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文档简介

内部审核计划编号:________________________批准:日期:审核:日期:编制:日期:第页共页目的口检查本公司管理体系是符合GB/TI9000—、GB/T24001—、GB/T28001—GB/T50430—标准和公司《管理手册》的要求;口工程(产品)和管理过程发生重大事故、事件或发生顾客、相关方投诉事件;口及时发现管理体系运行中存在的问题,组织力量以纠正或预防;口作为一种自我改进的机制,使管理体系持续低保持其有效性,并能不断改进、不断完善。性质口例行内部审核;口特殊情况的追加审核。范围依据口GB/T19000—、GB/T24001—、GB/T28001—、GB/T50430管理体系标准口管理手册、程序文件(版本:)口有关法律法规、产品标准口其它:审核组组长:组员:审核时间准备:审核:第页共页日程安排时间受审核方月月月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬说明:以上为初步计划安排,若发生变化,审核组将提前三天予以通知。

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