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文档简介
1、泓域咨询/泸州关于成立医学设备公司可行性报告泸州关于成立医学设备公司可行性报告xx集团有限公司报告说明作为主流医学影像设备之一,超声设备相较于其他医学影像设备,具有安全无创、无电离辐射、实时性好、使用成本更低等优势,在临床应用上具有不可替代性。随着应用领域的不断拓展和技术水平的不断提升,超声影像设备应用范围正在逐步扩大。xx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资336.00万元,占xx集团有限公司30%股份;xxx投资管理公司出资784万元,占xx集团有限公司70%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资6214.18万元,其中:建设投资498
2、4.02万元,占项目总投资的80.20%;建设期利息58.46万元,占项目总投资的0.94%;流动资金1171.70万元,占项目总投资的18.86%。项目正常运营每年营业收入14200.00万元,综合总成本费用11946.79万元,净利润1644.87万元,财务内部收益率19.52%,财务净现值2422.77万元,全部投资回收期5.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理
3、的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108331108 第一章 筹建公司基本信息 PAGEREF _Toc108331108 h 9 HYPERLINK l _Toc108331109 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108331109 h 9 HYPERLINK l _Toc108331110 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108331110 h 9 HYPERLINK l _Toc108331111 三、 注册地址 PAGEREF _Toc108331111 h 9 HYPERL
4、INK l _Toc108331112 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108331112 h 9 HYPERLINK l _Toc108331113 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108331113 h 9 HYPERLINK l _Toc108331114 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108331114 h 10 HYPERLINK l _Toc108331115 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108331115 h 10 HYPERLINK l _Toc108331116 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc
5、108331116 h 11 HYPERLINK l _Toc108331117 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108331117 h 12 HYPERLINK l _Toc108331118 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108331118 h 12 HYPERLINK l _Toc108331119 第二章 公司筹建方案 PAGEREF _Toc108331119 h 16 HYPERLINK l _Toc108331120 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108331120 h 16 HYPERLINK l _Toc108331121 二、 公司的
6、目标、主要职责 PAGEREF _Toc108331121 h 16 HYPERLINK l _Toc108331122 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108331122 h 17 HYPERLINK l _Toc108331123 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108331123 h 17 HYPERLINK l _Toc108331124 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108331124 h 18 HYPERLINK l _Toc108331125 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108331125 h 22 HYPERLINK l
7、_Toc108331126 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108331126 h 23 HYPERLINK l _Toc108331127 第三章 项目背景分析 PAGEREF _Toc108331127 h 27 HYPERLINK l _Toc108331128 一、 DR行业发展情况 PAGEREF _Toc108331128 h 27 HYPERLINK l _Toc108331129 二、 行业发展面临的机遇与挑战 PAGEREF _Toc108331129 h 29 HYPERLINK l _Toc108331130 三、 激发释放投资活力 PAGEREF _Toc1
8、08331130 h 33 HYPERLINK l _Toc108331131 四、 强化国家级开放平台功能 PAGEREF _Toc108331131 h 35 HYPERLINK l _Toc108331132 第四章 市场预测 PAGEREF _Toc108331132 h 37 HYPERLINK l _Toc108331133 一、 全球超声医学影像行业发展概况 PAGEREF _Toc108331133 h 37 HYPERLINK l _Toc108331134 二、 超声医学影像行业发展情况 PAGEREF _Toc108331134 h 37 HYPERLINK l _Toc
9、108331135 第五章 发展规划 PAGEREF _Toc108331135 h 39 HYPERLINK l _Toc108331136 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108331136 h 39 HYPERLINK l _Toc108331137 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108331137 h 40 HYPERLINK l _Toc108331138 第六章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108331138 h 42 HYPERLINK l _Toc108331139 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108331139 h 42 HY
10、PERLINK l _Toc108331140 二、 董事 PAGEREF _Toc108331140 h 44 HYPERLINK l _Toc108331141 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108331141 h 48 HYPERLINK l _Toc108331142 四、 监事 PAGEREF _Toc108331142 h 50 HYPERLINK l _Toc108331143 第七章 选址分析 PAGEREF _Toc108331143 h 52 HYPERLINK l _Toc108331144 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108331144 h
