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文档简介

财务自查自纠报告

1、制定实施方案,学校成立了自查自纠领导小组,召开财务标准化检查活动会议。会议讨论财务标准化治理活动的开展,做到责任到人,明确要求。

2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员仔细学习中心校关于财金治理制度的有关文件精神,开展以财务标准化检查为主题的专题会,使每个小组成员明确财务标准化检查活动的目的、意义、内容和要求,提高思想熟悉,乐观自觉地参加活动。

(二)组织实施

1、自查自纠。学校仔细对比中心校财务工作会议要求及10个重点问题,全面、客观地分析现状,仔细开展自查自纠,撰写自查报告。

2、重点整改。学校依据督导检查的结果,针对还存在的问题,分析缘由,制定整改方案,完善整改措施,落实整改责任,切实解决实际问题。

(三)分析总结

根据上级规定,学校按要求通过深入自查,学校财务治理均根据国家有关财经法规来执行,做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算,没有侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,更未设任何形式的小金库。详细表达如下:

1、根据上级财务治理的有关政策和法规,学校有严格的财务及财产治理制度,并做到了责任到人,落实到位,没有违规操作的现象。

2、收费方面,除根据上级规定的最的低标准:收取学前班学生每人每学期200元的保育费外,对九义训练的学生,不但没有收过任何费用,而且还将国家下拨的三免一补中的文具费准时、足额的发放到每个学生手中。

2、严格根据财政局、训练局的有关要求和学校实际进展了学校收支预算,因学校需要而购置或使用的,都要通过校委会打算并报请中心校领导审查通过。对于重大资产购置或是涉及基建工程的支出,都附有合同、结算表及相关材料。

4、严格执行支出审批制度,全部大额支出都事前召开了教代会通过后,方可开展工作,学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告,并获得了通过,承受财经审查小组的监视。

5、学校严格加强预算内资金的治理。预算收入全额缴入财政专户,严格执行了一票三证,收支两条线,全部款项没有消失公款私存的现象。

7、学校能做到帐目清楚,手续齐全。均无私设小金库和公款私存等违规现象。

8、学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱支滥用和铺张铺张等现象。

通过工作组仔细细致的清理检查,目前虽然尚未发觉违规违纪的现象,但通过清理检查,进一步加强了我校财务标准化治理,严厉了财经纪律,加强了对学校领导干部及财务治理人员的法制训练,强化了财务监管职能,确保了各项资金收支合法,做到用之有据,查之有凭,使用更加科学、标准。

作为一名财务人员,在今后的工作中,我将会进一步完善相关财务制度,全面分

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