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文档简介
工程建设监理资料整理、归档讲座ISO9001:2000质量管理体系对文件控制的基本要求:ISO9001:2000规定了对质量管理体系的要求,组织通过有效地实施体系,包括过程的持续改进和预防不合格,使顾客满意。文件包括规范、指南、质量手册、程序文件、质量记录和质量计划等。记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件,用于为可追溯性提供文件,并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。文件发布前必须得到批准、以确保其准确性。该过程包括签认、盖章,签认应由有相应资质的监理人员实行,盖章亦应注意各种章的适用范围。文件得到评审,必要时进行修改再次得到批准。确保对文件的更改和现行修订状态加以标识。工程监理过程中,对图纸的更改应及时标识。确保在使用处可获得有关版本的适用文件。确保文件保持清晰,易于识别和检索。确保外来文件得到识别,并控制其分发。防止作废文件的非预期使用。应保证文件具有可追溯性。建立机构可追溯性的目的:出现质量问题时,可以及时追溯到该问题的原因,以便于采取纠正措施。要满足可追溯性,必须建立以下管理体系:建立并保持形成文件的程序对产品有唯一的标识表现在质量记录均有唯一的编号对这种标识加以记录表现在质量记录通过记录来进行收集、编目、查阅、归档、贮存、保管。可追溯就是通过查阅有关记录,根据记录的指引,找到其对应的产品,然后对其进行处置。记录中应有该产品的唯一性标识的内容。监理提供的产品指监理提供的服务,具体体现在监理编制的规划、细则等,对施工单位施工组织设计、方案、分包资质、进场材料、构配件、设备等的审核,以及监理日记、旁站记录、样品登记等记录资料,均应体现可追溯性。施工阶段的日常监理资料的类别和内容首先,日常监理资料整理应建立目录,卷内目录采用下表(P152):D7-2卷内目录编号:序号文件编号责任者文件题名日期页次备注现场监理资料总目录采用下表(质量记录表式):
JNJL/QR/02/02/1.0No.质量记录目录部门:序号记录名称记录编码存档卷号备注登记人合同文件类:(1)工程建设委托监理合同;(2)施工投招标文件;(3)建设工程施工合同文件、分包合同文件、各类定货合同等。2.设计文件类:(1)勘察设计文件;(2)施工图纸;(图纸登记、变更、作废管理)(3)测量基础资料。3.工程项目监理规划及监理实施细则类:(封面按照工作标准)(1)工程项目监理规划;(内容应符合监理规范中的要求,包括12项内容,由总监组织编制,公司技术负责人审核,盖公司技术专用章,开工前发业主、公司总工办,项目部留存)(2)监理实施细则;(专业齐全,内容应有针对性)(3)项目监理机构编制的总控制计划等其他资料;(4)旁站监理方案;(开工前,规划编制同时,内容应
根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》选定,在基础工程方面包括:土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。注意不要过多)(5)见证取样和送检计划4.工程变更资料类:(均应在图纸上标注、更改,文件分类归档,注意收发登记)(1)图纸会审纪要;(2)设计变更、洽商文件;(3)建设单位变更文件;(4)承包单位变更文件。5.监理月报。(按照工作标准P140-146中表式)6.会议纪要:P147
D4编号:会议纪要签到表工程名称会议名称地点主持人时间议题参会单位及人员单位名称人员姓名工程会议纪要代表会签:(会议纪要内容见附页)(1)工地会议纪要;(2)专题会议纪要。7.施工组织设计(方案)报审表资料类:浙建监A2施工组织设计(专项施工方案)报审表工程名称:编号:A2__***致:(监理单位)我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计(专项施工方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。附件:施工组织设计(专项施工方案)承包单位(章):项目经理:日期:专业监理工程师审查意见:专业监理工程师:日期:总监理工程师审核意见:项目监理机构(章):总监理工程师:日期:本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。(1)施工组织设计(方案)报审表;(2)季节及专项施工方案报审表。(注重各类安全施工方案的审批,如土方开挖、地下室围护、施工现场临时用电、塔吊搭拆方案等)8.资质报审表资料类:(1) 总包单位、上岗人员资质报审表;(可采用A5表)浙建监A5承包单位报审表(通用)工程名称:编号:A5__***致:(监理单位)事由:内容:承包单位(章):项目经理:日期:审查意见:项目监理机构(章):总/专业监理工程师:日期:本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。