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文档简介

广西创新港湾工程内部审计管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年九月沃目朋录TOC\o"2-9"\f\h\z率第一僻章巾质总则考 时1集第一丙条旗冷释义凝 众1探第二委条番配目的邀 稳1驼第三转条拘加范围坊 建2岛第二左章无弦内部链审计准机构奔 派2盲第四台条房慨董事摸长冶 站2狡第五彩条摄俘审计管委员梳会尝 候2后第六派条矩咸审计径师视 愤2娇第七凯条兰倡外部盼审计凳机构搂职责酿 各3没第三钉章浅惧内部扫审计旅的范色围、喊依据榆 每4湖第八短条恶絮内部府审计宜范围惧 蜓4畏第九盖条晋络审计爪依据胀 跑4礼第四度章葡旅内部哄审计打内容瘦 训4弄第十器条调铜财务碗活动屋及财忆务工准作谈 此4厨第十请一条岸稳公司施内部弹控制宝制度痒 羽4济第十袭二条尺冶经济检业务狡活动邀 陆5竞第十闲三条勉牺离职敲审计授 讲5甘第十袋四条叹艘其他体交办迷审计坛事项脚 饮5辨第五民章迈波内部肯审计以工作小程序爬 果5帝第十英五条骗嚼公司具年度嘴内部胸审计过计划址 鞭5喷第十骂六条裁带内部菊审计致立项仅 缴6卧第十挡七条何赤内部番审计沫执行湾 犁7脏第十御八条语敬专项米内部疲审计乌 滩7沿第十炸九条搞寇内部拳审计贸报告去 度8笔第二雾十条泛娇内部接审计隆结果木的处痕理艳 留8趣第二茧十一皱条池龄内部嚷审计企档案逝管理系 孟9渡第二作十二爸条名熟重大护经济项事项添监核吊 抚9房第六美章酒宅外部耀审计妖管理勤 仅10轮第七订章语刑审计伙结果责的评些价与段奖惩赤 真11收附件档:内沫部审刑计通柱知书站 本12评第一舒章罚总则狱第一辉条幅释义欧公司态的审凝计工耽作分慰为内顽部审埋计和少外部太审计旬。栏(1翅)内忘部审摇计是掘指公拆司审样计师枯在董绍事长半的直趁接领穗导下昼,依派据国芒家法烂律法伶规、乔企业对内部弯审计饭协会落规范邮和公皮司有烤关规烫章制注度,蒙独立培行使锣审计扬职权器,对时公司海各部述门以有及公伞司的扔业务职经营社各环悉节、秆财务趴系统哲和经除济效础益开辛展监抱督、抵稽核眯、评裂价工称作,克查明粪其真睁实性跌、正衔确性茫、合赚法性的、合倾规性纹和有猴效性撇,提绢出意抽见和恭建议焰的一墓种专荐职经求济监匀督活喜动。声内部抽审计涌工作道直接悲对董潮事长叹负责卵,审克计师挖发表夫审计麦意见告及审半计决赔定,小并向离董事锄长报洞告工衣作;运同时令将审梯计结披论和挂有关熊决定徐通报暮经理研层,刃以督缝促经卸理层乱改进哥工作匀。龙(2宇)外清部审策计指缩由董慈事长零代表唱股东足委托遣公司运以外冲的会关计师枣(审朴计)故事务感所或押其他冶专业输机构依,对谈公司钳的财刚务状流况、童经营忙成果硬和现咸金收殃支等仓情况茄,以撤及特润殊经档济事竞项独勿立进迁行检尘查,的就其呢合法族合规期、客其观公介正等算方面俱发表诸独立狡审计肾意见被和管蓄理建僚议。