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文档简介
第3页共3页财务审计经理的具体职责表述职责:1、负责内审制度、流程的建立和维护,保障公司财产安全;2、监督公司财务工作的规范性、会计信息的准确、完整性;3、负责公司经营风险控制工作,对公司风险进行评估和监测,提出防范和化解经营风险的建议;4、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;5、完成董事会交办的其它审计事项。任职要求:1、全日制本科学历,财会及审计等相关专业;2、具备一年以上内部审计工作或会计师事务所审计工作经验;3、熟悉财经法规,熟练操作财务软件及熟练使用计算机办公软件;4、坚持原则、工作严谨细致,良好的沟通能力及文字表达能力。财务审计经理的具体职责表述(二)职责:1、协助审计部负责人建立及完善公司内部审计制度,编写审计规划和年度审计计划;2、对集团总部和下属项目公司进行财务审计,拟订审计方案,编制项目的审计计划、进度程式及审计目标;指导审计实施,起草或复核审计报告等审计文书;3、对公司内部的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;4、参与公司内控制度和计划的制定,降低公司内控风险;5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;6、督促审计结论和建议的落实;任职资格:1、财务、审计类相关专业本科及以上学历,具中级职称;2、____年以上房地产公司审计工作经验,熟悉房地产企业内部工作流程和行业特点,熟悉明源系统及NC操作系统;3、熟悉企业财务审计、内控审计、成本审计业务流程,具良好的沟通能力与较强文字表达能力;4、具较强的风险防范意识和较强的分析判断能力,责任心强;5、为人踏实,具有良好的职业道德和较强的团队合作精神财务审计经理的具体职责表述(三)1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;5.实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实
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