11、 52 HYPERLINK l _Toc108331145 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108331145 h 52 HYPERLINK l _Toc108331146 三、 打造协同创新中心 PAGEREF _Toc108331146 h 55 HYPERLINK l _Toc108331147 四、 全面融入成渝地区双城经济圈建设 PAGEREF _Toc108331147 h 58 HYPERLINK l _Toc108331148 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108331148 h 59 HYPERLINK l _Toc108331149 第八章
12、风险防范 PAGEREF _Toc108331149 h 61 HYPERLINK l _Toc108331150 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108331150 h 61 HYPERLINK l _Toc108331151 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108331151 h 63 HYPERLINK l _Toc108331152 第九章 环境保护方案 PAGEREF _Toc108331152 h 66 HYPERLINK l _Toc108331153 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108331153 h 66 HYPERLINK l _Toc1
13、08331154 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108331154 h 67 HYPERLINK l _Toc108331155 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108331155 h 68 HYPERLINK l _Toc108331156 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108331156 h 71 HYPERLINK l _Toc108331157 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108331157 h 71 HYPERLINK l _Toc108331158 六、 建设期声环境影响分析 PAGER
14、EF _Toc108331158 h 71 HYPERLINK l _Toc108331159 七、 建设期生态环境影响分析 PAGEREF _Toc108331159 h 72 HYPERLINK l _Toc108331160 八、 清洁生产 PAGEREF _Toc108331160 h 73 HYPERLINK l _Toc108331161 九、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108331161 h 74 HYPERLINK l _Toc108331162 十、 环境影响结论 PAGEREF _Toc108331162 h 75 HYPERLINK l _Toc1083311
15、63 十一、 环境影响建议 PAGEREF _Toc108331163 h 76 HYPERLINK l _Toc108331164 第十章 项目经济效益评价 PAGEREF _Toc108331164 h 77 HYPERLINK l _Toc108331165 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108331165 h 77 HYPERLINK l _Toc108331166 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108331166 h 77 HYPERLINK l _Toc108331167 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc1083
16、31167 h 77 HYPERLINK l _Toc108331168 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108331168 h 79 HYPERLINK l _Toc108331169 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108331169 h 81 HYPERLINK l _Toc108331170 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108331170 h 82 HYPERLINK l _Toc108331171 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108331171 h 83 HYPERLINK l _Toc108331172 四、 财务生存能力
17、分析 PAGEREF _Toc108331172 h 85 HYPERLINK l _Toc108331173 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108331173 h 85 HYPERLINK l _Toc108331174 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108331174 h 86 HYPERLINK l _Toc108331175 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108331175 h 87 HYPERLINK l _Toc108331176 第十一章 项目投资计划 PAGEREF _Toc108331176 h 88 HYPERLINK l _Toc
18、108331177 一、 编制说明 PAGEREF _Toc108331177 h 88 HYPERLINK l _Toc108331178 二、 建设投资 PAGEREF _Toc108331178 h 88 HYPERLINK l _Toc108331179 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108331179 h 89 HYPERLINK l _Toc108331180 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108331180 h 90 HYPERLINK l _Toc108331181 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108331181 h 91 HYPERLI
19、NK l _Toc108331182 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108331182 h 92 HYPERLINK l _Toc108331183 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108331183 h 92 HYPERLINK l _Toc108331184 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108331184 h 93 HYPERLINK l _Toc108331185 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108331185 h 94 HYPERLINK l _Toc108331186 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108331186 h 9