饶外部较审计怀工作释直接令对董牲事长咏和股穴东负假责,酱由审龟计师辈配合趴工作船,审腾计报妇告直筐接呈顾报董言事长朗。搜第二尝条盯目的矮通过完审计酸工作惊,实投现以爷下目圾的:饱(1感)加浅强公骆司的袜经营食管理掘和业殊务监圈督,毙严肃衫财经沿纪律窝;娱(2吊)查养错揭考弊,幅改善迫经营斩管理贞,提乔高经表济效福益;州(3赔)加至强对辩公司竞各部竖门的很监督讽与控湖制;货(4议)确瓦保有息关规现章制泄度的慈切实烧有效脉执行阿,改炭善经参营管嫁理;绸(5淋)为伶董事抹长的绳经营钢决策宫提供炒相对归独立义、客锅观的碍资料帅。抓第三付条疮范围素边滔本办销法适府用于虽公司聋内部狼审计摄机构曾、公星司高罚级管捧理人晌员、肃公司掠各部概门。脆第二案章疾内部发审计栋机构锐公司过内部液审计绕机构扭由审奴计委虫员会救和审你计师族组成滚。敌第四漂条草董事兴长财董事甜长是杀审计鼻工作丢的委坝托和恋最高易决策悉机构垮。董采事长占负责梳依据字公司贼的规妇章制中度,药管理轻及决据策要男求,音结合绪股东孔的具追体利箭益要具求等形因素展,委载托公签司内牢部或铁外部帖审计丧机构激具体枕的审推计监棵察事豆项;姨根据巷股东炉会授妨权,冰决定同外部定审计影机构白的聘双请和常改聘挤,审价批审默计结狐果和逐审计检决定盆等。百第五绘条雾审计垂委员区会帆审计依委员轨会为烧董事抬长下提设专碎业委欢员会键,是袄公司幼审计畜工作故的最晌高管矮理机兔构。裕构成新:董近事长终担任时审计逗委员衔会主毯任,溪成员廉包括虑外聘抽相关均审计妥专家乏,腥总经哲理和锐审计邪师列损席审奉计委谦员会垫的审缠计工洪作会袖议。越职责竹:误(1缴)确秘定年保度内花部审世计工瓶作重研点,纳审议占、批沉准公圣司内稻部审滋计制岩度和汇公司松年度友内部库审计猴计划拼;费(2旅)监处督公刷司的绘审计海制度其执行梁及其经实施创;血(3患)献提议初聘请壁或更萄换外锄部审伍计机士构;苍(4府)组毛织帜协调柴和配共合外怖部审减计机秤构对葡公司脊的审咬计工塘作;沃(5艳)规组织旋公司漫总部突各部推门、盛项目洁部召兔开审系计工投作会肌议;洗(6刊)审芒议核革定内硬部审购计报搂告和容内部喜审计侵决定酷。坚第六柴条夺审计润师定审计根师为蹈公司搅审计舌工作圆的具康体执装行者经。替职责原:铁(1弱)制翅定公瘦司审昌计监墙察制策度、垃具体址审计拐业务渔规范遭和年臭度审厅计计价划;川(2本)定尚期按蔑审计裹计划急对公泻司的崭各项才经济出业务训、财挡务工汁作进店行审康计,兽发布伟审计爪通知董书;秆(3摊)依陷据公练司高翠级管爆理人祝员及膏董事吐长的解委托帅,参若与公森司重程大经政济业批务决拣策,戒监核就决策骑过程纤;惰(4渡)接横受公粥司高战级管晋理人槐员和土董事颤长的锦委托稀,对铸特殊缺经济兽事项锁等进蚀行专桐项审引计;介(5雪)出砍具审耕计报友告,轧发表柜审计滔意见露,并座作出啊包括换错弊卷纠正奉、责庆任人曲追究疼、程批序制捧度修峡正等繁在内亮的审想计决董定,勤向董孝事长匹汇报奶,并拐向总桐经理良通报炼;锹(6低)根驻据审脊计结调论和拆发现谱的问烟题,拥组织勉对公痰司管证理人蜜员和尊普通辞员工哥进行哪业务尝规范商、制棕度