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退税申请书范文十四篇【篇1】退税申请书地税局领导:

20_年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。由于贵阳经开区国税局在20_年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。敬请贵局解决支持并批准为盼!【篇2】退税申请书退税申请书1

_国家税务局进出口税收管理分局(处):

我单位下列出口货物(见所附明细表)因__x原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20_]64号)《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20_]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20_]68号)的有关规定,申请延期至20_年x月x日之前申报,请予批准。申请人:xuexila

__年__月__日

退税申请书2

地税局领导:

20_年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。由于贵阳经开区国税局在20_年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。敬请贵局解决支持并批准为盼!申请人:

__年__月__日

退税申请书3

_税务局:

公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:__,纳税人识别码为:__。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20_]52号)及(国家税务总局公告20_年49号)的文件精神,从20_年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司__年x月和x月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳__年x月和x。特此申请。申请人:

__年__月__日

退税申请书4

____海关:

根据你关签发的税款专用缴款书(编号:______),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。1.已缴税款金额:关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元,……..2.申请退税理由:报关差错3.申请退还金额:

关税0.00元,增值税3112.4元,消费税0.00元,……..4.申请人名称:______5.开户银行:______6.开户银行账号:______7.大额支付号:____

此致

敬礼!【篇3】退税申请书____国税局:

我公司是_____________(基本情况)。根据___规定,我公司为免税企业。_月份,我公司销售收入__元(企业经营状况。)由于__原因,被扣缴增值税__元。根据__规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。特此报告,请核准!【篇4】退税申请书__________税局:

本公司____________________(纳税编码:________)。因____年6月7日在申报税款所属期为____年1月01日至____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为____年1月01日至____年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:___________)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。在____年6月8日直接(上门)申报税款所属期为____年1月01日至____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业

开户行:__银行

银行账号:________

特此说明!______单位名字

2023年__月__日【篇5】退税申请书杭州市下城区国税局:

兹有杭州XXXX有限公司,税号:330103768XXXXXX。2012年销售收入:XXXX元,2012年应纳税所得额:XXXX元,已缴所得税:XXX元。根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。望批准!申请人:杭州XXXX有限公司

日期:20XX年8月21日【篇6】退税申请书关于申请退税的报告

xxx:

公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[2013]52号)及(国家税务总局公告2013年49号)的文件精神,从2013年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。特此申请

公司年月日【篇7】退税申请书_税局:

本公司xxx.因__年__月__日在申报税款所属期为__年__月__日至__年__月__日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至__年__月__日,申报成功,该笔税款是¥__元,已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥__元。请予核准。特此说明!xxxx单位

__年__月__日【篇8】退税申请书连云港地税局:

20xx年x月x日,因操作失误,我公司将x月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为¥¥¥元,税款于20xx年x月x日缴入连云港市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。XXX公司

20xx年X月X日【篇9】退税申请书__________税局:

本公司______________(纳税编码:________)。因__年6月7日在申报税款所属期为__年1月01日至__年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为__年1月01日至__年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:_____)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。在__年6月8日直接(上门)申报税款所属期为__年1月01日至__年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业

开户行:__银行

银行账号:________

特此说明!【篇10】退税申请书东城区国税二所:

本企业20_年度年末汇算调整后所得131991.95元,弥补(20_年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(20_年度)未弥补亏损额:22245.89元,20_年公司总计亏损:181796.08元,实际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后年度弥补的亏损额为:156659.01元,本企业20_年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202223.45元。(20_年度未弥补亏损额为:156659.01元,20_年度45564.44元)

本企业20_年度实现利润108352.28元,四季度预缴企业所得税为:12557.57元,(计算:108352.28-45564.44=62787.8462787.84x20%=12557.57)

经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额12557.57元应退回,故向国税局提出退税申请。【篇11】退税申请书__税局:

本公司xxx.因__年__月__日在申报税款所属期为__年__月__日至__年__月__日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至__年__月__日,申报成功,该笔税款是¥__元,已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥__元。请予核准。特此说明!xxxx单位

__年__月__日【篇12】退税申请书退税申请书(一):

xx税务局:

我公司属于______企业,根据财税XX号文件,我公司贴合退税要求,XX年实际缴纳所得税共计XX元,应退所得税XX元,特申请退税。申请人:__

201x年__月__日

退税申请书(二):

关于申请退税的报告

xxx:

公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[2013]52号)及(国家税务总局公告2013年49号)的文件精神,从2013年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。特此申请

公司

年月日

退税申请书(三):

企业所得税退税申请书范文____市____区国税局:

兹有________有限公司,税号:____________各类退税申请书范文15篇各类退税申请书范文15篇。20____年销售收入:________元,20____应纳税所得额:________元,已缴所得税:____元。申请人:________有限公司

日期:20____年____月____日

退税申请书(四):

地税退税书面申请书

退税申请

**********税局:

本公司********************(纳税编码:********)因2013年6月7日在申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为2013年1月01日至2013年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。在2013年6月8日直接(上门)申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业开户行:**银行银行账号:********特此说明!******单位名字

2013-7-25【篇13】退税申请书东城区国税二所:本企业20__年度年末汇算调整后所得131991.95元,弥补(20__年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(20__年度)未弥补亏损额:22245.89元,20__年公司总计亏损:181796.08元,实际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后年度弥补的亏损额为:156659.01元,本企业20__年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202223.45元。(20__年度未弥补亏损额为:156659.01元,20__年度45564.44元)

本企业20__年度实现利润108352.28元,四季度预缴企业所得税为:12557.57元,(计算:108352.28—45564.44=62787.8462787.84_20%=12557.57)

经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额12557.57元应退回,故向国税局提出退税申请。__有限责任公司【篇14】退税申请书退税申请书(一):

xx税务局:

我公司属于______企业,根据财税XX号文件,我公司贴合退税要求,XX年实际缴纳所得税共计XX元,应退所得税XX元,特申请退税。申请人:__

201x年__月__日

退税申请书(二):

关于申请退税的报告

xxx:

公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[2013]52号)及(国家税

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