥其效益,2020年末固定资产为158. 57万元。三、部门整体支出绩效情况2020年,根据我局年工作要点和重点工作,围绕县委、 县政府的中心工作,积极履行职责,强化管理,较好地完成 了工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理 制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。 全

10、年度本部门整体支出绩效情况如下:1、本年预算配置控制较好,严格控制财政供养人员, 因机构改革,2020年原县物价局、县粮食局财务并入县发改 局,在人员增加,职能增加的情况下,我局“三公"经费支 出与去年基本持平。2、预算管理方面,制订了切实有效的内部财务、资产 管理制度,执行总体较为有效。一方面,严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员 经费按照配置定额,公用经费分类分档,按定额编制,根据 “总量控制,计划管理"的要求从严控制行政经费,压缩公 务开支,严格控制“三公经费”,资产的配置严格政府采购, 按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整 体支出的规范化、制度化。另一方面,财务管理上,按照国家相关法律法规,制定 了机关财务、办公购置使用、接待会务等管理制度,并严格 按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金

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