人员资质证书应完整有效。(2) 分包单位、上岗人员资质报审表;浙建监A3分包单位资格报审表工程名称:编号:A3__***致:(监理单位)经考察,我方认为拟选择的(分包单位)具有承担下列工程的施工资质和施工能力,可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后,我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附件:1、分包单位资质材料;2、分包单位业绩材料;3、分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。分包工程名称(部位)工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计承包单位(章):项目经理:日期:专业监理工程师审查意见:专业监理工程师:日期:总监理工程师审核意见:项目监理机构(章):总监理工程师:日期:本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。(3)重要材料、设备分供货单位资质报审表;(4)鉴证、试验、测试等单位的资质资料等。(资质等级、设备、管理制度、人员证书、工程试验项目及要求)9.进度控制类:(1) 工程开工报审表(含必要的附件);浙建监A1-1工程开工报审表工程名称:编号:A1-1__***致:(监理单位)我方承担的工程,已完成了以下各项工作,具备了开工条件,特此申请施工,请核查并签发开工指令。附件:1、施工许可证已办理;2、现场管理人员已到位,专职管理人员和特种作业人员已取得资格证、上岗证;3、施工现场质量管理检查记录已经检查确认;4、进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求;5、质量、安全、技术管理制度已建立、组织机构已落实。附件:开工报告;相关证明材料。承包单位(章):项目经理:日期:审查意见:项目监理机构(章):总监理工程师:日期:本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。施工现场质量管理检查记录(GB50300-2001)表A.0.1开工日期:2002年01月05日工程名称施工许可证号建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号项目主要内容1现场质量管理制度1、质量例会制度;2、设计交底会制度;3、技术交底制;4、三检及交接检制度;5、挂牌制度2质量责任制1、岗位责任制;2、月评比及奖罚制度;3、质量与经济挂勾制度3主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证4分包方资质与对分包单位的管理制度5施工图审查情况审查报告及审查批准书号:台S12010116地质勘察资料地质报告书7施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、施工方案编制、审核、批准齐全8施工技术标准有钢筋、混凝土等20多种9工程质量检验制度1、有原材料及施工检验制度;2、抽测项目的检测计划10搅拌站及计量设置有管理制度和计量设施精度及控制措施11现场材料、设备存放与管理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法1213检查结论:现场质量管理符合要求。总监理工程师:廖名有(签名)(建设单位项目负责人)2002年01月02日(2)总、分进度计划报审表;(3)工程开工/复工报审表及工程暂停令等。10.质量控制类:(1) 工程材料/构配件/设备(2) 报审表;浙建监A10工程材料/构配件/设备报审表工程名称:编号:A10__***致:(监理单位)我方于年月日进场的工程□材料/□构配件/□设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位:,请予以审核。附件:1.数量清单;2.质量证明文件;3.自检结果。承包单位(章):项目经理:日期:审查意见:经检查上述工程□材料/□构配件/□设备,□符合/□不符合设计文件和规范的要求,□准许/□不准许进场,□同意/□不同意使用于拟定部位。项目监理机构(章):总监理工程师:日期:本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。建筑材料、成品、半成品、构配件与设备进场前,监理按要求对其质量及其质量证明资料和报审表进行检查和审核,(2) 测量放线核验报验申请表;浙建监A5-2施工测量放线报验申请表工程名称:编号:A5-2__***致:(监理单位)我单位已完成了___________________________________(工程或部位)的放线工作,经自检合格,清单如下,请予查验。附件:测量放线依据材料及放线成果工程或部位名称放线内容备注承包单位(章):项目经理:日期:审查意见:查验合格□纠正差错后再报项目监理机构(章):专业监理工程师:日期:本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。