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不良品控制程序不良品控制程序不良品控制程序资料仅供参考文件编号:2022年4月不良品控制程序版本号:A修改号:1页次:1.0审核:批准:发布日期:文件发放范围副本发放:□总经理□人事部□PMC部□生产部□品质部□维修部正本保存:文控中心本副本分发编号:制订修订记录制修订摘要制修改人日期00/0000/01初版发行增加附件表单编号支爱成2007-10-082012-02-0拟制:职位:日期:________________会签会签部门签名日期会签部门签名日期[]总经理______________________[]管理者代表______________________[]人事部主管_______________________[]品质部主管______________________[]PMC部主管_____________________[]生产部主管______________________[]维修部主管______________________批准:________________日期:________________归档确认:(文控中心)日期:________________如果“受控文件”章不是红色的,那么此文件未经文控中心受控管制,为无效文件。1.目的对不合格品进行特殊的标识、记录、评价、隔离、处理。有效的防止不合格品的非预期交付或使用。2.范围适用于从原材料采购、生产过程中不合格品的纠正、处置和控制。3.定义4.权责MRB成员负责不合格品评审,作处理决定。品质部负责产品不良记录的统计分析,并形成报表。5.流程图来料检验不合格品控制流程图供应商送货待检供应商送货待检通知IQC检验通知IQC检验IQC检验IQC检验全检抽检全检抽检不合格品标识NG不合格品标识OK进仓MRB评审进仓MRB评审发料生产退货返修让步接受发料生产退货返修让步接受在制品检验不良品控制流程图开始生产开始生产首件检验NG首件检验重新调校验重新调校验OK正式生产正式生产PQC巡检PQC巡检自检生产过程自检生产过程返修返修不合格品标识不合格品标识让步接受QC全检MRB评审NG让步接受QC全检MRB评审报废OK报废下一生产线下一生产线出货检验不良品控制流程图包装完毕包装完毕通知OQA检验通知OQA检验抽检抽检NG返工返工ok入仓入仓出货通知出货通知OQA确认OQA确认NG出货ok出货6.程序不合格结论的处理6.5.2不

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