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版workordingtotheplanandrequirements页码页码1/25页码2/25下载提示:此管理规范资料适用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。TS状态控程序通过给定的标准方法,表示产品处于待检、合格、不合格、待处理等状态,防适用于采购进货、产品加工及出厂全过程中检验和试验状态的标识。过程、成品检验和试验状态标识控制。页码3/25进行标识。①外购外协库:待检区、合格区、待处理区;②综合库:待检区、合格区、待处理③装前检验室:待检区、合格区、不页码4/25⑤成品库:合格区、待处理区。验员一起负责毛坯外购、外协件的检验试验状态标识和检测报告、记录的传递。页码5/25的验证及标识。态标识检员或成品检验员前往复检,重新检定产轴承由总检员重新检定状态并标识,成品管理。页码6/25检验员重新检验其状态,然后标识,如发生在明确划定区域内,相关责任人员只要督检查(不定期检查),并在《标识检查可追溯性控制程序》页码7/25资料控制程序TS资料控程序对与质量体系有关的技术文件和资料进行控制,确保现场使用文件为现行有页码8/25适用于质量体系运行中所有技术文件、发放、更改和归口管理。资料)的分类及编号件:页码9/25①内部文件包括企业标准、产品图②外部文件包括上级标准、客户来4•1•2文件和资料的编号:文件和资料的编号由技术部统一规定,编号应层次分明,条理清楚,做到一物一号,既不重复又不漏编。外部文件编种,产品标准(包括国家标准、企业标准)、产品图样、工艺文件、工装图样、技术文件更改通知单等为受控文件;其余文件和资料为非受控文件。受控文件加盖红色"受控"及"归口部门代号"和"使用部门"印页码10/25力,企业标准可高于国家标准。企业产品样、技术文件更改通知单等技术文件由技术部有相应技术资格的人员进行编制、校对、审查,技术部经理审核、总经理批准。审查内容为产品结构、尺寸、编号方技术文件发放范围发放,不得多发或漏发,文件领用人在文件收/发登记表上签页码11/25名,受控文件加盖红色"受控"及"归口部门代号"和"使用部门"印章。到技术部办理更换手续,交回破损文件,并填写文件收/发登记表,在备注栏注明"更换"字样,由技术部经理审批后,换发新文件。当使用部门将文件丢失时,由使用部门向技术部提出书面申请,并填写文件收/发登记表,在备注栏注明"重发"字样,经技术部经理审批后补发丢失的文件,在文件上注明"重发"字样,并在"重发"字样上加盖红色"受控"及"归口部门代号"印章和"使用部门"印章。若原文件重新找到,应将原文件送回技术部,统一销毁,以防页码12/25部门收到文件后,在技术文件清单上做好人员填写文件更改通知单,经审批后,按文件收/发登记表到有关部门更改文件,更改完成后,由使用部门有关人员在更改通在原文件上更改时,可按更改要求重新编制新的技术文件,由资料管理员按原文件收/发登记表发放,并填写文件收/发登记表,原登记表备注栏中注明"更换收回"字样,同时收回旧文件。原文件及一份复印页码13/25件加盖红色"保留"印章后存档备查,其余原有工装时,应提出相应的处理意见。他技术文件也应同时更改,以保证文件正新产品试制而引起的临时性更改或一次性更改的项目,可先不更改技术文件,而以《工艺单》的形式作为临时更改或一次性更改划页码14/25掉,被划掉部分应仍能清楚地看出未更改前的情况,在适宜部分填写更改后的内容,在靠近更改部位写上更改标记,其标记符号用加圆圈的小写英文字母或阿拉伯改、更改处数、日期和更改人签名。保存五年,涉及安全性的更改文件应保留收发文件填写收/发登记表,归档文件填写页码15/25)及分目录清单,门未经批准,不准擅自复制受控文件。若要查阅,经技术部经理同意后,查阅复制件。公司外需复制,经总经理批准后,填写文件收/发登记表,文件加盖红色"更改填写文件收/发登记表,文件加盖红色"外把相应文件应在服务器上备份,备份文件页码16/25如发现破损应及时修补。资料员每年对保企业标准复审一次,对不适用的文件进行修订,对适用的在文件右上角加盖红色料及相关标准,确保公司使用最新的有效公司所有标准进行复查,及时更换和作废过期标准。若新版标准与旧版标准内容相同,只是标准号有所变动的,可把旧版本标准号改为新版本标准号,同时加盖红色页码17/25无备控制程序TS备控制确保对证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备(以下简称计量检测设备)处于受控状态,保证设备的测量能力满页码18/25适用于公司内所有计量检测设备(包括试验软件、比较标准)的控制。准、检修、送外检等工作,并保存所有记使用计量设备,并做好设备的维护、保室提出申请,要求配置相应的计量检测设页码19/25责验收,验收内容主要包括:。责任人将情况反馈给采购人员,如验收合由计量员检定,对本公司无法检定的,则页码20/25送第三方检定,并负责取回(包括相应资不合格(包括送第三方检定不合格)计量室负责人将情况反馈给采购负责人,由采购计量室检定人员编号,编号方法详见《计前,应检查其"合格证"和首检记录。页码21/25帐,对在用计量检测设备进行周期检定。须按国家检定规程进行校对,并作好符合规范的记录部门,并由计量人员送法定计量检定机构由计量室人员执行,抽检可直接从现场抽取,抽检内容主要包括计量器具的外观、附件及灵活性,抽检每半年不少于一页码22/25计量检测设备的领用与流转按《测量测设备,必须由有资格的计量员调整,调整过的设能力范围内由计量室人员修理,对本公司不能修理的报生产部经理批准,聘请人员或送第三方修理,并由送修人员负责取回页码23/25作报废处理,同时报主管批准。在合格有效期内的工作计量检测设备,发现可疑现象时,须立即停止使用并通知计量室经修理确认后才能使用。同时将可疑情况由计量员书面报告生产部,以4•11遗失与报废:遗失、报废的计量检测设备按《测量管和使用,严格按操作规程进行操作。页码24/25计量检测设备的环境按《测量设备的5•1QS/TSB3110101《计量设备的配5•2QS/TSB3110102《测量设备的管5•3QS/TSB311010
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