下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、欢迎下载内容仅供参考财务支出及报销制度一 目的规范公司财务及报销制二适用范围公司所有人员三内容现金/借款申领制度:到出纳处领取。若借支金额较大时,应提前三天提出申请。上一级主管审批。员工所借款项,使用完后,应及时报账,不得无故拖欠。若发生支票遗失,应立即通知财务人员办理支票挂失手续。报销制度:原则:员工在报销有关费用时,应严格遵守公司的商务支出规定,以诚实,公平的态度据实报销。报销流程:差旅费报销:出差申请报告-填写“差旅费报销表” 各项明细和出差费用报销单- 部门经理审批签字-出纳核对金额和票据,并填写支出凭单总经理审核、签字到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字;市内交通费用报销:填写“出
2、租车明细表”填写费用报销单部门经理审批签字-出纳核对金额和票据,并填写支出凭单总经理审核、签字到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字;其他费用报销:填写费用报销单部门经理审批签字-出纳核对金额和票据,并填写支出凭单总经理审核、签字到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字;各项费用报销规定:商务旅行支出规定:政策:公司迅速报销员工履行公司公务所花费的实际,合理,适当的费用。期望您在花公司的钱的时候就像花自己的钱一样,也希望您在旅途时在尽量不奢侈的情况下过得舒服些。报销程序:员工所有的商务旅行支出须使用“差旅费报销表”报销费用,并按照公司“报销流程”进行报销。出差前计划:员工出差前均需填写“出差申请
3、报告”,在呈报上一级部门主管批准后可向财务部门支取出差预支款。任何预支款需在旅行前24小时向财务部门提出申请。现款或支票的丢失或被盗都由个人负责。如销售人员和工程师已领有备用金, 则不再领取出差预支款。(备用金的具体规定,请见备用金管理规定)出差标准: 公司员工出差需尽可能利用公共交通工具,如大巴,火车等,如需搭乘航班应由公司统一购买机票。由于被拒绝登机,飞机推迟或航班取消所得到的任何赔偿都是公司的财产。任何形式的赔偿(钱,餐,酒店房间,租车等)都应按其他项目列入费用报告。未使用的机票应还给公司的旅行代理以便记账。员工应自己保存经常飞行者的公里累计,但是飞行航线的决定应是对公司最有利的决定,其
4、次才是考虑公里累计奖励因素。 短途出差如需使用公司车辆,须说明理由并由上级主管同意。一律不允许包乘出租车。 每日酒店房价不超过180元/人, 所有的酒店预定须通过公司进行。若与客户人员同往,可入住同一酒店。 离开酒店结账时, 需索取电脑明细单与总额税务发票以备报销。 明细单中可报销范围: 房租,城市建设费,电话费,上网费,出差时间超过五天可报销洗衣费。 在酒店使用的电话,可以报销公司业务电话。私人电话的报销仅限于打回家的电话。 国内出差补贴为每天120元, 早餐20,午餐50,晚餐50。若房价中已包含早餐, 则无早餐补贴,相应的出差补贴为100元/天。若午饭或晚饭宴请客户或客户请客, 则无相应
5、补贴。 在外地发生的交通费, 应注明起始点和目的地, 并说明原因。长途旅行,一律不得包乘出租车。 除非是由于运送公司的公司物品而产生的行李超重,丢失或损坏,公司不会报销任何应个人原因造成的行李超重,丢失或损坏而产生的费用。 任何由于公司业务出差旅行所得到的旅行奖励(如:优惠券,回扣,免票,等)都被认为是公司的商务折扣,须还给公司,或记入你的费用报告中。 在个别情况下,个人费用的发票无法与公司费用分开的情况下,(例 如,两人住的酒店房间),这些费用必须清楚地用以下方式列出:A)用中标明“员工支付”并扣除这部分;或B)交费用报表时附上个人交款。 员工出差返回公司应及时报销差旅费,只有结清前次费用,
6、才能再次借支差旅费。应酬费的报销:管批准。在一些特殊情况下,员工可以在他的主管在场的情况下,为商业聚会付单据上清晰,详细地注明宴请的对象,时间,地点及目的。销。市内交通费报销:无论是出差还是在工作所在地,市区内的外出公干,应尽量利用公共交通工具(巴士,公共汽车,地铁,轻轨等)。在综合考虑时间,效率,便捷(如需多次转车),方便(如携带行李,工具等)等因素的情况下,可乘坐出租车,报销时需在发票上注明乘车事由,及起止地点,出租车费每张限额为50元,超出部分由个人承担。电话费用报销:原则上,工程技术及内勤人员不予报销手机费用,如的确是因业务需要在公司以外产生的电话费用,包括手机,上网费等,可以由主管部