规统范等吓方面套的培礼训;然(7口)悬梢对阻搂扰破菜坏审筒计工善作及野拒绝泡提供填资料递的人派员,腿有权错向董眨事长华提出环建议启,采宅取必瞒要措散施,询追究株其责涨任;泪(8互)协师调外健部审爬计工寄作;亡(9循)负葱责调奖查、翅处理废公司炮内部梢各种拢涉及戏经济障问题坟的检茂举信陪件;给(1寿0)打臣对审危计结屑果中鹅反映戏出的横重大怖问题蛾,可稼先形岂成处载理意倒见,锋然后箭提交摘审计丘委员露会讨硬论解倚决。即第七及条白外部涝审计淋机构玩职责歌(1哥)拨有权渠要求塞被审抵部门慧及时古提供绪计划订、预晒(决节)算芳、合洞同协彼议、德会计形凭证警、会愁计帐蔑簿等每文件立资料宜;今(2痰)检皆查被羽审部胖门的槽凭证舒、帐玻簿、秃报表哑、资认产、锁有关谜文件烛和资厕料;希(3池)择对有践关事呆项进蛛行调岂查,残有权以要求骡有关划部门线和个医人提添供证诞明材警料;巩(4看)刚编制池审计机报告役,并摘提出关改进阔建议薯;其(5漠)依色法审穷计、搏坚持仙原则式,客河观公印正;浓(6掀)按浆程序必开展查审计劳工作秃,对流审计怀事项配严守育秘密葛,对乓审计们委员亏会负峡责;佩(7察)严浓守公斤司秘忍密,深不得础向任材何第概三方落泄露辩公司间情况版。彻第三雀章霸内部源审计去的范盆围、词依据预第八急条河内部展审计罩范围导1、亿公司品高级险管理经人员煮、各蹈部门扇经理伯、各意职能洒部门割;泳2、岗各项面目部式;垒3、伤董事情长认易为需摔要检烤查的楚其他廊事项骗和人厕员。烫第九衫条豪审计讯依据检1、雪国家扎法律汁、法殃规、路政策辆;逃2、款公司户规章凉制度贴;搬3、荐公司派经营辜方针鄙、计修划、堡目标禽;各4、算企业历内部浙审计剧协会艇规范洋;慨5、蛾其他让有关鸟标准团。够第四厌章葡内部意审计已内容绣第十戒条蒜财务梨活动孩及财挎务工弓作们主要贞包括匆:纪(1罩)与吉财务绞收支响有关都的经葬济活沟动的吹规范觉性;亦(2活)财胀务预既算的类执行外和决灭算情筝况;图(3毛)资僚产管看理情稳况;取(4稀)经数营成皱果、渡财务鼠收支姥等财警务信租息的验真实贞性、煌合法令性、堪效益早性;俗(5陪)会省计核血算工木作及枣财务寨管理摘工作箩的合煌规合揉法性荡,效畅率性阿;虽(6丸)各光项财稠务规鬼程执仿行的浙正确创性;住(7忙)各佣项业技务活谷动的挡经济肃效益桥。午第十捕一条盟公级司内逝部控浩制制解度项主要迈包括年:意内部狡控制厌制度旦体系寄建立涝是否笨完善脏,严苗密;屯内部裁控制腊制度拢的体课系执夕行是西否有屑效;豆内部采控制秋体系漂是否麦和预赞期要睬达到寄的目猾标一杠致。岸第十久二条称经蚊济业般务活览动江主要誓包括指:斜(1勉)工循程及万固定晶资产丹投资舅项目嫁的立凉项,骑资金辱来源橡,以蛾及预做算、取决算更、竣挑工开崇工等脸;倦(2葵)采碌购等背重要纹经济耍合同粗、契陶约的厉签订莲;委(3卸)联蜓营、搁合资嚷、合迟作企匆业和根项目予投入乐资金协、财谜产使蚕用及揭其效窄果;薯(4为)对边公司范各项停经济摄工作宅程序铅及方链法应哲用成桂效进穗行检雹核;则(5灭)覆对公鼻司人若力资册源管缓理成献效进蜡行检凝核;势(6顿)对和公司关各项免年度锄计划领及年远终考斜核完视成情庸况进题行检逮核。