(3) 隐蔽工程验收记录资料;浙建监A5-3____________工程报验申请表工程名称:编号:A5-3__***致:(监理单位)我单位已完成了_______________________工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予以审查和验收。附件:1、工程质量控制资料□2、安全和功能检验(检测)报告□3、观感质量验收记录□4、隐蔽工程验收记录□5、___________________________质量验收记录□承包单位(章):项目经理:日期:审查意见:□所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意隐蔽。□所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意进行下道工序。□检验批的技术资料基本齐全,且基本符合要求,因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告未出具,暂同意进行下道工序施工,待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后,予以质量认定。□所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整,且□全部/□未全部达到合格要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。□所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。□纠正差错后再报。项目监理机构(章):总/专业监理工程师:日期:本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。(4)检验批(工序)、分项及分部工程(部位)、单位工程的验收资料(括号内为市政公用工程采用);人防、消防等专项验收资料;(5)测试、调试、效果检查记录等;(6)施工试验报验申请表(含必要的附件);(7)旁站等监理记录;浙建监D2旁站监理记录工程名称:编号:D2***气候:旁站监理的部位或工序:旁站监理开始时间:旁站监理结束时间:施工情况:监理情况:发现问题:处理意见:备注:项目经理部(章):质检员(签字):日期:项目监理机构(章):旁站监理人员(签字):日期:本表一式一份,双方签字后项目监理机构保存。(8)取样、送检试验见证记录;(样品登记表P148、D5表、见证取样单、检验报告齐全)(9)质量/安全事故报告单、质量/安全事故处理方案报审表等质量缺陷与事故的处理文件等。浙建监A14工程质量/安全问题(事故)报告单工程名称:编号:A14***致:(监理单位)年月日时,在(部位)发生的工程□质量/□安全问题(事故),现报告如下:原因:(初步调查结果及现场情况报告)性质或类型:造成损失:应急措施:5、初步处理意见:承包单位(章):项目经理:日期:抄报:项目监理机构签收:项目监理机构(章):总/专业监理工程师:日期:本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。浙建监A15工程质量/安全问题(事故)技术处理方案报审表工程名称:编号:A15***致:(监理单位)我方于年月日提出的发生的□质量/□安全问题(事故)报告,经认真研究后,现提出处理方案,请予审批。附件:1、工程质量/安全问题(事故)详细报告2、工程质量/安全问题(事故)技术处理方案承包单位(章):项目经理:日期:设计单位审查意见:项目设计机构(章):结构工程师或建筑师:日期:项目监理机构审查意见:项目监理机构(章):总/专业监理工程师:日期:有关部门意见:有关部门(章):代表:日期:本表相关单位各存一份。11.造价控制类:(1)工程款支付申请表;(2)工程量报验申请表与签认;(3) 设计变更、洽商费用报审与签认;浙建监A17工程变更、洽商费用报审表工程名称:编号:A17***致:(监理单位)依据工程变更、洽商记录,年月日第号的变更,申请费用如下表,请予以审核批准。承包单位(章):项目经理:日期:项项目名称变更前变更后工工程款增增(+)减(-)工工程量单单价(元)合合价(元)工工程量单单价(元)合合价(元)审核意见:项目监理机构(章):总监理工程师:日期:审定意见:建设单位(章):建设单位代表:日期:本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。浙建监B6费用索赔审批表工程名称:编号:B6***致:(承包单位)根据施工合同条款条的规定,你方提出的费用索赔申请(第号),索赔(大写)。经我方审核评估:□不同意此项索赔□同意此项索赔,金额为(大写)。□同意/不同意索赔的理由:索赔金额的计算:项目监理机构(章):总监理工程师:日期:本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。