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文档简介

地 产 公 司 仓 库 管 理 规 定TheOfficewasrevisedontheafternoonofDecember13,20201.1.100010003、型号、数量等验手续无误后开具进送货人或、在进签符予办手续。专技术要求较需专人验签方可办手续。各部门将尚可使用的物资寄存于仓库,必须办理物资寄 存手续。主办部门将物资分类整理,填写《寄存物资明细 表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手 续。仓库管理员应检查该物资是否有异常或损毁迹象,并在 寄存物资表上注明。如寄存物资存在质量隐患(如潮湿、污 垢等会对物资造成损害),仓管员应拒绝入库,待物资达到 适宜储存条件时再给予办理入库。《寄存物资明细表》见附 表1。贮存保管 物品入库后,对其进行分类编号存放,确保物品摆放整 齐。 仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件,设置 清洁、干燥、的库,并必的。贮存物品号分放置,理有,损。对、湿和其条件的物品应存放并 适的施,注“XX物品”标识,提供必要的环境 条件和火施。对于易燃易爆物品应定进行专存放 并设置醒目警示标识,确保物品安全。对于易受潮变质的物品应放置在干燥的场;对于 易锈物品应存放于雨、潮的场。仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点 一次;每半年对仓库物资进行一次全面盘点;年终由财务部组织人员进行年清查。盘点应认真做好记录填写《物资盘点表》,发现账实不符、质量变损等问题及时汇报,及时处 理。《物资盘点表》见附表6。对于变质、失效或报废的物品,按第条款规定进行物资 报废处理。 仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并 及时登记《物资进销存明细账》。每月 6号前完成《物资进销 存月度报表》,并报送财务部、采购部各一份。《物资进销存 月度报表》见附表7。出库管理 各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称 领料专员),非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流 程如下:领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复 核,凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资,领料专员与仓 库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人签名的仓库发物资,须3到仓库领用。各物资的发出, 采用进出。求“退”样收签,并凭领料联冲销账务。被使用部门仓库或拒绝领用的新购物资,仓管员在收到物资的5书面采购部,采购部须收到通的5给予书面复。及时复处理的,仓管员 3“”样收人签收后冲销账务。对办公室(不含办公文具)及宿舍领用的由行政部统一办领用手续其他部门及人不予办领用。借用及归还手续部门领料专写《借用登记表》一式二份经部门负责人签后到办借用借用必注预计归还期无法按归还的出具经部门负责人签名的延期借用证归还行检查如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还如资存在质量隐患(如潮湿、污垢对资损)资到存再予办手续如的则由借用部门办手续《借用登记表》2。对有的(如、镰刀、灯)则的式领用领用人损坏不能用的换领收回的由统一的对料、由公、绿化部门负责收与对数量有查如在收必对量行并在收签名对量的负责任。公的由部门负责其账务登记由负责收由写《进,17,8。、、财务等)董事审批作报处3。除5.4.1之外确需期汇总、、财务等)董事审批处审批确认尚呆滞呆滞3采购3个月计算开始时间以首批单上日期为准。6、采购各一份。见附4。申购门在一个年内产生的累发生三次(含)以上或者金额累1将会同采购向行政由行政进行处。其它规定严格执行岗位责任制无关人不准进入内。仓内禁止烟火。因玩忽职守造损失、被盗者视情节轻重给予处罚。对不按制办收发的门及个人,有权记录违规事项对违反制3(3次)的门及个人书面上行政由行政进行处。反制事项见附5。门、、、发不因及的其种类和数量符合求放在明显和便取用地点熟练掌握性能及使用方 法。关、一门6.做工作 相关文件 。6.1.无7.相关记录《寄存物资明细表》《物品借用登记表》《

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