眨第十广三条赠离灾职审筹计届主要屡包括榨:考部门架经理镜以上晒岗位贪及关晌键业雹务岗裕位(送如会颤计、旁出纳耍等)安人员本在职候期间蛮履行滋职责最的情征况和绘工作竖交接能情况因,执持行负任期钳内经代济责仇任审子计。誓第十着四条够其劳他交平办审药计事拢项丑钟蜓董翼事长躬、总喂经理再可提挨出专揭项审昼计事程项委瓶托。骗第五卵章巾内部番审计福工作陵程序原第十厘五条哲公志司年钩度内杂部审各计计塑划陈1、它审计网工作姥会议燕审计径委员束会于探年末亭召开烦年度挽审计霜工作努会议赠,总哥结本乒年度粘内部珠审计曾工作爬,并蛛根据挥董事复长经赤营指锯导思歌想,出确定桐下年特度内足部审仆计工店作规房划和暖内部暮审计往工作承重点距,形生成会礼议记珠录。鬼2、驻制定闸公司仔年度括内部虽审计膝计划堆审计工师在湿年度网审计涉会议坏的方嚷针原某则指头导下勿,组羊织制幕定公翼司的歼《年冻度内续部审狠计计撤划》况,明答确将织进行取重点趣审计育的部昆门、凤下属竟公司遭以及撑重点馆审计转的财蜡务项猪目、备业务傍项目组、工顽程项漏目等雅;计谷划要糊求明施确列系示重汗点审盾计范涌围、烫预计枪审计蛇时间扁、重厘点审效计方蜂案等舞内容在。晃3、暂公司紧年度馆内部宏审计影计划导的审粗批粉审计凳师将蚕《年买度内刻部审美计计需划》保报审爱计委灵员会着审议输批准郑,批莲准后丢的链《年妹度内裤部审糟计计网划》仗由审趣计师连负责汇存档改保管圆。肺4、病公司贴年度仿内部朝审计浸计划拆的调倘整修萄正辱年度际内由轧于经邪营环临境、缸业务害情况纺等因己素的察变化课而需剖要调料整审污计计祥划的洗,由剂审计尿委员社会直浓接通处知审驰计师东调整输审计务计划头,或镰由审攻计师拦提请枕调整汇审计絮计划犬。调悉整计智划的抖审批属程序固与计休划制智定环目节相怠同。灾第十肾六条突内印部审恢计立虹项笋1、刊内部难审计请实施讨方案毅根据梁批准琴的《庄年度秤内部镜审计纠计划填》,渡审计往师按凤时间耽进度劈定期施负责绘制定步《内爪部审随计实妇施方魔案》候,包笔括审搁计对暑象及黎其责桨任人俊、内贺容、门各项拘工作华执行衣的时肤间表帅和人躬员配姻备,纸报审箱计委蒜员会急进行宪审计柱立项次申请绝。蔑2、年立项刻审批件审计钥委员椒会根朴据经锄营周训期、饥工程警进程可等审歌议批包准审纽计立客项申愉请,耗对立殖项申艇请的兰批复化要求任在1既个工应作日友内完径成。椅3、天实施前方案项归档票《内倚部审模计实斑施方雅案》坦要求习年度饿内连司续编动号,宣并注致明既厨定审垄计项牢目的碎直接谋工作萍负责伸人,狱该方案案留捐档为之开口龟档案配,即克当该趴审计膜项目岸结束及时,稻所有尸资料迫和文灶件相屡应按抗该审烘计项艺目归巨档。尼4、粱审计盘通知历书框审计畅项目雁立项浆后,暗审计府师按味方案猾规定项的时乒间进墙度向象审计溪对象窜负责显人发辜布审贷计通促知书貌,《棒内部肠审计枪通知阁书》独由被榆审单碍位负虫责人赤签字那后,煌统一若由审刘计师率归档激。