(4)竣工结算审核意见书等。12.监理工程师通知单及其回复单,监理工作联系单。(通知单必须要有回复)13.合同其他事项管理资料类:(1)工程临时延期申请、工程临时及最终延期审批等资料;(2)费用索赔申请表、审批表;(3)合同争议、违约报告处理资料;(4)合同变更资料等。14.监理日记。(内容注意应记录监理工作内容,勿成为施工日记)15.监理内业管理台帐。16.收、发文记录。(包括公司发文)17.工程质量监理评估报告。(竣工验收前由总监编制,公司技术负责人审核,盖公司技术专用章)18.监理工作总结类:(1)专题工作小结;(包括桩基、基础、主体结构等小结)(2)阶段或年度工作总结;(3)竣工总结。(竣工验收后编制,公司技术负责人审核,盖公司技术专用章)19.监理业务手册。(2份、质监站签章)20.来往函件。竣工资料的归档房屋建筑工程监理资料入库存档内容及要求如下:序号归档文件保存期限备注一监理委托合同长期二工程项目监理机构及负责人名单长期*三监理规划1监理规划短期*2监理实施细则短期*3监理机构总控制计划短期*四监理月报长期*五监理会议纪要长期*六进度控制1工程开工/复工审批表长期2工程开工/复工暂停令长期七质量控制1不合格项目通知长期#2质量事故报告及处理意见长期#3建、安工程检验批质量验收记录长期4建、安工程分项工程质量验收记录长期5建、安工程分部(子分部)工程质量验收记录长期6建、安工程单位、单项工程质量验收记录长期7基础、主体工程验收记录长期8幕墙工程验收记录长期八监理工程师通知单及回复长期九合同及其他事项管理1工程延期报告及审批长期#2费用索赔报告及审批长期#3合同争议、违约报告及处理意见长期#4合同变更材料长期#十监理工作总结1阶段(专题)总结短期*2监理工作总结长期3工程质量监理评估报告长期十一监理业务手册长期十二监理日记短期检查用表填表范例施工现场质量管理检查记录(GB50300-2001)表A.0.1开工日期:2002年01月05日工程名称施工许可证号建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号项目主要内容1现场质量管理制度1、质量例会制度;2、设计交底会制度;3、技术交底制;4、三检及交接检制度;5、挂牌制度2质量责任制1、岗位责任制;2、月评比及奖罚制度;3、质量与经济挂勾制度3主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证4分包方资质与对分包单位的管理制度5施工图审查情况审查报告及审查批准书号:台S12010116地质勘察资料地质报告书7施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、施工方案编制、审核、批准齐全8施工技术标准有钢筋、混凝土等20多种9工程质量检验制度1、有原材料及施工检验制度;2、抽测项目的检测计划10搅拌站及计量设置有管理制度和计量设施精度及控制措施11现场材料、设备存放与管理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法1213检查结论:现场质量管理符合要求。总监理工程师:廖名有(签名)(建设单位项目负责人)2002年01月02日填充墙砌体工程检验批质量验收记录(GB50203-2002)表9.0编号:020304eq\o\ac(□,0)eq\o\ac(□,0)eq\o\ac(□,1)工程名称分项工程名称填充墙砌体项目经理强施工单位验收部位一层墙①~eq\o\ac(○,12)轴施工执行标准名称及编号专业工长(施工员)分包单位分包项目经理施工班组长质量验收规范的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录主控项目1块材强度等级设计要求:MU102份试验报告符合要求符合要求2砂浆强度等级设计要求:M51份试验报告。符合要求符合要求3砂浆饱满度≥80%≥85%9594%9491%100100%9093%8593%8090%9995%8791%8895%8593%98901009695909191100969189100939910096969399般项目1轴线位移≤10mm54634653224233245675垂直度(每层)≤3m≤5mm2>3m≤10mm433455433233455324433表面平整度≤8mm≤7mm654332357eq\o\ac(○,8)543345676545mm345eq\o\ac(△,)433-5434-335-32-45545窗口偏移20mm18131214105869415141011151720eq\o\ac(△,21)12156无混砌现象砌体不应与其它块材混砌(第9.3.2条)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√7拉结钢筋埋置长度,竖向偏差间距不应超过一皮砖(第9.3.4条)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√8搭砌长度第9.3.5条√