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文档简介

印章管理制度模板1、目的为加强公司印章管理,规范印章的刻制与使用流程,保证公司印章使用的正确性、规范性和严肃性,有效地维护公司利益,制定本制度。2、范围适用于公司范围内的印章管理。3、职责公司办公室(以下简称公司办)负责公司印章的归口管理及公章的保管、使用管理。审计部负责各部门使用公司公章及合同专用章的审核、把关。财务部负责财务印章的保管、使用管理。经营二部负责中英文公章的管理。各部门负责本部门的公章管理。4、具体内容印章种类公司印章包括公司公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、报关专用章、计划生育专用章、法人代表印章。各部门印章仅限于公司内部使用。印章的刻制、发放刻制所有冠以公司名称的印章由使用部门填写《刻章申请表》,经部门主管审核、总经理审批后,由公司办在批准期限内完成。公司办对印章名称、印模、使用范围等建立公司印鉴档案,并永久保存。刻制完毕的印章两日内由公司办通知相关部门领取。印章的使用范围、审批流程及权限4.3.1公司公章公司公章由公司办保管。各部门用印前填写《用(借)印申请表》,按流程审批后用印。监印人员仅限于公司办主任或指定副主任。由于特殊情况监印人不在公司的,可由公司办专员审核《用(借)印申请表》并电话请示监印人,批准后方可使用。财务部门办理金融贷款、担保、贴现、承兑业务需用印的,由财务部主管审批后直接办理。常规大批量用印(如劳动合同用印、红头文件用印等),经部门主管审批后直接办理。人事证明、收入证明材料需用印时,经部门主管、人资部科室负责人审批后办理。授权委托文件、对外投标、签订合同、诉讼代理等需要出示授权委托书的,由分管领导审批,审计部部门主管或授权人员审核后办理。4.3.1.6除上述情况,办公楼各部室因公需用印时、由所在部门主管审批,审计部部门主管或授权人员审核后办理;生产部门需用印时,经车间/科室负责人和生产厂长审批,审计部部门主管或授权人员审核后办理。4.3.2合同专用章由审计部保管,用于订立经济合同,按《合同管理规定》的要求履行必要审批手续后方可使用。合同专用章1#、2#由经营一部保管,专用于订立山西煤炭采购。4.3.4财务专用章由财务部保管,专用于财务报表、财务凭证等。发票专用章由财务部保管,专用于发票开具。4.3.6报关专用章由经营二部保管,专用于进出口业务的报关。磅房专用章由物管部保管,专用于过磅单。4.3.8计划生育专用章由公司办保管,专用于计划生育相关业务。需加盖印章者,应填写《用(借)印申请表》,经所在部门主管和分管领导审核、公司办主任确认后,方可使用。3.9金能中英文公章由经营二部保管,专用于外贸保函、询证函、外贸协议等,不适用内销合同。10法人代表印章由财务部保管,根据需要随上述印章使用,并且经董事长签字或委托后方可使用,需盖章材料上已有董事长签字的,无需审批。4.3.11社保专用章、公积金专用章由人资部负责保管,专用于公司社会保险、公积金缴费报表、工伤备案、开具员工社保、公积金缴费证明等。开具社保、公积金证明需加盖印章者,填写《用(借)印申请表》,经人资部部门主管审核确认后方可使用。4.3.12涉及保密,高层管理人员、各部门主管及其家属个人需用印的,按流程审批并报董事长审批后用印。4.3.13部门印章只限于在公司内部使用,在使用时经部门主管审批。3.14以上印章超范围使用,引起的法律责任由印章保管人、使用人共同承担。印章管理4.1各单位要设专人管理印章。印章不准随便放置在办公桌或者其它不安全处,避免损坏、丢失或被他人私自使用,印章不准随意委托他人代管。因工作需要外出携带印章的,必须由审计部部门主管审批后方可实施。借印人员填写《用(借)印申请表》,还印时填写还印日期,监印人检查无误后还印人方可离开。外出携带印章由专人负责保管,未经批准不得中途借予他人。监印人员必须对工作认真负责,坚持原则,盖印前必须检查用印流程是否完善,是否按流程审批,并将文件内容阅览一遍,发现问题及时向上级领导反映。有权拒绝违反公司管理制度或者不按审批手续履行的用印。严禁出现个人为谋私利违章用印的现象。盖印时应注意位置恰当,要骑年盖月,字组端正,图形清晰。文件或材料的落款单位,必须与印章一致,否则不能用印。4.5印章不得在空白纸上使用。特殊情况须经董事长审批,并做好空白印章的记录和事后监督。严格控制个人印章的使用,原则上管理人员不允许用个人印章代替签字。各用印部门需将《用(借)印申请表》各项内容填写完整,尤其是用印事由和页数必须详细填写,否则不予办理。4.8需借用公章的部门,原则上不允许公章在外面过夜,如因特殊原因无法及时归还,经部门负责人同意后,须当天跟办公室报备并说明原因,回公司后第

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