卷第十微七条已内加部审芝计执煮行胆1、揭内部呆审计餐前期抱准备屿往铁审计响师根筋据海《侮内部祸审计舟实施得方案严》与臂有关惜被审献计单刮位协柳调,旨进行妥前期凡准备叮工作肝,包始括资谱料准洪备、如人员著配合页以及种工作荡安排量等。单2、蝴内部涨审计碎培训脆棕觉审计财师可声根据砖实际瓦情况练,安裤排对属被审纠单位黄有关纺人员鼻就审疏计配汁合或娘资料啄提供坟情况苹予以霞培训呢。统3、蝇内部第审计暖操作骂的注蹲意事副项短由审挺计师还专责照对被扬审部现门进仇行审凉计,牛包括是财务税审计感、业勾务稽承核等炒内容应。液内部业审计滩操作慧过程汗中对我机密昏材料墙、业学务中漆特定问保密艇程序瓣的接嘱触要巨求审凝计师未取得彻审计静委员烘会的间授权衣,取蝶得书湿面形率式的松《授沈权书减》,债经审诚计委炊员会剖主任接签字态,并冰向被效审单劈位出洋示。逢内审娇过程局的所脱有资碎料由首审计背师专截责统显一归部档,偏任何遗人员担不得览擅自莲保留蹄,对酸所有启接触斯的业樱务、猫财务艰信息呆要求吸审计忆师对巧内对驼外严错格保鲜密,晴只能岂通过止审计雨报告啦渠道工单向牵汇报柿给董酬事长叔和审抢计委铅员会臂;擅削自泄穿漏经洗营信唇息的破,则撕给予易开除进的处滨分,雪并将羊根据旦情节串的严桨重性井追究绪其法逐律责抓任。页审计纹师必焦须严挺格按右审计助方案铅的时津间进戒度要坡求开峰展审未计工伸作,厦不得仇擅自慌拖延寻审计竹时间务,影调响正傲常经棋营活稍动,央由于稍被审涝单位织配合奇不利析或审身计中辉发现蝴新的兰问题梳需要程扩大渠审计舱范围址,而忙须延景期审著计时隔,需招要及防时上殿报董泽事长飞,并拐报请胆审计纺委员穿会调股整原浊审计毁实施峡方案撒;对户审计挺延期涌的责伯任人仆,须君上报贫审计济委员送会,狡在审胃计决况定中训统一屋作出岁处理竟决定突。默第十疗八条较专都项内椒部审确计晌1、钓内部催审计仿委托椒由董厚事长酱或公滤司总嗓经理禁向审慕计委绕员会叛提出筹专项犬审计兼委托侮,出返据《牧内部耽审计宅委托鹿书》跌经审忆计委耍员会肾同意手后,珍交审元计师虚执行厨;《丰内部切审计票委托王书》巨由审语计师股存档艇。语2、速专项食内部请审计演执行慈专项躲内部娇审计极须执厦行方票案制妹定、庄立项块和审权计操坑作的淘程序虎,规民范与氧第十巨六条居一致仁。舞第十它九条眨内旬部审夸计报才告都1、穿审计圾报告禽草稿诵审计兰现场臣调查翁完成薪后,角审计梢师将厦根据舰现场畏审计卧具体厕情况毒整理嗽审计佳工作步底稿学,并仇与被零审计耀部门坡就初呢步结露论进押行沟沟通,串被审方计部应门首签先对湖事实哭和数涉据是肌否确短切可螺提出逼补充穴意见规,经顽审计供师查荒明后待修改塔或补风充,芳对审克计报它告的妈法规茶依据教、处萌理建线议的陈内容邪也可通以提洋出不微同的束看法撕,审恰计师阅可以吃采纳宏或维狐护报类告结捕论。宝审计赖师与滚被审美计部俊门就枯初步冲结论浅沟通丹后,缠应根嫩据初塘步审因计结危论形跑成审蒜计报就告草酒稿报糊董事碎长。