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√9灰缝厚度、宽度小型砌块8~12mm加气砌块15~20mm√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√10梁底砌法第9.3.7条√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√施工操作依据完整完整质量检查记录完整(5月20日)完整(5月21日)施工单位检查评定结果合格项目专业项目专业质量检查员:林吉法(签名)技术负责人:陈岚(签名)2002年06月16日监理(建设)单位验收结论合格专业监理工程师:陈斌(签名)(建设单位项目专业技术负责人)2002年06月17日附件表表D.0.1附表编号:eq\o\ac(□,0)eq\o\ac(□,2)eq\o\ac(□,0)eq\o\ac(□,3)eq\o\ac(□,0)eq\o\ac(□,4)eq\o\ac(□,0)eq\o\ac(□,0)eq\o\ac(□,1)序号附件名称附件编号1空心砖出厂合格证填填写实际编号3空心砖产品性能检测报告3空心砖进场复验报告4水泥产品合格证、出厂检验报告5水泥进场复验报告6砂浆配合比7砂浆试块强度报告单(28天后补填)89101112施工单位填写人签名:林吉法(签名)2002年05月20日注:此表附在D.0.1表后面,主要填写与D.0.1表有直接关系的,能说明D.0.1表对应内容事实的有关技术资料的名称与编号,便于检查、追索。填充墙砌体分项工程质量验收记录(GB50300-2001)表E.0.1编号:eq\o\ac(□,0)eq\o\ac(□,2)eq\o\ac(□,0)eq\o\ac(□,3)eq\o\ac(□,0)eq\o\ac(□,4)工程名称结构类型框剪检验批数24施工单位项目经理项目技术负责人分包单位分包单位负责人分包项目经理序号检验批部位、区段监理(建设)单位验收结论1一层墙①—eq\o\ac(○,12)轴合格合格2一层墙eq\o\ac(○,12)—eq\o\ac(○,24)轴合格合格3二层墙①—eq\o\ac(○,12)轴合格合格4二层墙eq\o\ac(○,12)—eq\o\ac(○,24)轴合格合格5三层墙①—eq\o\ac(○,12)轴合格合格6三层墙eq\o\ac(○,12)—eq\o\ac(○,24)轴合格合格7四层墙①—eq\o\ac(○,12)轴合格合格8四层墙eq\o\ac(○,12)—eq\o\ac(○,24)轴合格合格9五层墙①—eq\o\ac(○,12)轴合格合格10五层墙eq\o\ac(○,12)—eq\o\ac(○,24)轴合格合格11六层墙①—eq\o\ac(○,12)轴合格合格12六层墙eq\o\ac(○,12)—eq\o\ac(○,24)轴合格合格13七层墙①—eq\o\ac(○,12)轴合格合格14七层墙eq\o\ac(○,12)—eq\o\ac(○,24)轴合格合格15八层墙①—eq\o\ac(○,12)轴合格合格16八层墙eq\o\ac(○,12)—eq\o\ac(○,24)轴合格合格17九层墙①—eq\o\ac(○,12)轴合格合格18九层墙eq\o\ac(○,12)—eq\o\ac(○,24)轴合格合格19十层墙①—eq\o\ac(○,12)轴合格合格20十层墙eq\o\ac(○,12)—eq\o\ac(○,24)轴合格合格21十一层墙①—eq\o\ac(○,12)轴合格合格22十一层墙eq\o\ac(○,12)—eq\o\ac(○,24)轴合格合格23十二层墙①—eq\o\ac(○,12)轴合格合格24十二层墙eq\o\ac(○,12)—eq\o\ac(○,24)轴合格合格检验批质量检查记录完整完整备注砂浆试块报告共24组,判定合格。平均7.6Mpa≥5Mpa最小5.8Mpa≥3.75Mpa。施工单位检查结论合格项目专业技术负责人:)2002年08月05日监理(建设)验收结论合格专业监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人)2002年08月06日砌体结构分部(子分部)工程验收记录(GB50300-2001)表F.0.1编号:eq\o\ac(□,0)eq\o\ac(□,2)eq\o\ac(□,0)eq\o\ac(□,3)工程名称结构类型框剪层数12施工单位技术部门负责人质量部门负责人分包单位分包单位负责人分包技术负责人序号子分部(分项)工程名称检验批数检验分项数施工单位检查评定监理(建设)单位验收意见1填充墙砌体工程24合格合格23456质量控制资料完整完整安全和功能检验(检测)报告符合要求符合要求观感质量验收符合要求符合要求验收结论合格(由监理或建设单位填写)施工单位项目经理:)2002年08月20日分包单位项目经理:年月日勘察单位项目负责人:年月日设计单位项目负责人:年月日总监理工程师:(建设单位项目专业负责人)2002年08月20日注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。