7、门经理申请总经理特批,但报销人必须在事先通知主管部门经理批准。市场、销售等外勤人员手机报销额度每月300元。如公司认为员工的费用不尽合理,或有疑问时,公司有权要求员工提供电话明细清单以便核查。私车公用费用报销:如员工用私车处理公务而产生的有关费用,根据以下规定由公司报销: 说明每次出车的时间,起止地,及目的。 相关的油费、过路费等实报实销。其他:原则上,工作中需要使用的任何物品,包括:文具,大小工具,书籍 级主管的同意,并在报销时交该主管签字。并将所购物品交公司财务部门登记备 案。下列情况属于不能报销的费用: 汽车违章罚款 个人物品丢失(包括出差途中) 个人物品保险(包括出差途中) 个人需要的
8、体检 旅行期间购买的人寿保险 任何形式的个人娱乐费用(如飞机和酒店里的电影,剧院/博物馆门票等)办理个人户口,档案关系等相关费用发票及收据:所有的报销发票必须是原始的,国家税务机关承认的。有详细的资讯说明金额, 时间,地点及开支原因。任何白条及非正规的收据都不能作为报销依据。以上单据的报销,当月发生,当月报销, 最晚不得迟于下月5 日之前。任何情况下,非公司员工的费用都不能由公司垫付。(你直接支付,而不是通过公司先行支付)司商务活动,费用需由公司报销的话,应事先得到相应部门经理的书面批准。有关合同执行中产生的费用:及财务部备案。款底单的传真件,并通知财务及总经理。并于提前7天提出书面申请,上报
9、总经理签字批准,再送交财务部办理付款。合同执行中所有的订单和发票应交财务部门或有关人员备档。4相关标单差旅费报销表 出租车明细表商务聚餐明细表借款单附件一:上海宏测半导体科技有限公司关于员工应酬、采购、差旅备用金的有关规定资金预付手段公司员工因工作需要,经主管负责人签字批准后,即可自行安排应酬、采购、差旅等事宜,资金预付手段为:长期备用金:公司将长期存放固定金额的现金于有用款需要的员工个人现金借记卡帐按工作岗位分为:销 售 : ¥2,000.00 ¥1,000.00 ¥1,000.00人民币个人借记卡填充(建行工资卡):当员工因离开公司外出差旅时间太长或其它原因, 出现现金不足的情形下,经主管负责人签字批准,公司财务部门可快速存入现金,进个人人民币借记卡内,员工可即时异地取款使用,银行手续费由公司支付
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 人工智能在信贷审批中的应用边界
- 2026年新能源汽车充电设施市场分析报告及行业创新趋势
- 2026年照明产品用户评价激励:晒图返现与视频评价奖励政策
- 保险AI合规监控系统
- 2026年潢川幼儿师范高专高职单招职业技能考试模拟试卷及答案详解(基础+提升)
- 2025年河南洛阳老城职业学院高职单招职业技能考试模拟试卷附答案详解【基础题】
- 2027年冀恒专修高职学院高职单招职业适应性测试考试题库含答案详解(B卷)
- 2026年石英玻璃纤维绳行业发展行业新材料创新报告及未来五至十年行业发展趋势分析报告
- 2026年汉中技师学院高职单招职业技能考试模拟试卷附完整答案详解(考点梳理)
- 2026年5G赋能智慧城市建设创新分析报告
- DL∕T 5187.3-2012 火力发电厂运煤设计技术规程 第3部分:运煤自动化
- CJ/T 124-2016 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件
- JBT 2603-2024 电动悬挂起重机(正式版)
- 低温等离子体和脉冲电场灭菌技术
- 铁路专用线设计规范(试行)(TB 10638-2019)
- 变压器局部放电的
- 培训课件 -华为铁三角工作法完全解密
- 高中新生入学登记表
- 生猪屠宰场突发环境事件应急预案
- 河南豫膜环保科技有限公司年产200万平方米中空纤维膜及配套设备项目环境影响报告
- 安徽敬同药业公司抗癌类药物研发项目环境影响报告表
评论
0/150
提交评论