纸2、就审计侍报告打定稿意董事爹长指狂定审圈计委式员会于专人沾对审造计师粗提交嫁的审饶计报跪告草傻稿进膝行重取点复运核,锹对重膏大的粪会计凡、审奋计问钞题可辫与被辅审计罪单位孤负责雅人交宋换意赤见,刷交换奇的范驳围仅沙限于妹澄清笼事实原而非先对审偶计结闲论的莫讨论知,如哥未发雪现审烛计报雪告草画稿有毕不妥竿之处哈则要控求审近计师脚提交拼正式揭《内歼部审造计报抛告》孤,复细核人券在复荷核中握如发防现事政实未勇清或走有其赤他不历妥之要处应等责成塑审计宅师尽悦快予冻以落辜实,桥或补外充工进作程芒序。泻审计恰报告惧的要你求为凳:(最1)非、事惭实清国楚;吴(2批)、宵数据霸确实要;(犁3)睁、依许法有览据;窝(4命)、灰建议咳恰当税。贼3、堆审计玻报告喇报送牧审计迷报告足通过蚀并签定署意负见后伯,《成内部粘审计由报告陡》报械审计前委员测会,破同时呢抄送驾总会会计师忍和董暂事长稠;聚专项劲审计楼项目休的《慧内部丧审计布报告角》还吐须有败一份拨向审榨计委提托方呜报送丹。善第二唱十条健内即部审载计结穷果的泪处理红1、崇内审跑结果订沟通亏审计祸委员心会应叶审查嫌审计流报告步是否扫符合驰《年额度内导部审坊计计悄划》福及董撞事长骡的要巩求,搭并召妻开审尊计工跨作会锻议,贼就审具计报荡告结伯论及挖其所躁反映主的重吩要问恢题通恼告被湿审单励位负传责人字,征忘求被警审计购单位缸意见扩。凭2、显内审航申诉遇如被话审计散单位科对审粥计结违果表猫示异瓶议,星可向甲审计塑委员薄会提畅交《吩内部蜘审计瑞申诉诊报告例》,贤具体紫阐述敢对内赞审结反论持捕有的厕异议秤和原莲因(吼包括呈对审杰计依输据的眠置疑尖、对良审计披工作惑方法讽和程辅序的佩意见甚、客名观因忌素的点影响币等)零。鸡3、狠内审撑仲裁谢审计召委员顷会审鸟议申懒诉报田告,桌根据赛实际复情况红决定负是否杰召开挨由董仰事长父、总应会计毯师、交总经般理、紫审计缓师、堪审计季委托亲方、柴被审想计单殖位参雀加的创仲裁歉听证业会。想审计枣委员炎会应土根据印听证爸会结祖果决适定是嚷否直尿接指牙定人献员对今有关悼问题怨进行偿复审扶。胆裁决充不再乐进行能复审芳,认模定原摇内审详报告圆结论刺的,久内部偷审计架程序经结束仙;世裁决易需要婚进行嗽复审秀,不负认定贷或不罩完全晚认定穴原审劳计报挠告结愚论的著,须下安排然审计割师对丹被审兰单位章进行纽复审使。漫3、跑内审柿决定竖审计化委员态会依渠据审真计师汇的《犯内部牺审计自报告熔》结搏论和陆相关岁处理隶建议负,审话议形忆成审视计决默定,梨包括俘对责出任人捕的处粥理意碎见和练制度佛改进下意见玉,呈园报董罗事长谅审议唯批准付后,婶由审放计委逆员会慧授权录公司得管理兽层执垮行。酷第二访十一貌条而内部抚审计壤档案已管理秧1、羽内审箩资料科归档步所有主内部志审计鼻的过乱程资却料和共程序灶控制款文件做须以哪内部资审计前实施信方案执的编缎号为伤基本辟索引荒,审甲计师孤专责傲负责沾统一滴归档松;对却电子议档案愈要求才制作液书面区路径漏目录蛮文档劳。明2、古内审恳档案枪调用距权限袋原则捡上审妨计机笼构以泡外的劈人员锯一般绸情况袋下不糕得接驳触内药审档汗案;堂如有奶特殊旦情况旧需要茄调阅么内审断档案絮,须蛇书面享请示栗,并占获得有审计傲委员丽会主鼓任批耽准。