主体分部(子分部)工程验收记录(GB50300-2001)表F.0.1编号:eq\o\ac(□,0)eq\o\ac(□,2)□□工程名称结构类型框剪层数12施工单位技术部门负责人质量部门负责人分包单位分包单位负责人分包技术负责人序号子分部(分项)工程名称检验批数分项数施工单位检查评定监理(建设)单位验收意见1混凝土结构4合格合格2砌体结构1合格合格3456质量控制资料完整完整安全和功能检验(检测)报告符合要求符合要求观感质量验收符合要求符合要求验收结论合格(由监理或建设单位填写)施工单位项目经理:2002年08月25日分包单位项目经理:年月日勘察单位项目负责人:2002年08月25日设计单位项目负责人:2002年08月25日总监理工程师:(建设单位项目专业负责人)2002年08月25日注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。单位(子单位)工程质量竣工验收记录(GB50300-2001)表G.0.1-1统表Ⅰ工程名称结构类型层数建筑面积1218000m2施工单位技术负责人开工日期2002.01.05项目经理项目技术负责人竣工日期2002.10.28序号项目验收记录(施工单位填写)验收结论(监理或建设单位填写)1分部工程共9分部,经查9分部,符合标准及设计要求9分部。合格2质量控制资料核查共47项,经审查符合要求47项。完整3分部工程有关安全和功能检测资料共核查22项,符合要求22项。完整4主要功能和安全项目抽查共抽查22项,符合要求22项,经处理后符合要求项。符合要求5观感质量验收共抽查25项,符合要求25项,不符合要求项。符合要求6综合验收结论合格参加验收单位建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位(公章)单位(项目)负责人:签名)2002年11月28日(公章)单位(项目)负责人:签名)2002年11月28日(公章)单位(项目)负责人:(签名)2002年11月28日(公章)单位负责人:(签名)2002年11月28日(公章)总监理工程师:(签名)2002年11月28日单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(GB50300-2001)表G.0.1-2统表Ⅱ工程名称施工单位序号项目资料名称份数施工单位监理(建设)单位核查意见核查人核查意见核查人1建筑与结构图纸会审、设计变更、洽商记录53完整2工程定位测量、放线记录4完整3原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告108完整4施工试验报告及见证检测报告119完整5隐蔽工程验收记录201完整6施工记录2完整7预制构件、预拌混凝土合格证37完整8地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料16完整9分项、分部工程质量验收记录111完整10工程质量事故及事故调查处理资料11新材料、新工艺施工记录4完整121给排水与采暖图纸会审、设计变更、洽商记录5完整2材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告19完整3管道、设备强度试验、严密性试验记录17完整4隐蔽工程验收记录21完整5系统清洗、灌水、通水、通球试验记录31完整6施工记录1完整7分项、分部工程质量验收记录23完整81建筑电气图纸会审、设计变更、洽商记录11完整2材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告30完整3设备调试记录6完整4接地、绝缘电阻测试记录4完整5隐蔽工程验收记录40完整6施工记录1完整7分项、分部工程质量验收记录26完整8续下表单位(子单位)工程质量控制资料核查记录续上表(GB50300-2001)表G.0.1-2统表Ⅱ工程名称施工单位序号项目资料名称份数施工单位监理(建设)单位核查意见核查人核查意见核查人1通风与空调图纸会审、设计变更、洽商记录6完整2材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告19完整3制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录12完整4隐蔽工程验收表18完整5制冷设备运行调试记录2完整6通风、空调系统调试记录2完整7施工记录1完整8分项、分部工程质量验收记录12完整91电梯土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录4完整2设备出厂合格证书及开箱检验记录10完整3隐蔽工程验收记录5完整4施工记录1完整5接地、绝缘电阻测试记录2完整6负荷试验、安全装置检查记录8完整7分项、分部工程质量验收记录25完整81建筑智能化7完整28完整3隐蔽工程验收记录11完整4系统功能测定及设备调试记录9完整5系统技术、操作和维护手册3完整6系统管理、操作人员培训记录1完整7系统检
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