20、5 HYPERLINK l _Toc108331187 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108331187 h 96 HYPERLINK l _Toc108331188 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108331188 h 96 HYPERLINK l _Toc108331189 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108331189 h 97 HYPERLINK l _Toc108331190 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108331190 h 97 HYPERLINK l _Toc108331191 第十二章 进度实施计划 P
21、AGEREF _Toc108331191 h 99 HYPERLINK l _Toc108331192 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108331192 h 99 HYPERLINK l _Toc108331193 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108331193 h 99 HYPERLINK l _Toc108331194 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108331194 h 100 HYPERLINK l _Toc108331195 第十三章 项目综合评价 PAGEREF _Toc108331195 h 101 HYPERLINK l _T
22、oc108331196 第十四章 附表附件 PAGEREF _Toc108331196 h 102 HYPERLINK l _Toc108331197 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108331197 h 102 HYPERLINK l _Toc108331198 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108331198 h 103 HYPERLINK l _Toc108331199 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108331199 h 104 HYPERLINK l _Toc108331200 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108331200 h 1
23、05 HYPERLINK l _Toc108331201 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108331201 h 106 HYPERLINK l _Toc108331202 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108331202 h 107 HYPERLINK l _Toc108331203 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108331203 h 108 HYPERLINK l _Toc108331204 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108331204 h 109 HYPERLINK l _Toc108331205 综合总成
24、本费用估算表 PAGEREF _Toc108331205 h 109 HYPERLINK l _Toc108331206 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108331206 h 110 HYPERLINK l _Toc108331207 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108331207 h 111 HYPERLINK l _Toc108331208 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108331208 h 112 HYPERLINK l _Toc108331209 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108331209 h 113 HYPE
25、RLINK l _Toc108331210 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108331210 h 114 HYPERLINK l _Toc108331211 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108331211 h 115 HYPERLINK l _Toc108331212 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108331212 h 116 HYPERLINK l _Toc108331213 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108331213 h 117 HYPERLINK l _Toc108331214 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc
26、108331214 h 117筹建公司基本信息公司名称xx集团有限公司(以工商登记信息为准)注册资本1120万元注册地址泸州xxx主要经营范围经营范围:从事医学设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主要股东xx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xxx投资管理公司发起成立。(一)xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和
27、洽谈业务。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2673.752139.002005.31负债总额1528.011222.411146.01股东权益合计1145.74916.59859.31公司合并利润表主要
28、数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6947.335557.865210.50营业利润1640.821312.661230.62利润总额1417.461133.971063.10净利润1063.10829.22765.43归属于母公司所有者的净利润1063.10829.22765.43(二)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的
29、社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2673.752139.002005.31负债总额1528.011222.411146.01股东权益合计1145.74916.59859.31公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6947.335557.865210.50营业利润1640.821312.661230.62利润总额1417.461133.971063.10净利润1063.