特审计妄机构仓内有绢关人翼员对嫂审计稍档案锈须按烂权限色进行靠调档汉,按燥内审储档案闲资料呢的类斜别制强定档贤案的仪调用蓄限制依级别婚,一贡般限则制级与别的芝档案开调用虫由董轿事长助秘书哪审批床;特换殊限委制级朴别的沾档案胜调用崭最高皂权限妥审批肝人为赌审计滋委员葵会主淋任。判第二赶十二筒条脸重大盲经济炭事项尘监核庄1、注重大妹经济占事项珠监核破范围银和权按限深审计踢师应盐依照菌公司宵高级俭管理郊人员母及董聋事长杀的要右求,村参与悼招标宽采购歇、重纵大金勇额日巴常经析营事土项、痰重大场合同熔、投皱资立净项、兰融资处决策享等重怨大经状济事侍项的蠢业务辈决策碧程序丝,瞒监核贿决策袋过程搭,对壶决策会程序哑及决门策依应据的坛合法构、有未效性扒发表差意见负;但格审计眉师不屡得发从表决棵策性感意见撇。权2、宵重大鸡经济衣事项疏监核钉意见盟呈报杏重大津经济税事项猴监核复的监灾核意厦见直萝接由渔审计烟师在员相关蛾决议缸文件渗上签叉署意征见;糕并向书审计晚委员赴会以党《重躁大经店济事壶项监红核意稳见书绑》形延式陈柏述详旦细意初见;任该意距见书盯经审血计委莫员会催批示雨意见挨后由漏审计箱师存潮档。剃3、震意见兵处理琴经审蒜计委堪员会欣认定线的监役核意供见,趁如确茅认该瓶项业摧务决善策程惯序或宜决策绘依据胖不符呢合公将司有村关规疤定,和有损在公司彻利益猎或涉赞嫌违弊法的梅,该犁决议沈不能跪生效饭。头第六逼章壮外部钥审计事管理赞1、际由审砍计委凝员会以挑选坐合格拍的外积部审念计机疯构,滚报董栽事长文审议阻批准仗;比2、尤审计物委员油会制僻定外党部审看计工参作计卖划,音组织突外部胸审计倘机构扫进行剑审计傲;躬3、箱审计捞委员络会向乒被审盈计部岭门发滑布《撞审计错通知砖书》聚,说草明审驰计内头容、挣时间偏及其伶他准狗备工管作事羊项和岭具体秃审计话工作私配合够的要认求;确4、取外部行审计贸机构竿实施件审计耽。审晚计人她员可羽采取雷审查丢凭证胃、账判表、溉文件徒,检宁查现粗金、启实物瑞,向梅有关捏单位俗和人谁员调寻查取详证等迷措施泉。审授计中气应做块好工否作底轧稿,循记录乖审计花过程阳,各拆种旁荒证材售料都辞应齐弄全,吹做好寸调查豆记录牢并有呆相关赞人员娇的签陆名盖帅章;盾盏外审计脾过程荐中审火计师倒应予升以工放作配船合和秒协调粗。暴5、椅审计伞中如鬼有争掩议,舞外部制审计蜻机构衡应如惰实向开审计秆委员裳会反奔映,央必须鱼依法捐有据折,实崇事求降是提切出解狱决方继法;椒6、痕每项祖审计尽工作施最迟戚不得局超过计现场浩工作渴结束椅后两与星期打提交刺审计起报告典;栽7、刚审计和报告摇的要陪求:贺(1意)、直事实打清楚定;(煌2)由、数协据确资实;妈(3迫)、旺依法盐有据府;(睁4)演、建套议恰补当;德8、赤外部厨审计绑机构且提出杆审计静报告肢,作贞出审留计结依论及植审计现处理抵意见去,提感交给萝审计听委员钳会;英9、云审计光委员性会审蛾核审睛计报疾告,拿提出购审计束

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