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文档简介
苏州供电公司审计部部门职责说明部门目标确立与苏州供电公司总体发展目标相适的审计工作目标。加强关于资本性和经营性项目的监督、控制;关于本单位内控制度、运营风险和管理状况开展内部咨询、服务,提高公司的经营效益和社会效益。部门主要工作内容说明内容内部审计工作负责年度审计工作的计划和总结年度运营重点的分析,确立本单位下年度审计工作重点排本单位下年度的审计计划点和审计计划审计工作确定审计的范围审计的范围囊括本单位和本单位兴办的多种经营企业确定审计项目的内容全面完成省公司审计部部署的各项重点审计工作负责本单位的预算和执行完成情况进行审计负责范围内的单位和企业进行任期经济责任审计负责范围内的单位和企业进行年度资产经营责任审计负责范围内的单位和企业进行经济效益审计鉴于省公司授权,负责财务决算审计行审计,加强内部控制参与各类专项审计:负责招投标、合同标的的审核问题,负责组织进行审计调查审计监督经制度的贯彻实施企业会计资料的真实性和有无违犯财经法纪的事项源的合理使用责任业务管理非现场审计等方法提供审计效率和质量,防范审计风险积极推动审计信息化建设,提高审计的工作效率(审计考核评比实施审计质量控制配合省公司审计部关于外部审计的接待工作、配合外部审计开展审计工作4 内控和风险管理负责关于部门和下属单位的内控制度执行情况进行评估并且提出建议参与关于公司资金流控制环节的合理性进行评估并
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