30、10829.22765.43归属于母公司所有者的净利润1063.10829.22765.43项目概况(一)投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立医学设备公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由随着人口老龄化问题日趋严峻引发慢性病发病率逐年提升,医疗卫生投入增加,在此背景下,全球医疗设备市场快速扩容,2019年全球医疗设备市场规模为4,574亿美元,同比增长超过5%,2024年预计可达5,945亿美元,2019年至2024年复合增长率为5.38%。经济实力大幅提升。经济持续平稳增长,保持年均增速高于全国全省平均水平,人均水平与全国差距进一步缩小,经济发展质量和效益明显提升。现代产业体系加
31、快构建,先进制造业集群发展,服务业发展质量提高,农业基础更加稳固。常住人口城镇化率提升幅度高于全国全省,城乡区域发展协调性明显增强。到2025年,地区生产总值突破4000亿元,力争跨越4500亿元,建成全省和成渝地区经济副中心。发展活力全面迸发。重点领域和关键环节改革取得重大进展,高标准市场体系基本建成,更高水平的开放型经济新体制基本形成,营商环境优化提升,全社会创新创造活力充分迸发。科技创新对经济增长的贡献显著增强。(三)项目选址项目选址位于xx园区,占地面积约15.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模
32、项目建成后,形成年产xxx套医学设备的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积15224.70,其中:生产工程9447.75,仓储工程2550.75,行政办公及生活服务设施1635.90,公共工程1590.30。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资6214.18万元,其中:建设投资4984.02万元,占项目总投资的80.20%;建设期利息58.46万元,占项目总投资的0.94%;流动资金1171.70万元,占项目总投资的18.86%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):14200.00万元。2、综合总成本费用(TC):11946.79万元。3、净利润(NP):1644.87万
33、元。4、全部投资回收期(Pt):5.78年。5、财务内部收益率:19.52%。6、财务净现值:2422.77万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。公司筹建方案公司经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场
34、竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医学设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经
35、营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。公司组建方式xx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资336.00万元,占xx集团有限公司30%股份;xxx投资管理公司出资784万元,占xx集团有限公司70%股份。公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自
36、的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运
37、行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析
38、工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会
39、计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成
40、领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的
41、物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、闫xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至
42、今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、雷xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。3、万xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、郑xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任x
43、xx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。5、方xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、姚xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、唐xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总
44、经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、蒋xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公
45、积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、
46、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。(2)利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下,公司应优先采取现金方
47、式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配,但在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。(3)现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时,应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确
48、意见。7、公司利润分配决策机制与程序为:公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应该对此发表明确意见。项目背景分析DR行业发展情况1、全球DR行业发展概况国际市场上,在欧美等发达国家和地区,DR设备发展时间较长,积累了较为领先的技术。2015年,全球DR设备的市场价值约为114亿美元,2020年增加至160亿美元,复合增长率为6.77%。2、国内DR行业发展概况自上世纪九十年代数字化医疗开始进入中国市场以来,我国数字化医疗影像设备进入快速发展阶段,DR作为主要的数字化医疗
49、影像设备,在国内各级医疗机构中逐步得到推广应用,目前该市场主要以国产品牌为主,约占70%左右的市场份额。2014年我国DR市场规模约为101亿元,至2021年增加至约142亿元,预计2023年将进一步增加至约170亿元,年复合增长率为13.90%。便携化设备市场需求快速增加近年来,超声影像设备相继融入触摸屏、无线传输等新兴技术,不断向便携化方向发展,传统的DR设备也在朝着移动式和便携式演进。在控制产品辐射剂量的同时确保成像质量稳定,辐射剂量优于操作者免防护的国家标准,解决了传统X射线的最大痛点,也拓展了DR的使用场景。我国医疗资源分配不均衡,在全国各级医疗卫生机构中基层医疗机构数量占比最多,成
