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文档简介

事故隐患处理表编号:001单位名称工程名称隐患类型重事故隐患部位3#、4#、5#、9#楼塔吊范围/数量4事故隐患内容:作业半径内、高处坠物伤人。提升限位器失效。小车行走限位器失效。钢绳断丝。电源线路发生故障。顶升塔吊时,未牵设警示带、无专业特种操作人员。挂钩保险卡损坏。未定期对标节螺栓进行检查保养。操作时歪拉斜吊。原因分析:未定期对塔吊、各种部位进行检查。未填写交接班记录。未按照塔吊安全操作规程进行操作。定人、定时间、定措施及实施计划:已定人、不定时、按照相关检查措施,对塔吊进行监控。措施制定人:审批意见:同意按方案实施审批人:事故隐患整改结论:3#、4#、5#、9#楼塔吊,已按方案实施,并已监控。填表人填表日期:事故隐患处理表编号:002单位名称工程名称隐患类型事故隐患部位3#、4#楼管桩范围/数量2事故隐患内容:作业范围内,未牵设警示带。操作时,无专业人员监护,未持特种操作证上岗。未及时检查电源线路。管桩堆放不规范,未指定地方放置。钢绳绑扎不规范。原因分析:未按照该工种安全操作规程进行操作。未定时检查电源线路。未对机械设备进行检查。定人、定时间、定措施及实施计划:已定人、不定时、按照相关检查措施,对管桩进行监控。措施制定人:审批意见:同意按方案实施审批人:事故隐患整改结论:3#、4#楼管桩,已按方案实施,并已监控。填表人:填表日期:2011.1.1事故隐患处理表编号:003单位名称工程名称隐患类型事故隐患部位一区材料库房范围/数量1事故隐患内容:未挂设灭火器材。通风不畅通,发生火灾。未设置防爆灯。材料堆放不整齐,通道不畅通。未安装换气扇。原因分析:未定期对灭火器进行检查。库房内用火。电源线路发生故障。定人、定时间、定措施及实施计划:已定人、不定时、按照相关检查措施,对一区材料库房进行监控。措施制定人:审批意见:同意按方案实施审批人:事故隐患整改结论:一区材料库房,已按方案实施,并已监控。填表人:晏刚填表日期:2011.1.1事故隐患处理表编号:004表A7—2单位名称工程名称隐患类型事故隐患部位3#、4#、5#楼施工电梯范围/数量1事故隐患内容:施工电梯上下限位器失效。电源线路发生故障。未定期对机械设备进行保养。防坠保护器失效。开关门断电器失效。安装电梯时,无专业人员特种操作证,未牵设警示带。未安装施工电梯安拆安全操作进行操作。原因分析:施工电梯司机,未认真填写交接班记录。未认真按相关管理制度,对机械设备进行检查、保养。定人、定时间、定措施及实施计划:已定人、不定时、按照相关检查措施,对施工电梯进行监控。措施制定人:审批意见:同意按方案实施审批人:事故隐患整改结论:3#、4#、5#楼施工电梯,已按方案实施,并已监控。填表人:填表日期:事故隐患处理表编号:005单位名称工程名称隐患类型重事故隐患部位3#楼配电房范围/数量1事故隐患内容:未挂设灭火器材。未安装换气扇、通风不畅通。用电负荷过大,导致电源线路短路。未安装外开门。未放置消防沙。原因分析:未定期对灭火器材进行检查。未定期对线路进行检查。定人、定时间、定措施及实施计划:已定人、不定时、按照相关检查措施,对配电房进行监控。措施制定人:审批意见:同意按方案实施审批人:事故隐患整改结论:配电房,已按方案实施,并已监控。填表人:填表日期:事故隐患处理表编号:006单位名称工程名称隐患类型重事故隐患部位1#、2#楼边坡范围/数量1事故隐患内容:基坑积水,导致边坡下沉。边坡上方堆放材料,材料下滑伤人。边坡上方未搭设防护栏杆,未挂设安全标示牌。未定期对边坡进行沉降观测。边坡下方有施工人员,未安排专业人员进行监护。原因分析:下方施工操作人员操作时,材料花线伤人。栏杆未搭设规范,行人摔倒。定人、定时间、定措施及实施计划:已定人、不定时、按照相关检查措施,对边坡进行监控。措施制定人:审批意见:同意按方案实施审批人:事故隐患整改结论:1#、2#楼边坡已按方案实施,并已监控。填表人:填表日期:事故隐患处理表编号:007单位名称工程名称隐患类型重事故隐患部位1#、2#楼悬挑脚手架范围/数量2事故隐患内容:工字钢安装不规范,钢绳未拉紧。底部硬质防护铺设不密实。连墙件未按要求进行拉设或损坏。水平网牵设后被损坏,未及时进行恢复。木工支撑模板时,与外架进行连接。未定期对架体扣件,构件进行检查。钢管架体变形,未及时加固处理。工人操作时未持特种证进行上岗。架体上堆放材料未及时进行清理。原因分析:施工时未严格按照脚手架搭设方案进行操作。未制定相关管理措施。定人、定时间、定措施及实施计划:已定人、不定时、按照相关检查措施,对悬挑脚手架进行监控。措施制定人:

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