50、本优势突出的便携式超声和便携式DR诊断设备替代空间广阔,能有效推动国家分级诊疗政策的落地实施。更为重要的是,便携式且免防护的医疗影像设备更便于医生走进家庭,体现以人为本,患者为中心的新理念,也能很好解决社区、移动场景的患者需求,尤其是偏远山区入户、急诊急救、军队作战需求等。未来,随着便携设备中加入依托5G传输技术和云技术的远程服务,一定程度上降低了医疗影像诊断准确度对医生经验的依赖,会进一步促进便携化的发展。经过多年的发展,医学影像各细分领域的技术研究已相对成熟。多模态成像技术融合发展,有利于结合不同成像模式的优势,为临床诊断提供更高质量的病灶部位图像。目前国内相关产品注册所需的产品分类尚未完
51、全明确,未来,随着多模态产品注册监管政策明确落地实施,多模态技术融合产品将迎来产业化释放,未来发展空间广阔。近年来,国家相关部门出台多项鼓励医学影像人工智能发展的政策,如全面建立远程医疗应用体系,实施健康中国云服务计划,建设健康医疗服务集成平台,提供远程会诊、远程影像诊断服务等产业政策并积极推进落实,为医学影像人工智能创新企业发展创造积极的政策环境。手术导航系统一直拥有“外科之眼”的美誉,可以精准定位手术病灶,从而减轻患者创伤,进一步提高手术的有效性、安全性,同时可以相对独立于外科医生经验结果。当前,传统X射线、CT和超声是影像引导下手术中应用最为广泛的技术,其中传统X射线和CT在使用过程中不
52、可避免的对人体造成辐射损伤,超声成像是最为安全的影像引导手段。目前,在美国和欧洲等国家和地区,基于超声成像的图像引导手术机器人系统已经逐步取得了FDA认证,并开始应用于临床中,尤其是在专科微创外科手术中的应用,正在快速推广过程中。医学影像设备将不仅局限于一种医学辅助诊断手段,而是将逐步成为医学诊疗系统尤其是图像引导手术机器人系统的重要组成部分,大幅拓宽了医学影像技术的应用领域。行业发展面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇(1)基层市场容量增加,市场持续扩容分级诊疗带动基层医疗需求释放,将常见病、多发病和慢性病等轻症患者向基层医院分流。在此背景下,基层医疗设备市场将逐渐扩容。2019年,国家卫
53、健委发布乡镇卫生院服务能力评价指南(2019年版)和社区卫生服务中心服务能力评价指南(2019年版)(以下简称“指南”),指南规定了设备配备指标要求:乡镇卫生院和社区卫生服务中心要配备90%以上的基本设备,并要配备六种以上中医诊疗设备和康复设备,以及要拥有DR、彩超、全自动生化分析仪、血凝仪、十二导联心电图机、空气消毒机、麻醉机、胃镜、呼吸机等。2022年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见,提出要完善医疗卫生体系,推进县级疾控中心建设,配齐疾病监测预警、实验室检测、现场处置等设备,完善县级妇幼保健机构设施设备。根据国家卫健委统计信息中心发布最新数据
54、,截至2021年11月底,我国基层医疗卫生机构共有99.00万个,其中社区卫生服务中心(站)3.60万个,乡镇卫生院3.50万个,村卫生室60.80万个,诊所(医务室)27.50万个。这意味着全国将有7.1万家医疗机构需要配置彩超设备和DR设备,市场容量将得到很大的提升。另一方面,重大疾病诊治前移助力医学影像市场发展。“强化早诊断、早治疗、早康复,实现全民健康”等是中共中央、国务院通过“健康中国2030”规划纲要所做的重要部署。超声影像设备作为医疗机构的常规诊疗设备,且具有安全无创、实时性好、使用成本低、应用范围广等优势,易被患者接受。便携式DR产品因其具有产品便携、辐射剂量小等优势,在重大疾
55、病诊治前移的政策背景下将优先受益。(2)特别审批通道提升企业研发能力,高技术实力企业受益2021年4月,新修订的医疗器械监督管理条例正式实施。新规指出国家制定医疗器械产业规划和政策,将医疗器械创新纳入发展重点,对创新医疗器械予以优先审评审批,支持创新医疗器械临床推广和使用,推动医疗器械产业高质量发展。在国家积极鼓励医疗器械技术创新的背景下,研发实力雄厚,拥有较强的技术创新能力和研发成果转化能力的企业将直接受益。(3)人口老龄化及慢性病高发,推动行业持续增长根据世界卫生组织发布的2020世界卫生统计报告(WorldHealthStatistics2020)及其他公开信息,2000年全球人口预期寿
56、命为67岁,2019年增加至73岁。与此同时,我国也正在快速步入老龄化社会。据国家统计局数据显示,2012年末我国65周岁及以上人口数为12,777.00万人,占总人口的比例为9.40%。2021年末我国65周岁及以上人口数为20,056.00万人,占总人口的比例为14.20%。随着中国人口老龄化现象逐渐显现,消费结构升级等潜在需求在进一步释放,健康中国建设和政府财政医疗卫生投入也在持续跟进,2012年我国人均卫生费用支出为2,068.76元,2020年人均卫生费用支出增加至5,112.34元,年复合增长率为11.97%。通过医学影像设备进行早期筛查和鉴别,对降低疾病的死亡率、提高患者生存质量
57、具有十分重要的意义。老龄化的加剧,客观上提升了全球慢性病发病率,势必带来更大的医学影像需求,推动行业快速发展。(4)发展高端医疗器械上升为国家战略,进口替代进程提速中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出,发展高端医疗设备,完善医疗器械等快速审评审批机制。2021年12月发布的“十四五”医疗装备产业发展规划提出医疗装备产品认可度、品牌美誉度及国际影响力快速提升,在全球产业分工和价值链中的地位大幅提高,6-8家企业跻身全球医疗器械行业50强。目前,国内高端医疗器械中进口品牌仍然占据较高的市场份额,2019年国内主要进口厂商市场份额超过60%。未来,随着国家一系
58、列鼓励政策的出台,国产设备凭借长期的技术积累、价格优势和渠道优势将拉开新一轮的高增长。2、行业发展面临的挑战医疗器械行业产品主要包括低值耗材、高值耗材、体外诊断产品以及设备类医疗器械。低值耗材、高值耗材、体外诊断等产品已经逐步实施“两票制”和“集中采购”。未来如果相关政策在医疗器械领域全面推行,可能对行业销售模式、销售费用、毛利率等产生影响。激发释放投资活力(一)开辟“两新一重”投资新领域准确把握当前经济社会发展需求与基础设施新特征,统筹当前与长远、传统与新型、补短板与加长板关系,在新型基础设施、新型城镇化以及交通、水利设施等领域,实施一批全局性、基础性、战略性的重大工程项目,让投资更好地惠及
59、群众、支撑发展。加大数字基础设施投资力度,优先实现5G网络在交通枢纽、产业园区、热门景区、核心商圈等热点区域深度覆盖,加快建设一批大数据资源中心。夯实新型城镇化发展新基础,加快城市公共设施、建筑、环保等领域智能化改造,推进污染源智慧环境监测监控设施、智慧管廊综合运营系统建设。提升交通、水利设施数字化智能化水平,推动区域港口、物流基础设施数字化、智能化改造升级。(二)拓展民间投资新渠道放宽民间投资准入领域,在城市基础设施、铁路、公路、机场、能源、水利、生态环保等投资领域,实施市场准入负面清单,给予各类市场主体公平参与的机会,为企业和社会资本拓宽投资渠道、放开投资限制。降低民间投资准入门槛,打破行
60、业垄断、引入竞争机制、实行宽进严管,鼓励社会资本以多元主体、多种方式参与教育、医疗、养老、体育健身、文化、旅游等基础设施建设,支持民间资本通过参股、联合、联营、并购等方式进入投资公司或项目公司。创新投资方式,鼓励民间资本采取私募等方式发起设立主要投资公共服务、生态环保、基础设施等领域的产业投资基金,政府可通过投资补助、基金注资、担保补贴、融资贴息、股权投资、资本金注入等方式,引导民间资本参与重点领域的投资、建设和经营。(三)完善政府投资机制健全政府投资决策机制,围绕“两新一重”等重点领域,突出政府投资在补短板、强民生、促引导方面的作用,在公共基础设施、社会公益服务、农业农村、生态环境保护、社会
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